Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 2 тармағымен.
Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қарақия аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/89 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 14 970 831,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 13 904 187,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер
бойынша – 45 527,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер бойынша – 107 885,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 913 231,2 мың теңге;
2) шығындар – 16 309 183,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 348 112,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 472 576,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 124 464,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 686 464,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану ) – 1 686 464,1 мың теңге;
қарыздар түсімі – 863 433,6 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 125 483,1 мың теңге;
бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары – 948 513,6 мың теңге.";
2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2024 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 840 490,3 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 88 982,7 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 63 780,2 мың теңге;
Жетібай ауылы – 24 949,6 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 107 422,1 мың теңге;
Құрық ауылы – 244 930,7 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 183 490,9 мың теңге;
Сенек ауылы – 126 934,1 мың теңге.";
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"4. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджетке 4 460 344,0 мың теңге көлемінде бюджеттік алып қоюлар қарастырылғаны ескерілсін.";
5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Аудан әкімдігінің резерві 6 192,0 мың теңге көлемінде бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы | Ж. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы "5" желтоқсандағы | |
№ 21/184 шешіміне 1-қосымша | |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы "22 желтоқсандағы | |
№ 10/89 шешіміне 1-қосымша |
2024 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1.Кірістер | 14 970 831,1 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 904 187,9 | |||||||
01 | Табыс салығы | 304 341,0 | |||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 232 000,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 72 341,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 524 100,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 13 500 318,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 9 301,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 476,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 33 717,0 | |||||||
2 | Акциздер | 2 100,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 27 807,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 810,0 | |||||||
07 | Басқа да салықтар | 18,9 | |||||||
1 | Басқа да салықтар | 18,9 | |||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 42 011,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік баж | 42 011,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 45 527,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 19 988,0 | |||||||
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 7,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 19 825,0 | |||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 93,0 | |||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 63,0 | |||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 4 065,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 4 065,0 | |||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 984,0 | |||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 984,0 | |||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 19 490,0 | |||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 19 490,0 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 107 885,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 19 760,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 19 760,0 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 88 125,0 | |||||||
1 | Жерді сату | 83 186,0 | |||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 939,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 913 231,2 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 913 231,2 | |||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 913 231,2 | |||||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функция | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
2. Шығындар | 16 309 183,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 978 236,3 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 361 053,0 | |||||||
112 | Аудан мәслихатының аппараты | 106 050,0 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 106 050,0 | |||||||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 255 003,0 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 242 217,0 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 786,0 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 10 957,7 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 10 957,7 | |||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 10 957,7 | |||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 606 225,6 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 52 384,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 384,0 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 384 449,9 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 256 170,7 | |||||||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 128 279,2 | |||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 98 618,7 | |||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 843,7 | |||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 23 720,0 | |||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 55,0 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 200,0 | |||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 200,0 | |||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 70 573,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 573,0 | |||||||
02 | Қорғаныс | 3 956,0 | |||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 650,0 | |||||||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 650,0 | |||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 650,0 | |||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 3 306,0 | |||||||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 3 306,0 | |||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 3 306,0 | |||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 9 532,5 | |||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 9 532,5 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9 532,5 | |||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 9 532,5 | |||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 918 559,0 | |||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 126 000,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 126 000,0 | |||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 126 000,0 | |||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 655 962,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 655 962,0 | |||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 24 019,0 | |||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 25,0 | |||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 230 773,0 | |||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 4 615,0 | |||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 13 008,0 | |||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 383 522,0 | |||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 136 597,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 128 015,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 69 502,0 | |||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 299,0 | |||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 57 008,0 | |||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 1 206,0 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 8 582,0 | |||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 8 582,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 317 214,5 | |||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1 129 128,1 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 845 283,6 | |||||||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 7 466,0 | |||||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 319 200,0 | |||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 7 760,0 | |||||||
059 | Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу | 120 000,0 | |||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 390 857,6 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 283 844,5 | |||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 283 844,5 | |||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 87 784,3 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 62 696,0 | |||||||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 62 596,0 | |||||||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 100,0 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 25 088,3 | |||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 200,0 | |||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 24 888,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 100 302,1 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 100 302,1 | |||||||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 50 000,0 | |||||||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 50 302,1 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 709 615,3 | |||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 449 868,3 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 11 883,0 | |||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 11 883,0 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 437 985,3 | |||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 437 985,3 | |||||||
2 | Спорт | 585 899,0 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 566 210,0 | |||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 566 210,0 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 19 689,0 | |||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 6 750,0 | |||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 12 939,0 | |||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 114 901,8 | |||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 2 976,8 | |||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 2 976,8 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 111 925,0 | |||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 111 925,0 | |||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 558 946,2 | |||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 508 033,2 | |||||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 630,2 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 579,0 | |||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 459 824,0 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 50 913,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 013,0 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 14 900,0 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 56 146,0 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 56 146,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 56 146,0 | |||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 56 146,0 | |||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 204 365,5 | |||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 204 365,5 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 163 591,5 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 140 407,5 | |||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 23 184,0 | |||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 40 774,0 | |||||||
004 | Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу | 40 774,0 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 66 740,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 66 740,0 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 66 740,0 | |||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 2 155,0 | |||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 64 585,0 | |||||||
13 | Басқалар | 499 460,0 | |||||||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 11 300,0 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 11 300,0 | |||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 11 300,0 | |||||||
9 | Басқалар | 488 160,0 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 481 968,0 | |||||||
064 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 481 968,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 6 192,0 | |||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 6 192,0 | |||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 163 590,0 | |||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 163 590,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 163 590,0 | |||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 163 590,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 10 381 768,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 10 381 768,1 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 10 381 768,1 | |||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 41 375,2 | |||||||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 4 460 344,0 | |||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 032 219,9 | |||||||
038 | Субвенциялар | 840 490,3 | |||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 7 338,7 | |||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 348 112,0 | ||||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 472 576,0 | ||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 472 576,0 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 472 576,0 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 472 576,0 | |||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 472 576,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 124 464,0 | |||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 124 464,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 124 464,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 1 686 464,1 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 1 686 464,1 | ||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 863 433,6 | |||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 863 433,6 | |||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 863 433,6 | |||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 125 483,1 | |||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 125 483,1 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 125 483,1 | |||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 124 464,0 | |||||||
022 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 1 019,1 | |||||||
8 | Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 948 513,6 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 948 513,6 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 948 513,6 |