"2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №104-12/13 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 7 қарашадағы № 205-29/4 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №104-12/13 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 219 629,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49 430,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 1 170 198,6 мың теңге;

      2) шығындар – 1 238 281,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -18 652,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 18 652,4 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 18 652,4 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 7 қарашадағы
№205-29/4 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№104-12/13 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі

1

2

3

4

5

6





Атауы






1. КІРІСТЕР

1 219 629,4

1




Салықтық түсімдер

49 430,8


01



Табыс салығы

16 556,3



2


Жеке табыс салығы

16 556,3


04



Меншiкке салынатын салықтар

32 792,5



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2200,0



3


Жер салығы

880,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

29 600,0



5


Бірыңғай жер салығы

112,5


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

82,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

1 170 198,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 170 198,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 170 198,6




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

205,0




02

Нысаналы даму трансферттері

1 066 438,6




03

Субвенциялар

103 555,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

1 238 281,8

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

62 498,6


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

62 498,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 498,6




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 986,5




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 934,1




032


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 578,0

5





Денсаулық сақтау

67,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

67,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

67,0

6





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 370,0


02




Әлеуметтiк көмек

5 370,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 370,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

5 370,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

49 594,7


03




'Елді-мекендерді көркейту

49 594,7



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 594,7




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

26 137,2




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

776,9




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

22 680,6

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 867,3


01




Мәдениет саласындағы қызмет

42 694,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 694,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 694,0


2




Спорт

173,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173,3




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

173,3

12





Көлік және коммуникация

873 094,9


01




Автомобиль көлігі

873 094,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

873 094,9




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

865 792,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 326,9




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3976,0

13





Басқалар

204 786,0


09




Басқалар

204 786,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

204 786,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4139,4




058


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

200 646,6

15





Трансферттер

3,3


01




Трансферттер

3,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,3




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

1,2




048


Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

2,1






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-18 652,4






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

18 652,4

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

18 652,4


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

18 652,4



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24 081,4




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

24 081,4



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

5 429,0




01


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

5 429,0


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №104-12/13 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2024-2026 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 7 ноября 2024 года № 205-29/4

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 219 629,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49 430,8 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 0;

      поступления трансфертов – 1 170 198,6 тысяч тенге;

      2) расходы – 1 238 281,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – - 18 652,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 652,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 18 652,4 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председателя Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 7 ноября 2024 года №205-29/4

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 104-12/13

Бюджет сельского округа Аксуат на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5

6





1. Доходы

1 219 629,4

1




Налоговые поступления

49 430,8


01



Подоходный налог

16 556,3



2


Индивидуальный подоходный налог

16 556,3


04



Hалоги на собственность

32 792,5



1


Hалоги на имущество

2200,0



3


Земельный налог

880,0



4


Hалог на транспортные средства

29 600,0



5


Единый земельный налог

112,5


05



Налог за пользование земельным участком

82,0

2




Не налоговые поступления

0,0

4




Поступления трансфертов

1 170 198,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 170 198,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 170 198,6




01

Целевые текущие трансферты

205,0




02

Целевые трансферты на развитие

1 066 438,6




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

103 555,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

1 238 281,8

1





Государственные услуги общего характера

62 498,6


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62 498,6



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 498,6




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 986,6




022


Капитальные расходы государственного органа

5934,1




032


'Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3578,0

5





Здравоохранение

67,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

67,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

67,0

6





Социальная помощь и социальное обеспечение

5 370,0


02




Социальная помощь

5 370,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 370,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 370,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

49 594,7


03




Благоустройство населенных пунктов

49 594,7



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 594,7




008


Освещение улиц в населенных пунктах

26 137,2




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

776,9




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 680,6

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 867,3


01




Деятельность в области культуры

42 694,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 694,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 694,0


2




Спорт

173,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173,3




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

173,3

12





Транспорт и коммуникации

873 094,9


01




Автомобильный транспорт

873 094,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

873 094,9




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

865 792,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 326,9




045


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 976,0

13





Прочие

204 786,0


09




Прочие

204 786,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

204 786,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

4 139,4




058


Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 646,6

15





Трансферты

3,3


01




Трансферты

3,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,3




044


Неиспользованные ( недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
возврат целевых трансфертов

1,2




048


Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

2,1






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-18 652,4






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

18 652,4

8





Используемые остатки бюджетных средств

18 652,4


01




Свободные остатки бюджетных средств

18 652,4



1



Свободные остатки бюджетных средств

24 081,4




01


Свободные остатки бюджетных средств

24 081,4






Свободные остатки бюджетных средств

24 081,4



2



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

5 429,0




01


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

5 429,0