Көкшетау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № С-10/2 "2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № С-18/2 шешімі

      Көкшетау қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкшетау қалалық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № С-10/2 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024–2026 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 73 232 774,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 53 065 449,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 202 032,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 358 573,7мың теңге;

      трансферттер түсімі – 15 606 719,6 мың теңге;

      2) шығындар – 83 034 807,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 328 540,8 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 86 920,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 415 460,8 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9 473 491,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 473 491,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 және 4-қосымшалары, осы шешімнің 1 және 2- қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрағасы Д.Әкімов

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
1 қосымша
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-10/2 шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

73232774,9

1



Салықтық түсімдер

53065449,6


01


Табыс салығы

10969686,0



1

Корпаративтік табыс салығы

4608765,0



2

Жеке табыс салығы

6360921,0


03


Әлеуметтiк салық

15602045,0



1

Әлеуметтік салық

15602045,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2932895,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1638780,0



3

Жер салығы

94358,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1199757,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

22010091,6



2

Акциздер

19953466,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

89015,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1967610,6


07


Басқа да салықтар

895,0



1

Басқа да салықтар

895,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1549837,0



1

Мемлекеттік баж

1549837,0

2



Салықтық емес түсiмдер

202032,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

84812,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

84550,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

262,0


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2418,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2418,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

8963,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

8963,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49446,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49446,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

56393,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

56393,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4358573,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3898573,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3898573,7


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

460000,0



1

Жерді сату

345000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

115000,0

4



Трансферттердің түсімдері

15606719,6


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 

3,2



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

3,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15606716,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

15 606 716,4


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

83 034 807,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

3 264 323,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

71 560,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 474,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 086,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 242 789,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

611 783,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 188,1



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

626 970,2



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

848,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 396,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 396,1


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

77 563,7



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 562,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 059,2



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

942,5


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

68 096,4



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 872,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

536 986,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

119 595,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

417 390,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

101 976,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 976,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

830 342,8



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

830 342,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

121 720,9



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

112 898,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 822,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

203 891,6



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

173 428,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 541,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 922,0

02



Қорғаныс

6 104 240,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 104 240,8



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

76 482,8



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 027 758,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

248 316,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

248 316,5



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

248 316,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 317 574,9


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

460 739,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

460 739,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

123 156,7



068

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

123 156,7


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 610 063,3



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 936,8



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 955,5



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

9 660,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

664 975,6



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

145 247,4



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

429 291,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

302144,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

27 853,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

1 123 615,9



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 732,0



020

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

123 186,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

938 697,9



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

60 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 959 995,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 458,3



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

23 458,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

19 535 216,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

10 378 696,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 132 384,8



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

1 003 863,7



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

6 020 271,2


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

222 052,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

219 671,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 381,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

291 363,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

250 300,0



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

3,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

41 060,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 687 248,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 687 248,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 200 656,9



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

867 588,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 730 004,8



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 295,1



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 600 768,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 276 535,9


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

473 919,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

473 919,5


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

40 276,9



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

20 086,8



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20 190,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 059,5



008

Спорт обьектілерін дамыту

100 059,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

54 610,1



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

54 610,1


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

313 011,6



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

225 435,6



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

87 576,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

227 257,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

159 189,9



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

68 067,1


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

67 401,3



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 425,3



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 976,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

376 978,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

376 978,9



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

376 978,9

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 102,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 102,8



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

22 102,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

147 713,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

141 493,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

139 243,3



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 250,3


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

6 220,3



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

6 220,3

12



Көлiк және коммуникация

6 993 449,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 800 952,6



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 002 264,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

703 063,3



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

35 243,3



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 060 381,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 192 496,7



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 192 496,7

13



Басқалар

1 190 379,7


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

19 785,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

19 785,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 170 594,7



008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

100,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 170 494,7

14



Борышқа қызмет көрсету

430 360,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

430 360,8



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

430 360,8

15



Трансферттер

31 702 835,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 702 835,1



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

457 423,4



007

Бюджеттік алып қоюлар

29 922 412,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

626 560,0



038

Субвенциялар

695 288,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1 151,2




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 328 540,8




Бюджеттік кредиттер

86 920,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 920,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 920,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

36 920,0

13



Басқалар

50 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

50 000,0



016

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру

50 000,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

415 460,8


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

415 460,8



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

415 460,8




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 9 473 491,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 473 491,4

 
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/2 шешіміне
2-қосымша
  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-10/2 шешіміне
4-қосымша

2024 жылға арналған Көкшетау қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

2 077 093,3

Ағымдағы нысаналы трансферттер

1 893 167,3

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

1 265,0

Көкшетау қаласының жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

205 438,0

Мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

205 438,0

Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі

1 686 464,3

Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға

1 686 464,3

Нысаналы даму трансферттерi

183 926,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі

183 926,0

Көкшетау қаласында АҚ-1 6кВ ТҚ, АҚ-1 10кВ ТҚ, АҚ-2 ТҚ-6кВ, ТҚ-6/10кВ СКС-1 жаңғырту

183 926,0

Бюджеттік кредиттер

36 920,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының экономика және қаржы бөлімі

36 920,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

36 920,0


О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № С-10/2 "О городском бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2024 года № С-18/2

      Маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № С-10/2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 73 232 774,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 53 065 449,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 202 032,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 358 573,7 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 15 606 719,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 83 034 807,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 328 540,8 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 86 920,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 415 460,8 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 473 491,4 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 473 491,4 тысяча тенге.";

      приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата Д.Акимов

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ С-18/2
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ С-10/2

Городской бюджет на 2024 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

73 232 774,9

1



Налоговые поступления

53 065 449,6


01


Подоходный налог

10 969 686,0



1

Корпоративный подоходный налог

4 608 765,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 360 921,0


03


Социальный налог

15 602 045,0



1

Социальный налог

15 602 045,0


04


Hалоги на собственность

2 932 895,0



1

Hалоги на имущество

1 638 780,0



3

Земельный налог

94 358,0



4

Hалог на транспортные средства

1 199 757,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 010 091,6



2

Акцизы

19 953 466,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

89 015,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 967 610,6


07


Прочие налоги

895,0



1

Прочие налоги

895,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 549 837,0



1

Государственная пошлина

1 549 837,0

2



Неналоговые поступления

202 032,0


01


Доходы от государственной собственности

84 812,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

84 550,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

262,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 418,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 418,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 963,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 963,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

49 446,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

49 446,0


06


Прочие неналоговые поступления

56 393,0



1

Прочие неналоговые поступления

56 393,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 358 573,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 898 573,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 898 573,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 000,0



1

Продажа земли

345 000,0



2

Продажа нематериальных активов

115 000,0

4



Поступления трансфертов

15 606 719,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3,2



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

3,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 606 716,4



2

Трансферты из областного бюджета

15 606 716,4


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

83 034 807,1

01



Государственные услуги общего характера

3 264 323,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

71 560,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

68 474,2



003

Капитальные расходы государственного органа

3 086,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 242 789,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

611 783,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 188,1



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

626 970,2



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

848,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 396,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 396,1


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

77 563,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

75 562,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 059,2



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

942,5


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

68 096,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

66 872,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 224,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

536 986,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

119 595,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

417 390,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

101 976,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

101 976,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

830 342,8



040

Развитие объектов государственных органов

830 342,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

121 720,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

112 898,9



003

Капитальные расходы государственного органа

8 822,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

203 891,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

173 428,4



003

Капитальные расходы государственного органа

12 541,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 922,0

02



Оборона

6 104 240,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

6104240,8



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

76 482,8



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 027 758,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

248 316,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

248 316,5



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

248 316,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 317 574,9


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

460 739,0



010

Государственная адресная социальная помощь

460 739,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

123 156,7



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

123 156,7


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 610 063,3



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 936,8



007

Оказание жилищной помощи

10 955,5



009

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

9 660,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

664 975,6



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

145 247,4



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

429 291,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

302 144,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

27 853,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

1 123 615,9



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 732,0



020

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

123 186,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

938 697,9



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

60 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 959 995,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 458,3



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

23 458,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

19 535 216,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 378 696,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 132 384,8



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 003 863,7



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 020 271,2


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

222 052,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

219 671,3



003

Капитальные расходы государственного органа

2 381,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

291 363,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

250 300,0



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

3,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

41 060,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 687 248,6



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 687 248,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 200 656,9



015

Освещение улиц в населенных пунктах

867 588,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 730 004,8



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 295,1



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600 768,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 276 535,9


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

473 919,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

473 919,5


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 276,9



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

20 086,8



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 190,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 059,5



008

Развитие обьектов спорта

100 059,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

54 610,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

54 610,1


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

313 011,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

225 435,6



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

87 576,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

227 257,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

159 189,9



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

68 067,1


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

67 401,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

51 425,3



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 976,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

376 978,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

376 978,9



009

Развитие теплоэнергетической системы

376 978,9

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

22 102,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 102,8



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

22 102,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

147 713,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

141 493,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

139 243,3



017

Капитальные расходы государственного органа

2 250,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

6 220,3



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

6 220,3

12



Транспорт и коммуникации

6 993 449,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4800952,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 002 264,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

703 063,3



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

35 243,3



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 060 381,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 192 496,7



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 192 496,7

13



Прочие

1 190 379,7


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

19 785,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

19 785,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 170 594,7



008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

100,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 170 494,7

14



Обслуживание долга

430 360,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

430 360,8



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

430 360,8

15



Трансферты

31 702 835,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 702 835,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

457 423,4



007

Бюджетные изъятия

29 922 412,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

626 560,0



038

Субвенции

695 288,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 151,2




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 328 540,8




Бюджетные кредиты

86 920,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 920,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 920,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 920,0

13



Прочие

50 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

50 000,0



016

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики

50 000,0




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

415 460,8


01


Погашение бюджетных кредитов

415 460,8



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

415 460,8




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 473 491,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 473 491,4

 
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ С-18/2
  Приложение 4 к решению
Кокшетауского городского маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ С-10/2

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджету города Кокшетау на 2024 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

2 077 093,3

Целевые текущие трансферты

1 893 167,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 265,0

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Кокшетау

205 438,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

205 438,0

Отдел строительства города Кокшетау

1 686 464,3

На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

1 686 464,3

Целевые трансферты на развитие

183 926,0

в том числе:


Отдел строительства города Кокшетау

183 926,0

Модернизация РУ-6кВ РК-1, РУ-10кВ РК-1, РУ-6кВ РК-2, РУ-6/10кВ НПС-1 города Кокшетау

183 926,0

Бюджетные кредиты

36 920,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов города Кокшетау

36 920,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 920,0