2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 232-33/4 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 4 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 767 269,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49 667,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 717 602,0 мың теңге;

      2) шығындар – 779 445,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0, оның ішінде;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 176,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 12 176,7 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 12 176,7 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 06.03.2025 № 248-35/4 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қалалық бюджеттен Ақсуат ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылға – 94 241,0 мың теңге, 2026 жылға – 89 596,0 мың теңге, 2027 жылға – 89 941,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 06.03.2025 № 248-35/4 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі




Атауы


1

2

3


4

5





1. КІРІСТЕР

767 269,0

1




Салықтық түсімдер

49 667,0


01



Табыс салығы

17 500,0



2


Жеке табыс салығы

17 500,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

32 080,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2200,0



3


Жер салығы

880,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

29 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

87,0

4




Трансферттердің түсімдері

717 602,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

717 602,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

717 602,0




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

6600,0




02

Нысаналы даму трансферттері

616 761,0




03

Субвенциялар

94 241,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

779 445,7

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

60 238,2


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

60 238,2



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 238,2




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 962,7




022


Мемлекеттік органның күрделі шығындары

2 275,5

5





Денсаулық сақтау

71,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

71,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

71,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

44 571,9


03




'Елді-мекендерді көркейту

44 571,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 571,9




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

20 123,9




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 160,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

23 288,0

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

48 925,0


01




Мәдениет саласындағы қызмет

48 718,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 718,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 718,0


02




Спорт

207,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

207,0

12





Көлік және коммуникация

435,0


01




Автомобиль көлігі

435,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

435,0




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

5,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

430,0

13





Басқалар

622 988,0


09




Басқалар

622 988,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

622 988,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 232,0




058


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.

616 756,0

15





Трансферттер

2 216,6


01




Трансферттер

2 216,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 216,6




048


Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

2 216,6






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0






Бюджеттік кредиттер

0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0






Қаржы активтерін сатып алу

0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12 176,7






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 176,7

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12 176,7


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

12 176,7



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 825,6




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 825,6



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

4 648,9




01


Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

4 648,9

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы


1

2

3


4

5





1. Кірістер

141 746.0

1




Салықтық түсімдер

52 150.0


01



Табыс салығы

18 375.0



2


Жеке табыс салығы

18 375.0


04



Меншiкке салынатын салықтар

33 684.0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2310,0



3


Жер салығы

924,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

30 450,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

91,0

4




Трансферттердің түсімдері

89 596,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 596,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 596,0




03

Субвенциялар

89 596,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

141 746,0

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 003,0


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 003,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 003,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 003,0

5





Денсаулық сақтау

75,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

75,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

75,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 637,0


03




'Елді-мекендерді көркейту

30 637,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 637,0




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

24 854,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 218,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

3 106.0

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

49 850,0


01




Мәдениет саласындағы қызмет

49 277,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 277,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

49 277,0


02




Спорт

217,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

217,0

12





Көлік және коммуникация

452,0


01




Автомобиль көлігі

452,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

452,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

452,0

13





Басқалар

6 544,0


09




Басқалар

6 544,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 544,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 544,0






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 3-қосымша

2027 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы


1

2

3


4

5





1. Кірістер

144 700,0

1




Салықтық түсімдер

54 759,0


01



Табыс салығы

19 294,0



2


Жеке табыс салығы

19 294,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

35 369,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2426,0



3


Жер салығы

970,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

31 973,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

96,0

4




Трансферттердің түсімдері

89 941,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 941,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 941,0




03

Субвенциялар

89 941,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

144 700,0

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

56 561,0


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 561,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 561,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 561,0

5





Денсаулық сақтау

79,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

79,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

79,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 664,0


03




'Елді-мекендерді көркейту

22 664,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 664,0




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

26 096,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 279,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

3 262,0

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

50 078,0


01




Мәдениет саласындағы қызмет

49 850,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 850,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

49 850,0


02




Спорт

228,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

228,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

228,0

12





Көлік және коммуникация

474,0


01




Автомобиль көлігі

474,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

474,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

474,0

13





Басқалар

6 871,0


09




Басқалар

6 871,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 871,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 871,0






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2025-2027 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 232-33/4.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 767 269,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49 667,0 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 0;

      поступления трансфертов – 717 602,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 779 445,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – -12 176,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 176,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 12 176,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 06.03.2025 № 248-35/4 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Аксуат в сумме на 2025 год – 94 241,0 тысяч тенге, на 2026 год – 89 596,0 тысяч тенге, на 2027 год – 89 941,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2025 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 06.03.2025 № 248-35/4 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование






4






1. Доходы

767 269,0

1




Налоговые поступления

49 667,0


01



Подоходный налог

17 500,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17 500,0


04



Hалоги на собственность

32 080,0



1


Hалоги на имущество

2200,0



3


Земельный налог

880,0



4


Hалог на транспортные средства

29 000,0


05



Налог за пользование земельным участком

87,0

4




Поступления трансфертов

717 602,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

717 602,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

717 602,0




01

Целевые текущие трансферты

6 600,0




02

Целевые трансферты на развитие

616 761,0




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

94 241,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

779 445,7

1





Государственные услуги общего характера

60 238,2


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 238,2



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 238,2




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57962,7




022


Капитальные расходы государственного органа

2 275,5

5





Здравоохранение

71,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

71,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

71,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

44 571,9


03




Благоустройство населенных пунктов

44 571,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 571,9




008


Освещение улиц в населенных пунктах

20 123,9




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 160,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 288,0

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 925,0


01




Деятельность в области культуры

48 718,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 718,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

48 718,0


2




Спорт

207,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12





Транспорт и коммуникации

435,0


01




Автомобильный транспорт

435,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

435,0




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

430,0

13





Прочие

622 988,0


09




Прочие

622 988,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

622 988,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

6 232,0




058


Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

616 756,0

15





Трансферты

2 216,6


01




Трансферты

2 216,6



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 216,6




048


Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару

2 216,6






3. Чистое бюджетное кредитование

0






Бюджетные кредиты

0

5





Погашение бюджетных кредитов

0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 176,7






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

12 176,7

8





Используемые остатки бюджетных средств

12 176,7


01




Свободные остатки бюджетных средств

12 176,7



1



Свободные остатки бюджетных средств

16 825,6




01


Свободные остатки бюджетных средств

16 825,6



2



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

4 648,9




01


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

4 648,9


  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

141 746,0

1




Налоговые поступления

52 150,0


01



Подоходный налог

18 375,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 375,0


04



Hалоги на собственность

33 684,0



1


Hалоги на имущество

2 310,0



3


Земельный налог

924,0



4


Hалог на транспортные средства

30 450,0


05



Налог за пользование земельным участком

91,0

4




Поступления трансфертов

89 596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 596,0




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

89 596,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

141 746,0

1





Государственные услуги общего характера

56 003,0


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 003,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 003,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 003,0

5





Здравоохранение

75,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

75,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

75,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

30 637,0


03




Благоустройство населенных пунктов

30 637,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 637,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

24 854,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 218,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 106,0

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

49 850,0


01




Деятельность в области культуры

49 277,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 277,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

49 277,0


02




Спорт

217,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

217,0

12





Транспорт и коммуникации

452,0


01




Автомобильный транспорт

452,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

452,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

452,0

13





Прочие

6 544,0


09




Прочие

6 544,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 544,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

6 544,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01




Свободные остатки бюджетных средств

0,0



1



Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

144 700,0

1




Налоговые поступления

54 759,0


01



Подоходный налог

19 294,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 294,0


04



Hалоги на собственность

35 369,0



1


Hалоги на имущество

2426,0



3


Земельный налог

970,0



4


Hалог на транспортные средства

31 973,0


05



Налог за пользование земельным участком

96,0

4




Поступления трансфертов

89 941,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 941,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 941,0




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

89 941,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

144 700,0

1





Государственные услуги общего характера

56 561,0


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 561,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 561,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 561,0

5





Здравоохранение

79,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

79,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

79,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

22 664,0


03




Благоустройство населенных пунктов

22 664,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 664,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

26 096,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 279,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 262,0

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

50 078,0


01




Деятельность в области культуры

49 850,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 850,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

49 850,0


02




Спорт

228,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

228,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

228,0

12





Транспорт и коммуникации

474,0


01




Автомобильный транспорт

474,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

474,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

474,0

13





Прочие

6 871,0


09




Прочие

6 871,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 871,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

6 871,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01




Свободные остатки бюджетных средств

0,0



1



Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4

Перечень бюджетных программ сельского округа Аксуат, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2025 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь