Ырғыз аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың "2024-2026 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 85 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 4 904 081 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 903 439,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10 877 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 625 мың теңге;
трансферттер түсімі – 3 987 139,9 мың теңге;
2) шығындар – 6 070 349,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 32 149 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 58 261 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 26 112 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 198 417,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 198 417,7 мың теңге;
қарыздар түсімі – 58 261 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 26 112 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 166 268,7 мың теңге.";
7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"7. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджет арқылы республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 5 500 мың теңге;
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға – 2 804 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға – 503 467 мың теңге;
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 267 726 мың теңге;
көлік инфрақұрылымын дамытуға – 812 822 мың теңге.
Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады..";
8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"8. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 18 288 мың теңге;
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 28 732 мың теңге;
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға – 320 019 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға – 133 186 мың теңге;
көлік инфрақұрылымын дамытуға – 323 648 мың теңге;
ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға – 22 887 мың теңге;
байланыс желілерінің құрылысына – 26 612 мың теңге;
ауыл шаруашылығы объектілерін дамытуға – 33 556 мың теңге;
ауданның коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыруға - 9 455 мың теңге;
өмірлік қиын жағдай туындаған кезде мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмекке - 37 429,6 мың теңге;
аудандық ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шараларға – 84 285,4 мың теңге.
Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"11. 2024 жылға арналған Ырғыз ауданының жергілікті атқарушы органының резерві сомасы 266 344,8 мың теңге болып бекітілсін.".
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы: |
М. Турымов |
Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы" 13 желтоқсандағы № 175 шешіміне қосымша |
|
Аудандық мәслихаттың 2023 жылғы"25" желтоқсандағы № 85 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Ырғыз аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Кірістер | 4 904 081 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 903 439,1 | ||
01 | Табыс салығы | 364 306 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 13 490 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 350 816 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 330 527,1 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 330 527,1 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 199 682 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 199 682 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 784 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 784 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 7 140 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 7 140 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10 877 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 8 377 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8 352 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 25 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2 500 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2 500 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 625 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 625 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 625 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3 987 139,9 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер | 12 411,9 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 12 411,9 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3 974 728 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 3 974 728 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ Шығындар | 6 070 349,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 969 224,8 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 272 145,8 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 54 035,8 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 371,6 | |||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 1 664,2 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 218 110 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 194 257 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 23 853 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 53 950,5 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 53 950,5 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 302,3 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 430 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 252,8 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 599,5 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 16 365,9 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 27 501,3 | |||
7 | 453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 27 501,3 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 232,6 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 268,7 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 615 627,2 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі | 37 545 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 545 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 578 082,2 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 299,8 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 398,4 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 27 744 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 491 640 | |||
02 | Қорғаныс | 267 268,4 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 12 458 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 12 458 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 12 458 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 254 810,4 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 254 810,4 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 55 173 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 199 637,4 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 235 437,9 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 22 388 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 22 388 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 22 388 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 169 423,6 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 169 423,6 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 26 638 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 84 192,6 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 58 593 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 43 626,3 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 43 626,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 627,6 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 292 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 957,6 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 5 838,8 | |||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 5 910,3 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 879 708,2 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 677 670,7 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 677 670,7 | |||
007 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 41 017,7 | |||
033 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 636 653 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 195 433,5 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 195 433,5 | |||
013 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 26 013,2 | |||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 119 893,9 | |||
027 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 26 639,4 | |||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 22 887 | |||
3 | Елді- мекендерді көркейту | 6 604 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 604 | |||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 604 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 537 357,7 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 206 263 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 206 263 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 206 263 | |||
2 | Спорт | 11 058,8 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 11 058,8 | |||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 654,5 | |||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 9 404,3 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 190 397,4 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 11 658 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 11 658 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 152 127,4 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 151 822,4 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 305 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 26 612 | |||
075 | Байланыс желілерін салу | 26 612 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 129 638,5 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 84 158,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 498,6 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 44 893,1 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 17 766,8 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 45 480 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 780 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13 700 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 7 000 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 55 531,8 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 3 150 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 150 | |||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 3 150 | |||
6 | Жер қатынастары | 31 520 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 31 520 | |||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 964,3 | |||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 1 555,7 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 20 861,8 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 20 861,8 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 20 861,8 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 48 139,9 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 48 139,9 | |||
495 | Ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәне автомобиль жолдарыбөлімі | 48 139,9 | |||
005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 48 139,9 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 211 067,2 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 211 067,2 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 211 067,2 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 184 201,1 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 20 000 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 6 866,1 | |||
13 | Басқалар | 564 476,8 | |||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 30 406 | |||
495 | Ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәне автомобиль жолдарыбөлімі | 30 406 | |||
055 | Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 30 406 | |||
9 | Өзгелер | 534 070,8 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 266 344,8 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органның резерві | 266 344,8 | |||
495 | Ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәне автомобиль жолдарыбөлімі | 267 726 | |||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 267 726 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 45 099 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 45 099 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 45 099 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 45 099 | |||
15 | Трансферттер | 1 257 038 | |||
1 | Трансферттер | 1 257 038 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 257 038 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 901 403 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 74 286 | |||
038 | Субвенциялар | 271 945 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 9 404 | |||
IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 32 149 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 58 261 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 58 261 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 58 261 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 58 261 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 58 261 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 26 112 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 26 112 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 26 112 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 198 417,7 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 198 417,7 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Қарыздар түсімдері | 58 261 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 58 261 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 58 261 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | Қарыздарды өтеу | 26112 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 26112 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 26112 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 26112 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 166 268,7 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 166 268,7 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 166 268,7 |