Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3,4 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 714,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 490,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 224,7 тысяч тенге;
2) затраты – 107 960,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -246,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 246,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 246,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 44853,0 тысяч тенге.
Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 30 000,00 тысяч тенге; из районного бюджета в сумме – 24 371,7 тысяч тенге
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 246,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 107714,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 8490,0 | ||
01 | Подоходный налог | 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7807,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 156,0 | ||
3 | Земельный налог | 134,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7517,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 83,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 83,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 99 224,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 224,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 224,7 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 107 960,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 843,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 843,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 843,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 343,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 145,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 145,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 145,7 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 250,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 395,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 671,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 671,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 671,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 671,7 | |||
13 | Прочие | 30 000,0 | |||
9 | Прочие | 30 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 30 000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,5 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -246,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 246,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 246,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 246,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 246,2 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №12/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 46770,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 9084,1 | ||
01 | Подоходный налог | 642,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 642,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8104,3 | ||
1 | Hалоги на имущество | 166,9 | ||
3 | Земельный налог | 143,4 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7794,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 88,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 249,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 249,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 249,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37686,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37686,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37686,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 46770,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43570,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43570,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43570,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43570,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районног маслихата от 29 декабря 2023 года №12/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 46770,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 9720,4 | ||
01 | Подоходный налог | 686,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 686,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8672,1 | ||
1 | Hалоги на имущество | 178,6 | ||
3 | Земельный налог | 153,5 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8340,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 95,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 95,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 266,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 266,4 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 266,4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37049,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37049,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37049,7 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 46770,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43570,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43570,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43570,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43570,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №12/6-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 246,7 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 246,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 246,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 246,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 246,2 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 246,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 246,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 246,7 |