Ерейментау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-13/2-23 "2024-2026 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 16 ақпандағы № 8С-17/2-24 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-13/2-23 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 151 940,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 125 629,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 25 311,0 мың теңге;

      2) шығындар – 153 909,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 969,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 969,0 мың теңге.

      2. 2024-2026 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 4, 5 және тиісінше 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 416,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 426,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 388,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 31,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 37 571,0 мың теңге;

      2) шығындар – 47 416,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      3. 2024-2026 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 7, 8 және тиісінше 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 62 068,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 600,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 500,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 53 968,8 мың теңге;

      2) шығындар – 62 299,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -231,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 231,0 мың теңге.

      4. 2024-2026 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 137 794,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 758,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 142,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 128 494,0 мың теңге;

      2) шығындар – 138 044,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -250,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 250,0 мың теңге.

      5. 2024-2026 жылдарға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 13, 14 және тиісінше 15-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 133 570,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 002,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 124 018,0 мың теңге;

      2) шығындар – 133 570,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      6. 2024-2026 жылдарға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 16, 17 және тиісінше 18-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 105 318,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 942,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 300,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 98 076,0 мың теңге;

      2) шығындар – 105 698,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -380,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 380,0 мың теңге.

      7. 2024-2026 жылдарға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 19, 20 және тиісінше 21-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 31 191,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 173,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 25,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 27 993,5 мың теңге;

      2) шығындар – 31 191,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      8. 2024-2026 жылдарға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 22, 23 және тиісінше 24-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 24 420,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 635,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 785,0 мың теңге;

      2) шығындар – 24 420,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      9. 2024-2026 жылдарға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 25, 26 және тиісінше 27-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 732,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 886,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 22 836,0 мың теңге;

      2) шығындар – 30 413,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 681,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 681,0 мың теңге.

      10. 2024-2026 жылдарға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 28, 29 және тиісінше 30-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 124 843,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 093,0,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 100,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 118 650,0 мың теңге;

      2) шығындар – 126 435,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 592,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 592,0 мың теңге.

      11. 2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылы бюджеті осы шешімнің 31, 32 және тиісінше 33-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 057,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 324,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 24 733,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 057,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      12. 2024-2026 жылдарға арналған Сілеті ауылы бюджеті осы шешімнің 34, 35 және тиісінше 36-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 301,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 725,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 21 576,0 мың теңге;

      2) шығындар – 32 631,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 330,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 330,0 мың теңге.

      13. 2024-2026 жылдарға арналған Майлан ауылы бюджеті осы шешімнің 37, 38 және тиісінше 39-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 134 200,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 369,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі –124 831,0 мың теңге;

      2) шығындар – 137 075,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 875,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 875,0 мың теңге.

      14. 2024-2026 жылдарға арналған Бозтал ауылы бюджеті осы шешімнің 40, 41 және тиісінше 42-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 129 209,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 830,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 26,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 125 203,0 мың теңге;

      2) шығындар – 130 036,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -827,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 827,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

151 940,0

1



Салықтық түсімдер

125 629,0


01


Табыс салығы

35 500,0



2

Жеке табыс салығы

35 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

45 460,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 200,0



3

Жер салығы

3 710,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

40 550,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

44 669,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

44 400,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

269,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер


3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

4



Трансферттер түсімі

25 311,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25 311,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 311,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

153 909,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

55 307,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 307,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 307,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

68 609,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 609,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

3 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

27 609,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

28 023,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 023,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

28 023,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

1 970,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 970,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 970,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 969,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 969,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 969,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 969,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 969,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
4-қосымша

2024 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

47 416,0

1



Салықтық түсімдер

9 426,0


01


Табыс салығы

1 500,0



2

Жеке табыс салығы

1 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 784,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

190,0



3

Жер салығы

289,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 305,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 142,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 142,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

388,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

308,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

308,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

80,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

80,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

31,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

31,0



1

Жерді сату

31,0

4



Трансферттер түсімі

37 571,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

37 571,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 571,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

47 416,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 309,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 309,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 309,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 507,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 130,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 672,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

2 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
7-қосымша

2024 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

62 068,8

1



Салықтық түсімдер

7 600,0


01


Табыс салығы

880,0



2

Жеке табыс салығы

880,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 657,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

60,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 447,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 063,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 063,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

500,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

53 968,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

53 968,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53 968,8


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

62 299,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

52 604,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 604,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 604,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 265,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 265,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 455,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 510,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 430,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 430,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 430,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-231,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

231,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

231,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

231,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

231,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
4-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
10-қосымша

2024 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

137 794,0

1



Салықтық түсімдер

8 758,0


01


Табыс салығы

2 150,0



2

Жеке табыс салығы

2 150,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 608,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

91,0



3

Жер салығы

172,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 345,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

142,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

142,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

400,0



1

Жерді сату

400,0

4



Трансферттер түсімі

128 494,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

128 494,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 494,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

138 044,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

34 822,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 822,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 822,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 122,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 122,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

382,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 040,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 100,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-250,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

250,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

250,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

250,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

250,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
5-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
13-қосымша

2024 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

133 570,0

1



Салықтық түсімдер

8 002,0


01


Табыс салығы

720,0



2

Жеке табыс салығы

720,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 482,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

70,0



 
3

Жер салығы

75,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 337,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 800,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 800,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

50,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 500,0



1

Жерді сату

1 500,0

4



Трансферттер түсімі

124 018,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

124 018,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

124 018,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

133 570,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 341,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 341,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 341,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 410,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 410,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

366,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 044,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

819,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

819,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

819,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
6-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
16-қосымша

2024 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

105 318,0

1



Салықтық түсімдер

6 942,0


01


Табыс салығы

560,0



2

Жеке табыс салығы

560,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 437,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

380,0



3

Жер салығы

444,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 613,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 945,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 945,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттер түсімі

98 076,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

98 076,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

98 076,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

105 698,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 293,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 293,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 293,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 830,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 830,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 330,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

750,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

750,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

975,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

975,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

975,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

72 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 600,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

72 600,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-380,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

380,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

380,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

380,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

380,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
7-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
19-қосымша

2024 жылға арналған Күншалған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

31 191,5

1



Салықтық түсімдер

3 173,0


01


Табыс салығы

13,0



2

Жеке табыс салығы

13,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 460,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

50,0



3

Жер салығы

38,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 372,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 700,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 700,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

25,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

27 993,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27 993,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 993,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31 191,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 880,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 880,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 880,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 492,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 492,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

529,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

263,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

819,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

819,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

819,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
8-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
22-қосымша

2024 жылға арналған Қойтас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24 420,0

1



Салықтық түсімдер

4 635,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 517,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

20,0



3

Жер салығы

1,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 431,0



5

Бірыңғай жер салығы

65,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 618,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

19 785,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19 785,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 785,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

24 420,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 324,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 324,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 324,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

250,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

696,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

696,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

696,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
9-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
25-қосымша

2024 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 732,0

1



Салықтық түсімдер

4 886,0


01


Табыс салығы

44,0



2

Жеке табыс салығы

44,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 442,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

30,0



3

Жер салығы

37,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 355,0



5

Бірыңғай жер салығы

20,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2 400,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 400,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

10,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

22 836,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 836,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 836,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

30 413,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 013,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 013,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 013,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 400,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 030,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

370,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 681,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 681,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 681,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 681,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 681,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
10-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
28-қосымша

2024 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,

мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

124 843,0

1



Салықтық түсімдер

4 093,0


01


Табыс салығы

322,0



2

Жеке табыс салығы

322,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 231,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

46,0



3

Жер салығы

15,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 170,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 540,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 540,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 100,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 100,0



1

Жерді сату

2 100,0

4



Трансферттер түсімі

118 650,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

118 650,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

118 650,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

126 435,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 819,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 819,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 819,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

816,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

816,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

316,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 592,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 592,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 592,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 592,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 592,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
11-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
31-қосымша

2024 жылға арналған Ақсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 057,0

1



Салықтық түсімдер

2 324,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 289,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3

Жер салығы

56,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 138,0



5

Бірыңғай жер салығы

60,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

535,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

535,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

24 733,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24 733,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 733,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27 057,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24 957,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 957,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 957,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 300,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

300,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
12-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
34-қосымша

2024 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

27 301,0

1



Салықтық түсімдер

5 725,0


01


Табыс салығы

130,0



2

Жеке табыс салығы

130,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 740,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

50,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 650,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3 855,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3 855,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

21 576,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21 576,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 576,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

32 631,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25 941,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 941,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 941,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 590,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 590,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

840,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 400,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 350,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 500,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 500,0

12



Көлік және коммуникация

600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-5 330,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 330,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

5 330,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

5 330,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 330,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
13-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
37-қосымша

2024 жылға арналған Майлан ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

134 200,0

1



Салықтық түсімдер

9 369,0


01


Табыс салығы

729,0



2

Жеке табыс салығы

729,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 027,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

40,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 857,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 613,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 613,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

124 831,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

124 831,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

124 831,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

137 075,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

31 721,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 721,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 721,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 389,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 389,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

523,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

765,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 101,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

965,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

965,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

965,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2 875,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 875,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 875,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 875,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 875,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
14-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
40-қосымша

2024 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

129 209,0

1



Салықтық түсімдер

3 830,0


01


Табыс салығы

110,0



2

Жеке табыс салығы

110,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2 017,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

0,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 957,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 703,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 703,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

26,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

150,0



1

Жерді сату

150,0

4



Трансферттер түсімі

125 203,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

125 203,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

125 203,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

130 036,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 978,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 978,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 978,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

731,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

731,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

231,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12



Көлік және коммуникация

1 327,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 327,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

827,6

13



Басқалар

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

100 000,0

15



Трансферттер

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

0,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-827,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

827,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

827,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

827,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

827,6

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 16 ақпан
№ 8С-17/2-24 шешіміне
15-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-13/2-23 шешіміне
43-қосымша

2024 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер

Атауы

Барлығы, мың теңге

Оның ішінде

Республикалық бюджеттен

Облыстық бюджеттен

Аудандық бюджеттен

Барлығы

646 501,3

985,0

572 600,0

72 916,3

Нысаналы ағымды трансферттер

646 501,3

985,0

572 600,0

72 916,3

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

22 221,0

25,0

0,0

22 196,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

4 173,0

0,0

0,0

4 173,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

25,0

25,0

0,0

0,0

Халықтың қатысуы бюджетінің жобаларын іске асыруға

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

Жол белгілерін орнатуға

3 023,0

0,0

0,0

3 023,0

Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты

17 219,8

96,0

0,0

17 123,8

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 925,0

0,0

0,0

2 925,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

96,0

96,0

0,0

0,0

Әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеуге

13 500,8

0,0

0,0

13 500,8

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

3 387,5

67,0

0,0

3 320,5

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 874,0

0,0

0,0

1 874,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

67,0

67,0

0,0

0,0

Әкімшілік хаттамалар жасау үшін планшетті сатып алуға

300,0

0,0

0,0

300,0

Жер учаскелеріне жерге орналастыру құжаттамасын дайындауға

448,5

0,0

0,0

448,5

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

2 704,0

102,0

0,0

2 602,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 904,0

0,0

0,0

1 904,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

102,0

102,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

102 622,0

16,0

100 000,0

2 606,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 908,0

0,0

0,0

1 908,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

16,0

16,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Ақмырза ауылының Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанов, Жастар, Ынтымақ-Достар көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Ақсуат ауылы әкімінің аппараты

1 673,0

56,0

0,0

1 617,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 317,0

0,0

0,0

1 317,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

56,0

56,0

0,0

0,0

Әкімшілік хаттамалар жасау үшін планшетті сатып алуға

300,0

0,0

0,0

300,0

Өлеңті ауылдық округі әкімінің аппараты

102 707,0

75,0

100 000,0

2 632,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 934,0

0,0

0,0

1 934,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

75,0

75,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданындағы Өлеңті ауылының Тың-315 м, Т.Хазіреті көшесінен М.Мәметова көшесіне дейінгі-260 м, А.Молдағұлова көшесінен Тәуелсіздік көшесіне дейінгі – 230 м, Тәуелсіздік – 380 м, Бөгенбай батыр- 330 м, Бейбітшілік - 560 м көшелерінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Майлан ауылы әкімінің аппараты

103 120,0

58,0

100 000,0

3 062,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 364,0

0,0

0,0

2 364,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

58,0

58,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Майлан ауылының Киселева - 2,73 км, Селетинская - 2,10 км, Достық - 1,26 км, Целинная - 1,13 км, Ардагер - 0,95 км, Жастар - 0,72 км көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

102 762,0

148,0

100 000,0

2 614,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 916,0

0,0

0,0

1 916,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

148,0

148,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Бозтал ауылының кірме жолы, Достық - 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы - 2800 м көшелерінің кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

75 222,0

58,0

72 600,0

2 564,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 866,0

0,0

0,0

1 866,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

58,0

58,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Олжабай батыр атындағы ауылында кентішілік жолдарды орташа жөндеу

72 600,0

0,0

72 600,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

4 030,0

97,0

0,0

3 933,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

3 235,0

0,0

0,0

3 235,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

97,0

97,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

2 599,0

42,0

0,0

2 557,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 859,0

0,0

0,0

1 859,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

42,0

42,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

103 602,0

90,0

100 000,0

3 512,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

2 814,0

0,0

0,0

2 814,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

90,0

90,0

0,0

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданының Торғай ауылындағы Гагарин (0,725 км), Сейфуллин (0,75 км), Әділет (1,2 км) көшелерінің, Нижний Торғай ауылындағы Достық (3,1 км) көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

2 632,0

55,0

0,0

2 577,0

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

1 879,0

0,0

0,0

1 879,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

55,0

55,0

0,0

0,0

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бағдарламасын орнатуға және қызмет көрсетуге

698,0

0,0

0,0

698,0


О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 151 940,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 125 629,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 311,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 909,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 969,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 969,0 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 416,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 426,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 388,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 31,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37 571,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 416,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 62 068,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 600,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 53 968,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 62 299,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -231,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 231,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 794,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 758,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 128 494,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 138 044,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -250,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 133 570,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 002,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 124 018,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 133 570,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 105 318,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 942,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 076,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 105 698,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -380,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 380,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 191,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 173,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 993,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 31 191,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 24 420,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 635,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 785,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 24 420,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 732,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 886,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 22 836,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 413,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 681,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 681,0 тысяч тенге.

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 124 843,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 100,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 118 650,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 126 435,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 592,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 592,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 057,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 324,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24 733,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 057,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2024-2026 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 301,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 725,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 576,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 631,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 330,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 330,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет села Майлан на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 134 200,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 369,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 124 831 ,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 075,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 875,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 875,0 тысяч тенге.

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 129 209,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 830,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 26,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 125 203,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 130 036,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -827,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет города Ерейментау на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

151 940,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

125 629,0


01


Подоходный налог

35 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 500,0


04


Налоги на собственность

45 460,0



1

Налоги на имущество

1 200,0



3

Земельный налог

3 710,0



4

Налог на транспортные средства

40 550,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 669,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44 400,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

269,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления


3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 311,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 311,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 311,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

153 909,0

01



Государственные услуги общего характера

55 307,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 307,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 307,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

68 609,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 609,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

30 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

3 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27 609,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

28 023,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 023,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

28 023,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

1 970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 970,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 970,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 969,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 969,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 969,0


01


Остатки бюджетных средств

1 969,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 969,0

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

47 416,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 426,0


01


Подоходный налог

1 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500,0


04


Налоги на собственность

6 784,0



1

Налоги на имущество

190,0



3

Земельный налог

289,0



4

Налог на транспортные средства

6 305,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 142,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 142,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

388,0


01


Доходы от государственной собственности

308,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

308,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

80,0



1

Прочие неналоговые поступления

80,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

31,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

31,0



1

Продажа земли

31,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

37 571,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 571,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37 571,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

47 416,0

01



Государственные услуги общего характера

41 309,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 309,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 309,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 507,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 130,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 672,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

62 068,8

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 600,0


01


Подоходный налог

880,0



2

Индивидуальный подоходный налог

880,0


04


Налоги на собственность

4 657,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

4 447,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 063,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 063,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

500,0


01


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

53 968,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 968,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 968,8


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

62 299,8

01



Государственные услуги общего характера

52 604,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 604,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 604,8



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 265,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 265,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 455,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 510,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 430,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 430,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 430,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-231,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

231,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

231,0


01


Остатки бюджетных средств

231,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

231,0

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Тургайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

137 794,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 758,0


01


Подоходный налог

2 150,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 150,0


04


Налоги на собственность

4 608,0



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

172,0



4

Налог на транспортные средства

4 345,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

128 494,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 494,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 494,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

138 044,0

01



Государственные услуги общего характера

34 822,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 822,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 822,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 122,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

382,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 100,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-250,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

250,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

250,0


01


Остатки бюджетных средств

250,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

250,0

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Улентинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

133 570,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 002,0


01


Подоходный налог

720,0



2

Индивидуальный подоходный налог

720,0


04


Налоги на собственность

2 482,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

75,0



4

Налог на транспортные средства

2 337,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 800,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

50,0


01


Доходы от государственной собственности

50,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

124 018,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124 018,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124 018,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

133 570,0

01



Государственные услуги общего характера

31 341,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 341,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 341,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 410,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 410,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

366,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 044,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

819,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

819,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

105 318,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 942,0


01


Подоходный налог

560,0



2

Индивидуальный подоходный налог

560,0


04


Налоги на собственность

3 437,0



1

Налоги на имущество

380,0



3

Земельный налог

444,0



4

Налог на транспортные средства

2 613,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

98 076,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 076,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 076,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

105 698,0

01



Государственные услуги общего характера

27 293,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 293,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 293,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 830,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 830,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 330,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

750,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

750,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

975,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

975,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

975,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

72 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 600,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 600,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-380,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

380,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

380,0


01


Остатки бюджетных средств

380,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

380,0

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Куншалганского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

31 191,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 173,0


01


Подоходный налог

13,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13,0


04


Налоги на собственность

1 460,0



1

Налоги на имущество

50,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

1 372,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 700,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25,0


01


Доходы от государственной собственности

25,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

27 993,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 993,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 993,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31 191,5

01



Государственные услуги общего характера

28 880,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 880,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 880,5



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 492,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 492,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

529,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

263,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

819,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

819,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

819,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Койтасского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24 420,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 635,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 517,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

1,0



4

Налог на транспортные средства

1 431,0



5

Единый земельный налог

65,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 618,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

19 785,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 785,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 785,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

24 420,0

01



Государственные услуги общего характера

23 324,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 324,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 324,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

250,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

696,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

696,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

696,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 732,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 886,0


01


Подоходный налог

44,0



2

Индивидуальный подоходный налог

44,0


04


Налоги на собственность

2 442,0



1

Налоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

37,0



4

Налог на транспортные средства

2 355,0



5

Единый земельный налог

20,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 400,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 400,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10,0


01


Доходы от государственной собственности

10,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

22 836,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 836,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 836,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30 413,0

01



Государственные услуги общего характера

27 013,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 013,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 013,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 400,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 030,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 681,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 681,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 681,0


01


Остатки бюджетных средств

2 681,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 681,0

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

124 843,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 093,0


01


Подоходный налог

322,0



2

Индивидуальный подоходный налог

322,0


04


Налоги на собственность

2 231,0



1

Налоги на имущество

46,0



3

Земельный налог

15,0



4

Налог на транспортные средства

2 170,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 540,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 540,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 100,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 100,0



1

Продажа земли

2 100,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

118 650,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

118 650,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

118 650,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

126 435,0

01



Государственные услуги общего характера

24 819,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 819,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 819,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

816,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

816,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

316,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 592,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

1 592,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 592,0


01


Остатки бюджетных средств

1 592,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 592,0

 
  Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Аксуат на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 057,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 324,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Налоги на собственность

1 289,0



1

Налоги на имущество

35,0



3

Земельный налог

56,0



4

Налог на транспортные средства

1 138,0



5

Единый земельный налог

60,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

535,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

535,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 733,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 733,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 733,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27 057,0

01



Государственные услуги общего характера

24 957,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 957,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 957,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

300,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Селетинское на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

27 301,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 725,0


01


Подоходный налог

130,0



2

Индивидуальный подоходный налог

130,0


04


Налоги на собственность

1 740,0



1

Налоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

50,0



4

Налог на транспортные средства

1 650,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 855,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 855,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21 576,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 576,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 576,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

32 631,0

01



Государственные услуги общего характера

25 941,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 941,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 941,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 590,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 590,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

840,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 400,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 350,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 500,0

12



Транспорт и коммуникации

600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 330,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

5 330,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

5 330,0


01


Остатки бюджетных средств

5 330,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

5 330,0

 
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Майлан на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

134 200,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 369,0


01


Подоходный налог

729,0



2

Индивидуальный подоходный налог

729,0


04


Налоги на собственность

4 027,0



1

Налоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

40,0



4

Налог на транспортные средства

3 857,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 613,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 613,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

124 831,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124 831,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124 831,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

137 075,0

01



Государственные услуги общего характера

31 721,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 721,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 721,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 389,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 389,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

523,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

765,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 101,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

965,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

965,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

965,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 875,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 875,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 875,0


01


Остатки бюджетных средств

2 875,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 875,0

 
  Приложение 14 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Бюджет села Бозтал на 2024 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

129 209,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 830,0


01


Подоходный налог

110,0



2

Индивидуальный подоходный налог

110,0


04


Налоги на собственность

2 017,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

0,0



4

Налог на транспортные средства

1 957,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 703,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 703,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26,0


01


Доходы от государственной собственности

26,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

150,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

150,0



1

Продажа земли

150,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

125 203,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

125 203,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

125 203,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

130 036,6

01



Государственные услуги общего характера

27 978,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 978,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 978,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

731,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

731,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

231,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 327,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 327,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

827,6

13



Прочие

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-827,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

827,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

827,6


01


Остатки бюджетных средств

827,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

827,6

 
  Приложение 15 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 16 февраля 2024 года
№ 8С-17/2-24
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге


В том числе

Из республи-канского бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

646 501,3

985,0

572 600,0

72 916,3

Целевые текущие трансферты

646 501,3

985,0

572 600,0

72 916,3

Аппарат акима города Ерейментау

22 221,0

25,0

0,0

22 196,0

На оплату труда государственных служащих

4 173,0

0,0

0,0

4 173,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

25,0

25,0

0,0

0,0

На реализацию проектов бюджета народного участия

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

На установку дорожных знаков

3 023,0

0,0

0,0

3 023,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

17 219,8

96,0

0,0

17 123,8

На оплату труда государственных служащих

2 925,0

0,0

0,0

2 925,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

96,0

96,0

0,0

0,0

На текущий ремонт административного здания

13 500,8

0,0

0,0

13 500,8

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

3 387,5

67,0

0,0

3 320,5

На оплату труда государственных служащих

1 874,0

0,0

0,0

1 874,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

67,0

67,0

0,0

0,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

300,0

0,0

0,0

300,0

На изготовление землеустроительной документации на земельные участки

448,5

0,0

0,0

448,5

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

2 704,0

102,0

0,0

2 602,0

На оплату труда государственных служащих

1 904,0

0,0

0,0

1 904,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

102,0

102,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

102 622,0

16,0

100 000,0

2 606,0

На оплату труда государственных служащих

1 908,0

0,0

0,0

1 908,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

16,0

16,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима села Аксуат

1 673,0

56,0

0,0

1 617,0

На оплату труда государственных служащих

1 317,0

0,0

0,0

1 317,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета,
работников казҰнных предприятий

56,0

56,0

0,0

0,0

На приобретение планшета для составления административных протоколов

300,0

0,0

0,0

300,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

102 707,0

75,0

100 000,0

2 632,0

На оплату труда государственных служащих

1 934,0

0,0

0,0

1 934,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

75,0

75,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Тың-315 м, Переулок от ул.Т.Хазіреті до ул.М.Маметовой – 260 м, Переулок от ул. А.Молдагуловой до ул. Тәуелсіздік – 230 м, ул. Тәуелсіздік - 380 м, ул. Бөгенбай батыра - 330 м, ул.Бейбітшілік - 560 м села Уленты Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима села Майлан

103 120,0

58,0

100 000,0

3 062,0

На оплату труда государственных служащих

2 364,0

0,0

0,0

2 364,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Киселева - 2,73 км, ул. Селетинская - 2,10 км, ул. Достық - 1,26 км, ул. Целинная - 1,13 км, ул. Ардагер - 0,95 км, ул. Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима села Бозтал

102 762,0

148,0

100 000,0

2 614,0

На оплату труда государственных служащих

1 916,0

0,0

0,0

1 916,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

148,0

148,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достық 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского районав рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

75 222,0

58,0

72 600,0

2 564,0

На оплату труда государственных служащих

1 866,0

0,0

0,0

1 866,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 600,0

0,0

72 600,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

4 030,0

97,0

0,0

3 933,0

На оплату труда государственных служащих

3 235,0

0,0

0,0

3 235,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

97,0

97,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Койтасского сельского округа

2 599,0

42,0

0,0

2 557,0

На оплату труда государственных служащих

1 859,0

0,0

0,0

1 859,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

42,0

42,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

103 602,0

90,0

100 000,0

3 512,0

На оплату труда государственных служащих

2 814,0

0,0

0,0

2 814,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

90,0

90,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Аділет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достық (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0

Аппарат акима села Селетинское

2 632,0

55,0

0,0

2 577,0

На оплату труда государственных служащих

1 879,0

0,0

0,0

1 879,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

55,0

55,0

0,0

0,0

На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета

698,0

0,0

0,0

698,0