Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2023 жылғы 1 желтоқсандағы № 52 шешімі

      Бейімбет Майлин ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023–2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 819,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 32 927,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 104,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 620,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 62 168,1 мың теңге;

      2) шығындар – 98 036,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 217,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 217,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Асенкритов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 73 058,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 756,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 62 302,2 мың теңге;

      2) шығындар – 73 058,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Белинский ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 757,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 213,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 381,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 50,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 21 113,1 мың теңге;

      2) шығындар – 29 877,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -120,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 120,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 256 853,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 17 338,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 239 515,8 мың теңге;

      2) шығындар – 260 825,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 971,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 971,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Майский ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 305,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 540,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 47 765,4 мың теңге;

      2) шығындар – 59 305,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 971,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 971,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Байшуақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 58 492,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 067,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 62,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 172,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 51 191,8 мың теңге;

      2) шығындар – 59 602,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 110,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 110,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 208 534,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 12 969,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 170,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 195 395,2 мың теңге;

      2) шығындар – 210 907,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 373,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 373,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Павлов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 663,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 012,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 172,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 30 479,3 мың теңге;

      2) шығындар – 34 663,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 397 203,3 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 41 329,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 355 674,3 мың теңге;

      2) шығындар – 398 839,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 635,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 635,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      Аудан мәслихатының төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  1-қосымша

2023 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

95 819,1

1




Салықтық түсімдер

32 927,0


01



Табыс салығы

14 623,0



2


Жеке табыс салығы

14 623,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

18 140,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

696,0



3


Жер салығы 

723,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

15 848,0



5


Бірыңғай жер салығы 

873,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

164,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

164,0

2




Салықтық емес түсiмдер

104,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

104,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

104,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

620,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

620,0



2


Материалдық емес активтерді сату

620,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 168,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 168,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 168,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

98 036,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63 161,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 161,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 161,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 086,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 075,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 746,8


3



Елді-мекендерді көркейту

24 746,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 746,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 012,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 043,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 691,0

12




Көлiк және коммуникация

10 127,6


1



Автомобиль көлiгi

10 127,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 127,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 127,6

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 217,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 217,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  4-қосымша

2023 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

73 058,2

1




Салықтық түсімдер

10 756,0


01



Табыс салығы

1 367,0



2


Жеке табыс салығы

1 367,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 322,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

163,0



3


Жер салығы 

31,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 514,0



5


Бірыңғай жер салығы 

614,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

62 302,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 302,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 302,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

73 058,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 745,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 745,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 745,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 108,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 790,7


3



Елді-мекендерді көркейту

26 790,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 790,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 314,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 303,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

173,7

12




Көлiк және коммуникация

6 521,7


1



Автомобиль көлiгi

6 521,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 521,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 521,7





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  7-қосымша

2023 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

29 757,1

1




Салықтық түсімдер

8 213,0


01



Табыс салығы

3 425,0



2


Жеке табыс салығы

3 425,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 503,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

93,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 327,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 083,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

285,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

285,0

2




Салықтық емес түсiмдер

381,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

381,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

381,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

50,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

50,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 113,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 113,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 113,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

29 877,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24 074,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 074,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 074,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 834,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

239,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 746,6


3



Елді-мекендерді көркейту

2 746,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 746,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 603,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

143,6

12




Көлiк және коммуникация

3 056,5


1



Автомобиль көлiгi

3 056,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 056,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 056,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-120,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

120,2

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  10-қосымша

2023 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

256 853,8

1




Салықтық түсімдер

17 338,0


01



Табыс салығы

6 028,0



2


Жеке табыс салығы

6 028,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 320,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

308,0



3


Жер салығы 

52,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 960,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

3 990,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 990,0

4




Трансферттердің түсімдері

239 515,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

239 515,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

239 515,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

260 825,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 566,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 566,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 566,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 884,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

681,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 325,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19 325,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 325,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 372,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 953,0

12




Көлiк және коммуникация

6 242,7


1



Автомобиль көлiгi

6 242,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 242,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 242,7

13




Басқалар

194 691,6


9



Басқалар

194 691,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194 691,6




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

194 691,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 971,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 971,7

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  13-қосымша

2023 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

59 305,4

1




Салықтық түсімдер

11 540,0


01



Табыс салығы

5 363,0



2


Жеке табыс салығы

5 363,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 170,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

243,0



3


Жер салығы 

12,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 915,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7,0

4




Трансферттердің түсімдері

47 765,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 765,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

47 765,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

59 305,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36 975,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 975,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 975,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 104,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

870,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 829,9


3



Елді-мекендерді көркейту

13 829,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 829,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 807,9




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 022,0

12




Көлiк және коммуникация

6 068,4


1



Автомобиль көлiгi

6 068,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 068,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 068,4

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  16-қосымша

2023 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

58 492,8

1




Салықтық түсімдер

7 067,0


01



Табыс салығы

1 546,0



2


Жеке табыс салығы

1 546,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 417,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

103,0



3


Жер салығы 

4,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 900,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 410,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 104,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 104,0

2




Салықтық емес түсiмдер

62,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

32,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

32,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

172,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

172,0



2


Материалдық емес активтерді сату

172,0

4




Трансферттердің түсімдері

51 191,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 191,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 191,8

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

59 602,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 843,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 843,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 843,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 426,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

417,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 117,1


3



Елді-мекендерді көркейту

22 117,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 117,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 925,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 192,0

12




Көлiк және коммуникация

2 642,0


1



Автомобиль көлiгi

2 642,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 642,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 642,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 110,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 110,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  19-қосымша

2023 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

208 534,2

1




Салықтық түсімдер

12 969,0


01



Табыс салығы

2 488,0



2


Жеке табыс салығы

2 488,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 559,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

243,0



3


Жер салығы 

329,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 772,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 215,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 922,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 922,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

170,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

170,0



2


Материалдық емес активтерді сату

170,0

4




Трансферттердің түсімдері

195 395,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

195 395,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

195 395,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

210 907,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 471,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 471,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 471,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 842,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

628,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 146,6


3



Елді-мекендерді көркейту

16 146,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 146,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 644,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 697,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

805,2

12




Көлiк және коммуникация

55 651,0


1



Автомобиль көлiгi

55 651,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 651,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 718,6




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

47 932,4

13




Басқалар

99 638,2


9



Басқалар

99 638,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 638,2




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

99 638,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 373,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 373,1

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  22-қосымша

2023 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 663,3

1




Салықтық түсімдер

4 012,0


01



Табыс салығы

900,0



2


Жеке табыс салығы

900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 910,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

85,0



3


Жер салығы 

138,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 841,0



5


Бірыңғай жер салығы 

846,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

202,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

202,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

172,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

172,0



2


Материалдық емес активтерді сату

172,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 479,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 479,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 479,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

34 663,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 177,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 177,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 177,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 932,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

244,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 844,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 844,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 844,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 671,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

172,6

12




Көлiк және коммуникация

4 642,0


1



Автомобиль көлiгi

4 642,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 642,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 642,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2023 жылғы "01" желтоқсандағы
  № 52 шешіміне
  9-қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 155 шешіміне
  25-қосымша

2023 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

397 203,3

1




Салықтық түсімдер

41 329,0


01



Табыс салығы

19 942,0



2


Жеке табыс салығы

19 942,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 851,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

704,0



3


Жер салығы 

257,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

16 883,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 007,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

536,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

72,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

464,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



1


Жерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

355 674,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

355 674,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

355 674,3

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама



Атауы





II. Шығындар

398 839,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

57 623,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 623,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 623,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 973,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 551,7


3



Елді-мекендерді көркейту

60 551,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 551,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

37 078,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 019,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 454,3

12




Көлiк және коммуникация

272 562,4


1



Автомобиль көлiгi

272 562,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

272 562,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

43 462,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

229 100,4

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

0,9


1



Трансферттер

0,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 635,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 635,9


О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 155 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 1 декабря 2023 года № 52

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 155 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 819,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 927,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 104,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 620,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 168,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 98 036,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 217,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 217,1 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 73 058,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 756,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 302,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 73 058,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 757,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 213,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 381,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21 113,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 877,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -120,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 256 853,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 338,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 239 515,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 260 825,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 971,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 971,7 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 305,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 540,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 47 765,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 305,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 492,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 067,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 62,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 51 191,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 602,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 110,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 110,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 208 534,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 969,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 195 395,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 210 907,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 373,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 373,1 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 663,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 012,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 479,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 663,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 397 203,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 41 329,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 355 674,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 398 839,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

95 819,1

1




Налоговые поступления

32 927,0


01



Подоходный налог

14 623,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 623,0


04



Hалоги на собственность

18 140,0



1


Hалоги на имущество

696,0



3


Земельный налог

723,0



4


Hалог на транспортные средства

15 848,0



5


Единый земельный налог

873,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

164,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

164,0

2




Неналоговые поступления

104,0


06



Прочие неналоговые поступления

104,0



1


Прочие неналоговые поступления

104,0

3




Поступления от продажи основного капитала

620,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

620,0



2


Продажа нематериальных активов

620,0

4




Поступления трансфертов

62 168,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 168,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 168,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

98 036,2

01




Государственные услуги общего характера

63 161,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 161,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 161,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 086,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1 075,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 746,8


3



Благоустройство населенных пунктов

24 746,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 746,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 012,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 043,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 691,0

12




Транспорт и коммуникации

10 127,6


1



Автомобильный транспорт

10 127,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 127,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 127,6

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 217,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 217,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

73 058,2

1




Налоговые поступления

10 756,0


01



Подоходный налог

1 367,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 367,0


04



Hалоги на собственность

9 322,0



1


Hалоги на имущество

163,0



3


Земельный налог

31,0



4


Hалог на транспортные средства

8 514,0



5


Единый земельный налог

614,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

62 302,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 302,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 302,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

73 058,3

01




Государственные услуги общего характера

39 745,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 745,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 745,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 108,2




022

Капитальные расходы государственного органа

637,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 790,7


3



Благоустройство населенных пунктов

26 790,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 790,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 314,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 303,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

173,7

12




Транспорт и коммуникации

6 521,7


1



Автомобильный транспорт

6 521,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 521,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 521,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 757,1

1




Налоговые поступления

8 213,0


01



Подоходный налог

3 425,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 425,0


04



Hалоги на собственность

4 503,0



1


Hалоги на имущество

93,0



4


Hалог на транспортные средства

2 327,0



5


Единый земельный налог

2 083,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

285,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

285,0

2




Неналоговые поступления

381,0


01



Доходы от государственной собственности

381,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

381,0

3




Поступления от продажи основного капитала

50,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50,0

4




Поступления трансфертов

21 113,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 113,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 113,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 877,3

01




Государственные услуги общего характера

24 074,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 074,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 074,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 834,9




022

Капитальные расходы государственного органа

239,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 746,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2 746,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 746,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 603,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

143,6

12




Транспорт и коммуникации

3 056,5


1



Автомобильный транспорт

3 056,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 056,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 056,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-120,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

120,2

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

256 853,8

1




Налоговые поступления

17 338,0


01



Подоходный налог

6 028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 028,0


04



Hалоги на собственность

7 320,0



1


Hалоги на имущество

308,0



3


Земельный налог

52,0



4


Hалог на транспортные средства

6 960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 990,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 990,0

4




Поступления трансфертов

239 515,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

239 515,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

239 515,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

260 825,5

01




Государственные услуги общего характера

40 566,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 566,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 566,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 884,5




022

Капитальные расходы государственного органа

681,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 325,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 325,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 325,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 372,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 953,0

12




Транспорт и коммуникации

6 242,7


1



Автомобильный транспорт

6 242,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 242,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 242,7

13




Прочие

194 691,6


9



Прочие

194 691,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194 691,6




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

194 691,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 971,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 971,7

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 305,4

1




Налоговые поступления

11 540,0


01



Подоходный налог

5 363,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 363,0


04



Hалоги на собственность

6 170,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

5 915,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

4




Поступления трансфертов

47 765,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 765,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 765,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 305,4

01




Государственные услуги общего характера

36 975,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 975,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 975,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 104,9




022

Капитальные расходы государственного органа

870,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 829,9


3



Благоустройство населенных пунктов

13 829,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 829,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 807,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 022,0

12




Транспорт и коммуникации

6 068,4


1



Автомобильный транспорт

6 068,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 068,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 068,4

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 492,8

1




Налоговые поступления

7 067,0


01



Подоходный налог

1 546,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 546,0


04



Hалоги на собственность

3 417,0



1


Hалоги на имущество

103,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

1 900,0



5


Единый земельный налог

1 410,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 104,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 104,0

2




Неналоговые поступления

62,0


01



Доходы от государственной собственности

32,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

32,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

30,0

3




Поступления от продажи основного капитала

172,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

172,0



2


Продажа неметариальных активов

172,0

4




Поступления трансфертов

51 191,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 191,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 191,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 602,8

01




Государственные услуги общего характера

34 843,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 843,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 843,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 426,5




022

Капитальные расходы государственного органа

417,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 117,1


3



Благоустройство населенных пунктов

22 117,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 117,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 925,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 192,0

12




Транспорт и коммуникации

2 642,0


1



Автомобильный транспорт

2 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 642,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 642,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 110,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 110,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

208 534,2

1




Налоговые поступления

12 969,0


01



Подоходный налог

2 488,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 488,0


04



Hалоги на собственность

8 559,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

329,0



4


Hалог на транспортные средства

5772,0



5


Единый земельный налог

2 215,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 922,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 922,0

3




Поступления от продажи основного капитала

170,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

170,0



2


Продажа нематериальных активов

170,0

4




Поступления трансфертов

195 395,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 395,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195 395,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

210 907,3

01




Государственные услуги общего характера

39 471,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 471,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 471,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 842,5




022

Капитальные расходы государственного органа

628,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 146,6


3



Благоустройство населенных пунктов

16 146,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 146,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 644,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 697,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

805,2

12




Транспорт и коммуникации

55 651,0


1



Автомобильный транспорт

55 651,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 651,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 718,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47 932,4

13




Прочие

99 638,2


9



Прочие

99 638,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 638,2




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

99 638,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 373,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 373,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 663,3

1




Налоговые поступления

4 012,0


01



Подоходный налог

900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

900,0


04



Hалоги на собственность

2 910,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

138,0



4


Hалог на транспортные средства

1 841,0



5


Единый земельный налог

846,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

202,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

202,0

3




Поступления от продажи основного капитала

172,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

172,0



2


Продажа нематериальных активов

172,0

4




Поступления трансфертов

30 479,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 479,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 479,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

34 663,3

01




Государственные услуги общего характера

26 177,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 177,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 177,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 932,6




022

Капитальные расходы государственного органа

244,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 844,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 844,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 844,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 671,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

172,6

12




Транспорт и коммуникации

4 642,0


1



Автомобильный транспорт

4 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 642,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "01" декабря 2023 года
  № 52
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

397 203,3

1




Налоговые поступления

41 329,0


01



Подоходный налог

19 942,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 942,0


04



Hалоги на собственность

20 851,0



1


Hалоги на имущество

704,0



3


Земельный налог

257,0



4


Hалог на транспортные средства

16 883,0



5


Единый земельный налог

3 007,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

536,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

464,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1


Продажа земли

200,0

4




Поступления трансфертов

355 674,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

355 674,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

355 674,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

398 839,2

01




Государственные услуги общего характера

57 623,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 623,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 623,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 973,0




022

Капитальные расходы государственного органа

650,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

60 551,7


3



Благоустройство населенных пунктов

60 551,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 551,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

37 078,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 019,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 454,3

12




Транспорт и коммуникации

272 562,4


1



Автомобильный транспорт

272 562,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

272 562,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

43 462,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

229 100,4

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 635,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 635,9