2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 12/6-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01 2024 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, 75 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 114668,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 490,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 106178,0 мың теңге;

      2) шығындар – 114914,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -246,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 246,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 246,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/6-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2024 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 44853,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.

      3. 2024 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен – 6125,0 мың теңге көлемінде  нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін;

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/6-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3-1. 246,7 мың теңге бюджет қаражатының бос қалдықтарының пайдалануы осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес бөлінсін.

      Ескерту. Шешім 3-1-тармақпен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/6-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы О. Канагатов

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№11/6-VIII шешіміне 1- қосымша

2024 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/6-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

114668,0

1



Салықтық түсімдер

8490,0


01


Табыс салығы

600,0



2

Жеке табыс салығы

600,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7807,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

156,0



3

Жер салығы

134,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7517,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

83,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

83,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

106178,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

106178,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

106178,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






II. ШЫҒЫНДАР

114914,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

63 343,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 343,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53343,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 446,2


3



Елді-мекендерді көркейту

19 446,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 446,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 946,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

300,0

12




Көлiкжәне коммуникация

1 825,0


1



Автомобиль көлiгi

1 825,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 825,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 825,0

13




Басқалар

30 000,0


9



Басқалар

30 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

30 000,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Нысаналы трансферт есебінен пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,5





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-246,7





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

246,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

246,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

246,7

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№12/6-VIII шешіміне 2- қосымша

2025 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

46770,1

1



Салықтық түсімдер

9084,1


01


Табыс салығы

642,0



2

Жеке табыс салығы

642,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8104,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166,9



3

Жер салығы

143,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7794,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

88,8



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88,8

2



Салықтық емес түсiмдер

249,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

249,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

249,0

4



Трансферттердің түсімдері

37686,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37686,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37686,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

46770,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

43570,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43570,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43570,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43570,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

700,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

300,0

12




Көлiк және коммуникация

700,0


1



Автомобиль көлiгi

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№12/6-VIII шешіміне 3- қосымша

2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

46770,1

1



Салықтық түсімдер

9720,4


01


Табыс салығы

686,9



2

Жеке табыс салығы

686,9


04


Меншiкке салынатын салықтар

8672,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

178,6



3

Жер салығы

153,5



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8340,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

95,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

95,0

2



Салықтық емес түсiмдер

266,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

266,4



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

266,4

4



Трансферттердің түсімдері

37049,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37049,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37049,7


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

46770,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

43570,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43570,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43570,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43570,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 200,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

700,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

300,0

12




Көлiк және коммуникация

700,0


1



Автомобиль көлiгi

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№11/6-VIII шешіміне 4- қосымша

Бюджет қаражатының бос қалдықтарын пайдалануы

      Ескерту. Шешім 4-қосымшамен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/6-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

246,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

246,2


3



Елді-мекендерді көркейту

246,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

246,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

246,2

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Нысаналы трансферт есебінен пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,5

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

246,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

246,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

246,7


О бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2023 года № 12/6-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 114668,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 490,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 106178,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 114914,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -246,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 246,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 246,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 44853,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 6125,0 тысяч тенге

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

      3-1. Используемые остатки бюджетных средств 246,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Тарбагатайского районного маслихата О. Канагатов

  Приложение 1
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/6-VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

114668,0

1



Налоговые поступления

8490,0


01


Подоходный налог

600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

600,0


04


Hалоги на собственность

7807,0



1

Hалоги на имущество

156,0



3

Земельный налог

134,0



4

Hалог на транспортные средства

7517,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

83,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

83,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4



Поступления трансфертов

106178,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

106178,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

106178,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

114 914,7

01




Государственные услуги общего характера

63 343,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 343,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53343,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 446,2


3



Благоустройство населенных пунктов

19 446,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 446,2




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 946,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


1



Деятельность в области культуры

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

300,0

12




Транспорт и коммуникации

1825,0


1



Автомобильный транспорт

1825,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1825,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1825,0

13




Прочие

30 000,0


9



Прочие

30 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

30 000,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов,

0,5





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-246,7





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

246,7



01


Остатки бюджетных средств

246,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

246,7

  Приложение 2
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/6-VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

46770,1

1



Налоговые поступления

9084,1


01


Подоходный налог

642,0



2

Индивидуальный подоходный налог

642,0


04


Hалоги на собственность

8104,3



1

Hалоги на имущество

166,9



3

Земельный налог

143,4



4

Hалог на транспортные средства

7794,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

88,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

88,8

2



Неналоговые поступления

249,0


01


Доходы от государственной собственности

249,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

249,0

4



Поступления трансфертов

37686,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37686,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37686,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

46770,1

01




Государственные услуги общего характера

43570,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43570,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43570,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43570,1




022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


1



Деятельность в области культуры

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

300,0

12




Транспорт и коммуникации

700,0


1



Автомобильный транспорт

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
к решению Тарбагатайского
районног маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/6-VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

46770,1

1



Налоговые поступления

9720,4


01


Подоходный налог

686,9



2

Индивидуальный подоходный налог

686,9


04


Hалоги на собственность

8672,1



1

Hалоги на имущество

178,6



3

Земельный налог

153,5



4

Hалог на транспортные средства

8340,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

95,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

95,0

2



Неналоговые поступления

266,4


01


Доходы от государственной собственности

266,4



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

266,4

4



Поступления трансфертов

37049,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37049,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37049,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

46770,1

01




Государственные услуги общего характера

43570,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43570,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43570,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43570,1




022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


1



Деятельность в области культуры

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

300,0

12




Транспорт и коммуникации

700,0


1



Автомобильный транспорт

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/6-VIII

Использование свободных остатков бюджетных средств

      Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

246,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

246,2


3



Благоустройство населенных пунктов

246,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

246,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

246,2

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

246,7



01


Остатки бюджетных средств

246,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

246,7