ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Кербұлақ аудандық мәслихатының "Кербұлақ ауданының ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Алтынемел ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 61 494 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 750 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 324 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 342 мың теңге;
трансферттер түсімі 52 078 мың теңге;
2) шығындар 62 484 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 990 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 990 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 990 мың теңге.
2. 2024-2026 жылдарға арналған Жайнақ батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 77 799 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 490 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 571 мың теңге;
трансферттер түсімі 65 738 мың теңге;
2) шығындар 80 007 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 208 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 208 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 208 мың теңге.
3. 2024-2026 жылдарға арналған Қоғалы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 110 632 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 44 090 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 66 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 66 476 мың теңге;
2) шығындар 124 333 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 13 701 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 13 701 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 13 701 мың теңге.
4. 2024-2026 жылдарға арналған Талдыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 89 575 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 19 814 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 69 761 мың теңге;
2) шығындар 90 859 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 284 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 284 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 284 мың теңге.
5. 2024-2026 жылдарға арналған Шұбар ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 51 782 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 216 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 193 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 42 373 мың теңге;
2) шығындар 55 608 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 826 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 826 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 826 мың теңге.
6. 2024-2026 жылдарға арналған Көксу ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 75 365 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 086 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 114 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 62 165 мың теңге;
2) шығындар 76 397 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 032 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 032 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 032 мың теңге.
7. 2024-2026 жылдарға арналған Қарашоқы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 51 332 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 398 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 934 мың теңге;
2) шығындар 51 715 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 383 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 383 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 383 мың теңге.
8. 2024-2026 жылдарға арналған Басши ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 59 518 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 565 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 953 мың теңге;
2) шығындар 59 965 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 447 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 447 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 447 мың теңге.
9. 2024-2026 жылдарға арналған Шанханай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 62 401 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 19 253 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 919 мың теңге;
трансферттер түсімі 42 227 мың теңге;
2) шығындар 62 933 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 532 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 532 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 532 мың теңге.
10. 2024-2026 жылдарға арналған Сарыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 235 801 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 166 315 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 831 мың теңге;
трансферттер түсімі 67 655 мың теңге;
2) шығындар 242 603 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 6 802 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 802 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 6 802 мың теңге.
11. 2024-2026 жылдарға арналған Қаспан ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 57 776 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 919 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 503 мың теңге;
трансферттер түсімі 47 354 мың теңге;
2) шығындар 59 310 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 534 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 534 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 534 мың теңге.
12. 2024-2026 жылдарға арналған Қызылжар ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 50 554 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 450 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 017 мың теңге;
трансферттер түсімі 32 087 мың теңге;
2) шығындар 52 273 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 719 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 719 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 719 мың теңге.
13. 2024-2026 жылдарға арналған Сарыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 74 472 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 005 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 128 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 66 339 мың теңге;
2) шығындар 76 391 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 919 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 919 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 919 мың теңге.
14. 2024-2026жылдарға арналған Сарыбастау ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 71 393 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 163 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 62 191 мың теңге;
2) шығындар 73 747 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 354 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 354 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 354 мың теңге.
15. 2024-2026 жылдарға арналған Жоламан ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 67 771 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 13 027 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 14 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 730 мың теңге;
2) шығындар 72 150 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 379 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 379 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 379 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 және 43-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2024жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Кербұлақ аудандық мәслихатының төрағасы | Қ. Бекиев |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 1-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Алтынемел ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 61 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 52 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 52 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 52 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 62 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 23 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 2-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Жайнақ батыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 77 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 80 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 7 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 7 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 3-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 7-қосымша |
2024 жылға арналған Қоғалы ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 110 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 44 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 22 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 22 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 124 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 20 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 20 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 20 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -13 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 13 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 13 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 4-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 10-қосымша |
2024 жылға арналған Талдыбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 89 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 14 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 90 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 33 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 33 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 33 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 9 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 9 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 9 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 5-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 13-қосымша |
2024 жылға арналған Шұбар ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 51 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 55 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 50 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -3 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 6-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 16-қосымша |
2024 жылға арналған Көксу ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 75 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 62 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 76 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 32 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 32 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | 4 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 27 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 7 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 7-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 19-қосымша |
2024 жылға арналған Қарашоқы ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 51 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 40 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 51 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 8-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 22-қосымша |
2024 жылға арналған Басши ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 59 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 59 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -447 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 9-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 25-қосымша |
2024 жылға арналған Шанханай ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 62 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 9 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 62 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 6 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 6 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 6 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 10 – қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 28-қосымша |
2024 жылға арналған Сарыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. Кірістер | 235 801 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 166 315 | |||||||
01 | Табыс салығы | 101 372 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 101 372 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 62 766 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 781 | |||||||
3 | Жер салығы | 1 223 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 430 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 332 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 177 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 375 | |||||||
4 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 1 802 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 831 | |||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 831 | |||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 831 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 655 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 655 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 655 | |||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | ||||||||
Кіші функция | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Шығындар | 242 603 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 84 050 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 83 990 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 990 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80 220 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 770 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 60 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 60 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 144 930 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 144 930 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144 930 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 330 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 626 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 103 974 | |||||||
15 | Трансферттер | 13 623 | |||||||
1 | Трансферттер | 13 623 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 623 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 13 622 |
,
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | |||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -6 801 | ||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 801 | ||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 6 801 | |||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 801 | |||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 801 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 11-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 31-қосымша |
2024 жылға арналған Қаспан ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 57 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 59 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 12-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 34-қосымша |
2024 жылға арналған Қызылжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 50 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 4 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 52 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | 1 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 13-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 37-қосымша |
2024 жылға арналған Сарыбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 74 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Жеке табыс салығы | 1 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 76 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 35 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 14-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 40-қосымша |
2024 жылға арналған Сарыбастау ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 71 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 62 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 73 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 30 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 19-156 шешіміне 15-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10-89 шешіміне 43-қосымша |
2024 жылға арналған Жоламан ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 67 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 72 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 53 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 6 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 6 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 6 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -4 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |