Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 23-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 624 957,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 583 823,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 379,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 038,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 028 717,0 тысяч тенге;
2) затраты – 6 208 943,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 78 250,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 127 734,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 49 484,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 509 556,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 509 556,1 тысяч тенге:
поступление займов – 125 824,0 тысяч тенге;
погашение займов – 49 484,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 585 896,1 тысяч тенге.";
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение к решению Кокпектинского районного маслихата от 20 февраля 2025 года № 24-2 Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-2 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 5 624 957,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 583 823,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 057 154,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 500 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 557 154,0 | ||
03 | Социальный налог | 439 733,0 | ||
1 | Социальный налог | 439 733,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 53 299,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 53 299,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 637,0 | ||
2 | Акцизы | 1 871,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 27 276,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 490,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 379,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 379,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 328,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 51,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 038,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 038,0 | ||
1 | Продажа земли | 7 038,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 028 717,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 028 717,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 028 717,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 6 208 943,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 387 724,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 365 051,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 50 616,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 50 616,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 314 435,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 243 625,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 420,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 63 390,3 | |||
2 | Финансовая деятельность | 384 532,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 384 532,9 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в | 43 678,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 669,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 963,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 81 222,9 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 257 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 36 505,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 36 505,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 36 295,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 210,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 601 635,5 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района | 62 373,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 62 373,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 539 262,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 94 545,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 444 717,3 | |||
02 | Оборона | 36 802,0 | |||
1 | Военные нужды | 19 452,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 19 452,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 19 452,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 17 350,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 350,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 12 350,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 600,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 5 600,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 600,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 600,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 954 063,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 392 319,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 392 319,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 392 319,0 | |||
2 | Социальная помощь | 441 388,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 441 388,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 53 884,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 232,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 662,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 284 055,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 56 555,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 120 356,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 120 356,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 014,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 000,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 055,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 62 587,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 700,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 584 496,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 171 525,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 171 525,8 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 000,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 0,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 16 925,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 149 600,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 412 970,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 412 970,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 39 130,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 373 840,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 754 547,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 313 596,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 313 596,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 313 596,0 | |||
2 | Спорт | 76 057,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 76 057,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 41 522,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 16 920,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 17 615,0 | |||
3 | Информационное пространство | 139 065,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34 500,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 34 500,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 63 606,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 51 390,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 216,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 959,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 40 959,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 225 829,5 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 89 386,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 52 005,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 381,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 136 443,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 71 279,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 10 394,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 250,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 25 520,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 672,0 | |||
6 | Земельные отношения | 40 859,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 40 859,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 859,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 33 813,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 33 813,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 33 813,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 99 930,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 99 930,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 99 930,8 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 99 930,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 842 479,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 842 479,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 842 479,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 140 911,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 701 568,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
13 | Прочие | 430 479,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 0,0 | |||
9 | Прочие | 430 479,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 31 925,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 31 925,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 398 554,0 | |||
077 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 274 985,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 123 569,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 658,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 658,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 658,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 658,0 | |||
15 | Трансферты | 981 490,9 | |||
1 | Трансферты | 981 490,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 981 490,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 418 132,9 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 91 093,0 | |||
038 | Субвенции | 472 265,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 78 250,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 127 734,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 127 734,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 127 734,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 127 734,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 127 734,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 49 484,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 49 484,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 49 484,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 49 484,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 509 556,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -509 556,1 | ||||
Поступление займов | 125 824,0 | ||||
7 | Поступления займов | 125 824,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 125 824,0 | |||
2 | Договоры займа | 125 824,0 | |||
Погашение займов | 49 484,0 | ||||
16 | Погашение займов | 49 484,0 | |||
1 | Погашение займов | 49 484,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 49 484,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 49 484,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 585 896,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 585 896,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 585 896,1 |