Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-9 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 136 617,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6 894,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 757,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 954,0 тысяч тенге;
2) затраты - 137 004,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -387,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 387,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 387,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель районного маслихата | Е Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 11 сентября 2024 года №26/9-VIII |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-9 |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 136 617,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 894,2 | ||
01 | Подоходный налог | 1 801,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 801,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 443,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | ||
3 | Земельный налог | 80,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 028,0 | ||
5 | Единный земельный налог | 220,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 650,0 | ||
3 | Доходы от использования природных и других рессурсов | 650,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 757,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 700,2 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 700,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 57,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 57,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 128 954,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 954,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 954,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 137 004,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 40 021,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 021,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 021,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 621,4 | |||
022 | Расходы государственных органов | 400,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 360,0 | |||
2 | Социальная помощь | 12 360,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 360,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12 360,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 682,4 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2670,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2670,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2670,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 012,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 012,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 490,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 222,4 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 741,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 141,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141,5 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 141,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 735,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 735,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 735,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 735,8 | |||
13 | Прочие | 56 326,0 | |||
9 | Прочие | 56 326,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 326,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 56 326,0 | |||
15 | Трансферты | 137,3 | |||
1 | Трансферты | 137,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 137,3 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -387,4 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 387,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 387,4 |