Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы 12/6-VIII "2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қарашадағы № 20/6-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 12/6-VIII "2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №192188 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 108 836,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12 087,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2536,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 94 211,7 мың теңге;

      2) шығындар – 109 082,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -246,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 246,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 246,2 мың теңге.";

      3-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджетінде нысаналы ағымдағы облыстық трансферттер бюджетінен - 19 587,0 мың теңге, аудандық трансферттер бюджетінен - 29 771,7 мың теңге көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы О. Канагатов

  Тарбағатай аудандық мәслихатының
2024 жылғы 11 қарашадағы
№ 20/6-VIII шешіміне
қосымша
  Тарбағатай аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 12/6-VIII шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

108836,4

1



Салықтық түсімдер

12 087,9


01


Табыс салығы

3 777,4



2

Жеке табыс салығы

3 777,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

8227,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

156,0



3

Жер салығы

134,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 517,0



5

Бірыңғай жер салығы

420,5


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

83,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

83,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

2 536,8


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 536,8



1

Жерді сату

2 536,8

4



Трансферттердің түсімдері

94 211,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

94 211,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

94 211,7


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

109 082,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

76 814,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

76 814,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 814,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 677,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

22 136,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 659,7


3



Елді-мекендерді көркейту

10 659,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 659,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 877,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 282,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

300,0

12




Көлiк және коммуникация

1 721,0


1



Автомобиль көлiгi

1 721,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 721,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 721,0

13




Басқалар

19 587,0


9



Басқалар

19 587,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 587,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

19 587,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,5





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-246,2





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

246,2


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

246,2



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

246,2




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

246,2


О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2023 года № 12/6-VIII "О бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы"

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11 ноября 2024 года № 20/6-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области "О бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года  № 12/6-VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №192188) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 108 836,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12 087,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2536,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 94 211,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 109 082,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -246,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 246,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 246,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме – 19587,0 тысяч тенге, из районного бюджета в сумме – 29 771,7 тысяч тенге";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Тарбагатайского районного маслихата О. Канагатов

  Приложение к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№20/6-VIII
  Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от "29" декабря 2023 года
№12/6-VIII

Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

108 836,4

1



Налоговые поступления

12 087,9


01


Подоходный налог

3 777,4



2

Индивидуальный подоходный налог

3 777,4


04


Hалоги на собственность

8 227,5



1

Hалоги на имущество

156,0



3

Земельный налог

134,0



4

Hалог на транспортные средства

7 517,0



5

Единый земельный налог

420,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

83,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

83,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 536,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 536,8



1

Продажа земли

2 536,8

4



Поступления трансфертов

94 211,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

94 211,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

94 211,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

109 082,6

01




Государственные услуги общего характера

76 814,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

76 814,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 814,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 677,7




022

Капитальные расходы государственного органа

22 136,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 659,7


3



Благоустройство населенных пунктов

10 659,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 659,7




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 877,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 282,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


1



Деятельность в области культуры

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

300,0

12




Транспорт и коммуникации

1 721,0


1



Автомобильный транспорт

1 721,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 721,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 721,0

13




Прочие

19 587,0


9



Прочие

19 587,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 587,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

19 587,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,5





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-246,2





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

246,2


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

246,2



01


Остатки бюджетных средств

246,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

246,2