Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 12-1 "2024-2026 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2024 жылғы 20 қарашадағы № 22-1 шешімі

      Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 12-1 "2024-2026 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 886 018,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 372 687,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 92 373,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 470 517 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 6 950 441,3 мың теңге;

      2) шығындар – 9 528 094,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 63 264 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 155 064 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 91 800 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 152 660,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 152 660,4 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 213 064 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 574 598 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 66 873,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы
ауданы мәслихатының төрағасы
С. Баумағанбетов

  Солтүстік Қазақстан облысы
  Ғабит Мүсірепов атындағы
  ауданы мәслихатының
  2024 жылғы 20 қарашадағы
  № 22-1 шешіміне қосымша
  Солтүстік Қазақстан облысы
  Ғабит Мүсірепов атындағы
  ауданы мәслихатының
  2023 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 12-1 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші
сыныбы

Атауы

Сома (мың теңге)




1. Кірістер

9 886 018,6

1



Салықтық түсімдер

2 372 687,2


01


Табыс салығы

525 851,1



1

Корпоративтік табыс салығы

525 851,1


03


Әлеуметтiк салық

1 169 993,1



1

Әлеуметтiк салық

1 169 993,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

372 992



1

Мүлiкке салынатын салықтар

372 992


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

260 342



2

Акциздер

5 900



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

230 070



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

24 372


 
08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және(немесе) оған уәкілеттігі бар
мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

43 509



1

Мемлекеттік баж

43 509

2



Салықтық емес түсiмдер

92 373,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24 969



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23 969



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 000


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

6 157,6



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

6 157,6


 
04


Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 295,3



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай- ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен(шығыстар
сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,өндіріп алулар

8 295,3


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

52 951,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

52 951,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

470 517


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

470 517



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

470 517

4



Трансферттердің түсімдері

6 950 441,3


01


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер

15,6



3

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

15,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 950 425,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 950 425,7

Функционалдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома (мың теңге)




2. Шығындар

9 528 094,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 914 169,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

51 687,4



 
001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 942,5



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

744,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

429 492,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

296 369,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 874,3



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

118 248,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

86 256,8



 
001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және
коммуналдық меншігін басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 388,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 000



 
010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі
қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

119



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

748,6


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

2 346 733,4



 
001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

145 339,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

168 821,3



113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 032 572,8

02



Қорғаныс

61 581,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

32 836,1



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 836,1


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

28 745,7



 
006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
Ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

27 231,7



 
007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған
елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі
іс-шаралар

1 514

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 000


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 000



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы
қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 000

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

491 001,7


 
451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі

20 333



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 333


 
451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі

414 809,1



 
004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық
сақтау,білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар
мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету

12 922



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

111,5



 
007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

44 102,1



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 784,4



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

276 381



 
017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік- ортопедиялық көмек,
сурдотехникалық құралдар,
тифлотехникалық құралдар, санаторий- курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар
адамдарға қолмен көрсететiн тіл
маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

77 508,1


 
451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі

55 859,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды
қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 070,6



 
011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу
бойынша қызметтерге ақы төлеу

789



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 909 508,1


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 611 183,8



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу,
реконструкциялау

58 010



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

52 000



033

Инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

31 487,7



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен
жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 385 614,1



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

84 072


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

233 608,6



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

191 576,8



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

42 031,8


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

64 715,7



029

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

64 715,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

949 915,2


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

328 658,9



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

328 658,9


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

214 737,4



036

Мәдениет объектілерін дамыту

214 737,4


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 940,2



 
001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 467



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 922,2



 
007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы

19 551


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

100



021

Cпорт объектілерін дамыту

100


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімі

346 646,4



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

24 522,3



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

186 781



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 617



 
001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласында мемлекеттік
саясатты жергіліктідеңгейде іске асыру бойынша қызметтер

62 977



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 599,3



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды
іске асыру

23 953,7



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

39 196,1

09



Отын-энергетика кешенi және жер
қойнауын пайдалану

12 800


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 800



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12 800

 
010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары

126 201,6


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

60 735



 
001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 735



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 000


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

32 004,5



 
001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындажер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 054,5



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

33 462,1



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету
жөніндегі шараларды іске асыру

33 462,1

011



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

62 168,4


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

62 168,4



 
005

Аудан аумағының қала құрылысын
дамытудың кешенді схемаларын және
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

62 168,4

012



Көлiк және коммуникациялар

1 310 260,3


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 310 260,3



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

14 465,2



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

222 768



034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

731 616,6



 
039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қаламаңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 670,2



 
045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің
көшелерін күрделі және орташа жөндеу

332 740,3

013



Басқалар

1 272 902,7


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

26 524,9



 
001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

25 574,7



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950,2


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

39 197,5



055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

39 197,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

104 304,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының резерві

104 304,3


 
495


Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың)сәулет, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 102 876



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 102 876

014



Борышқа қызмет көрсету

15 494,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

15 494,1



 
021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу
бойынша борышына қызмет көрсету

15 494,1

015



Трансферттер

400 090,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

400 090,7



006

Пайдаланылмаған (толық
пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 994,3



 
024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы
нысаналы трансферттер

81 278



038

Субвенциялар

315 615



 
054

Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорынан берілетін нысаналы трансферт
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы
трансферттердің сомасын қайтару

203,4




3. Таза бюджеттік кредиттер

63 264

 
010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 064


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 064



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын
іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

155 064

 
Санаты

Сыныбы

Кіші
сыныбы

Атауы

Сома (мың теңге)

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 800


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 800



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген
бюджеттік кредиттерді өтеу

91 800




4. Қаржы активтерiмен операциялар
бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

152 660,4




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

-152 660,4

7



Қарыздар түсімдері

213 064


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

213 064



2

Қарыз алу келісім-шарттары

213 064

Функционалдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома (мың теңге)

016



Қарыздарды өтеу

574 598


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

574 598



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары
тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

574 598

Функционалдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома
(мың теңге)

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын
қалдықтары

66 873,6


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

66 873,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

66 873,6


О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 27 декабря 2023 года № 12-1 "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2024-2026 годы"

Решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 20 ноября 2024 года № 22-1

      Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 27 декабря 2023 года № 12-1 "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 886 018,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 372 687,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 92 373,1 тысяча тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 470 517 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 6 950 441,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 9 528 094,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 63 264 тысячи тенге:

      бюджетные кредиты – 155 064 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 91 800 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 152 660,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 152 660,4 тысячи тенге:

      поступление займов – 213 064 тысячи тенге;

      погашение займов – 574 598 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 66 873,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель маслихата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области
С. Баумаганбетов

  Приложение к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова
  Северо- Казахстанской области
  от 20 ноября 2024 года № 22-1
  Приложение 1 к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова
  Северо-Казахстанской области
  от 27 декабря 2023 года № 12-1

Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2024 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

9 886 018,6

1



Налоговые поступления

2 372 687,2


01


Подоходный налог

525 851,1



1

Корпоративный подоходный налог

525 851,1


03


Социальный налог

1 169 993,1



1

Социальный налог

1 169 993,1


04


Налоги на собственность

372 992



1

Налоги на имущество

372 992


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

260 342



2

Акцизы

5 900



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

230 070



4

Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности

24 372


 
08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то
государственными органами или должностными лицами

43 509



1

Государственная пошлина

43 509

2



Неналоговые поступления

92 373,1


01


Доходы от государственной собственности

24 969



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности

23 969



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 000


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 157,6



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 157,6


 
04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

8 295,3



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики
Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

8 295,3


06


Прочие неналоговые поступления

52 951,2



1

Прочие неналоговые поступления

52 951,2

3



Поступления от продажи основного капитала

470 517


 
01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными
учреждениями

470 517



 
1

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными
учреждениями

470 517

4



Поступления трансфертов

6 950 441,3


01


Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

15,6



3

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 950 425,7



2

Трансферты из областного бюджета

6 950 425,7

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




2. Затраты

9 528 094,2

01



Государственные услуги общего характера

2 914 169,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

51 687,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

50 942,5



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

744,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

429 492,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

296 369,8



003

Капитальные расходы государственного органа

14 874,3



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

118 248,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

86 256,2



 
001

Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью
района (города областного значения)

83 388,8



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

2 000



 
010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

119



015

Капитальные расходы государственного органа

748,6


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

2 346 733,4



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

145 339,3



003

Капитальные расходы государственного органа

168 821,3



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 032 572,8

02



Оборона

61 581,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

32 836,1



005

Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности

32 836,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

28 745,7



 
006

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

27 231,7



 
007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также
пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы
государственной противопожарной службы

1 514

 
03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

2 000


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

2 000



019

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

2 000

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

491 001,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

20 333



005

Государственная адресная социальная помощь

20 333


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

414 809,1



 
004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской
местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 922



006

Оказание жилищной помощи

111,5



 
007

Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

44 102,1



 
010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и
обучающихся на дому

3 784,4



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

276 381



 
017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-
ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами,
специальными средствами
передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-
курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации лица с инвалидностью

77 508,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

55 859,6



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

54 070,6



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат

789



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 909 508,1


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

1 611 183,8



 
007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального
жилищного фонда

58 010



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

52 000



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно- коммуникационной инфраструктуры

31 487,7



058

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах

1 385 614,1



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

84 072


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

233 608,6



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

191 576,8



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

42 031,8


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

64 715,7



029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 715,7

08



Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

949 915,2


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города
областного значения)

328 491,2



009

Поддержка культурно-досуговой работы

328 491,2


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

214 737,4



036

Развитие объектов культуры

214 737,4


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

59 940,2



 
001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 467



006

Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне

16 922,2



 
007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 551


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

100



021

Развитие объектов спорта

100


 
478


Отдел внутренней политики, культуры
и развития языков района (города областного значения)

346 646,4



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

24 522,3



007

Функционирование районных (городских) библиотек

186 781



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 617



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры,
развития языков и спорта

62 977



003

Капитальные затраты государственного органа

7 599,3



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

23 953,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 196,1

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

12 800


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района
(города областного значения)

12 800



009

Развитие теплоэнергетической системы

12 800

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения

126 201,6


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

60 735



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
сельского хозяйства и ветеринарии

51 735



003

Капитальные расходы государственного
органа

9 000


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

32 004,5



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории
района (города областного значения)

31 054,5



007

Капитальные расходы государственного
органа

950


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

33 462,1



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

33 462,1

011



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность

62 168,4


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

62 168,4



 
005

Разработка схем градостроительного развития территории района и
генеральных планов населенных пунктов

62 168,4

012



Транспорт и коммуникации

1 310 260,3


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

1 310 260,3



022

Развитие транспортной инфраструктуры

14 465,2



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

222 768



034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

731 616,6



 
039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским
(сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 670,2



 
045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного
значения и улиц населенных пунктов

332 740,3

013



Прочие

1 272 902,7


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

26 524,9



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
развития предпринимательства

25 574,7



004

Капитальные расходы государственного
органа

950,2


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

39 197,5



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

39 197,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

104 304,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

104 304,3


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)

1 102 876



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 102 876

014



Обслуживание долга

15 494,1


459


Отдел экономики и финансов района
(города областного значения)

15 494,1



 
021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по
займам из областного бюджета

15 494,1

015



Трансферты

400 090,7


459


Отдел экономики и финансов района
(города областного значения)

400 090,7



 
006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 994,3



 
024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

81 278



038

Субвенции

315 615



 
054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет
целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

203,4




3. Чистое бюджетное кредитование

63 264

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 064


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 064



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 064

 
Категория

Класс

Под класс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

5



Погашение бюджетных кредитов

91 800


01


Погашение бюджетных кредитов

91 800



1

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из государственного бюджета

91 800




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

152 660,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-152 660,4

7



Поступление займов

213 064


01


Внутренние государственные займы

213 064



2

Договоры займа

213 064

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

016



Погашение займов

574 598


459


Отдел экономики и финансов района
(города областного значения)

574 598



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

574 598

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8



Используемые остатки бюджетных средств

66 873,6


01


Остатки бюджетных средств

66 873,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

66 873,6