Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Целиноград аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 190990 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 41 853 524,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 056 967,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 317 546,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 95 831,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 36 383 180,0 мың теңге;
2) шығындар – 42 443 506,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 98 754,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 303 776,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 205 022,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -688 735,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 688 735,4 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімдері – 303 776,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 1 853 422,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 238 381,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы | Л.Конарбаева |
"КЕЛІСІЛДІ"
Целиноград ауданының әкімі | Д.Сабырғали |
2024 жылғы 31 қазан
"Целиноград ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін атқарушы |
А.Беркеева |
2024 жылғы 31 қазан |
Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 31 қазандағы № 237/32-8 шешіміне 1-қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 41 853 524,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 5 056 967,6 | ||
01 | Табыс салығы | 1 136 407,3 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 655 967,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 480 440,3 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 3 050 233,3 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 3 050 233,3 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 751 347,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 751 347,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары | 72 166,0 | ||
2 | Акциздер | 6 420,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 47 000,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 18 746,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 46 814,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 46 814,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 317 546,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 11 406,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 11 190,0 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар | 216,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 2 500,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 2 500,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 303 640,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 303 640,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 95 831,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 16 084,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 16 084,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 79 747,0 | ||
1 | Жердi сату | 79 747,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 383 180,0 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 67 716,1 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 67 716,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 315 463,9 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 36 315 463,9 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 42 443 506,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 863 053,5 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 56 592,6 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 908,8 | ||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 683,8 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 350 955,5 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 335 955,5 | ||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 15 000,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 424 639,4 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 77 955,9 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 2 858,6 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 287,9 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 343 537,0 | ||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 30 866,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 866,0 | ||
02 | Қорғаныс | 78 349,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 78 349,0 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 18 738,0 | ||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 33 832,2 | ||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу | 25 778,8 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 626 705,5 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 613 184,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 637,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 31 497,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 100,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 241 669,7 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 132,0 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 43 153,7 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 113 437,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 36 211,0 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 52 574,0 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 36 773,1 | ||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 13 521,0 | ||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 13 521,0 | ||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 7 974 323,4 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 197 114,5 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 407 525,9 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 708 640,2 | ||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3 080 948,4 | ||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 777 208,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 59 653,0 | ||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 169 201,8 | ||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 803 609,6 | ||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 126 289,8 | ||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 938,9 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 250 999,9 | ||
035 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 0,0 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 348 515,9 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 982 266,8 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 842 653,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 168,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 662 909,4 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 101 063,0 | ||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 31 513,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 10 000,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 107 790,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 907,0 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 15 000,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 41 883,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 30 443,6 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 443,6 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 5 471,0 | ||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 18 529,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 379,8 | ||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 0,1 | ||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 1 379,7 | ||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 6 424 884,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 424 884,0 | ||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 6 424 884,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 238 659,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 140 000,0 | ||
099 | Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру | 140 000,0 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 40 929,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 929,0 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 57 730,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 730,0 | ||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 10 000,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 144 819,7 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 85 321,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 85 321,0 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 59 498,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 289,0 | ||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 19 121,7 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 088,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 11 840 500,8 | ||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 840 500,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 399,9 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200,0 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 450 357,0 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 178 482,0 | ||
025 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 9 812 627,7 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 351 434,2 | ||
13 | Басқалар | 11 038 307,1 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 150 000,0 | ||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 150 000,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 47 824,7 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 47 824,7 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 568 646,3 | ||
071 | Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 134 973,0 | ||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 1 433 673,3 | ||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9 271 836,1 | ||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 405 773,0 | ||
054 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 1 000 000,0 | ||
071 | Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 7 866 063,1 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 300 952,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 300 952,0 | ||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 300 952,0 | ||
15 | Трансферттер | 1 930 685,2 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 930 685,2 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 344 266,7 | ||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 140 391,0 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 327 323,0 | ||
052 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару | 0,4 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 118 704,1 | ||
III. Таза бюджеттiк кредиттеу | 98 754,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 303 776,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 303 776,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 303 776,0 | ||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 303 776,0 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 205 022,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 205 022,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 205 022,0 | ||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерiн сатып алу | 0,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -688 735,4 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 688 735,4 | |||
Қарыздар түсімдері | 303 776,0 | |||
7 | Қарыздар түсімдері | 303 776,0 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 303 776,0 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 303 776,0 | ||
Қарыздарды өтеу | 1 853 422,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 1 853 422,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 853 422,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 1 853 422,0 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 238 381,4 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 238 381,4 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 238 381,4 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 31 қазандағы № 237/32-8 шешіміне 2-қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы, оның ішінде: | 4 911 892,0 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде: | 4 608 116,0 |
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға | 3 973,0 |
санаторлық-курорттық емдеу қызметтерін ұсынуға | 237,0 |
мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға | 32 587,0 |
көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға | 4 571 319,0 |
Бюджеттік кредиттер, оның ішінде: | 303 776,0 |
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға | 303 776,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 31 қазандағы № 237/32-8 шешіміне 3-қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 шешіміне 5-қосымша |
2024 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы, оның ішінде: | 16 182 379,9 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде: | 7 685 112,6 |
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге | 25 300,0 |
су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы төлемдер, мемлекеттік органды ұстау және мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бойынша шығыстарды өтеуге | 6 645,6 |
ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге | 122 071,2 |
Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге | 4 800,0 |
Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге | 923,0 |
басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне санаторий-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеуге | 36,9 |
басқа мемлекеттердің аумағындағыевых қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке | 1 293,0 |
мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға | 75 566,0 |
үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға | 52 574,0 |
аудандық мәдениет үйін ұстауға | 435 349,4 |
Целиноград аудандық мәдениет үйінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға | 10 000,0 |
Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу | 150 000,0 |
Ақмол ауылындағы жер үсті және жерасты коммуникацияларын түгендеу | 19 121,7 |
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 20 000,0 |
көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға | 5 241 308,7 |
жеңілдікті жол жүруді қамтамасыз етуге | 13 521,0 |
сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі | 162 201,8 |
Қоянды ауылындағы "Қоянды-Южная" қосалқы станциясын 110/35/10кВ жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары | 490 000,0 |
ведомстволық бағынысты мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға | 230 999,9 |
"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 405 773,0 |
Қоянды ауылындағы жолдарға себу және грейдерлеу | 100 000,0 |
Ақмол ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеу | 100 289,8 |
Рахымжан Қошқарбаев ауылындағы саябақты абаттандыру | 17 337,6 |
Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде: | 8 497 267,3 |
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға | 0,0 |
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға | 2 557 304,1 |
газ тасымалдау жүйесін дамытуға | 2 524 884,0 |
ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға | 582 576,1 |
қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 1 053 295,1 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 328 851,0 |
мәдениет объектілерін дамытуға | 0,0 |
көлік инфрақұрылымын дамытуға | 1 450 357,0 |
Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 31 қазандағы № 237/32-8 шешіміне 4-қосымша |
|
Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 шешіміне 6-қосымша |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2024 жылға арналған нысаналы трансферттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы, оның ішінде: | 15 524 968,0 |
Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде: | 15 524 968,0 |
газ тасымалдау жүйесін дамытуға | 3 900 000,0 |
елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға | 2 443 740,0 |
қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға | 6 947 741,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 2 089 151,0 |
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға | 144 336,0 |