В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 819,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 927,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 104,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 620,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 62 168,1 тысяч тенге;
2) затраты – 98 036,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 217,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 217,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 50 689,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 058,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 756,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 62 302,2 тысяч тенге;
2) затраты – 73 058,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 32 482,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 757,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 213,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 381,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 50,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 21 113,1 тысяч тенге;
2) затраты – 29 877,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -120,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 18 921,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 256 853,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17 338,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 239 515,8 тысяч тенге;
2) затраты – 260 825,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 971,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 971,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 28 023,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 305,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 540,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 47 765,4 тысяч тенге;
2) затраты – 59 305,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 28 249,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 492,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 067,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 62,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 51 191,8 тысяч тенге;
2) затраты – 59 602,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 110,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 110,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).12. Учесть, что в бюджете Набережного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 794,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 208 534,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 969,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 170,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 195 395,2 тысяч тенге;
2) затраты – 210 907,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 373,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 373,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 31 237,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 663,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 012,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 172,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 479,3 тысяч тенге;
2) затраты – 34 663,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 26 710,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 304 624,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 35 109,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 269 315,8 тысяч тенге;
2) затраты – 306 260,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 635,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 635,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 25.12.2023 № 57 (вводится в действие с 01.01.2023).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 74 545,0 тысяч тенге.
19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь маслихата района | С. Сапабеков |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет поселка Тобол на 2023 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 95 819,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 927,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14 623,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 623,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 140,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 696,0 | |||
3 | Земельный налог | 723,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 848,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 873,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 164,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 164,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 104,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 104,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 104,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 620,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 620,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 620,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 168,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 168,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 168,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 98 036,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 161,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 161,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 161,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 086,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 075,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 746,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 746,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 746,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 012,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 043,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 691,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 127,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 127,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 127,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 127,6 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 217,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 217,1 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет поселка Тобол на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 89 607,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 282,0 | |||
01 | Подоходный налог | 16 942,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 942,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 160,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 768,0 | |||
3 | Земельный налог | 748,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 459,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 185,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 180,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 325,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 325,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 325,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 89 607,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 048,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 048,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 048,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 048,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 094,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 094,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 094,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 530,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 313,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 251,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 465,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 465,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 465,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет поселка Тобол на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 163 215,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 945,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 157,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 157,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 590,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 768,0 | |||
3 | Земельный налог | 748,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 854,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 220,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 198,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 198,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 126 270,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 270,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 270,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 163 215,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 676,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 676,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 676,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 676,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 694,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 694,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 694,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 864,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 465,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 365,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 845,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 845,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 845,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 845,0 | |||
13 | Прочие | 70 000,0 | |||
9 | Прочие | 70 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 70 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 73 058,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 756,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 367,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 367,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 322,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 163,0 | |||
3 | Земельный налог | 31,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 514,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 614,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 302,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 302,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 302,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 73 058,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 745,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 745,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 745,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 108,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 637,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 790,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 790,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 790,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 314,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 303,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 173,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 521,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 521,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 521,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 521,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,1 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 210 411,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 118,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 804,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 165,0 | |||
3 | Земельный налог | 54,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 940,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 645,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 73,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 141,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 198 293,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 198 293,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 198 293,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 210 411,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 188,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 188,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 188,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 188,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 110,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 110,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 874,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 236,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 063,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 063,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 063,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 063,0 | |||
13 | Прочие | 165 050,0 | |||
9 | Прочие | 165 050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 165 050,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 165 050,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 187 846,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 546,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 310,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 310,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 005,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 165,0 | |||
3 | Земельный налог | 54,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 109,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 677,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 231,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 81,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 175 300,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175 300,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175 300,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 187 846,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 422,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 422,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 422,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 422,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 219,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 219,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 219,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 974,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 245,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 205,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 205,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 205,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 205,0 | |||
13 | Прочие | 141 000,0 | |||
9 | Прочие | 141 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 141 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29 757,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 213,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 425,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 425,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 503,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 93,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 327,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 083,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 285,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 285,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 381,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 381,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 381,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 113,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 113,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 113,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29 877,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 074,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 074,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 074,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 834,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 239,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 746,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 746,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 746,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 603,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 143,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 056,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 056,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 056,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 056,5 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -120,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 120,2 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29 447,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 204,0 | |||
01 | Подоходный налог | 15 244,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 244,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 960,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 63,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 837,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 059,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 385,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 385,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 385,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 858,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 858,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 858,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29 447,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 562,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 562,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 562,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 639,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 639,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 639,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 441,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 198,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 246,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 246,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 246,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 246,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30 852,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 905,0 | |||
01 | Подоходный налог | 15 778,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 778,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 127,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 63,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 943,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 120,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 398,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 398,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 398,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 549,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 549,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 549,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30 852,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 749,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 749,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 749,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 749,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 756,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 756,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 756,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 551,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 205,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 347,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 347,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 347,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 347,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 256 853,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 338,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 028,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 028,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 320,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 308,0 | |||
3 | Земельный налог | 52,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 960,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 990,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 990,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 239 515,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 239 515,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 239 515,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 260 825,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 566,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 566,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 566,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 884,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 681,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 325,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 325,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 325,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 372,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 953,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 242,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 242,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 242,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 242,7 | |||
13 | Прочие | 194 691,6 | |||
9 | Прочие | 194 691,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194 691,6 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 194 691,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 971,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 971,7 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 47 479,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 071,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 400,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 645,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 329,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 307,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 977,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 026,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 300,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 726,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 408,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 408,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 408,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 47 479,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 053,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 053,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 053,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 053,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 379,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 379,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 379,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 732,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 647,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 047,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 047,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 047,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 047,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 48 973,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 394,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 670,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 670,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 072,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 329,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 675,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 036,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 652,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 900,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 752,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 579,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 579,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 579,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 48 973,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 287,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 287,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 287,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 287,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 532,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 532,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 532,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 863,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 669,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 154,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 154,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 154,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 154,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Майского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 59 305,4 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 11 540,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 5 363,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 363,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 170,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 243,0 | |||||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 915,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 47 765,4 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 765,4 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 765,4 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 59 305,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 975,1 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 975,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 975,1 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 104,9 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 870,2 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 829,9 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 829,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 829,9 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 807,9 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 022,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 068,4 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 068,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 068,4 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 068,4 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Майского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 44 816,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 13 000,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 6 500,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 500,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 491,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 261,0 | |||||
3 | Земельный налог | 20,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 210,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 31 816,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 816,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 816,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 44 816,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 187,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 187,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 187,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 187,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 601,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 601,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 601,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 160,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 441,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 596,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 596,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 596,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 596,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Майского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 46 406,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 14 005,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 200,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 200,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 796,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 261,0 | |||||
3 | Земельный налог | 20,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 515,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 32 401,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 401,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 401,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 46 406,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 591,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 591,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 591,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 591,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 697,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 697,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 697,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 236,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 461,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 686,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 686,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 686,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 686,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 58 492,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 067,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 546,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 546,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 417,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 103,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 900,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 1 410,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 104,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 104,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 62,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 32,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 32,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 30,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 172,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 172,0 | ||||||
2 | Продажа неметариальных активов | 172,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 51 191,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 191,8 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 191,8 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 59 602,8 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 843,7 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 843,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 843,7 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 426,5 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 417,2 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 117,1 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 117,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 117,1 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 925,1 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 192,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 642,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 642,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 642,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 642,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 110,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 110,0 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34 969,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 472,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 900,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 900,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 172,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 71,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 245,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 850,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 400,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 400,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 35,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 35,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 462,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 462,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 462,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34 969,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 746,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 746,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 746,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 746,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 417,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 417,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 417,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 147,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 270,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 806,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 806,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 806,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 806,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 84 273,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 349,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 045,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 045,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 299,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 71,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 312,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 910,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 005,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 005,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 36,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 36,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 75 888,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 888,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 888,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 84 273,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 939,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 939,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 939,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 939,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 465,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 465,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 186,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 279,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 869,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 869,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 869,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 869,0 | |||
13 | Прочие | 48 000,0 | |||
9 | Прочие | 48 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 48 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 208 534,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 969,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 488,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 488,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 559,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 243,0 | |||
3 | Земельный налог | 329,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5772,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 215,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 922,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 922,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 170,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 170,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 170,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 195 395,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 395,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195 395,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 210 907,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 471,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 471,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 471,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 842,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 628,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 146,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 146,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 146,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 644,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 697,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 805,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 651,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 55 651,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 651,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 718,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 47 932,4 | |||
13 | Прочие | 99 638,2 | |||
9 | Прочие | 99 638,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 638,2 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 99 638,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 373,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 373,1 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 46 188,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 203,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 180,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 180,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 498,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 274,0 | |||
3 | Земельный налог | 306,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 060,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 858,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 525,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 525,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 985,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 985,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 985,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 46 188,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 408,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 408,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 408,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 408,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 123,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 123,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 123,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 793,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 330,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 657,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 657,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 657,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 657,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 333 509,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 715,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 800,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 812,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 274,0 | |||
3 | Земельный налог | 307,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 363,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 868,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 103,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 103,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 316 794,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 316 794,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 316 794,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 333 509,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 491,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 491,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 491,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 491,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 233,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 233,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 891,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 342,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 785,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 785,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 785,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 785,0 | |||
13 | Прочие | 286 000,0 | |||
9 | Прочие | 286 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 286 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 286 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0, |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 01.12.2023 № 52 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34 663,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 012,0 | |||
01 | Подоходный налог | 900,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 910,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85,0 | |||
3 | Земельный налог | 138,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 841,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 846,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 202,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 202,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 172,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 172,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 172,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 479,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 479,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 479,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34 663,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 177,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 177,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 177,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 932,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 244,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 844,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 844,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 844,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 671,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 172,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 642,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 642,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 642,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 642,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 32 353,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 266,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 420,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 420,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 821,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 77,0 | |||
3 | Земельный налог | 53,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 891,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 800,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 087,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 087,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 087,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 32 353,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 126,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 126,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 126,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 126,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 176,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 176,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 176,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 956,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 051,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 051,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 051,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 051,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 33 784,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 503,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 540,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 540,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 937,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 77,0 | |||
3 | Земельный налог | 53,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 983,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 824,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 281,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 281,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 281,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 33 784,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 375,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 375,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 375,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 375,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 251,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 251,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 251,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 024,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 227,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 158,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 158,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 158,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2023 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 25.12.2023 № 57 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 304 624,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35 109,0 | |||
01 | Подоходный налог | 13 722,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 722,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 851,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 704,0 | |||
3 | Земельный налог | 257,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 883,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 007,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 536,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 72,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 464,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 200,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 200,0 | |||
1 | Продажа земли | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 269 315,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 269 315,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 269 315,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 306 260,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 001,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 001,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 001,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 351,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 650,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 092,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 092,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 092,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 273,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 019,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 800,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 187 065,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 187 065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187 065,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 42 783,1 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 144 281,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 635,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 635,9 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 198 076,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 55 771,0 | |||
01 | Подоходный налог | 34 842,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 842,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 368,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 495,0 | |||
3 | Земельный налог | 285,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 323,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 265,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 561,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 482,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 142 280,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 280,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 142 280,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 198 076,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 824,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 824,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 824,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 824,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 321,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 321,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 321,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 382,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 214,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 725,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 330,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 330,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 330,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 330,0 | |||
13 | Прочие | 67 500,0 | |||
9 | Прочие | 67 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 500,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 67 500,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 155 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 185 043,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 56 951,0 | |||
01 | Подоходный налог | 35 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 075,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 494,0 | |||
3 | Земельный налог | 285,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 906,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 390,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 576,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 82,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 494,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 26,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 26,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 26,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 128 066,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 066,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 066,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 185 043,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 133,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 133,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 133,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 133,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 732,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 732,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 732,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 955,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 397,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 380,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 077,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 077,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 077,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 077,0 | |||
13 | Прочие | 50 000,0 | |||
9 | Прочие | 50 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |