2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 230-33/2 шешімі

      Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 4 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 111 993,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 37 866,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 74 127,0 мың теңге;

      2) шығындар – 111 993,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржыактивтерінсатыпалу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) –0;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.

      2. Қалалық бюджеттен Белкөл кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылғы – 74 127,0 мың теңге, 2026 жылға – 59 109,0 мың теңге, 2027 жылға – 58 994,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2025 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

111 993,0

1



Салықтық түсімдер

37 866,0


01


Табыс салығы

6 700,0



2

Жеке табыс салығы

6 700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

30 589,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 278,0



3

Жер салығы

15 722,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 589,0



5

Бір реттік жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

577,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

523,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

54,0

4



Трансферттердің түсімдері

74 127,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

74 127,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

74 127,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

111 993,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 580,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 580,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 580,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 580,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 975,0


3



'Елді-мекендерді көркейту

31 975,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 975,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

15 088,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 323,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

15 564,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 136,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

22 929,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 929,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 929,0


2



Спорт

207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

207,0

12




Көлік және коммуникация

302,0


1



Автомобиль көлігі

302,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

302,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

302,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражатықалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

98 868,0

1



Салықтық түсімдер

39 759,0


01


Табыс салығы

7 035,0



2

Жеке табыс салығы

7 035,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

32 118,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 342,0



3

Жер салығы

16 508,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

14 268,0



5

Бір реттік жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

606,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

549,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

57,0

4



Трансферттердің түсімдері

59 109,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59 109,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

59 109,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

98 868,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 113,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 113,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 113,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 113,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 824,0


3



'Елді-мекендерді көркейту

17 824,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 824,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

15 842,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 389,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

593,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 613,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

23 396,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 396,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 396,0


2



Спорт

217,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

217,0

12




Көлік және коммуникация

318,0


1



Автомобиль көлігі

318,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

318,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

318,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражатықалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 3-қосымша

2027 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

100 743,0

1



Салықтық түсімдер

41 749,0


01


Табыс салығы

7 387,0



2

Жеке табыс салығы

7 387,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

33 725,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 409,0



3

Жер салығы

17 334,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

14 982,0



5

Бір реттік жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

637,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

577,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

60,0

4



Трансферттердің түсімдері

58 994,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

58 994,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

58 994,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

100 743,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 707,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 707,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 707,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 707,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 715,0


3



'Елді-мекендерді көркейту

18 715,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 715,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

16 635,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 458,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

622,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 988,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

23 760,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 760,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 760,0


2



Спорт

228,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

228,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

228,0

12




Көлік және коммуникация

333,0


1



Автомобиль көлігі

333,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

333,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

333,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

0,0



01


Бюджет қаражатықалдықтары

0,0




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2025-2027 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 230-33/2

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 111 993,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37 866,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 74 127,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 111 993,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.

      2. Утвердить распределение субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль на 2025 год в объеме – 74 127,0 тысяч тенге, 2026 год в объеме – 59 109,0 тысяч тенге, 2027 год в объеме – 58 994,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2025 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №230-33/2

Бюджет поселка Белкуль на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

111 993,0

1



Налоговые поступления

37 866,0


01


Подоходный налог

6 700,0



2

Подоходный налог

6 700,0


04


Hалоги на собственность

30 589,0



1

Hалоги на имущество

1 278,0



3

Земельный налог

15 722,0



4

Hалог на транспортные средства

13 589,0



5

Единовременный земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

577,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

523,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

54,0

4



Поступления трансфертов

74 127,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74 127,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74 127,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

111 993,0

01




Государственные услуги общего характера

56 580,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 580,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 580,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 580,0




022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 975,0


03



Благоустройство населенных пунктов

31 975,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 975,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 088,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 323,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 564,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 136,0


01



Деятельность в области культуры

22 929,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 929,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 929,0


02



Спорт

207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12




Транспорт и коммуникации

302,0


01



Автомобильный транспорт

302,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

302,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

302,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №230-33/2

Бюджет поселка Белкуль на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

98 868,0

1



Налоговые поступления

39 759,0


01


Подоходный налог

7 035,0



2

Подоходный налог

7 035,0


04


Hалоги на собственность

32 118,0



1

Hалоги на имущество

1 342,0



3

Земельный налог

16 508,0



4

Hалог на транспортные средства

14 268,0



5

Единовременный земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

606,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

549,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

57,0

4



Поступления трансфертов

59 109,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59 109,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59 109,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

98 868,0

01




Государственные услуги общего характера

57 113,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 113,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 113,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 113,0




022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 824,0


03



Благоустройство населенных пунктов

17 824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 824,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 842,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 389,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

593,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 613,0


01



Деятельность в области культуры

23 396,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 396,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 396,0


02



Спорт

217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

217,0

12




Транспорт и коммуникации

318,0


01



Автомобильный транспорт

318,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

318,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

318,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №230-33/2

Бюджет поселка Белкуль на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

100 743,0

1



Налоговые поступления

41 749,0


01


Подоходный налог

7 387,0



2

Подоходный налог

7 387,0


04


Hалоги на собственность

33 725,0



1

Hалоги на имущество

1 409,0



3

Земельный налог

17 334,0



4

Hалог на транспортные средства

14 982,0



5

Единовременный земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

577,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

60,0

4



Поступления трансфертов

58 994,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 994,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 994,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

100 743,0

01




Государственные услуги общего характера

57 707,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 707,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 707,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 707,0




022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 715,0


03



Благоустройство населенных пунктов

18 715,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 715,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 635,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 458,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

622,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 988,0


01



Деятельность в области культуры

23 760,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 760,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 760,0


02



Спорт

228,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

228,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

228,0

12




Транспорт и коммуникации

333,0


01



Автомобильный транспорт

333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

333,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

333,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0



01


Остатки бюджетных средств

0,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №230-33/2

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2025 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь