Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
"1. Қожакент ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №158 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
1. Қожакент ауылдық округінің 2024 – 2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 169 400,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 998,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 159 402,0 мың теңге;
2) шығындар – 177 032,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 632,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 632,4 мың теңге.".
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы маслихатының төрағасы | Ғ.Сопбеков |
Жаңақорған ауданы мәслихаты 2024 жылғы 11 сәуірдегі №196 шешіміне қосымша |
|
Жаңақорған ауданы мәслихаты 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №158 шешіміне 1 қосымша |
Қожакент ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 169 400,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 998,0 | ||
01 | Табыс салығы | 778,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 778,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 220,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 478,0 | ||
3 | Жер салығы | 22,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 380,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 340,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 159 402,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 159 402,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 159 402,0 | ||
Функционалдық топ | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
Сомасы, мың | |||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 177 032,4 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 73 121,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 121,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 973,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 734,0 | ||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 414,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 182,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 182,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 182,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 801,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 801,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 866,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 303,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 632,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 758,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 473,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 473,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 285,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 285,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 52 538,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 538,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 52 538,0 | ||
15 | Трансферттер | 7 632,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 632,4 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 632,4 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 632,4 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 7 632,4 | |||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары | 7 632,4 | ||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 7 632,4 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 091,5 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1 459,1 |