Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және Қарақия аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/89 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 330 763,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 396 554,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 183,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер бойынша – 5 606,0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 927 420,6 мың теңге;
2) шығындар – 1 352 244,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21480,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын
қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21480,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары – 21 480,4 мың теңге.
Ескерту. 1 -тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 927 365,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 84 524,7 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 79 501,2 мың теңге;
Жетібай ауылы – 91 296,6 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 109 460,1 мың теңге;
Құрық ауылы – 267 848,0 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 171 626,9 мың теңге;
Сенек ауылы – 123 108,1 мың теңге.
Ескерту. 2 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы | Ж. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 87 467,7 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 907,0 | ||
01 | Табыс салығы | 417,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 417,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 967,0 | ||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 965,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 523,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 523,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 31,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 29,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 29,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 84 529,7 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 84 529,7 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 84 529,7 | ||
ШЫҒЫНДАР | 87 512,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 793,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 793,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 793,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 45 306,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 306,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 814,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39 492,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 413,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 663,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 663,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 750,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 750,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 44,3 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 44,3 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 44,3 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 44,3 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 44,3 | ||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/ 98шешіміне 2-қосымша |
2024 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 94 251,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 741,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 098,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 098,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 255,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 147,0 | ||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 666,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 430,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 388,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 388,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79 510,2 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79 510,2 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79 510,2 | ||
ШЫҒЫНДАР | 94 521,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 104,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 104,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 104,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 154,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 154,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 154,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 42 625,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 625,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 519,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 119,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 987,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 638,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 760,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 760,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 878,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 878,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 269,8 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 269,8 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 269,8 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 269,8 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 269,8 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 3-қосымша |
2024 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 261 866,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 170 303,0 | ||
01 | Табыс салығы | 64 700,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 64 700,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 60 692,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 534,0 | ||
3 | Жер салығы | 420,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 59 348,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 390,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 44 911,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 44 911,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 256,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 256,0 | ||
1 | Жерді сату | 256,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 91 305,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 91 305,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 91 305,6 | ||
ШЫҒЫНДАР | 264 659,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 71 721,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 721,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 71 721,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 19 641,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 641,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 19 641,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 169 948,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 169 948,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 38 549,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 52 471,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78 928,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 349,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 500,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 849,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 849,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 2 792,4 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 2 792,4 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 792,4 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 792,4 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 792,4 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 4-қосымша |
2024 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 119 406,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 737,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 886,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 886,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 735,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 278,0 | ||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 200,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 250,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 116,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 116,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 200,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 200,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 200,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 109 469,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 109 469,1 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 109 469,1 | ||
ШЫҒЫНДАР | 120 120,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 845,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 845,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 845,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 67 066,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 066,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 500,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 740,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 50 826,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 209,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 887,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 887,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 322,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 322,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 713,9 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 713,9 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 713,9 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 713,9 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 713,9 | ||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 5-қосымша |
2024 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Ескерту. 5 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
КІРІСТЕР | 401 749,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 131 696,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 30 700,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 30 700,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 146,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 430,0 | ||||
3 | Жер салығы | 43 110,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 41 001,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 605,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 15 850,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 15 850,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 950,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 950,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 950,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 250,0 | ||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 480,0 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 480,0 | ||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 770,0 | ||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 770,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 267 853,0 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 267 853,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 267 853,0 | ||||
ШЫҒЫНДАР | 413 431,0 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 112 810,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 112 810,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 108 323,0 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 487,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 17 711,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 711,0 | ||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 17 711,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 280 926,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 280 926,0 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 67 837,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 70 200,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 142 889,0 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 984,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 622,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 622,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 362,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 362,0 | ||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 11 682,0 | |||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 11 682,0 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 11 682,0 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11 682,0 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11 682,0 | ||||
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 6-қосымша |
2024 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Ескерту. 6 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 230 304,9 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 54 569,0 | ||
01 | Табыс салығы | 7 500,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 500,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 912,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290,0 | ||
3 | Жер салығы | 65,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20 381,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 176,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26 157,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 26 157,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 100,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 100,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 100,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 171 635,9 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 171 635,9 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 171 635,9 | ||
ШЫҒЫНДАР | 234 760,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 89 165,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 89 165,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 215,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 25 950,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 898,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 898,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 898,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 140 061,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 140 061,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 36 156,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 24 910,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78 995,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 636,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 797,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 797,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 839,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 839,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 4 455,1 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 4 455,1 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 455,1 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 455,1 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 455,1 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 7-қосымша |
2024 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Ескерту. 7 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 21.10.2024 № 20/180 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 135 718,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 601,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 045,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 045,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 294,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90,0 | ||
3 | Жер салығы | 95,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 774,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 335,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 262,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 262,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 123 117,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 123 117,1 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 123 117,1 | ||
ШЫҒЫНДАР | 137 241,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 64 103,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 133,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 013,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 120,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 970,0 | ||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 9 970,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 434,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 434,0 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 434,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 67 751,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 751,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 719,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 253,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 49 779,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 953,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 092,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 092,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 861,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 861,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 1 522,9 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 1 522,9 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 522,9 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 522,9 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 522,9 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 8-қосымша |
2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 66 237,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 062,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 463,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 461,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 599,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 599,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 175,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 64 175,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 175,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 66 237,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 31 017,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 017,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 017,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 289,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 289,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 765,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлек | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 524,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 931,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 931,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 616,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 315,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 9-қосымша |
2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 95 384,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 656,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 197,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 95,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 099,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 459,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 459,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 85 728,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 85 728,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 85 728,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 95 384,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 235,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 235,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 235,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 683,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 683,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 683,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 53 272,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 272,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 054,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 452,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 32 766,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 194,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 194,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 535,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 659,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 246 823,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 100 181,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 53 025,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 560,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 441,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 52 024,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 47 156,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 47 156,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 146 642,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 146 642,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 146 642,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 246 823,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 52 358,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 358,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 358,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 20 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 811,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 20 811,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 170 978,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 170 978,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 52 551,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 55 094,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 63 333,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 676,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 676,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 735,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 941,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 11-қосымша |
2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 124 711,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 930,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 808,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 291,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 510,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 122,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 122,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 211,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 211,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 211,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 117 570,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 117 570,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 117 570,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 124 711,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 415,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 415,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 415,0 | ||||||
6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азамттарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 68 240,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 240,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 261,0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 110,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 38 869,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 056,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 056,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 668,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 388,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 12-қосымша |
2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 331 137,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 86 928,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 83 726,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 451,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 45 265,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 38 010,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 202,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 202,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 997,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 997,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 997,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 243 212,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 243 212,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 243 212,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 331 137,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 74 551,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 551,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 551,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 320,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 320,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 21 320,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 233 217,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 233 217,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 832,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 73 712,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 88 763,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 089,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 089,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 656,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 433,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 134 711,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 44 759,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 17 294,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 68,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 094,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 27 465,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 27 465,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 952,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 952,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 952,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 134 711,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 51 348,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 348,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 348,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 998,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 998,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 998,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 78 709,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 709,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 049,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 636,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 024,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 656,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 656,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 196,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 460,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 14-қосымша |
2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 169 055,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 717,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 497,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 94,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 99,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 304,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 220,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 220,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 157 338,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 157 338,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 157 338,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 169 055,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65 722,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 722,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 743,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 21 979,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 426,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 426,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 426,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 98 414,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 98 414,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 054,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 255,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 70 105,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 493,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 493,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 831,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 662,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 15-қосымша |
2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 69 540,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 164,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 486,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 0,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 484,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 678,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 678,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 376,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 67 376,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 376,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 69 540,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 561,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 561,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 561,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 003,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 003,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 203,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдады жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 26 800,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 976,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 976,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 646,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 330,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 16-қосымша |
2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 100 135,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 136,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 655,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 99,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 3,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 553,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 481,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 481,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 89 999,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 999,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 999,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 100 135,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 39 082,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 082,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 082,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 867,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 867,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 867,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 55 934,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 934,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 7 406,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 124,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 404,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 252,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 252,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 561,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 691,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 17-қосымша |
2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 259 148,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 105 188,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 55 675,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 588,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 463,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 54 624,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 49 513,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 49 513,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 153 960,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 153 960,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 153 960,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 259 148,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 54 963,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 963,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 963,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 851,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 851,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 21 851,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 179 525,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 179 525,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 55 178,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 57 848,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 66 499,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 809,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 809,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 771,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 038,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 18-қосымша |
2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 130 932,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 275,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 147,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 305,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 7,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 835,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 128,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 128,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 222,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 222,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 222,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 123 435,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 123 435,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 123 435,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 130 932,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 57 123,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 123,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 123,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 71 651,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 651,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 9 724,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 115,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 40 812,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 158,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 158,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 701,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 457,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 19-қосымша |
2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 347 708,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 91 273,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 87 911,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 473,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 47 528,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 39 910,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 362,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 362,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1 046,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 046,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 046,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 255 389,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 255 389,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 255 389,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 347 708,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 78 234,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 234,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 234,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 22 388,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 388,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 22 388,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 244 887,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244 887,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 74 376,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 77 402,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 93 109,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 199,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 199,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 693,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 506,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 20-қосымша |
2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 141 430,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 46 995,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 18 157,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 138,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 17 948,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 28 838,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 28 838,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 435,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 94 435,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 94 435,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 141 430,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 53 902,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 902,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 902,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 197,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 197,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 197,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 643,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 643,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 18 951,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 017,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 675,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 688,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 688,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 205,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 483,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы " 4 " қаңтардағы | |
№ 12/98 шешіміне 21-қосымша |
2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 177 492,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 300,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 0,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 0,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 12 069,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 98,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 103,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 11 868,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 231,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 231,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 165 192,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 165 192,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 165 192,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 177 492,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 68 995,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 995,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 917,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттік, ауылдық округтің коммуналыдық мүлкін басқару | 23 078,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 597,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 597,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 597,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 103 333,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 333,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшені жарықтандыру | 7 406,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 317,0 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 73 610,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 567,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 567,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 872,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 695,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |