Петропавл қалалық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 1 "2023-2025 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2023 жылғы 25 тамыздағы № 2 шешімі

      Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Петропавл қалалық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176149 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023 – 2025 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 58 276 326,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 26 108 381,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 409 074,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 662 899,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 22 095 972,2 мың теңге;

      2) шығындар – 64 920 586,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 294 259,7 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – -6 294 259,7 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 15 433 771,3 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 12 565 063 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары– 3 425 551,4.

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихат төрағасы А. Бердагулов

  2023 жылғы 25 тамыз № 2
  Петропавл қаласы мәслихатының шешіміне
  Қосымша 1

Петропавл қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





1) Кiрiстер

58 276 326,9

1



Салық түсімдері

26 108 381,0


01


Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін түсімдерді қоспағанда,заңды тұлғалардан КТС

4 272 284,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін түсімдерді қоспағанда,заңды тұлғалардан КТС

4 272 284,0


03


Әлеуметтік салық

0,0



1

Әлеуметтік салық

0,0


04


Мүлік салығы

3 129 172,0



1

Мүлік салығы

1 978 411,0



3

Жер салығы

168 072,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

982 689,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

17 705 400,0



2

Акциздер

15 202 847,8



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

144 113,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

2 358 439,2


08


Заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасағаны және (немесе) оған уәкілетті мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 001 525,0



1

Мемлекеттік баж

1 001 525,0

2



Салықтық емес түсімдер

409 074,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

95 302,0



5

Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

91 022,0



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер

4 280,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 500,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

309 772,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

309 772,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 662 899,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 226 899,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 226 899,7


03


Жер және материалдық емес активтерді сату

436 000,0



1

Жерді сату

200 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

236 000,0

4



Трансферттер түсімдері

22 095 972,2


02


Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер

22 095 972,2



2

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер

22 095 972,2

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2) шығындар

64 920 586,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 954 797,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының аппараты

58 183,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 123,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 060,0



005

Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты

1 038 715,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

800 439,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

58 103,2



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

180 172,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

132 592,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)экономикалық саясатын қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 026,0



003

Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу

12 605,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 000,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 961,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау

0,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

58 334,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығын және ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 134,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 200,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

609 973,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

304 973,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

305 000,0


805


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мемлекеттік сатып алу бөлімі

57 000,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды іске асыру жөніндегі қызметтер

32 600,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 400,0

02



Қорғаныс

86 763,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты

86 763,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

86 763,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

220 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

220 000,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

220 000,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 232 316,8


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 232 316,8



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

226 054,2



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

415 733,4



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

301 642,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

6 816,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

416 244,8



010

Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 973,0



011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу

3 325,0



013

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

187 477,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

333 443,0



017

Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну

1 075 852,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 345,0



023

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

70 667,7



026

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

0,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

37 000,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

31 587,0



061

Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу

67 434,9



062

Біліктілік жүйесін дамыту

0,0



067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

40 721,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 566 409,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

23 516 719,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

16 726 119,7



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 790 599,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 001 498,5



002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару

1 436 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

330 001,5



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 080 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 315 666,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 911 900,0



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

812 911,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

25 000,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 491 481,0



019

Жылу энергетикалық жүйесін дамыту

78 294,0



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

324 705,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 034 176,0



048

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

39 364,0



081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

122 000,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй инспекциясы бөлімі

48 191,0



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 191,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 170 648,1


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

736 757,2



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 018,0



003

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

396 654,7



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

93 202,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

4 830,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

23 275,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

152 777,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ішкі саясат бөлімі

433 890,9



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

247 027,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

151 876,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

27 987,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

143 089,5


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жер қатынастары бөлімі

139 049,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 786,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру

34 600,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 663,5


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 040,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың)жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 040,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 496 939,6


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 496 939,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

638 473,4



013

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

384 177,7



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

461 196,5



056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

13 092,0

12



Көлік және коммуникация

10 302 025,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 302 025,6



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

25 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 221 875,0



024

Кентішілік (қалаішілік), қала маңындағы және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

217 351,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 270 914,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 566 885,6

13



Басқалар

3 186 152,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

604 737,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві

604 737,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

915 731,4



026

"Бизнестің жол картасы-2025"бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

915 731,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 665 684,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 665 684,0

14



Қарызға қызмет көрсету

876 097,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

876 097,0



021

Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

876 097,0

15



Трансферттер

6 685 348,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 685 348,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

192 967,9



024

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 461 168,1



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

31 208,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

3,9




3) Таза бюджеттік кредиттеу

-350 000




Бюджеттік кредиттер

0

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0



095

Әлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге арналған бюджеттік несиелер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша Сальдо





Қаржы активтерін сатып алу





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер





5) бюджет тапшылығы (профициті)

-6 294 259,7




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 294 259,7

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Атауы


7



Қарыздар түсімдері

15 433 771,3


01


Ішкі мемлекеттік қарыздар

15 433 771,3



2

Қарыз шарттары

15 433 771,3

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы


16



Қарыздарды өтеу

12 565 063


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 565 063



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

12 565 063



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 425 551,4


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

3 425 551,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 425 551,4


О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 1 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2023 - 2025 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 25 августа 2023 года № 2

      Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176149) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 58 276 326,9 тысячи тенге:

      налоговые поступления – 26 108 381,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 409 074,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 662 899,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 095 972,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 64 920 586,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000 тысяч тенге:

      погашение бюджетных кредитов – 350 000 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 6 294 259,7 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -6 294 259,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 15 433 771,3 тысяч тенге;

      погашение займов – 12 565 063 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 425 551,4.

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к постановлению акимата города
  от 25 августа 2023 года № 2

Бюджет города Петропавловска на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование





1) Доходы

58 276 326,9

1



Налоговые поступления

26 108 381,0


01


КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

4 272 284,0



1

КПН,с юридических лиц, за исключением поступлений от субьектов крупного предпринимательства

4 272 284,0


03


Социальный налог

0,0



1

Социальный налог

0,0


04


Hалоги на собственность

3 129 172,0



1

Hалоги на имущество

1 978 411,0



3

Земельный налог

168 072,0



4

Hалог на транспортные средства

982 689,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 705 400,0



2

Акцизы

15 202 847,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

144 113,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 358 439,2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 001 525,0



1

Государственная пошлина

1 001 525,0

2



Неналоговые поступления

409 074,0


01


Доходы от государственной собственности

95 302,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

91 022,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 280,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 500,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

309 772,0



1

Прочие неналоговые поступления

309 772,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 662 899,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 226 899,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 226 899,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

436 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

236 000,0

4



Поступления трансфертов

22 095 972,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 095 972,2



2

Трансферты из областного бюджета

22 095 972,2

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

64 920 586,6

01



Государственные услуги общего характера

1 954 797,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 183,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 123,2



003

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 038 715,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

800 439,8



003

Капитальные расходы государственного органа

58 103,2



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.

180 172,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

132 592,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

108 026,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 605,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 000,0



015

Капитальные расходы государственного органа

6 961,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

0,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

58 334,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

56 134,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 200,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

609 973,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

304 973,0



013

Капитальные расходы государственного органа

305 000,0


805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

57 000,0



001

Услуги по реализации государственных закупок на местном уровне

32 600,0



003

Капитальные расходы государственного органа

24 400,0

02



Оборона

86 763,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

86 763,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

86 763,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

220 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

220 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 232 316,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 232 316,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

226 054,2



002

Программа занятости

415 733,4



005

Государственная адресная социальная помощь

301 642,0



006

Оказание жилищной помощи

6 816,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

416 244,8



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 973,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 325,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

187 477,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

333 443,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1 075 852,0



021

Капитальные расходы государственного органа

4 345,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

70 667,7



026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

0,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

37 000,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

31 587,0



061

Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы

67 434,9



062

Развитие системы квалификаци

0,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 721,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 566 409,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

23 516 719,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

16 726 119,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 790 599,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 001 498,5



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 436 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

330 001,5



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 080 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 315 666,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 911 900,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

812 911,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 491 481,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

78 294,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

324 705,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 034 176,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

39 364,0



081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

122 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

48 191,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

48 191,0



005

Капитальные расходы государственного органа

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 170 648,1


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

736 757,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

66 018,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

396 654,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

93 202,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 830,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 275,0



014

Капитальные расходы государственного органа

0,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

152 777,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

433 890,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

247 027,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

151 876,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

27 987,0



006

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

143 089,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

139 049,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

86 786,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

34 600,0



007

Капитальные расходы государственного органа

17 663,5


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 040,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

4 040,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 496 939,6


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 496 939,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

638 473,4



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

384 177,7



015

Капитальные расходы государственного органа

461 196,5



056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

13 092,0

12



Транспорт и коммуникации

10 302 025,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 302 025,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

25 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 221 875,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

217 351,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 270 914,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 566 885,6

13



Прочие

3 186 152,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

604 737,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

604 737,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

915 731,4



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

915 731,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 665 684,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

1 665 684,0

14



Обслуживание долга

876 097,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

876 097,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

876 097,0

15



Трансферты

6 685 348,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 685 348,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

192 967,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 461 168,1



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных до использовать по решению местных исполнительных органов

31 208,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3,9




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

0,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



095

Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-6 294 259,7




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 294 259,7

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

15 433 771,3


01


Внутренние государственные займы

15 433 771,3



2

Договоры займа

15 433 771,3

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

12 565 063,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 565 063,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

12 565 063,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

3 425 551,4


01


Остатки бюджетных средств

3 425 551,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 425 551,4