ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.
Зайсан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы "2024-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданы Шілікті ауылдық округінің бюджеті туралы" №01-03/VIII-17-9 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданы Шілікті ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 136 617,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер - 6 894,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 757,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 11,1 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 128 954,0 мың теңге;
2) шығындар – 137 004,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу– 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер– 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -387,4мың тенге
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 387,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 387,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы | Е. Загипаров |
Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қыркүйектегі №26/9-VIII шешіміне қосымша |
|
Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №01-03/VIII-17-9 шешіміне 1 қосымша |
2024 жылға арналған Шілікті ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 136 617,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 894,2 | ||
01 | Табыс салығы | 1 801,2 | ||
2 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 1 801,2 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 443,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 115,0 | ||
3 | Жер салығы | 80,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 028,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 220,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 650,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 650,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 757,7 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 700,2 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 700,2 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 57,5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 57,5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 954,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 128 954,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 128 954,0 |
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
Кішіфункция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II.ШЫҒЫНДАР | 137 004,4 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 40 021,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 021,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 021,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 621,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 12 360,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 12 360,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 360,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 12 360,0 | |||
7 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 17 682,4 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 2670,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2670,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 2670,0 | |||
3 | Елді мекендерді аббаттандыру | 15 012,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 012,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 300,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 490,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 222,4 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 741,5 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 600,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 600,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 600,0 | |||
2 | Спорт | 141,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 141,5 | |||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 141,5 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 9 735,8 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 9 735,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 735,8 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 735,8 | |||
13 | Басқалар | 56 326,0 | |||
9 | Басқалар | 56 326,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 326,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 56 326,0 | |||
15 | Трансферттер | 137,3 | |||
1 | Трансферттер | 137,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 137,3 | |||
048 | Пайдаланылмаған трансферттерді қайтару | 137,3 | |||
III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | -387,4 | ||||
VI.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 387,4 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 387,4 |