Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 4 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 111 993,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 37 866,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 74 127,0 мың теңге;
2) шығындар – 111 993,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржыактивтерінсатыпалу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) –0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.
2. Қалалық бюджеттен Белкөл кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылғы – 74 127,0 мың теңге, 2026 жылға – 59 109,0 мың теңге, 2027 жылға – 58 994,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 2025 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 111 993,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 37 866,0 | |||
01 | Табыс салығы | 6 700,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 6 700,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 30 589,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 278,0 | |||
3 | Жер салығы | 15 722,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 589,0 | |||
5 | Бір реттік жер салығы | 0,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 577,0 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 523,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар | 54,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 74 127,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 74 127,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 74 127,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 111 993,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 56 580,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 580,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 580,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 580,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 975,0 | |||
3 | 'Елді-мекендерді көркейту | 31 975,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 975,0 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 15 088,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 323,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 15 564,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 136,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 22 929,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 929,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 22 929,0 | |||
2 | Спорт | 207,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 207,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 207,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 302,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 302,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 302,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 302,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
7 | Қарыз түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражатықалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне 2-қосымша |
2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 98 868,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 39 759,0 | |||
01 | Табыс салығы | 7 035,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 7 035,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 32 118,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 342,0 | |||
3 | Жер салығы | 16 508,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 268,0 | |||
5 | Бір реттік жер салығы | 0,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 606,0 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 549,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар | 57,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 59 109,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 59 109,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 59 109,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 98 868,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 57 113,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 113,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 113,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 113,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 824,0 | |||
3 | 'Елді-мекендерді көркейту | 17 824,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 824,0 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 15 842,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 389,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 593,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 613,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 23 396,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 396,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 396,0 | |||
2 | Спорт | 217,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 217,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 318,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 318,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 318,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 318,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
7 | Қарыз түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражатықалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне 3-қосымша |
2027 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 100 743,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 41 749,0 | |||
01 | Табыс салығы | 7 387,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 7 387,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 33 725,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 409,0 | |||
3 | Жер салығы | 17 334,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 982,0 | |||
5 | Бір реттік жер салығы | 0,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 637,0 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 577,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар | 60,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 58 994,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 994,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 58 994,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 100 743,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 57 707,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 707,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 707,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 707,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 715,0 | |||
3 | 'Елді-мекендерді көркейту | 18 715,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 715,0 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 16 635,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 458,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 622,4 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 988,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 23 760,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 760,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 760,0 | |||
2 | Спорт | 228,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 228,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 228,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 333,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 333,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 333,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 333,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
7 | Қарыз түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражатықалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
Атауы |
Денсаулық сақтау |
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |