Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 940,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 125 629,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 311,0 тысяч тенге;
2) затраты – 153 909,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 969,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 969,0 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 416,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 426,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 388,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 571,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 416,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 068,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 600,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 968,8 тысяч тенге;
2) затраты – 62 299,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -231,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 231,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 794,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 758,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 494,0 тысяч тенге;
2) затраты – 138 044,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -250,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 133 570,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 002,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 124 018,0 тысяч тенге;
2) затраты – 133 570,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 318,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 942,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 076,0 тысяч тенге;
2) затраты – 105 698,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -380,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 380,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 191,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 173,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 993,5 тысяч тенге;
2) затраты – 31 191,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 420,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 635,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 785,0 тысяч тенге;
2) затраты – 24 420,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 732,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 886,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 836,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 413,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 681,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 681,0 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 843,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 100,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 118 650,0 тысяч тенге;
2) затраты – 126 435,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 592,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 592,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 057,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 324,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 733,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27 057,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2024-2026 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 301,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 725,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 576,0 тысяч тенге;
2) затраты – 32 631,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 330,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 330,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Майлан на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 200,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 369,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 124 831 ,0 тысяч тенге;
2) затраты – 137 075,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 875,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 875,0 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 209,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 830,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 125 203,0 тысяч тенге;
2) затраты – 130 036,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -827,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата | М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет города Ерейментау на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 151 940,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 125 629,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 45 460,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 710,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 40 550,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 669,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 400,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 269,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 000,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 25 311,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 311,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 311,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 153 909,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 307,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 307,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 307,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 609,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 609,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 30 000,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 3 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 609,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 023,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 023,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 28 023,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 1 970,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 970,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 970,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 969,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 1 969,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 969,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 969,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 969,0 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 47 416,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 426,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 784,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 190,0 | ||
3 | Земельный налог | 289,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 305,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 142,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 142,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 388,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 308,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 308,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 80,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 80,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 31,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31,0 | ||
1 | Продажа земли | 31,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 37 571,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 571,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 571,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 47 416,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 309,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 309,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 309,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 507,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 507,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 705,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 130,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 672,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 600,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 62 068,8 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 600,0 | ||
01 | Подоходный налог | 880,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 880,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 657,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 150,0 | ||
3 | Земельный налог | 60,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 447,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 063,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 063,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 500,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 53 968,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 968,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 968,8 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 62 299,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 604,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 604,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 604,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 265,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 265,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 455,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 510,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 430,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 430,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 430,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -231,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 231,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 231,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 231,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 231,0 |
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Тургайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 137 794,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 758,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 150,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 150,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 608,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | ||
3 | Земельный налог | 172,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 345,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 142,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 142,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 142,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 400,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 400,0 | ||
1 | Продажа земли | 400,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 128 494,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 494,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 494,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 138 044,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 822,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 822,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 822,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 122,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 122,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 382,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 040,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 100,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 100,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 100 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 000,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -250,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 250,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 250,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 250,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 250,0 |
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Улентинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 133 570,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 002,0 | ||
01 | Подоходный налог | 720,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 720,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 482,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||
3 | Земельный налог | 75,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 337,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 800,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 800,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 50,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 500,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 500,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 124 018,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 018,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124 018,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 133 570,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 341,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 341,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 341,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 410,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 410,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 366,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 044,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 819,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 819,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 819,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 100 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 000,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 16 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 105 318,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 942,0 | ||
01 | Подоходный налог | 560,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 560,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 437,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 380,0 | ||
3 | Земельный налог | 444,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 613,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 945,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 945,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 300,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 300,0 | ||
1 | Продажа земли | 300,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 98 076,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 076,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 076,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 105 698,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 293,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 293,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 293,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 830,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 830,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 330,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 750,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 750,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 975,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 975,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 975,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 72 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 600,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 72 600,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -380,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 380,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 380,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 380,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 380,0 |
Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 19 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Куншалганского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 31 191,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 173,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 460,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 50,0 | ||
3 | Земельный налог | 38,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 372,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 700,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 700,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 27 993,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 993,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 993,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 31 191,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 880,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 880,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 880,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 492,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 492,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 529,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 263,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 819,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 819,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 819,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 8 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 22 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Койтасского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 24 420,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 635,0 | ||
01 | Подоходный налог | 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 517,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 20,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 431,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 65,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 618,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 618,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 19 785,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 785,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 785,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 24 420,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 324,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 324,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 324,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 696,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 696,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 696,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 9 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 25 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Бестогайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 732,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 886,0 | ||
01 | Подоходный налог | 44,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 44,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 442,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||
3 | Земельный налог | 37,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 355,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 20,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 400,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 22 836,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 836,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 836,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 30 413,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 013,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 013,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 013,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 400,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 030,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 681,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 681,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 681,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 681,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 681,0 |
Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 28 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 124 843,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 093,0 | ||
01 | Подоходный налог | 322,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 322,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 231,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 46,0 | ||
3 | Земельный налог | 15,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 170,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 540,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 540,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 100,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 100,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 100,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 118 650,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 650,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 118 650,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 126 435,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 819,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 819,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 819,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 816,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 816,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 316,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 100 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 000,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 592,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 1 592,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 592,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 592,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 592,0 |
Приложение 11 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 31 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет села Аксуат на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 057,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 324,0 | ||
01 | Подоходный налог | 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 289,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 35,0 | ||
3 | Земельный налог | 56,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 138,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 60,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 535,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 535,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 24 733,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 733,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 733,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 27 057,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 957,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 957,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 957,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 300,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 300,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 12 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 34 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет села Селетинское на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 27 301,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 725,0 | ||
01 | Подоходный налог | 130,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 130,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 740,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 40,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 650,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 855,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 855,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 21 576,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 576,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 576,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 32 631,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 941,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 941,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 941,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 590,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 590,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 840,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 400,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 350,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 500,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 330,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 5 330,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 330,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 330,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 330,0 |
Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 37 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет села Майлан на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 134 200,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 369,0 | ||
01 | Подоходный налог | 729,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 729,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 027,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 130,0 | ||
3 | Земельный налог | 40,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 857,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 613,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 613,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 124 831,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 831,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124 831,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 137 075,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 721,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 721,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 721,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 389,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 389,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 523,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 765,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 101,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 965,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 965,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 965,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 100 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 000,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 875,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 875,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 875,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 875,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 875,0 |
Приложение 14 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 40 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Бюджет села Бозтал на 2024 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 129 209,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 830,0 | ||
01 | Подоходный налог | 110,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 017,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 957,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 703,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 703,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 26,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 26,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 26,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 150,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | ||
1 | Продажа земли | 150,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 125 203,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 203,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125 203,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 130 036,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 978,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 978,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 978,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 731,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 731,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 231,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 327,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 327,6 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 827,6 | ||
13 | Прочие | 100 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 000,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -827,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 827,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 827,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 827,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 827,6 |
Приложение 15 к решению Ерейментауского районного маслихата от 16 февраля 2024 года № 8С-17/2-24 |
|
Приложение 43 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 |
Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге | В том числе | ||
Из республи-канского бюджета | Из областного бюджета | Из районного бюджета | ||
Всего | 646 501,3 | 985,0 | 572 600,0 | 72 916,3 |
Целевые текущие трансферты | 646 501,3 | 985,0 | 572 600,0 | 72 916,3 |
Аппарат акима города Ерейментау | 22 221,0 | 25,0 | 0,0 | 22 196,0 |
На оплату труда государственных служащих | 4 173,0 | 0,0 | 0,0 | 4 173,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
На реализацию проектов бюджета народного участия | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
На установку дорожных знаков | 3 023,0 | 0,0 | 0,0 | 3 023,0 |
Аппарат акима Тайбайского сельского округа | 17 219,8 | 96,0 | 0,0 | 17 123,8 |
На оплату труда государственных служащих | 2 925,0 | 0,0 | 0,0 | 2 925,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
На текущий ремонт административного здания | 13 500,8 | 0,0 | 0,0 | 13 500,8 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима Куншалганского сельского округа | 3 387,5 | 67,0 | 0,0 | 3 320,5 |
На оплату труда государственных служащих | 1 874,0 | 0,0 | 0,0 | 1 874,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
На приобретение планшета для составления административных протоколов | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
На изготовление землеустроительной документации на земельные участки | 448,5 | 0,0 | 0,0 | 448,5 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима Бестогайского сельского округа | 2 704,0 | 102,0 | 0,0 | 2 602,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 904,0 | 0,0 | 0,0 | 1 904,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 102,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа | 102 622,0 | 16,0 | 100 000,0 | 2 606,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 908,0 | 0,0 | 0,0 | 1 908,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима села Аксуат | 1 673,0 | 56,0 | 0,0 | 1 617,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 317,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
На приобретение планшета для составления административных протоколов | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
Аппарат акима Улентинского сельского округа | 102 707,0 | 75,0 | 100 000,0 | 2 632,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 934,0 | 0,0 | 0,0 | 1 934,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Тың-315 м, Переулок от ул.Т.Хазіреті до ул.М.Маметовой – 260 м, Переулок от ул. А.Молдагуловой до ул. Тәуелсіздік – 230 м, ул. Тәуелсіздік - 380 м, ул. Бөгенбай батыра - 330 м, ул.Бейбітшілік - 560 м села Уленты Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима села Майлан | 103 120,0 | 58,0 | 100 000,0 | 3 062,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 364,0 | 0,0 | 0,0 | 2 364,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги ул. Киселева - 2,73 км, ул. Селетинская - 2,10 км, ул. Достық - 1,26 км, ул. Целинная - 1,13 км, ул. Ардагер - 0,95 км, ул. Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима села Бозтал | 102 762,0 | 148,0 | 100 000,0 | 2 614,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 916,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достық 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского районав рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра | 75 222,0 | 58,0 | 72 600,0 | 2 564,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 866,0 | 0,0 | 0,0 | 1 866,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 72 600,0 | 0,0 | 72 600,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа | 4 030,0 | 97,0 | 0,0 | 3 933,0 |
На оплату труда государственных служащих | 3 235,0 | 0,0 | 0,0 | 3 235,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима Койтасского сельского округа | 2 599,0 | 42,0 | 0,0 | 2 557,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 859,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима Тургайского сельского округа | 103 602,0 | 90,0 | 100 000,0 | 3 512,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 814,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Аділет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достық (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |
Аппарат акима села Селетинское | 2 632,0 | 55,0 | 0,0 | 2 577,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 879,0 | 0,0 | 0,0 | 1 879,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 |