Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/63 "2024 - 2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 29 қазандағы № 19/103 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 жетоқсандағы №10/63 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1,2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 10 243 261,4 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 5 742 183,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 34 383,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 80 310,1 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 4 386 385,0 мың теңге;

      2) шығындар – 10 963 755,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -31 962,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 95 992,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 127 954,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 688 532,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      685 532,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 95 992,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 125 439,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 717 979,2 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Нугманов

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 29 қазандағы
  №19/103 шешіміне
  қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 10/63 шешіміне
  1 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші  
сыныбы

Атауы

Сомасы,мың теңге




 1.  Кірістер

10 243 261,4

1



Салықтық түсiмдер

5 742 183,3


01


Табыс салығы

1 321 665,1



1

Корпоративтік табыс салығы

420 000,0



2

Жеке  табыс салығы

901 665,1


03


Әлеуметтiк салық

524 990,6



1

Әлеуметтiк салық

524 990,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 755 904,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 697 674,6



3

Жер салығы

23 995,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

34 172,0



5

Бiрыңғай жер салығы

63,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

92 514,0



2

Акциздер

2 045,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

81 019,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 450,0


07


Басқада салықтар

9,0



1

Басқада салықтар

9,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

47 100,0



1

Мемлекеттiк баж

47 100,0

2



Салықтық емес  түсiмдер

34 383,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14 520,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

6 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 500,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

20,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 346,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 346,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

556,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

556,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

15 961,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

15 961,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

80 310,1


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 127,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 127,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

76 183,1



1

Жерді сату

73 434,9



2

Материалдық емес активтерді сату

2 748,2

4



Трансферттердiң түсiмдерi

4 386 385,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 386 385,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 386 385,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың
әкімшісі

Бағдар-
лама

Атауы

Сомасы,
мың теңге




2. Шығындар

10 963 755,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін  қызметтер

3 580 978,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 218,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 803,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

415,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

226 675,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

201 425,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

25 250,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

63 014,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 014,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 264 084,6



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

886 837,4



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

195 140,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

182 107,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 899 978,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 234,9



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 829 094,7



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 149,1



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 576,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

20 576,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

58 431,8



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 431,8

02



Қорғаныс

32 377,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

32 377,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 377,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

18 362,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 362,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

18 362,0

 
06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

720 805,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

710 142,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

14 762,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

85 668,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

500,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

211 305,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 786,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 550,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

293 637,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 108,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

9 202,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

38 624,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 663,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

10 663,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 513 816,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

385 260,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

0,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

284 260,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

101 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 128 556,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 243 388,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 300,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 761 446,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

15 000,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

105 422,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

466 723,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 400,0



008

Спорт объектілерін дамыту

5 300,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

100,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

461 323,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

133 409,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 749,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 534,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7 368,0



007

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

89 743,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 429,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

58 232,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 859,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 664,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 664,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

15 664,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

137 427,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

70 752,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 752,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

66 675,2



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

66 675,2

12



Көлiк және коммуникация

142 463,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

142 463,9



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

92 786,1



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 577,8



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

100,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және аудан ішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

40 000,0

13



Басқалар

130 926,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 926,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

30 926,0

14



Борышқа қызмет көрсету

175 176,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

175 176,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

175 176,0

15



Трансферттер

29 036,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 036,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

28 079,7



038

Субвенциялар

850,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

107,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

-31 962,0




Бюджеттік кредиттер

95 992,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

95 992,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

95 992,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

95 992,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 954,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 954,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

127 954,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 688 532,2




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

688 532,2

7



Қарыздар түсімдері

95 992,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

95 992,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

95 992,0

16



Қарыздарды өтеу

125 439,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

125 439,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

125 403,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

36,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

717 979,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

717 979,2



1

Бюджет қаражатының бос  қалдықтары

717 979,2


О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 "О районном бюджете на 2024 - 2026 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 29 октября 2024 года № 19/103

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/63 "О районном бюджете на 2024 – 2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 243 261,4 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 742 183,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 34 383,0 тысяча тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 80 310,1 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 4 386 385,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 963 755,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -31 962,0 тысяча тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 95 992,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 127 954,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит  (профицит) бюджета – - 688 532,2 тысяча тенге;

      6) финансирование  дефицита (использование профицита) бюджета – 

      685 532,2 тысяча тенге;        

      поступление займов –95 992,0 тысяч тенге;

      погашение займов –125 439,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств –717 979,2 тысячи тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Тупкараганского районного маслихата А.Нугманов

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 29 октября 2024 года
  №19/103
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 22 декабря 2023 года
  №10/63

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Класс

Подк-ласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

10 243 261,4

1



Налоговые поступления

5 742 183,3


01


Подоходный налог

1 321 665,1



1

Корпоративный подоходный налог

420 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

901 665,1


03


Социальный налог

524 990,6



1

Социальный налог

524 990,6


04


Налоги на собственность

3 755 904,6



1

Налоги на имущество

3 697 674,6



3

Земельный налог

23 995,0



4

Налог на транспортные средства

34 172,0



5

Единый земельный налог

63,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

92 514,0



2

Акцизы

2 045,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

81 019,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 450,0


07


Прочие налоги

9,0



1

Прочие налоги

9,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

47 100,0



1

Государственная пошлина

47 100,0

2



Неналоговые поступления

34 383,0


01


Доходы от государственной собственности

14 520,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

6 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 500,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 346,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 346,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

556,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

556,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 961,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 961,0

3



Поступления от продажи основного капитала

80 310,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 127,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 127,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

76 183,1



1

Продажа земли

73 434,9



2

Продажа нематериальных активов

2 748,2

4



Поступления трансфертов

4 386 385,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 386 385,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 386 3855,0

Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

10 963 755,6

01



Государственные услуги общего характера

3 580 978,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 218,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 803,0



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

226 675,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

201 425,0



003

Капитальные расходы государственного органа

25 250,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)

63 014,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

63 014,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 264 084,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

886 837,4



013

Капитальные расходы государственного органа

195 140,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

182 107,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 899 978,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

68 234,9



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 829 094,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 149,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 576,0



040

Развитие объектов государственных органов

20 576,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

58 431,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

58 431,8

02



Оборона

32 377,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

32 377,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

32 377,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

18 362,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 362,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

18 362,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

720 805,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

710 142,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

14 762,0



005

Государственная адресная социальная помощь

85 668,0



006

Оказание жилищной помощи

500,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

211 305,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 786,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 550,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

293 637,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 108,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

9 202,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

38 624,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 663,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

10 663,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 513 816,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

385 260,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

284 260,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

101 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 128 556,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 243 388,0



005

Развитие коммунального хозяйства

3 300,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 761 446,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

15 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

105 422,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

466 723,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 400,0



008

Развитие объектов спорта

5 300,0



011

Развитие объектов культуры

100,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

461 323,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

133 409,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 749,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 534,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

7 368,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

89 743,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

76 429,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58 232,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 859,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 664,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 664,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

15 664,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

137 427,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

70 752,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

70 752,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

66 675,2



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

66 675,2

12



Транспорт и коммуникации

142 463,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

142 463,9



022

Развитие транспортной инфраструктуры

92 786,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

9 577,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

100,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

40 000,0

13



Прочие

130 926,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 926,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

30 926,0

14



Обслуживание долга

175 176,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175 176,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175 176,0

15



Трансферты

29 036,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 036,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

28 079,7



038

Субвенции

850,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

107,1




3. Чистое бюджетное кредитование

-31 962,0




Бюджетные кредиты

95 992,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

95 992,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

95 992,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

95 992,0

5



Погашение бюджетных кредитов

127 954,0


01


Погашение бюджетных кредитов

127 954,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

127 954,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-688 532,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

688 532,2

7



Поступления займов

95 992,0


01


Внутренние государственные займы

95 992,0



2

Договоры займа

95 992,0

16



Погашение займов

125 439,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

125 439,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

125 403,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

36,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

717 979,2


01


Остатки бюджетных средств

717 979,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

717 979,2