О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы

Обновленный

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 28 декабря 2022 года № 155.

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 819,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 927,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 104,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 620,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 168,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 98 036,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 217,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 217,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 50 689,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 73 058,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 756,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 62 302,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 73 058,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 32 482,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 757,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 213,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 381,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 21 113,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 877,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -120,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 18 921,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 256 853,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 17 338,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 239 515,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 260 825,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 971,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 971,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 28 023,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 305,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 540,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 47 765,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 305,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 28 249,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 492,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 067,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 62,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 51 191,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 602,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 110,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 110,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 794,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 208 534,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 969,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 170,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 195 395,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 210 907,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 373,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 373,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 31 237,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 663,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 012,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 479,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 663,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 26 710,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 304 624,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 35 109,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 269 315,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 306 260,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 25.12.2023 № 57 (вводится в действие с 01.01.2023).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 74 545,0 тысяч тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2023 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

95 819,1

1




Налоговые поступления

32 927,0


01



Подоходный налог

14 623,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14 623,0


04



Hалоги на собственность

18 140,0



1


Hалоги на имущество

696,0



3


Земельный налог

723,0



4


Hалог на транспортные средства

15 848,0



5


Единый земельный налог

873,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

164,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

164,0

2




Неналоговые поступления

104,0


06



Прочие неналоговые поступления

104,0



1


Прочие неналоговые поступления

104,0

3




Поступления от продажи основного капитала

620,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

620,0



2


Продажа нематериальных активов

620,0

4




Поступления трансфертов

62 168,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 168,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 168,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

98 036,2

01




Государственные услуги общего характера

63 161,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 161,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 161,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 086,4




022

Капитальные расходы государственного органа

1 075,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 746,8


3



Благоустройство населенных пунктов

24 746,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 746,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 012,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 043,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 691,0

12




Транспорт и коммуникации

10 127,6


1



Автомобильный транспорт

10 127,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 127,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 127,6

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 217,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 217,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

89 607,0

1




Налоговые поступления

36 282,0


01



Подоходный налог

16 942,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16 942,0


04



Hалоги на собственность

19 160,0



1


Hалоги на имущество

768,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

16 459,0



5


Единый земельный налог

1 185,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

180,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

180,0

4




Поступления трансфертов

53 325,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 325,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 325,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

89 607,0

01




Государственные услуги общего характера

64 048,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 048,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 048,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 048,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 094,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 094,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 094,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

9 530,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 313,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 251,0

12




Транспорт и коммуникации

8 465,0


1



Автомобильный транспорт

8 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

163 215,0

1




Налоговые поступления

36 945,0


01



Подоходный налог

17 157,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 157,0


04



Hалоги на собственность

19 590,0



1


Hалоги на имущество

768,0



3


Земельный налог

748,0



4


Hалог на транспортные средства

16 854,0



5


Единый земельный налог

1 220,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

198,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

198,0

4




Поступления трансфертов

126 270,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 270,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 270,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

163 215,0

01




Государственные услуги общего характера

66 676,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 676,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 676,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 676,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 694,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 694,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 694,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

9 864,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 465,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 365,0

12




Транспорт и коммуникации

8 845,0


1



Автомобильный транспорт

8 845,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 845,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 845,0

13




Прочие

70 000,0


9



Прочие

70 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

73 058,2

1




Налоговые поступления

10 756,0


01



Подоходный налог

1 367,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 367,0


04



Hалоги на собственность

9 322,0



1


Hалоги на имущество

163,0



3


Земельный налог

31,0



4


Hалог на транспортные средства

8 514,0



5


Единый земельный налог

614,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

62 302,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 302,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 302,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

73 058,3

01




Государственные услуги общего характера

39 745,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 745,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 745,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 108,2




022

Капитальные расходы государственного органа

637,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 790,7


3



Благоустройство населенных пунктов

26 790,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 790,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 314,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 303,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

173,7

12




Транспорт и коммуникации

6 521,7


1



Автомобильный транспорт

6 521,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 521,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 521,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

210 411,0

1




Налоговые поступления

12 118,0


01



Подоходный налог

2 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 100,0


04



Hалоги на собственность

9 804,0



1


Hалоги на имущество

165,0



3


Земельный налог

54,0



4


Hалог на транспортные средства

8 940,0



5


Единый земельный налог

645,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

214,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

73,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

141,0

4




Поступления трансфертов

198 293,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

198 293,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

198 293,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

210 411,0

01




Государственные услуги общего характера

38 188,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 188,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 188,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 188,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 110,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 110,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 874,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

236,0

12




Транспорт и коммуникации

4 063,0


1



Автомобильный транспорт

4 063,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 063,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 063,0

13




Прочие

165 050,0


9



Прочие

165 050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165 050,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

165 050,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

187 846,0

1




Налоговые поступления

12 546,0


01



Подоходный налог

2 310,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 310,0


04



Hалоги на собственность

10 005,0



1


Hалоги на имущество

165,0



3


Земельный налог

54,0



4


Hалог на транспортные средства

9 109,0



5


Единый земельный налог

677,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

81,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

150,0

4




Поступления трансфертов

175 300,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175 300,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175 300,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

187 846,0

01




Государственные услуги общего характера

39 422,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 422,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 422,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 422,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 219,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 219,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 974,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

245,0

12




Транспорт и коммуникации

4 205,0


1



Автомобильный транспорт

4 205,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 205,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 205,0

13




Прочие

141 000,0


9



Прочие

141 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа





057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

141 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 757,1

1




Налоговые поступления

8 213,0


01



Подоходный налог

3 425,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 425,0


04



Hалоги на собственность

4 503,0



1


Hалоги на имущество

93,0



4


Hалог на транспортные средства

2 327,0



5


Единый земельный налог

2 083,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

285,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

285,0

2




Неналоговые поступления

381,0


01



Доходы от государственной собственности

381,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

381,0

3




Поступления от продажи основного капитала

50,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50,0

4




Поступления трансфертов

21 113,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 113,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 113,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 877,3

01




Государственные услуги общего характера

24 074,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 074,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 074,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 834,9




022

Капитальные расходы государственного органа

239,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 746,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2 746,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 746,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 603,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

143,6

12




Транспорт и коммуникации

3 056,5


1



Автомобильный транспорт

3 056,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 056,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 056,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-120,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

120,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

29 447,0

1




Налоговые поступления

19 204,0


01



Подоходный налог

15 244,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 244,0


04



Hалоги на собственность

3 960,0



1


Hалоги на имущество

63,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 837,0



5


Единый земельный налог

2 059,0

2




Неналоговые поступления

385,0


01



Доходы от государственной собственности

385,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

385,0

4




Поступления трансфертов

9 858,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 858,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 858,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

29 447,0

01




Государственные услуги общего характера

24 562,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 562,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 562,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 562,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 639,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 639,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 639,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 441,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

198,0

12




Транспорт и коммуникации

2 246,0


1



Автомобильный транспорт

2 246,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 246,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 246,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

30 852,0

1




Налоговые поступления

19 905,0


01



Подоходный налог

15 778,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 778,0


04



Hалоги на собственность

4 127,0



1


Hалоги на имущество

63,0



3


Земельный налог

1,0



4


Hалог на транспортные средства

1 943,0



5


Единый земельный налог

2 120,0

2




Неналоговые поступления

398,0


01



Доходы от государственной собственности

398,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

398,0

4




Поступления трансфертов

10 549,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 549,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 549,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

30 852,0

01




Государственные услуги общего характера

25 749,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 749,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 749,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 749,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 756,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 756,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 756,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 551,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

205,0

12




Транспорт и коммуникации

2 347,0


1



Автомобильный транспорт

2 347,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 347,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 347,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

256 853,8

1




Налоговые поступления

17 338,0


01



Подоходный налог

6 028,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 028,0


04



Hалоги на собственность

7 320,0



1


Hалоги на имущество

308,0



3


Земельный налог

52,0



4


Hалог на транспортные средства

6 960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 990,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 990,0

4




Поступления трансфертов

239 515,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

239 515,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

239 515,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

260 825,5

01




Государственные услуги общего характера

40 566,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 566,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 566,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 884,5




022

Капитальные расходы государственного органа

681,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 325,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 325,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 325,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 372,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 953,0

12




Транспорт и коммуникации

6 242,7


1



Автомобильный транспорт

6 242,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 242,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 242,7

13




Прочие

194 691,6


9



Прочие

194 691,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194 691,6




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

194 691,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 971,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 971,7

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

47 479,0

1




Налоговые поступления

20 071,0


01



Подоходный налог

5 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 400,0


04



Hалоги на собственность

9 645,0



1


Hалоги на имущество

329,0



3


Земельный налог

32,0



4


Hалог на транспортные средства

7 307,0



5


Единый земельный налог

1 977,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 026,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4 300,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

726,0

4




Поступления трансфертов

27 408,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 408,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 408,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

47 479,0

01




Государственные услуги общего характера

40 053,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 053,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 053,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 053,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 379,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 379,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 379,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 732,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

647,0

12




Транспорт и коммуникации

3 047,0


1



Автомобильный транспорт

3 047,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 047,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 047,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

48 973,0

1




Налоговые поступления

20 394,0


01



Подоходный налог

5 670,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 670,0


04



Hалоги на собственность

10 072,0



1


Hалоги на имущество

329,0



3


Земельный налог

32,0



4


Hалог на транспортные средства

7 675,0



5


Единый земельный налог

2 036,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 652,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 900,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

752,0

4




Поступления трансфертов

28 579,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 579,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 579,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

48 973,0

01




Государственные услуги общего характера

41 287,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 287,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 287,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 287,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 532,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 532,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 532,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 863,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

669,0

12




Транспорт и коммуникации

3 154,0


1



Автомобильный транспорт

3 154,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 154,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 154,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 305,4

1




Налоговые поступления

11 540,0


01



Подоходный налог

5 363,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 363,0


04



Hалоги на собственность

6 170,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

5 915,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

4




Поступления трансфертов

47 765,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 765,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

47 765,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 305,4

01




Государственные услуги общего характера

36 975,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 975,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 975,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 104,9




022

Капитальные расходы государственного органа

870,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 829,9


3



Благоустройство населенных пунктов

13 829,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 829,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 807,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 022,0

12




Транспорт и коммуникации

6 068,4


1



Автомобильный транспорт

6 068,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 068,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 068,4

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 816,0

1




Налоговые поступления

13 000,0


01



Подоходный налог

6 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 500,0


04



Hалоги на собственность

6 491,0



1


Hалоги на имущество

261,0



3


Земельный налог

20,0



4


Hалог на транспортные средства

6 210,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9,0

4




Поступления трансфертов

31 816,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 816,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 816,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

44 816,0

01




Государственные услуги общего характера

37 187,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 187,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 187,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 187,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 601,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 601,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 160,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

441,0

12




Транспорт и коммуникации

2 596,0


1



Автомобильный транспорт

2 596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 596,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 596,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 406,0

1




Налоговые поступления

14 005,0


01



Подоходный налог

7 200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 200,0


04



Hалоги на собственность

6 796,0



1


Hалоги на имущество

261,0



3


Земельный налог

20,0



4


Hалог на транспортные средства

6 515,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9,0

4




Поступления трансфертов

32 401,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 401,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 401,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 406,0

01




Государственные услуги общего характера

38 591,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 591,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 591,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 697,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 697,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 697,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 236,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

461,0

12




Транспорт и коммуникации

2 686,0


1



Автомобильный транспорт

2 686,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 686,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 686,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 492,8

1




Налоговые поступления

7 067,0


01



Подоходный налог

1 546,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 546,0


04



Hалоги на собственность

3 417,0



1


Hалоги на имущество

103,0



3


Земельный налог

4,0



4


Hалог на транспортные средства

1 900,0



5


Единый земельный налог

1 410,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 104,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 104,0

2




Неналоговые поступления

62,0


01



Доходы от государственной собственности

32,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

32,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

30,0

3




Поступления от продажи основного капитала

172,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

172,0



2


Продажа неметариальных активов

172,0

4




Поступления трансфертов

51 191,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 191,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 191,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 602,8

01




Государственные услуги общего характера

34 843,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 843,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 843,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 426,5




022

Капитальные расходы государственного органа

417,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 117,1


3



Благоустройство населенных пунктов

22 117,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 117,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 925,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 192,0

12




Транспорт и коммуникации

2 642,0


1



Автомобильный транспорт

2 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 642,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 642,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 110,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 110,0

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 969,0

1




Налоговые поступления

8 472,0


01



Подоходный налог

2 900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 900,0


04



Hалоги на собственность

3 172,0



1


Hалоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

2 245,0



5


Единый земельный налог

850,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 400,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 400,0

2




Неналоговые поступления

35,0


01



Доходы от государственной собственности

35,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

4




Поступления трансфертов

26 462,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 462,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 462,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 969,0

01




Государственные услуги общего характера

31 746,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 746,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 746,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 746,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 417,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 417,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 417,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 147,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

270,0

12




Транспорт и коммуникации

1 806,0


1



Автомобильный транспорт

1 806,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 806,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 806,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Набережного сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

84 273,0

1




Налоговые поступления

8 349,0


01



Подоходный налог

3 045,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 045,0


04



Hалоги на собственность

3 299,0



1


Hалоги на имущество

71,0



3


Земельный налог

6,0



4


Hалог на транспортные средства

2 312,0



5


Единый земельный налог

910,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 005,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 005,0

2




Неналоговые поступления

36,0


01



Доходы от государственной собственности

36,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36,0

4




Поступления трансфертов

75 888,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 888,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

75 888,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

84 273,0

01




Государственные услуги общего характера

32 939,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 939,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 939,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 939,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 465,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 465,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 186,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

279,0

12




Транспорт и коммуникации

1 869,0


1



Автомобильный транспорт

1 869,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 869,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 869,0

13




Прочие

48 000,0


9



Прочие

48 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

48 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

208 534,2

1




Налоговые поступления

12 969,0


01



Подоходный налог

2 488,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 488,0


04



Hалоги на собственность

8 559,0



1


Hалоги на имущество

243,0



3


Земельный налог

329,0



4


Hалог на транспортные средства

5772,0



5


Единый земельный налог

2 215,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 922,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 922,0

3




Поступления от продажи основного капитала

170,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

170,0



2


Продажа нематериальных активов

170,0

4




Поступления трансфертов

195 395,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 395,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

195 395,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

210 907,3

01




Государственные услуги общего характера

39 471,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 471,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 471,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 842,5




022

Капитальные расходы государственного органа

628,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 146,6


3



Благоустройство населенных пунктов

16 146,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 146,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 644,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 697,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

805,2

12




Транспорт и коммуникации

55 651,0


1



Автомобильный транспорт

55 651,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 651,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 718,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

47 932,4

13




Прочие

99 638,2


9



Прочие

99 638,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 638,2




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

99 638,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 373,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 373,1

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 188,0

1




Налоговые поступления

16 203,0


01



Подоходный налог

6 180,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 180,0


04



Hалоги на собственность

8 498,0



1


Hалоги на имущество

274,0



3


Земельный налог

306,0



4


Hалог на транспортные средства

6 060,0



5


Единый земельный налог

1 858,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 525,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 525,0

4




Поступления трансфертов

29 985,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 985,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29 985,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 188,0

01




Государственные услуги общего характера

39 408,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 408,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 408,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 408,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 123,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 123,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 123,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 793,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

330,0

12




Транспорт и коммуникации

3 657,0


1



Автомобильный транспорт

3 657,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 657,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 657,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

333 509,0

1




Налоговые поступления

16 715,0


01



Подоходный налог

6 800,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 800,0


04



Hалоги на собственность

8 812,0



1


Hалоги на имущество

274,0



3


Земельный налог

307,0



4


Hалог на транспортные средства

6 363,0



5


Единый земельный налог

1 868,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 103,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 103,0

4




Поступления трансфертов

316 794,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

316 794,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

316 794,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

333 509,0

01




Государственные услуги общего характера

40 491,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 491,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 491,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 491,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 233,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 233,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 233,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 891,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

342,0

12




Транспорт и коммуникации

3 785,0


1



Автомобильный транспорт

3 785,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 785,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 785,0

13




Прочие

286 000,0


9



Прочие

286 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

286 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

286 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 663,3

1




Налоговые поступления

4 012,0


01



Подоходный налог

900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

900,0


04



Hалоги на собственность

2 910,0



1


Hалоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

138,0



4


Hалог на транспортные средства

1 841,0



5


Единый земельный налог

846,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

202,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

202,0

3




Поступления от продажи основного капитала

172,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

172,0



2


Продажа нематериальных активов

172,0

4




Поступления трансфертов

30 479,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 479,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 479,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

34 663,3

01




Государственные услуги общего характера

26 177,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 177,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 177,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 932,6




022

Капитальные расходы государственного органа

244,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 844,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 844,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 844,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 671,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

172,6

12




Транспорт и коммуникации

4 642,0


1



Автомобильный транспорт

4 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 642,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 642,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 353,0

1




Налоговые поступления

6 266,0


01



Подоходный налог

3 420,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 420,0


04



Hалоги на собственность

2 821,0



1


Hалоги на имущество

77,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 891,0



5


Единый земельный налог

800,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

25,0

4




Поступления трансфертов

26 087,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 087,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 087,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

32 353,0

01




Государственные услуги общего характера

27 126,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 126,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 126,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 126,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 176,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 176,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 956,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 051,0


1



Автомобильный транспорт

3 051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 051,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 051,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

33 784,0

1




Налоговые поступления

6 503,0


01



Подоходный налог

3 540,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 540,0


04



Hалоги на собственность

2 937,0



1


Hалоги на имущество

77,0



3


Земельный налог

53,0



4


Hалог на транспортные средства

1 983,0



5


Единый земельный налог

824,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

27 281,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 281,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 281,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

33 784,0

01




Государственные услуги общего характера

28 375,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 375,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 375,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 375,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 251,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 251,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 251,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 024,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0

12




Транспорт и коммуникации

3 158,0


1



Автомобильный транспорт

3 158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 158,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 158,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год

      Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 25.12.2023 № 57 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

304 624,8

1




Налоговые поступления

35 109,0


01



Подоходный налог

13 722,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13 722,0


04



Hалоги на собственность

20 851,0



1


Hалоги на имущество

704,0



3


Земельный налог

257,0



4


Hалог на транспортные средства

16 883,0



5


Единый земельный налог

3 007,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

536,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

464,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1


Продажа земли

200,0

4




Поступления трансфертов

269 315,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

269 315,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

269 315,8

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

306 260,7

01




Государственные услуги общего характера

54 001,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 001,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 001,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 351,0




022

Капитальные расходы государственного органа

650,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 092,6


3



Благоустройство населенных пунктов

57 092,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 092,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 273,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 019,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 800,6

12




Транспорт и коммуникации

187 065,0


1



Автомобильный транспорт

187 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 065,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 783,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

144 281,9

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 635,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 635,9

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

198 076,0

1




Налоговые поступления

55 771,0


01



Подоходный налог

34 842,0



2


Индивидуальный подоходный налог

34 842,0


04



Hалоги на собственность

20 368,0



1


Hалоги на имущество

495,0



3


Земельный налог

285,0



4


Hалог на транспортные средства

17 323,0



5


Единый земельный налог

2 265,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

561,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

79,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

482,0

2




Неналоговые поступления

25,0


01



Доходы от государственной собственности

25,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0

4




Поступления трансфертов

142 280,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

142 280,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

142 280,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

198 076,0

01




Государственные услуги общего характера

60 824,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 824,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 321,0


3



Благоустройство населенных пунктов

40 321,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 321,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 382,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 214,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 725,0

12




Транспорт и коммуникации

21 330,0


1



Автомобильный транспорт

21 330,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 330,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 330,0

13




Прочие

67 500,0


9



Прочие

67 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 500,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

67 500,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 155

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

185 043,0

1




Налоговые поступления

56 951,0


01



Подоходный налог

35 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 300,0


04



Hалоги на собственность

21 075,0



1


Hалоги на имущество

494,0



3


Земельный налог

285,0



4


Hалог на транспортные средства

17 906,0



5


Единый земельный налог

2 390,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

576,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

82,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

494,0

2




Неналоговые поступления

26,0


01



Доходы от государственной собственности

26,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26,0

4




Поступления трансфертов

128 066,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 066,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 066,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

185 043,0

01




Государственные услуги общего характера

63 133,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 133,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 133,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 133,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 732,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 732,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 732,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 955,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 397,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 380,0

12




Транспорт и коммуникации

22 077,0


1



Автомобильный транспорт

22 077,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 077,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 077,0

13




Прочие

50 000,0


9



Прочие

50 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

50 000,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.