В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 219 629,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 49 430,8 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 0;
поступления трансфертов – 1 170 198,6 тысяч тенге;
2) расходы – 1 238 281,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – - 18 652,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 652,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 18 652,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 205-29/4 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Аксуат в сумме на 2024 год – 130 555,0 тысяч тенге, на 2025 год – 112 515,0 тысяч тенге, на 2026 год – 108 635,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 205-29/4 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Доходы | 1 219 629,4 | |||||
1 | Налоговые поступления | 49 430,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 16 556,3 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 556,3 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 32 792,5 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2200,0 | ||||
3 | Земельный налог | 880,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 600,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 112,5 | ||||
05 | Налог за пользование земельным участком | 82,0 | ||||
2 | Не налоговые поступления | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 1 170 198,6 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 170 198,6 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 170 198,6 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 205,0 | ||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 1 066 438,6 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 103 555,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 1 238 281,8 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 62 498,6 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 498,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 498,6 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 986,6 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5934,1 | ||||
032 | 'Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3578,0 | ||||
5 | Здравоохранение | 67,0 | ||||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 67,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 67,0 | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 370,0 | ||||
02 | Социальная помощь | 5 370,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 370,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 370,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 594,7 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 49 594,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 594,7 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 137,2 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 776,9 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 680,6 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 867,3 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 42 694,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 694,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 694,0 | ||||
2 | Спорт | 173,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173,3 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 173,3 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 873 094,9 | ||||
01 | Автомобильный транспорт | 873 094,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 873 094,9 | ||||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 865 792,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 326,9 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 976,0 | ||||
13 | Прочие | 204 786,0 | ||||
09 | Прочие | 204 786,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 204 786,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 139,4 | ||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 200 646,6 | ||||
15 | Трансферты | 3,3 | ||||
01 | Трансферты | 3,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,3 | ||||
044 |
Неиспользованные ( недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,2 | ||||
048 |
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған ) | 2,1 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -18 652,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 18 652,4 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 18 652,4 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 18 652,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24 081,4 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 24 081,4 | ||||
Свободные остатки бюджетных средств | 24 081,4 | |||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 5 429,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 5 429,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. Доходы | 147 354.0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 29 992.5 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 260,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 260,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 25732.5 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 2343,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 937,2 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 365,0 | ||||||
5 | Налог за пользование земельным участком | 87,3 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 294 374,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294 374,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294 374,0 | ||||||
01 | Целевые текущие трансферты | 0 | ||||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 117 361,5 | ||||||
Функциональная группа | ||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. Затраты | 147 354 .0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 249,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 249,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 249,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 249,0 | ||||||
05 | Здравоохранение | 71,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 71,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71,0 | ||||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 71,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 412,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 5 412,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 412,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 412,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 433,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 314,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 314,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 467.0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 161,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 958,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 526,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 49 320,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 320,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 320,0 | ||||||
2 | Спорт | 206,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 206,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 431,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 431,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 431,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 431,0 | ||||||
13 | Прочие | 6 232.0 | ||||||
9 | Прочие | 6 232,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 232,0 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 232,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 142 416,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 31 492.1 | ||||
01 | Подоходный налог | 4 473,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 473,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 27 019,1 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2460,2 | ||||
3 | Земельный налог | 984,1 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 483,1 | ||||
5 | Налог за пользование земельным участком | 91,7 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 110 923,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294 374,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294 374,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 110 923,9 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 142 416.0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 791,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 791,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 791,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 791,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 75,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 75,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 75,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 453,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 5 453,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 453,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 453,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 953,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 953,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 953,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 340 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 219,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 106,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 148,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 49 931,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 931,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 931,0 | ||||
2 | Спорт | 217,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 217,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 452,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 452,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 452,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 452,0 | ||||
13 | Прочие | 6 544,0 | ||||
9 | Прочие | 6 544,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 544,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 544,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 |
Перечень бюджетных программ сельского округа Аксуат, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2024 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |