Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Жаңақорған кентінің 2024–2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №145 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
1. Жаңақорған кентінің 2024 – 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –1 270 988,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 227 666,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 422,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 30 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1 011 900,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 340 425,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -69 437,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 69 437,5 мың теңге".
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ. Сопбеков |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі №183 шешіміне қосымша |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 29 желтоқсандағы №145 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Жаңақорған кентінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, мың | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
I. Кірістер | 1 270 988,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 227 666,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 104 915,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 104 915,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 122 126,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 650,0 | |||||
3 | Жер салығы | 2 250,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 115 026,0 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 200,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 625,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 175,0 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 450,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 422,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 422,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 422,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 30 000,0 | |||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 30 000,0 | |||||
1 | Жер сату | 30 000,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 011 900,0 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 011 900,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 011 900,0 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы, | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
II. Шығындар | 1 340 425,5 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 170 930,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 170 930,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 156 766,0 | |||||
022 | Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары | 6 055,0 | |||||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 8 109,0 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 103 782,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 782,0 | |||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 103 782,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 426 641,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 426 641,0 | |||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 124 698,0 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 110,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 281 833,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 41 282,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 282,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 41 282,0 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 31 769,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 769,0 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 5 250,0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 26 519,0 | |||||
13 | Басқалар | 531 962,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 531 962,0 | |||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 531 962,0 | |||||
15 | Трансферттер | 34 059,5 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 059,5 | |||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару | 34 059,5 | |||||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -69 437,5 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) | 69 437,5 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 69 437,5 | |||||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 69 437,5 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 69 901,0 | |||||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 463,5 |