Павлодар қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Павлодар қалалық мәслихатының "2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191126 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:
1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 241 291 926 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 215 767 486 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 473 421 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 12 904 620 мың теңге;
трансферттер түсімі – 12 146 399 мың теңге;
2) шығындар – 250 874 500 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 11 550 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 14 800 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 250 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 404 349 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 404 349 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9 998 473 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 998 473 мың теңге.";
5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"5. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде қала кентінің, ауылдық округінің және кейбір ауылдарының бюджеттеріне Павлодар қалалық бюджетінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер келесі көлемдерде көзделгені ескерілсін:
Атамекен кентінің, Павлодар, Мойылды және Жетекші ауылдарының автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге – 160 105 мың теңге:
Мойылды, Жетекші және Павлодар ауылдарының, Атамекен кентінің және Кенжекөл ауылдық округінің елді мекендерін абаттандыруға және көгалдандыруға – 355 150 мың теңге;
Жетекші ауылы, Атамекен кенті және Кенжекөл ауылдық округі жаңадан іске қосылатын дене шынықтыру және спорт ұйымдарын ұстауға – 19 481 мың теңге;
Мойылды, Жетекші және Павлодар ауылдары, Атамекен кенті және Кенжекөл ауылдық округі елді мекендерінің көшелерін жарықтандыруға – 153 042 мың теңге;
Мойылды, Жетекші ауылдары және Атамекен кентінің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге – 65 650 мың теңге;
Атамекен кенті және Кенжекөл ауылдық округінің ведомствоға бағынысты дене шынықтыру және спорт ұйымдарының күрделі шығыстарына – 28 368 мың теңге;
Павлодар, Мойылды, Жетекші ауылдары және Кенжекөл ауылдық округі мемлекеттік органдарының күрделі шығыстарына – 50 276 мың теңге;
Павлодар ауылы елді мекендерінің санитариялық тазалығын қамтамасыз етуге – 20 300 мың теңге;
Павлодар, Жетекши, Мойылды ауылдары, Кенжекөл ауылдық округі және Атамекен кентінің мемлекеттік органын ұстауға – 33 922 мың теңге;
Атамекен кентінің мәдени нысаналарын ұстауға – 15 199 мың теңге;
Атамекен кентінің жерлеу орындарын күтіп-ұстауға – 4 471 мың теңге;
Атамекен кентінің мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыруға – 2 228 мың теңге;
Атамекен кентінде автомобиль жолдарын салуға және қайта құруға – 500 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Павлодар қалалық мәслихатының төрағасы | К. Кожин |
Павлодар қалалық маслихатының 2024 жылғы 26 қыркүйектегі № 175/20 шешіміне қосымша |
|
Павлодар қалалық маслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешіміне 1- қосымша |
2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінің жобасы (өзгерістермен)
Санаты |
Сомасы | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. Кiрiстер | 241 291 926 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 215 767 486 | |||||||
01 | Табыс салығы | 52 668 481 | |||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 18 521 198 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 147 283 | |||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 20 706 475 | |||||||
1 | Әлеуметтік салық | 20 706 475 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 042 033 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 5 530 070 | |||||||
3 | Жер салығы | 514 080 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 997 249 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 634 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 131 608 418 | |||||||
2 | Акциздер | 129 297 587 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 733 204 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 577 627 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 742 079 | |||||||
1 | Мемлекеттік баж | 2 742 079 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 473 421 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 120 109 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 119 505 | |||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 3 | |||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 601 | |||||||
02 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын | 2 120 | |||||||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) | 2 120 | |||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 8 450 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 8 450 | |||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 7 742 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 7 742 | |||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 335 000 | |||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 335 000 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 12 904 620 | |||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 239 345 | |||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 239 345 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 665 275 | |||||||
1 | Жерді сату | 450 000 | |||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 215 275 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 12 146 399 | |||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 5 628 | |||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 5 628 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 12 140 771 | |||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 12 140 771 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Кiшi функция | |||||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Шығындар | 250 874 500 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 11 202 908 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 616 690 | |||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 75 726 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 848 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 028 | |||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 3 850 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 540 964 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 454 849 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 095 | |||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 85 020 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 2 746 435 | |||||||
489 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі | 2 746 435 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 452 571 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 98 568 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
004 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 23 626 | |||||||
005 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 105 387 | |||||||
007 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 1 863 150 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 203 133 | |||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 7 839 783 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 106 550 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 89 550 | |||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 17 000 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 740 521 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 5 213 669 | |||||||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 21 631 | |||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 743 775 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 761 446 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 165 234 | |||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 158 688 | |||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 546 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 827 478 | |||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 827 478 | |||||||
02 | Қорғаныс | 161 367 | |||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 161 367 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 161 367 | |||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 161 367 | |||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 748 931 | |||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 748 931 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 748 931 | |||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 748 931 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 9 193 974 | |||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 774 163 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 774 163 | |||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 774 163 | |||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 7 396 251 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 6 341 100 | |||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 6 535 | |||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 14 202 | |||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 755 295 | |||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 20 823 | |||||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 414 581 | |||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 546 439 | |||||||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 91 279 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 3 487 979 | |||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 3 967 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 055 151 | |||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 1 055 151 | |||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 1 023 560 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 023 560 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 218 493 | |||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 4 006 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 850 | |||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 551 551 | |||||||
067 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі | 73 841 | |||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 166 129 | |||||||
097 | Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу | 690 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 40 891 929 | |||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 20 223 135 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 173 775 | |||||||
059 | Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу | 173 775 | |||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 2 095 590 | |||||||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 2 095 590 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлім | 16 116 344 | |||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 4 151 344 | |||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 292 332 | |||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 7 672 668 | |||||||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 1 640 713 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 83 243 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 533 | |||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 35 259 | |||||||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1 514 678 | |||||||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 196 713 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 188 877 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 836 | |||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 8 644 623 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 8 604 | |||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 000 | |||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 7 604 | |||||||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 8 636 019 | |||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 1 200 600 | |||||||
018 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 700 000 | |||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 162 144 | |||||||
028 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 200 | |||||||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 6 573 075 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 024 171 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 12 024 171 | |||||||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 1 392 354 | |||||||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 904 270 | |||||||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 66 320 | |||||||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 8 661 227 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 225 522 | |||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 800 976 | |||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 791 883 | |||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 791 883 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 9 093 | |||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 9 093 | |||||||
2 | Спорт | 1 787 838 | |||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1 218 363 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45 104 | |||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000 | |||||||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 938 132 | |||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 163 848 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 8 825 | |||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 48 454 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 569 475 | |||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 569 475 | |||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 386 937 | |||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 296 836 | |||||||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 288 910 | |||||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 7 926 | |||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 90 101 | |||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 90 101 | |||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 249 771 | |||||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 68 604 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 667 | |||||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 932 | |||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 16 005 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 181 167 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 126 042 | |||||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 37 430 | |||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 17 695 | |||||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1 295 200 | |||||||
1 | Отын және энергетика | 1 295 200 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 295 200 | |||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1 295 200 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 193 279 | |||||||
6 | Жер қатынастары | 191 227 | |||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 191 227 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 105 074 | |||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 68 122 | |||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18 031 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 2 052 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2 052 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 2 052 | |||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 225 116 | |||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 225 116 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 781 787 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 439 787 | |||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 342 000 | |||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 443 329 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 156 | |||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 382 173 | |||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 22 429 774 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 11 804 386 | |||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 804 386 | |||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 20 287 | |||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7 142 553 | |||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 4 641 546 | |||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 10 625 388 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10 625 388 | |||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 10 625 388 | |||||||
13 | Басқалар | 1 624 955 | |||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 111 608 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 111 608 | |||||||
026 | 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 111 608 | |||||||
9 | Басқалар | 1 513 347 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 061 936 | |||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1 061 936 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 451 411 | |||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 451 411 | |||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 332 219 | |||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 332 219 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 332 219 | |||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 332 219 | |||||||
15 | Трансферттер | 158 349 326 | |||||||
1 | Трансферттер | 158 349 326 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 158 349 326 | |||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 323 034 | |||||||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 156 268 964 | |||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 285 481 | |||||||
038 | Субвенциялар | 1 252 127 | |||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 219 720 | |||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 11 550 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 14 800 | ||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 14 800 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 14 800 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 14 800 | |||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 14 800 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 250 | |||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 250 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 250 | |||||||
4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 404 349 | ||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 404 349 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
13 | Басқалар | 404 349 | |||||||
9 | Басқалар | 404 349 | |||||||
496 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі | 404 349 | |||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 404 349 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 9 998 473 | ||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9 998 473 | ||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 2 631 860 | |||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 2 631 860 | |||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2 631 860 | |||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 2 631 860 |