Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 1 тамыздағы № 191/25-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 190990 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 462 629,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 134 009,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40 540,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 153 713,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 38 134 367,1 мың теңге;

      2) шығындар – 45 385 783,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 98 754,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 303 776,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 205 022,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21 908,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21 908,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 303 776,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 853 422,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 571 554,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3- қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Д.Сабырғали

      2024 жылғы 01 тамыз

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
Р.Омаров

  2024 жылғы 01 тамыз
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 01 тамыздағы
№ 191/25-8 шешіміне
1-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

45 462 629,4

1



Салықтық түсімдер

4 134 009,3


01


Табыс салығы

722 225,3



1

Корпоративтік табыс салығы

540 143,0



2

Жеке табыс салығы

182 082,3


03


Әлеуметтік салық

2 529 468,0



1

Әлеуметтік салық

2 529 468,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

786 878,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

786 878,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

70 093,0



2

Акциздер

6 420,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

47 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 673,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 345,0



1

Мемлекеттік баж

25 345,0

2



Салықтық емес түсiмдер

40 540,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 190,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

210,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 640,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 640,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 153 713,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 153 713,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 153 713,0

4



Трансферттердің түсімдері

38 134 367,1


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

67 716,1



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

67 716,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 066 651,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

38 066 651,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

45 385 783,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

830 363,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 946,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 533,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 413,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

330 888,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

330 888,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

410 263,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 955,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 858,6



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 790,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

325 658,9


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 266,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 266,0

02



Қорғаныс

138 841,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

138 841,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

22 738,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

36 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

80 103,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

649 220,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

635 699,1



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 637,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

61 175,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 030,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

205 468,6



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 530,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

46 584,1



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

121 770,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

36 211,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

64 790,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

37 503,4


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 521,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

13 521,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7 879 689,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 287 518,4



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 419 437,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 194 443,6



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 673 636,9


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 592 170,6



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

58 153,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

221 994,2



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

618 609,6



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

195 289,8



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 000,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250 999,9



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

16 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

201 124,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 003 652,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

105 790,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 907,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

41 883,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

866 722,4



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 337,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

662 909,4



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

96 963,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

31 513,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 512,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

19 488,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 139,6



011

Мәдениет объектілерін дамыту

31 139,6

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

8 671 512,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 671 512,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

8 671 512,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

228 659,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 000,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

140 000,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 929,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 929,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

47 730,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 730,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

142 651,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

85 321,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 321,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 330,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 121,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

19 121,7



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 088,0

12



Көлік және коммуникация

12 781 629,6


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 781 629,6



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 746,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 157 877,1



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

120 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

10 157 475,1



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

315 331,4

13



Басқалар

10 827 934,3


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 000,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

150 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 347 161,3



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

134 973,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

3 212 188,3


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 230 773,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

405 773,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

6 825 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

300 946,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

300 946,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

300 946,0

15



Трансферттер

1 930 685,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 930 685,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 344 266,7



007

Бюджеттік алып коюлар

140 391,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

327 323,0



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

0,4



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

118 704,1




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

98 754,0




Бюджеттік кредиттер

303 776,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

303 776,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

303 776,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

303 776,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

205 022,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-21 908,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

21 908,4




Қарыздар түсімдері

303 776,0

7



Қарыздар түсімдері

303 776,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

303 776,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

303 776,0




Қарыздарды өтеу

1 853 422,0

16



Қарыздарды өтеу

1 853 422,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 853 422,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 853 422,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 571 554,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 571 554,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 571 554,4

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 01 тамыздағы
№ 191/25-8 шешіміне
2-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
4-қосымша

2024 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

4 917 025,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

4 613 249,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

3 973,0

санаторлық-курорттық емдеу қызметтерін ұсынуға

5 370,0

мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

32 587,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

4 571 319,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

303 776,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

303 776,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 01 тамыздағы
№ 191/25-8 шешіміне
3-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
5-қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

11 356 816,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

7 818 258,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

47 800,0

ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге

94 146,0

Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге

4 800,0

Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

1 477,0

басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне санаторий-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеуге

1 477,0

басқа мемлекеттердің аумағындағыевых қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке

1 293,0

мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

75 566,0

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

64 790,0

аудандық мәдениет үйін ұстауға

435 349,4

Целиноград аудандық мәдениет үйінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға

10 000,0

Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу

150 000,0

Ақмол ауылындағы жер үсті және жерасты коммуникацияларын түгендеу

19 121,7

автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

20 000,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

5 529 949,7

жеңілдікті жол жүруді қамтамасыз етуге

13 521,0

сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі

221 994,2

Қоянды ауылындағы "Қоянды-Южная" қосалқы станциясын 110/35/10кВ жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары

490 000,0

ведомстволық бағынысты мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға

231 200,0

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

405 773,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

3 538 558,5

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға

0,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

65 129,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

1 238 823,0

ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

741 022,5

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 134 973,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

328 851,0

мәдениет объектілерін дамытуға

29 760,0


О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 1 августа 2024 года № 191/25-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 462 629,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 134 009,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40 540,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 153 713,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 38 134 367,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 385 783,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -21 908,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 908,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 571 554,4 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района Д.Сабырғали

      01 августа 2024 года

      Исполняющий обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
Р.Омаров

  01 августа 2024 года
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 01 августа 2024 года
№ 191/25-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

45 462 629,4

1



Налоговые поступления

4 134 009,3


01


Подоходный налог

722 225,3



1

Корпоративный подоходный налог

540 143,0



2

Индивидуальный подоходный налог

182 082,3


03


Социальный налог

2 529 468,0



1

Социальный налог

2 529 468,0


04


Hалоги на собственность

786 878,0



1

Hалоги на имущество

786 878,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

70 093,0



2

Акцизы

6 420,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

47 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 673,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 345,0



1

Государственная пошлина

25 345,0

2



Неналоговые поступления

40 540,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 190,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

210,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

26 640,0



1

Прочие неналоговые поступления

26 640,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 153 713,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 153 713,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 153 713,0

4



Поступления трансфертов

38 134 367,1


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

67 716,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

67 716,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 066 651,0



2

Трансферты из областного бюджета

38 066 651,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

45 385 783,8

01



Государственные услуги общего характера

830 363,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 946,5



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

54 533,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 413,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

330 888,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

330 888,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

410 263,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

79 955,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 858,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 790,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

325 658,9


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 266,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 266,0

02



Оборона

138 841,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

138 841,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

22 738,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

36 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

80 103,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

649 220,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

635 699,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 637,0



005

Государственная адресная социальная помощь

61 175,0



006

Оказание жилищной помощи

3 030,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

205 468,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 530,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

46 584,1



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

121 770,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

36 211,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

64 790,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

37 503,4


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 879 689,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 287 518,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 419 437,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 194 443,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 673 636,9


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 592 170,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

58 153,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

221 994,2



025

Освещение улиц в населенных пунктах

618 609,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

195 289,8



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250 999,9



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

201 124,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 003 652,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

105 790,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

48 907,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

41 883,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

866 722,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

41 337,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

662 909,4



006

Функционирование районных (городских) библиотек

96 963,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 513,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 512,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 488,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 139,6



011

Развитие объектов культуры

31 139,6

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

8 671 512,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 671 512,0



036

Развитие газотранспортной системы

8 671 512,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

228 659,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 929,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 929,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 730,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

47 730,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

142 651,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

85 321,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

85 321,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 330,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

36 121,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 121,7



004

Капитальные расходы государственного органа

2 088,0

 12



Транспорт и коммуникации

12 781 629,6


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 781 629,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 746,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 157 877,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

10 157 475,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

315 331,4

13



Прочие

10 827 934,3


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 000,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 347 161,3



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

134 973,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

3 212 188,3


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 230 773,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

405 773,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

6 825 000,0

 14



Обслуживание долга

300 946,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

300 946,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

300 946,0

 15



Трансферты

1 930 685,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 930 685,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 344 266,7



007

Бюджетные изъятия

140 391,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

327 323,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

0,4



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

118 704,1




III. Чистое бюджетное кредитование

98 754,0




Бюджетные кредиты

303 776,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

303 776,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

303 776,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

303 776,0

5



Погашение бюджетных кредитов

205 022,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

205 022,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

205 022,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-21 908,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

21 908,4




Поступления займов

303 776,0

7



Поступления займов

303 776,0


 01


Внутренние государственные займы

303 776,0



2

Договоры займа

303 776,0




Погашение займов

1 853 422,0

16



Погашение займов

1 853 422,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 853 422,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 853 422,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 571 554,4


01


Остатки бюджетных средств

1 571 554,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 571 554,4

 
  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 01 августа 2024 года
№ 191/25-8
  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

4 917 025,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

4 613 249,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

3 973,0

на предоставление услуг санаторно-курортного лечения

5 370,0

на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

32 587,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

4 571 319,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

303 776,0

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

303 776,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 01 августа 2024 года
№ 191/25-8
  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

11 356 816,5

Целевые текущие трансферты, в том числе:

7 818 258,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

47 800,0

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

94 146,0

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

4 800,0

на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

1 477,0

на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств

1 477,0

на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств

1 293,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

75 566,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

64 790,0

на содержание районного дома культуры

435 349,4

на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры

10 000,0

капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района

150 000,0

инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол

19 121,7

обеспечение функционирования автомобильных дорог

20 000,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

5 529 949,7

на обеспечение льготного проезда

13 521,0

функционирование систем водоснабжения и водоотведения

221 994,2

ремонтно-восстановительные работы подстанции "Коянды-Южная" 110/35/10кВ в селе Коянды

490 000,0

на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений

231 200,0

реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

405 773,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

3 538 558,5

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

65 129,0

на развитие газотранспортной системы

1 238 823,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

741 022,5

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 134 973,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

328 851,0

на развитие объектов культуры

29 760,0