Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және Қарақия аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/89 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 213 036,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 264 784,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 152,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 947 100,6 мың теңге;
2) шығындар – 1 234 517,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдер – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21 480,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану) – 21 480,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 теңге;
бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары – 21 480,4 мың теңге.
Ескерту. 1 -тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 947 045,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 64 728,7 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 78 319,2 мың теңге;
Жетібай ауылы – 155 164,6 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 134 466,1 мың теңге;
Құрық ауылы – 268 546,0 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 129 350,9 мың теңге;
Сенек ауылы – 116 470,1 мың теңге.
Ескерту. 2 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы | Ж. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 67 160,7 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 425,0 | ||
01 | Табыс салығы | 300,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 300,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 602,0 | ||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 523,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 523,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 733,7 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 64 733,7 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 733,7 | ||
ШЫҒЫНДАР | 67 205,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 051,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30 051,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 051,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 051,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 117,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 36 117,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 117,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 590,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 30 527,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 037,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 587,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 587,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 587,0 | ||
Спорт | 450,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 450,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 450,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | -44,3 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 44,3 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 44,3 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 44,3 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 44,3 | ||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/ 98шешіміне 2-қосымша |
2024 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 88 126,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 798,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 110,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 91,0 | ||
3 | Жер салығы | 53,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 666,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 688,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 688,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 328,2 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 328,2 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 328,2 | ||
ШЫҒЫНДАР | 88 396,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 984,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 984,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 984,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 984,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 508,0 | ||
Әлеуметтiк көмек | 3 508,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 508,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 508,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 46 766,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 46 766,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 766,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 719,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 841,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 206,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 138,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 510,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 510,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 510,0 | ||
Спорт | 628,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 628,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 628,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 269,8 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 269,8 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 269,8 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 269,8 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 269,8 | ||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 3-қосымша |
2024 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 251 186,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 96 013,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 51 102,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 534,0 | ||
3 | Жер салығы | 420,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 50 048,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 44 911,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 44 911,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 155 173,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 155 173,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 155 173,6 | ||
ШЫҒЫНДАР | 253 979,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 683,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 683,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 683,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 683,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 19 820,0 | ||
Әлеуметтiк көмек | 19 820,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 820,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 19 820,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 178 427,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 178 427,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 178 427,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 30 049,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 52 471,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 95 907,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 049,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 1 200,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 200,0 | ||
Спорт | 1 849,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 849,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 849,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 2 792,4 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 2 792,4 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 792,4 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 792,4 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 792,4 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 142 762,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 087,0 | ||
01 | Табыс салығы | 486,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 486,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 485,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 278,0 | ||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 200,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 116,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 116,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 200,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 200,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 200,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 134 475,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 134 475,1 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 134 475,1 | ||
ШЫҒЫНДАР | 143 476,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 445,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 445,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 445,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 445,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 87 072,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 87 072,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 072,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 500,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 153,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 62 419,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 959,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 637,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 637,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 637,0 | ||
Спорт | 1 322,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 322,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 322,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | -713,9 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 713,9 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 713,9 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 713,9 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 713,9 | ||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 5-қосымша |
2024 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Ескерту. 5 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 363 592,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 94 091,0 | ||
01 | Табыс салығы | 11 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11 000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 80 041,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 430,0 | ||
3 | Жер салығы | 43 110,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 36 201,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 300,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 050,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 050,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 950,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 950,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 950,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 268 551,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 268 551,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 268 551,0 | ||
ШЫҒЫНДАР | 375 274,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 84 894,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 84 894,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 894,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80 407,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 487,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 20 304,0 | ||
Әлеуметтiк көмек | 20 304,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 304,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 20 304,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 268 592,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 268 592,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 268 592,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 30 503,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 70 200,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 167 889,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 484,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 622,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 622,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 622,0 | ||
Спорт | 862,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 862,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 862,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 11 682,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 11 682,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 11 682,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 682,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 682,0 | ||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 6-қосымша |
2024 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Ескерту. 6 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 171 988,9 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 42 629,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 472,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 126,0 | ||
3 | Жер салығы | 65,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 281,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26 157,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 26 157,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 129 359,9 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 129 359,9 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 129 359,9 | ||
ШЫҒЫНДАР | 176 444,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 905,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 905,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 905,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 905,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 808,0 | ||
Әлеуметтiк көмек | 3 808,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 808,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 808,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 122 505,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 122 505,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 122 505,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 190,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 320,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78 995,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 226,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 587,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 587,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 587,0 | ||
Спорт | 639,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 639,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 639,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 4 455,1 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 4 455,1 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 455,1 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 455,1 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 455,1 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 7-қосымша |
2024 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Ескерту. 7 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 30.04.2024 № 15/120 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 128 220,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 11 741,0 | ||
01 | Табыс салығы | 430,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 430,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 101,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90,0 | ||
3 | Жер салығы | 95,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 766,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 150,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 210,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 210,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 116 479,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 116 479,1 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 116 479,1 | ||
ШЫҒЫНДАР | 129 743,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 58 853,0 | ||
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 301,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 301,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 181,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 120,0 | ||
Қаржылық қызмет | 14 552,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 552,0 | ||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 14 552,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 263,0 | ||
Әлеуметтiк көмек | 3 263,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 263,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 263,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 66 204,0 | ||
Елді-мекендерді көркейту | 66 204,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 204,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 719,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 706,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 45 779,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 423,0 | ||
Мәдениет саласындағы қызмет | 792,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 792,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 792,0 | ||
Спорт | 631,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 631,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 631,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 1 522,9 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 1 522,9 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 522,9 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 522,9 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 522,9 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 8-қосымша |
2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 66 237,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 062,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 463,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 461,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 599,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 599,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 175,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 64 175,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 175,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 66 237,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 31 017,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 017,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 017,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 289,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 289,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 765,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлек | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 524,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 931,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 931,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 616,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 315,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 9-қосымша |
2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 95 384,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 656,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 197,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 95,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 099,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 459,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 459,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 85 728,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 85 728,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 85 728,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 95 384,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 235,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 235,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 235,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 683,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 683,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 683,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 53 272,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 272,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 054,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 452,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 32 766,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 194,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 194,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 535,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 659,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 246 823,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 100 181,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 53 025,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 560,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 441,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 52 024,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 47 156,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 47 156,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 146 642,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 146 642,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 146 642,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 246 823,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 52 358,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 358,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 358,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 20 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 811,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 20 811,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 170 978,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 170 978,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 52 551,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 55 094,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 63 333,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 676,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 676,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 735,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 941,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 11-қосымша |
2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 124 711,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 930,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 808,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 291,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 510,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 122,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 122,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 211,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 211,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 211,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 117 570,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 117 570,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 117 570,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 124 711,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 415,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 415,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 415,0 | ||||||
6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азамттарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 68 240,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 240,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 261,0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 110,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 38 869,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 056,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 056,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 668,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 388,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 12-қосымша |
2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 331 137,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 86 928,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 83 726,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 451,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 45 265,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 38 010,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 202,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 202,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 997,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 997,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 997,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 243 212,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 243 212,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 243 212,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 331 137,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 74 551,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 551,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 551,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 320,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 320,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 21 320,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 233 217,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 233 217,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 832,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 73 712,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 88 763,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 089,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 089,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 656,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 433,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 134 711,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 44 759,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 17 294,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 68,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 094,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 465,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 465,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 952,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 952,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 952,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 134 711,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 51 348,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 348,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 348,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 998,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 998,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 998,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 78 709,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 709,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 049,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 636,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 024,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 656,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 656,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 196,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 460,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 14-қосымша |
2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 169 055,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 717,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 497,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 94,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 99,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 304,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 220,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 220,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 157 338,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 157 338,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 157 338,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 169 055,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65 722,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 722,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 743,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 21 979,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 426,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 426,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 426,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 98 414,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 98 414,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 054,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 255,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 105,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 493,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 493,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 831,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 662,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 15-қосымша |
2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 69 540,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 164,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 486,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 484,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 678,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 678,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 376,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 376,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 376,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 69 540,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 561,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 561,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 561,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 003,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 003,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 203,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдады жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 26 800,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 976,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 976,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 646,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 330,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 100 135,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 136,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 655,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 99,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 553,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 481,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 481,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 999,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 999,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 999,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 100 135,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 082,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 082,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 082,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 867,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 867,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 867,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 55 934,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 934,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 7 406,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 124,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 404,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 252,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 252,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 561,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 691,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 17-қосымша |
2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 259 148,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 105 188,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 55 675,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 588,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 463,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 54 624,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 49 513,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 49 513,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 153 960,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 153 960,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 153 960,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 259 148,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 963,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 963,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 963,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 851,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 851,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 21 851,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 179 525,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 179 525,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 55 178,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 57 848,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 66 499,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 809,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 809,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 771,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 038,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 18-қосымша |
2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 130 932,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 275,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 147,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 305,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 835,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 128,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 128,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 222,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 222,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 222,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 123 435,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 123 435,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 123 435,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 130 932,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 57 123,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 123,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 123,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 71 651,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 651,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 9 724,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 115,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 812,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 158,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 158,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 701,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 457,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 347 708,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 91 273,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 87 911,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 473,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 47 528,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 39 910,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 362,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 362,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 046,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 046,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 046,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 255 389,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 255 389,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 255 389,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 347 708,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 78 234,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 234,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 234,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 22 388,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 388,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 22 388,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 244 887,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244 887,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 74 376,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 77 402,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 93 109,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 199,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 199,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 693,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 506,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 20-қосымша |
2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 141 430,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 46 995,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 18 157,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 138,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 948,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 28 838,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 28 838,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 435,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 94 435,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 94 435,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 141 430,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 53 902,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 902,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 902,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 197,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 197,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 197,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 643,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 643,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 18 951,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 017,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 675,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 688,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 688,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 205,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 483,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 21-қосымша |
2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 177 492,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 300,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12 069,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 98,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 103,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 868,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 231,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 231,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 165 192,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 165 192,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 165 192,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 177 492,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 68 995,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 995,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 917,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 23 078,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 597,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 597,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 597,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 103 333,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 333,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 7 406,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 317,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 73 610,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 567,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 567,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 872,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 695,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |