"Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 20 қарашадағы № 34/175-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1-қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 291 462,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 60 272 741,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 458 219,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 849 537,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 17 710 964,5 мың теңге;

      2) шығындар – 96 661 612,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -449 001,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 449 001,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 921 148,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 921 148,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 13 217 682,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 305 166,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 008 632,9 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Д. Шакаримов

  2024 жылғы 20 қарашадағы
№34/175-VIII шешiмге
қосымша
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 16/93-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

88 291 462,1

1



Салықтық түсiмдер

60 272 741,6


01


Табыс салығы

37 127 696,0



1

Корпоративтік табыс салығы

9 597 596,0



2

Жеке табыс салығы

27 530 100,0


03


Әлеуметтiк салық

16 642 215,0



1

Әлеуметтік салық

16 642 215,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 039 112,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 269 197,7



3

Жер салығы

191 259,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 576 849,9



5

Бірыңғай жер салығы

1 806,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

962 719,0



2

Акциздер

80 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

176 315,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

706 404,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 500 999,0



1

Мемлекеттік баж

1 500 999,0

2



Салықтық емес түсiмдер

458 219,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120 986,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

298,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

117 212,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

498,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

2 978,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 233,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 233,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

325 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

325 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 849 537,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 391 537,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 391 537,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

458 000,0



1

Жерді сату

320 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

138 000,0

4



Трансферттер түсімдері

17 710 964,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары органдарынан түсетін трансферттер

17 710 964,5



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

17 710 964,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

96 661 612,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 546 336,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 298 934,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

242 674,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 971,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

168 703,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 056 259,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

982 062,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

74 197,6


2



Қаржылық қызмет

17 710,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 710,7




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 508,9




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 201,8


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

229 691,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

229 691,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

205 658,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 032,3

02




Қорғаныс

201 068,6


1



Әскери мұқтаждар

170 647,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

170 647,3




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

170 647,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

30 421,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 421,3




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

30 421,3

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

455 136,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

455 136,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

455 136,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

455 136,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 024 557,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

847 798,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

847 798,2




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

847 798,2


2



Әлеуметтiк көмек

5 444 148,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 122 911,9




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 327,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

750 092,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

101 899,2




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

256 153,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

557 299,3




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

814 168,5




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 506 772,9




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

130 200,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

321 236,9




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

321 236,9


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

732 610,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

665 849,6




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

272 493,9




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 100,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 657,3




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

105 675,3




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

153 794,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

81 898,5




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

37 230,6



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

66 760,4




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

66 760,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 817 693,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

29 004 263,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 705 257,9




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

13 112 139,5




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 593 118,4



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 658 040,6




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

202 436,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 500,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 435 103,9



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 640 964,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

208 035,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

848 838,1




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

2 834 348,2




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

404 124,6




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 502 417,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

38 754,8




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй сатып алу

6 804 447,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 925 654,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 201,0




058

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

15 201,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 910 453,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

392 947,6




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

3 802,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

1 703 682,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

482 452,2




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

327 568,3


3



Елді-мекендерді көркейту

9 887 776,6



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

9 887 776,6




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 656 227,3




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

668 766,8




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

24 945,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 537 837,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 999 850,9


1



Мәдениет саласындағы қызмет

659 119,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

659 119,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

659 119,9


2



Спорт

586 826,9



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

541 441,7




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 818,7




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

255 972,5




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 900,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

177 438,1




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

44 312,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

45 385,2




008

Cпорт объектілерін дамыту

45 385,2


3



Ақпараттық кеңiстiк

492 232,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

338 726,4




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

334 328,3




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

4 398,1



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

153 505,8




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

153 505,8


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

261 671,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

78 033,9




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 114,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 174,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 745,3



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

183 638,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 437,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

65 650,7




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 550,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

238 307,1


1



Ауыл шаруашылығы

115 196,9



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

115 196,9




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 746,3




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 450,6


6



Жер қатынастары

114 612,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

114 612,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 205,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 407,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

8 498,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 498,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

8 498,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 728 538,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 728 538,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 175 981,6




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

223 629,6




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

952 352,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

552 556,6




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

143 683,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

390 361,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 721,3




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 791,0

12




Көлiк және коммуникация

16 922 872,8


1



Автомобиль көлiгi

9 828 585,5



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 828 585,5




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 790 371,4




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 659 343,4




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 378 870,7


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

7 094 287,3



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 094 287,3




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 592,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 695,2




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 900 000,0

13




Басқалар

1 232 307,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

112 447,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 160,1




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

7 160,1



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

105 287,5




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 759,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 528,4


9



Басқалар

1 119 859,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000 000,0



 497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

119 859,7




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

119 859,7

14




Борышқа қызмет көрсету

761 041,0


1



Борышқа қызмет көрсету

761 041,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

761 041,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

761 041,0

15




Трансферттер

22 733 903,0


1



Трансферттер

22 733 903,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 733 903,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 224,7




007

Бюджеттік алып қоюлар

22 087 181,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

579 897,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

10 600,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-449 001,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

449 001,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 921 148,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 921 148,9





Қарыздардың түсуі

13 217 682,0





Қарыздарды өтеу

10 305 166,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 008 632,9


О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 20 ноября 2024 года № 34/175-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 291 462,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 458 219,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 849 537,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 710 964,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 96 661 612,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата города Семей Д. Шакаримов

  Приложение к решению
от 20 ноября 2024 года
№ 34/175-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII

Бюджет города Семей на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

88 291 462,1

1



Налоговые поступления

60 272 741,6


01


Подоходный налог

37 127 696,0



1

Корпоративный подоходный налог

9 597 596,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27 530 100,0


03


Социальный налог

16 642 215,0



1

Социальный налог

16 642 215,0


04


Налоги на собственность

4 039 112,6



1

Налоги на имущество

2 269 197,7



3

Земельный налог

191 259,0



4

Налог на транспортные средства

1 576 849,9



5

Единый земельный налог

1 806,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

962 719,0



2

Акцизы

80 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

176 315,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

706 404,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 500 999,0



1

Государственная пошлина

1 500 999,0

2



Неналоговые поступления

458 219,0


01


Доходы от государственной собственности

120 986,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

298,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

117 212,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

498,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2 978,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12 233,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

12 233,0


06


Прочие неналоговые поступления

325 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

325 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 849 537,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 391 537,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 391 537,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

458 000,0



1

Продажа земли

320 000,0



2

Продажа нематериальных активов

138 000,0

4



Поступления трансфертов

17 710 964,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 710 964,5



2

Трансферты из областного бюджета

17 710 964,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

96 661 612,0

01




Государственные услуги общего характера

1 546 336,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 298 934,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

242 674,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

73 971,8




003

Капитальные расходы государственного органа

168 703,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 056 259,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

982 062,1




003

Капитальные расходы государственного органа

74 197,6


2



Финансовая деятельность

17 710,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 710,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 508,9




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 201,8


9



Прочие государственные услуги общего характера

229 691,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

229 691,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

205 658,8




015

Капитальные расходы государственного органа

24 032,3

02




Оборона

201 068,6


1



Военные нужды

170 647,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

170 647,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

170 647,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

30 421,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 421,3




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

30 421,3

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

455 136,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

455 136,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

455 136,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

455 136,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 024 557,0


1



Социальное обеспечение

847 798,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

847 798,2




005

Государственная адресная социальная помощь

847 798,2


2



Социальная помощь

5 444 148,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 122 911,9




006

Оказание жилищной помощи

6 327,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

750 092,0




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

101 899,2




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

256 153,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

557 299,3




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

814 168,5




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 506 772,9


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

130 200,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

321 236,9




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

321 236,9


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

732 610,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

665 849,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

272 493,9




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 100,0




021

Капитальные расходы государственного органа

11 657,3




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

105 675,3




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

153 794,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 898,5




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

37 230,6



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

66 760,4




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

66 760,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 817 693,8


1



Жилищное хозяйство

29 004 263,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 705 257,9




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 112 139,5




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 593 118,4



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 658 040,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

202 436,7




003

Капитальные расходы государственного органа

20 500,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 435 103,9



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

12 640 964,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

208 035,0




003

Капитальные расходы государственного органа

848 838,1




004
 

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

2 834 348,2




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

404 124,6




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 502 417,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

38 754,8




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 804 447,0


2



Коммунальное хозяйство

2 925 654,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 201,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 201,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 910 453,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

392 947,6




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

3 802,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 703 682,0




028

Развитие коммунального хозяйства

482 452,2




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

327 568,3


3



Благоустройство населенных пунктов

9 887 776,6



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

9 887 776,6




025

Освещение улиц в населенных пунктах

3 656 227,3




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

668 766,8




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

24 945,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 537 837,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 999 850,9


1



Деятельность в области культуры

659 119,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

659 119,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

659 119,9


2



Спорт

586 826,9



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

541 441,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

56 818,7




004

Капитальные расходы государственного органа

255 972,5




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

177 438,1




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

44 312,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 385,2




008

Развитие объектов спорта

45 385,2


3



Информационное пространство

492 232,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

338 726,4




006

Функционирование районных (городских) библиотек

334 328,3




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 398,1



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

153 505,8




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

153 505,8


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

261 671,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

78 033,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

65 114,0




010

Капитальные расходы государственного органа

1 174,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 745,3



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

183 638,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

106 437,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

65 650,7




006

Капитальные расходы государственного органа

11 550,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 307,1


1



Сельское хозяйство

115 196,9



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

115 196,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

96 746,3




006

Капитальные расходы государственного органа

18 450,6


6



Земельные отношения

114 612,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

114 612,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

103 205,2




007

Капитальные расходы государственного органа

11 407,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 498,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 498,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

8 498,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 728 538,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 728 538,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 175 981,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

223 629,6




017

Капитальные расходы государственного органа

952 352,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

552 556,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

143 683,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

390 361,0




004

Капитальные расходы государственного органа

5 721,3




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 791,0

12




Транспорт и коммуникации

16 922 872,8


1



Автомобильный транспорт

9 828 585,5



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 828 585,5




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 790 371,4




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 659 343,4




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 378 870,7


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

7 094 287,3



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 094 287,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

176 592,1




003

Капитальные расходы государственного органа

17 695,2




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 900 000,0

13




Прочие

1 232 307,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

112 447,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 160,1




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

7 160,1



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

105 287,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

92 759,1




004

Капитальные расходы государственного органа

12 528,4


9



Прочие

1 119 859,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

119 859,7




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

119 859,7

14




Обслуживание долга

761 041,0


1



Обслуживание долга

761 041,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

761 041,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

761 041,0

15




Трансферты

22 733 903,0


1



Трансферты

22 733 903,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 733 903,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

56 224,7




007

Бюджетные изъятия

22 087 181,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

579 897,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

10 600,3





III. Чистое бюджетное кредитование

-449 001,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

449 001,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7 921 148,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 921 148,9





Поступление займов

13 217 682,0





Погашение займов

10 305 166,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 008 632,9