"2023-2025 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 7-23-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 20 қарашадағы № 8-9-1 шешімі

      Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2023-2025 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 7-23-1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176171 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 809 606,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 541 061,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 35 622,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 16 832,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 5 216 089,9 мың теңге;

      2) шығындар – 6 950 937,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 44 256,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 147 640,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 103 384,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -185 586,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 185 586,8 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 147 640,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 103 384,0 мың тенге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 141 330,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық
мәслихатының төрағасы
Г. Әбілқайырова

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 20 қарашадағы
  № 8-9-1 шешіміне
  қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 27 желтоқсандагы
  № 7-23-1 шешіміне
  1 қосымша

2023 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

4

5




1) Кірістер

6 809 606,5

1



Салықтық түсімдер

1 541 061,7


01


Табыс салығы

182 234,7



1

Корпоративтік табыс салығы

164 534,7



2

Жеке табыс салығы

17 700,0


03


Әлеуметтiк салық

856 318,0



1

Әлеуметтік салық

856 318,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

196 304,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

191 604,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 700,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

279 258,0



2

Акциздер

4 091,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

261 109,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

14 058,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

26 947,0



1

Мемлекеттік баж

26 947,0

2



Салықтық емес түсiмдер

35 622,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 428,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 050,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

60,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

4 318,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

470,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

470,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 724,9



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 724,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

16 832,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 424,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 424,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 408,0



1

Жерді сату

2 408,0

4



Трансферттердің түсімдері

5 216 089,9


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1 048,0



1

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

1 048,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 215 041,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 215 041,9

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3

4




2) Шығындар

6 950 937,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 249 464,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

44 056,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 056,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

250 150,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

246 346,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 804,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

144 052,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 037,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 303,6



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

900,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 051,8



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

40 178,6



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

17 581,2


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

31 105,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 105,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

780 100,5



001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 012,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

696 087,9

02



Қорғаныс

59 407,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

59 407,8



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегііс-шаралар

21 107,2



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

16 221,1



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

22 079,5

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 667,8


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 667,8



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 667,8

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

663 641,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

663 641,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 105,8



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

87 663,5



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

10 398,3



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

93 721,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

119,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

60 719,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

948,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 600,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

162 501,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

110 011,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 550,2



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 113,1



026

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

0,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

83,4



061

Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу

15 108,4



062

Біліктілік жүйесін дамыту

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 120 280,3


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 120 280,3



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

37 462,2



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

36 289,7



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

559 829,8



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

315 498,6



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

171 200,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

545 481,6


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

30 400,6



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 900,6



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 769,3



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 730,7


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

382 684,7



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 555,2



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

12 976,2



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 000,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 451,0



008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

577,3



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

204 415,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 710,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

132 396,3



021

Cпорт объектілерін дамыту

120 396,3



036

Мәдениет объектілерін дамыту

12 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

119 256,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

57 250,1



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

57 250,1


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

61 758,2



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 758,2



009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

0,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

247,8



056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

247,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51 293,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

51 293,0



005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

51 293,0

12



Көлiк және коммуникация

1 813 668,5


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 813 668,5



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 905,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

84 351,6



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 800,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 718 611,9

13



Басқалар

848 871,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 345,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

18 345,2


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

830 526,3



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

830 526,3

14



Борышқа қызмет көрсету

115,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

115,2



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

115,2

15



Трансферттер

471 789,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

471 789,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6,8



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

63 999,9



038

Субвенциялар

406 751,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1 031,9




3) Таза бюджеттік кредиттеу

44 256,0




Бюджеттік кредиттер

147 640,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

147 640,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

147 640,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

147 640,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

103 384,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

103 384,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

103 384,0




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-185 586,8




6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

185 586,8

7



Қарыздар түсімі

147 640,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

147 640,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

147 640,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

103 384,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

103 384,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

103 384,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

141 330,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

141 330,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

141 330,8


О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 7-23-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2023-2025 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 20 ноября 2023 года № 8-9-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2023-2025 годы" от 27 декабря 2022 года № 7-23-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176171) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 6 809 606,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 541 061,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 35 622,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 16 832,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5 216 089,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 6 950 937,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 44 256,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 147 640,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 103 384,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -185 586,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 185 586,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 147 640,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 103 384,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 141 330,8 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата
Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 20 ноября 2023 года № 8-9-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2022 года № 7-23-1

Бюджет Айыртауского района на 2023 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

6 809 606,5

1



Налоговые поступления

1 541 061,7


01


Подоходный налог

182 234,7



1

Корпоративный подоходный налог

164 534,7



2

Индивидуальный подоходный налог

17 700,0


03


Социальный налог

856 318,0



1

Социальный налог

856 318,0


04


Налоги на собственность

196 304,0



1

Налоги на имущество

191 604,0



4

Налог на транспортные средства

4 700,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

279 258,0



2

Акцизы

4 091,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

261 109,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 058,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

26 947,0



1

Государственная пошлина

26 947,0

2



Неналоговые поступления

35 622,9


01


Доходы от государственной собственности

10 428,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 050,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

60,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 318,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

470,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

470,0


06


Прочие неналоговые поступления

24 724,9



1

Прочие неналоговые поступления

24 724,9

3



Поступления от продажи основного капитала

16 832,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 424,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 424,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 408,0



1

Продажа земли

2 408,0

4



Поступления трансфертов

5 216 089,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 048,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 048,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 215 041,9



2

Трансферты из областного бюджета

5 215 041,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

6 950 937,3

01



Государственные услуги общего характера

1 249 464,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

44 056,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

44 056,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

250 150,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

246 346,2



003

Капитальные расходы государственного органа

3 804,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

144 052,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 037,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 303,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

900,0



015

Капитальные расходы государственного органа

10 051,8



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

17 581,2


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

31 105,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

31 105,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

780 100,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

82 012,6



003

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

696 087,9

02



Оборона

59 407,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

59 407,8



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 107,2



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

16 221,1



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

22 079,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

7 667,8


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 667,8



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 667,8

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

663 641,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

663 641,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 105,8



002

Программа занятости

87 663,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10 398,3



005

Государственная адресная социальная помощь

93 721,0



006

Оказание жилищной помощи

119,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

60 719,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

948,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 600,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

162 501,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

110 011,0



021

Капитальные расходы государственного органа

9 550,2



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 113,1



026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

0,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

83,4



061

Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы

15 108,4



062

Развитие системы квалификаций

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 120 280,3


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 120 280,3



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

37 462,2



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

36 289,7



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

559 829,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

315 498,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

171 200,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

545 481,6


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

30 400,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

19 900,6



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 769,3



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 730,7


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

382 684,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

43 555,2



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

12 976,2



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

107 451,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

577,3



009

Поддержка культурно-досуговой работы

204 415,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 710,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132 396,3



021

Развитие объектов спорта

120 396,3



036

Развитие объектов культуры

12 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

119 256,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

57 250,1



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

57 250,1


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

61 758,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

61 758,2



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

0,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

247,8



056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

247,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

51 293,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

51 293,0



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

51 293,0

12



Транспорт и коммуникации

1 813 668,5


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 813 668,5



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 905,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

84 351,6



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 718 611,9

13



Прочие

848 871,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 345,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 345,2


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

830 526,3



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

830 526,3

14



Обслуживание долга

115,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

115,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

115,2

15



Трансферты

471 789,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

471 789,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

63 999,9



038

Субвенции

406 751,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 031,9




3) Чистое бюджетное кредитование

44 256,0




Бюджетные кредиты

147 640,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

147 640,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

147 640,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

147 640,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

103 384,0


01


Погашение бюджетных кредитов

103 384,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

103 384,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-185 586,8




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

185 586,8

7



Поступления займов

147 640,0


01


Внутренние государственные займы

147 640,0



2

Договоры займа

147 640,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

103 384,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

103 384,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

103 384,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

141 330,8


01


Остатки бюджетных средств

141 330,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

141 330,8