Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнің 109-1 бабына сәйкес, Іле аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Іле аудандық мәслихатының "Іле ауданының Боралдай кенті және ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 38-128 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205432 тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Боралдай кентінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 528 604 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 507 504 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 21 100 мың теңге;
2) шығындар 1 530 575 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 971 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 971 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 971 мың теңге.
2. 2025-2027 жылдарға арналған Ащыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 246 630 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 1 217 126 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 29 504 мың теңге;
2) шығындар 1 250 933 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 303 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 303 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 303 мың теңге.
3. 2025-2027 жылдарға арналған Байсерке ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 2 019 690 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 2 019 690 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 0 теңге;
2) шығындар 2 031 910 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 12 220 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 12 220 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 12 220 мың теңге.
4. 2025-2027 жылдарға арналған Асқар Тоқпанов ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 604 792 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 604 792 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 0 теңге;
2) шығындар 610 249 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 457 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 457 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 457 мың теңге.
5. 2025-2027 жылдарға арналған Қараой ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 372 591 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 370 887 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 1 704 теңге;
2) шығындар 385 887 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 13 296 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 13 296 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 13 296 мың теңге.
6. 2025-2027 жылдарға арналған Күрті ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 94 124 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 63 409 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 30 715 мың теңге;
2) шығындар 94 838 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 714 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 714 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 714 мың теңге.
7. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 530 356 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 492 745 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 37 611 мың теңге;
2) шығындар 531 186 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 830 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 830 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 830 мың теңге.
8. 2025-2027 жылдарға арналған Байкент ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 229 440 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 224 795 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 4 645 теңге;
2) шығындар 231 295 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 855 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 855 мың теңге.
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 855 мың теңге.
9. 2025-2027 жылдарға арналған Өтеген батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 588 289 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдері 1 566 289 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 0 теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 22 000 мың теңге;
2) шығындар 1 593 747 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
қаржылық активтерді сатып алу 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 458 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 458 мың теңге
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 458 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешiм 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледі.
Іле аудандық мәслихатының төрағасы | М. Карибаев |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 1-қосымша |
Боралдай кентінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 528 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 507 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 180 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 180 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 320 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 12 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 297 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 1 530 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 193 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 193 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 193 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 38 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 127 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 49 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 21 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 179 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 179 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 179 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 779 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 4-қосымша |
Ащыбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 246 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 217 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 864 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 864 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 348 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 18 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 11 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 316 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 1 250 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 82 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 82 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 12 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 12 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 12 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 29 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 073 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 073 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 073 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 773 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 4 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 7-қосымша |
Байсерке ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 2 019 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 019 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 605 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 605 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 402 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 17 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 13 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 367 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 2 031 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 69 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 106 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 24 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 24 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 81 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 46 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 849 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 849 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 849 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 499 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 12 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 10-қосымша |
Асқар Тоқпанов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 604 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 604 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 408 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 408 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 192 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 6 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 181 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 610 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 62 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 54 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 41 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 27 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 27 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 27 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 464 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 464 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 464 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 414 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 5 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 13-қосымша |
Қараой ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 372 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 370 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 277 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 277 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 89 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 7 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 62 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 17 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 385 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 65 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 44 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 44 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 44 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 216 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 216 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 216 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 216 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 13 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 13 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 13 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 16-қосымша |
Күрті ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 94 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 63 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 24 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 24 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 35 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 30 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 30 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 94 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 50 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 29 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 8 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 8 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 8 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 19-қосымша |
Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 530 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 492 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 377 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 377 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 113 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 99 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 37 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 531 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 69 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 65 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 20 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 20 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 20 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 13 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 13 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 13 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 361 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 361 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 361 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 53 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 308 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 22-қосымша |
Байкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
І. Кірістер | 229 440 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 224 795 | |||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 143 778 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 143 778 | |||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 79 865 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 752 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 583 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 75 276 | |||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 254 | |||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 152 | |||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 528 | |||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 624 | |||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 4 645 | |||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4 645 | |||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 4 645 | |||||||||||||||||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 645 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 231 295 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60 215 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60 215 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 215 | |||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 215 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 776 | |||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 38 776 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 776 | |||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 500 | |||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 000 | |||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 276 | |||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500 | |||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 500 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500 | |||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500 | |||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 21 500 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 21 500 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 500 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21 500 | |||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 110 304 | |||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 110 304 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 110 304 | |||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 110 304 | |||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 855 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 855 | ||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 855 | |||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 855 | |||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 855 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |
Іле аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 наурыздағы № 42-142 шешіміне 25-қосымша |
Өтеген батыр ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 588 289 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 566 289 | |||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 101 365 | |||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 101 365 | |||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 411 996 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 19 993 | |||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 221 | |||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 383 730 | |||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 52 | |||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 52 928 | |||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5 372 | |||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 47 556 | |||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығыстар | 1 593 747 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 91 569 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 91 569 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91 569 | |||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 89 069 | |||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 500 | |||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 194 000 | |||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 194 000 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194 000 | |||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 41 000 | |||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 28 000 | |||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 125 000 | |||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 000 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 8 000 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 000 | |||||||||||||||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 8 000 | |||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 14 000 | |||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 14 000 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 000 | |||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 000 | |||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 22 000 | |||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 264 178 | |||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 264 178 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 264 178 | |||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 380 000 | |||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 884 178 | |||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 5 458 | ||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 458 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 458 | |||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 458 | |||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 458 | |||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | |||||||||||||||||||||||
054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0 |