Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Көкпекті аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23-2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 5 624 957,0 мың теңге:
салық түсімдер - 1 583 823,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 379,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 038,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 028 717,0 мың теңге;
2) шығындар - 6 208 943,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 78 250,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер - 127 734,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 49 484,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - 509 556,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 509 556,1 мың теңге:
қарыздар түсімі – 125 824,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 49 484,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 585 896,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көкпекті аудандық мәслихатының төрағасы | Т. Сарманов |
Көкпекті аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 ақпандағы № 24-2 шешіміне қосымша Көкпекті аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23-2 шешіміне 1- қосымша |
2025 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | ||||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І.Кірістер | 5 624 957,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1 583 823,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 057 154,0 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 500 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 557 154,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 439 733,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 439 733,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 53 299,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 53 299,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 33 637,0 | ||
2 | Акциздер | 1 871,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 27 276,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 490,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 0,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 379,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5 379,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5 328,0 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 51,0 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | ||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 038,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 7 038,0 | ||
1 | Жерді сату | 7 038,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 4 028 717,0 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 0,0 | ||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 0,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4 028 717,0 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4 028 717,0 | ||
Функционалдық топ | |||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 6 208 943,1 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 387 724,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 365 051,3 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 50 616,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 616,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 314 435,3 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 243 625,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 420,0 | |||
107 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 0,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 63 390,3 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 384 532,9 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 384 532,9 | |||
001 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін | 43 678,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 669,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 963,0 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 81 222,9 | |||
028 | Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу | 257 000,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 0,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 36 505,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 36 505,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 295,0 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 210,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 601 635,5 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 62 373,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 373,0 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 539 262,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 94 545,2 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 444 717,3 | |||
02 | Қорғаныс | 36 802,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 19 452,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 19 452,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 19 452,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 17 350,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 17 350,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 12 350,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 5 000,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 5 600,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 5 600,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 600,0 | |||
019 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 5 600,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 954 063,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 392 319,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 392 319,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 392 319,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 441 388,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 441 388,0 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 53 884,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 3 000,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 38 232,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 5 662,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 284 055,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 56 555,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 120 356,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 120 356,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 014,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 000,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 055,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 62 587,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 700,0 | |||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 584 496,2 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 171 525,8 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 171 525,8 | |||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 5 000,0 | |||
011 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 0,0 | |||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 16 925,8 | |||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 149 600,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 412 970,4 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 412 970,4 | |||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 39 130,0 | |||
018 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 0,0 | |||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 373 840,4 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 0,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | |||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | |||
029 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 0,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 754 547,5 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 313 596,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 313 596,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 313 596,0 | |||
2 | Спорт | 76 057,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 76 057,0 | |||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 41 522,0 | |||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 16 920,0 | |||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 17 615,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 139 065,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 34 500,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 34 500,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 63 606,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 51 390,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 12 216,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 40 959,0 | |||
075 | Байланыс желілерінің құрылысы | 40 959,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 225 829,5 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 89 386,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 005,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 37 381,0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | |||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 136 443,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71 279,0 | |||
014 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 394,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 29 250,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 25 520,5 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 672,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 40 859,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 40 859,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 859,0 | |||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 0,0 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 33 813,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 33 813,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 33 813,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 99 930,8 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 99 930,8 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 99 930,8 | |||
005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 99 930,8 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 842 479,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 842 479,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 842 479,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 140 911,0 | |||
045 | Аудандық,маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 701 568,0 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 0,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | |||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 430 479,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 0,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | |||
055 | 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту | 0,0 | |||
9 | Басқалар | 430 479,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 31 925,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 31 925,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 398 554,0 | |||
077 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 274 985,0 | |||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 123 569,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 56 658,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 56 658,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 56 658,0 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 56 658,0 | |||
15 | Трансферттер | 981 490,9 | |||
1 | Трансферттер | 981 490,9 | |||
452 |
Ауданның (облыстық маң ызы бар қаланың) қаржы | 981 490,9 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 418 132,9 | |||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 0,0 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 91 093,0 | |||
038 | Субвенциялар | 472 265,0 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 78 250,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 127 734,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 127 734,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 127 734,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 127 734,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 127 734,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 49 484,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 49 484,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 49 484,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 49 484,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
13 | Басқалар | 0,0 | |||
9 | Басқалар | 0,0 | |||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 509 556,1 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | -509 556,1 | ||||
Қарыздар түсімі | 125 824,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 125 824,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 125 824,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 125 824,0 | |||
Қарыздарды өтеу | 49 484,0 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 49 484,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 49 484,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 49 484,0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 49 484,0 | |||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 585 896,1 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 585 896,1 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 585 896,1 |