Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Түпқараған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 4 қаңтардағы №12/71 "2024 – 2026 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 2 279 267,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 419 091,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 45,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 30 186,5 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1 829 944,7 мың теңге;
2) шығындар – 2 398 815,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 119 548,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 119 548,3 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 119 548,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы | А.Нугманов |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 қазандағы | |
№18/101 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 4 қаңтардағы | |
№12/71 шешіміне | |
1 қосымша |
2024 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 647 021,6 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 148 613,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 51 556,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 51 556,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 96 958,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 650,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 6 382,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 88 447,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 479,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 99,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 99,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 12 369,8 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 12 369,8 | ||||||
1 | Жерді сату | 2 358,9 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 10 010,9 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 486 038,8 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 486 038,8 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 486 038,8 | ||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 668 135,8 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 164 661,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 164 661,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 004,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13 385,0 | ||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 88 272,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 10 691,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 691,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10 691,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 399 822,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 399 822,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 248 953,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 49 262,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 101 607,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 82 299,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 299,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 82 299,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 10 662,8 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 662,8 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 10 662,8 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -21 114,2 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 21 114,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 21 114,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 21 114,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 21 114,2 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 қазандағы | |
№ 18/101 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 4 қаңтардағы | |
№12/71 шешіміне | |
4 қосымша |
2024 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 180 737,9 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 35 574,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 20 024,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 300,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 4 000,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 15 722,0 | ||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 2,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 550,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 550,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 464,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 464,0 | ||||||
1 | Жерді сату | 84,4 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 379,6 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 144 699,9 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 144 699,9 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 144 699,9 | ||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 193 243,2 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 71 512,7 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 512,7 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 552,7 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 960,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 200,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 200,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 200,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 112 959,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 112 959,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 400,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 300,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 50 259,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 571,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 571,5 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 571,5 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 505,3 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 12 505,3 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12 505,3 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 505,3 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 505,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 қазандағы | |
№18/101 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 4 қаңтардағы | |
№12/71 шешіміне | |
7 қосымша |
2024 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 168 156,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 925,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 500,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 410,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 61,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 22,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 058,0 | ||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 269,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 15,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 15,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0 | ||||||
1 | Жерді сату | 0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 161 231,2 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 161 231,2 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 161 231,2 | ||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 168 694,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 37 371,7 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 371,7 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 371,7 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 9 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 036,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 036,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 036,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 84 638,8 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 638,8 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 550,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 035,8 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 66 053,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 40 835,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 835,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 40 835,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 812,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 812,5 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 812,5 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -537,8 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 537,8 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 537,8 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 537,8 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 537,8 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 қазандағы | |
№ 18/101 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 4 қаңтардағы | |
№ 12/71 шешіміне | |
10 қосымша |
2024 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 642 305,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 84 496,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 27 900,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 27 900,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 56 526,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 300,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 869,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 54 254,0 | ||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 103,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 70,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 70,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 13 691,6 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 13 691,6 | ||||||
1 | Жерді сату | 5 500,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 8 191,6 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 544 117,6 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 544 117,6 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 544 117,6 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 643 158,6 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 126 076,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 126 076,5 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 926,5 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 23 000,0 | ||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 44 150,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 11 132,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 132,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 11 132,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 368 630,1 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 368 630,1 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 225 063,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 54 836,5 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 88 730,6 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 124 818,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 124 818,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 124 818,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 12 502,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 502,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 12 502,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -853,4 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 853,4 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 853,4 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 853,4 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,4 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 қазандағы | |
№ 18/101 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 4 қаңтардағы | |
№12/71 шешіміне | |
13 қосымша |
2024 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 177 612,6 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 25 668,0 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 10 823,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 823,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 14 585,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 190,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 158,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 14 062,0 | ||||||||||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 175,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 260,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 260,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 130,3 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 130,3 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 130,3 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 151 814,3 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 151 814,3 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 151 814,3 | ||||||||||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 177 863,9 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 61 025,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 025,0 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 108,0 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 8 988,0 | ||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 9 929,0 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 568,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 568,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 568,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 581,9 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 581,9 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 500,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 733,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 348,9 | ||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 41 490,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 490,0 | ||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 41 490,0 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 199,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 199,0 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 19 199,0 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -251,3 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 251,3 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 251,3 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 251,3 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 251,3 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 қазандағы | |
№ 18/101 шешіміне | |
6 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 4 қаңтардағы | |
№12/71 шешіміне | |
16 қосымша |
2024 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
1. Кірістер | 463 433,7 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 117 815,0 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 36 700,0 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 36 700,0 | ||||||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 58 128,0 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 000,0 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 25 574,0 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 31 145,0 | ||||||||||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 409,0 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 22 987,0 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 22 987,0 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 45,0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 45,0 | ||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 45,0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3 530,8 | ||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3 530,8 | ||||||||||||||
1 | Жерді сату | 1 861,1 | ||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1 669,7 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 342 042,9 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 342 042,9 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 342 042,9 | ||||||||||||||
Функцио |
Бюджеттік бағдарлама |
Бағдар | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
2. Шығындар | 547 720,0 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 64 582,1 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 582,1 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 239,7 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 342,4 | ||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 200,0 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 200,0 | ||||||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 6 200,0 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 457 662,3 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 457 662,3 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 191 179,0 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 63 000,0 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 203 483,3 | ||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 19 275,6 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 275,6 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 19 275,6 | ||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -84 286,3 | |||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 84 286,3 | |||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 84 286,3 | ||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 84 286,3 | ||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 84 286,3 |