Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2024-2026 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 78 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191443 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 639 237,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 303 018,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 336 219,0 мың теңге;
2) шығындар – 652 234,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 997,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 997,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 154,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 648,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 24 506,0 мың теңге;
2) шығындар – 27 665,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -511,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 511,4 мың теңге.";
көрсетліген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 200 199,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 783,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 199 416,0 мың теңге;
2) шығындар – 200 308,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -109,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 109,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 13, 22-қосымшалары 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайымы | Г. Балбаева |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 3 мамырдағы | |
№ 118 шешіміне | |
1-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 639237,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 303018,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 262621,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 262621,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 39122,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1517,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 1392,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 36213,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1275,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 882,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 393,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 336219,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 336219,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 336219,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 652234,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60625,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60625,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60625,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60625,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 277995,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 277995,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 277995,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70608,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7000,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 875,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 199512,3 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 311912,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 311912,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 311912,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 311912,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1702,0 | |||||||
1 | Трансферттер | 1702,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1702,0 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1702,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12997,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12997,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12997,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12997,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12997,3 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 3 мамырдағы | |
№ 118 шешіміне | |
2-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 27154,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2648,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 289,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 289,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2359,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 112,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 240,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1377,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 630,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24506,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24506,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24506,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 27665,4 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19257,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 19257,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19257,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19257,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6927,4 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6927,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6927,4 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 565,4 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6242,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1480,8 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1480,8 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1480,8 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1480,8 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -511,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 511,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 511,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 511,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 511,4 |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 3 мамырдағы | |
№ 118 шешіміне | |
3-қосымша | |
Қарабалық аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1. Кірістер | 200199,0 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 783,0 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 375,0 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 375,0 | |||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 358,0 | |||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70,0 | |||||||||
3 | Жер салығы | 27,0 | |||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 229,0 | |||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 32,0 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50,0 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 50,0 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 199416,0 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 199416,0 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 199416,0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
II. Шығындар | 200308,3 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22928,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22928,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22928,0 | |||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22928,0 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11206,1 | |||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11206,1 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11206,1 | |||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4622,0 | |||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 152,0 | |||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 6312,1 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 800,0 | |||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 800,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 800,0 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 800,0 | |||||||||
13 | Басқалар | 165374,0 | |||||||||
9 | Басқалар | 165374,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 165374,0 | |||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 165374,0 | |||||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -109,3 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 109,3 | ||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 109,3 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 109,3 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 109,3 |