"Жаңақорған кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджет туралы" Жаңақорған ауданы маслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №145 шешімініне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 183 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жаңақорған кентінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №145 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1. Жаңақорған кентінің 2024 – 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –1 270 988,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 227 666,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 422,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 30 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 011 900,0 мың теңге;

      2) шығындар – 1 340 425,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -69 437,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 69 437,5 мың теңге".

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ. Сопбеков

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 11 сәуірдегі
№183 шешіміне қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 29 желтоқсандағы
№145 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Жаңақорған кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың
теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кірістер

1 270 988,0

1



Салықтық түсімдер

227 666,0


01


Табыс салығы

104 915,0



2

Жеке табыс салығы

104 915,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

122 126,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 650,0



3

Жер салығы

2 250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

115 026,0



5

Бірыңғай жер салығы 

200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

625,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

450,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 422,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 422,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 422,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 000,0



1

Жер сату

30 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 011 900,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 011 900,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 011 900,0

Функционалдық топ 

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

1 340 425,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

170 930,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

170 930,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

156 766,0



022

Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары

6 055,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

8 109,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

103 782,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

103 782,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

103 782,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

426 641,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

426 641,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

124 698,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 110,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

281 833,0

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

41 282,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 282,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41 282,0

12



Көлік және коммуникация

31 769,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 769,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

5 250,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

26 519,0

13



Басқалар

531 962,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

531 962,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

531 962,0

15



Трансферттер

34 059,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 059,5



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

34 059,5




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-69 437,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)

69 437,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

69 437,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

69 437,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

69 901,0



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

463,5


О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №145 "О бюджете поселке Жанакорган на 2024-2026 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 11 апреля 2024 года № 183

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №145 "О бюджете поселка Жанакорган на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 1 270 988,0 тысяч тенге; в том числе:

      налоговые поступления - 227 666,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 422,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –30 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 011 900,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 1 340 425,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0;

      бюджетные кредиты - 0;

      погашение бюджетных кредитов - 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0:

      приобритение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 69 437,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 69 437,5 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата
Жанакорганского района
Г. Сопбеков

  Приложение к пешению
маслихата Жанакорганского
района
от 11 апреля 2024 года №183
  Приложение 1 к пешению
маслихата Жанакорганского
района
от 29 декабря 2023 года №145

Бюджет поселка Жанакорган на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1 270 988,0

1



Налоговые поступления

227 666,0


01


Подоходный налог

104 915,0



2

Индивидуальный подоходный налог

104 915,0


04


Налоги на собственность

122 126,0



1

Налог на имущество

4 650,0



3

Земельный налог

2 250,0



4

Налог на транспортные средства

115 026,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

625,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

450,0

2



Неналоговые поступления

1 422,0


01


Доходы от государственной собственности

1 422,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 422,0

3



Поступления от продажи основного капитала

30 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 000,0



1

Продажа земли

30 000,0

4



Поступление трансфертов

1 011 900,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 011 900,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 011 900,0

Функциональнаягруппа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Затраты

1 340 425,5

01



Государственные услуги общего характера

170 930,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

170 930,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156 766,0



022

Капитальное расходы государственного органа

6 055,0



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

8 109,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

103 782,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 782,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

103 782,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

426 641,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

426 641,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

124 698,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 0110,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

281 833,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 282,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 282,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

41 282,0

12



Автомобиль и коммуникация

31 769,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 769,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах, районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 250,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 519,0

13



Другие

531 962,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

531 962,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл- Ел бесігі"

531 962,0

15



Трансферты

34 059,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 059,5



048

Возврат неиспольованных (недоспользованных) целевых трнасфертов

34 059,5




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-69 437,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

69 437,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

69 437,5


01


Остатки бюджетных средств

69 437,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

69 901,0



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

463,5