Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 644 964 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 339 143 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 305 821 мың теңге;
2) шығындар 660 733 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 769 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 769 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 769 мың теңге.";
"2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 81 151 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 25 515 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 55 636 мың теңге;
2) шығындар 85 019 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.";
"3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 196 785 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 56 486 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 140 299 мың теңге;
2) шығындар 199 833 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.";
"4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 135 516 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 27 799 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 107 717 мың теңге;
2) шығындар 137 619 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.";
"5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 183 261 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 50 724 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 132 537 мың теңге;
2) шығындар 186 695 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.";
"6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 59 141 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 741 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 400 мың теңге;
2) шығындар 60 143 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.";
"7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 86 676 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 28 801 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 57 875 мың теңге;
2) шығындар 88 382 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.";
"8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 128 424 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 970 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 121 454 мың теңге;
2) шығындар 128 425 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 мың теңге.";
"9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 298 336 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 8 438 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 289 898 мың теңге;
2) шығындар 298 345 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 мың теңге.";
"10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 112 741 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 19 067 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 93 674 мың теңге;
2) шығындар 112 745 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж. Бейсенбай |
Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 1-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
І. Кірістер | 644 964 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 339 143 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 235 000 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 235 000 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 102 996 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 745 | ||||||||
3 | Жер салығы | 1 358 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 91 613 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 280 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 147 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 651 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 496 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 305 821 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 305 821 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 305 821 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ІІ. Шығындар | 660 733 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 68 719 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 68 663 | ||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 663 | ||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 019 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 245 385 | ||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 245 385 | |||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 245 385 | ||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 131 210 | |||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 032 | |||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 106 143 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 33 022 | ||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 33 022 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 022 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 33 022 | ||||||||
13 | Басқалар | 265 762 | ||||||||
9 | Басқалар | 265 762 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 265 762 | ||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 265 762 | ||||||||
15 | Трансферттер | 47 845 | ||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 47 845 | |||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 845 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 48 | ||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 47 797 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15 769 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 769 | |||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 15 769 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 769 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 769 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 2-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 81 151 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 25 515 | |||||
01 | Табыс салығы | 10 200 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 200 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 235 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 376 | |||||
3 | Жер салығы | 57 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 528 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 274 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 80 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 80 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 55 636 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 55 636 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 55 636 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 85 019 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 50 078 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 50 022 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 022 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 378 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 227 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 26 227 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 227 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 798 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 394 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 3 500 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 500 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 500 | |||||
15 | Трансферттер | 5 214 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 214 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 214 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 214 | |||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 868 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 868 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 868 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 868 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 868 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 3-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
І. Кірістер | 196 785 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 56 486 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 27 052 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 27 052 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 23 895 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 648 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 128 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 053 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 066 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 539 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 539 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 140 299 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 140 299 | ||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 140 299 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 199 833 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 119 492 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 119 436 | ||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 119 436 | ||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 583 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 76 853 | ||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 71 836 | ||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 71 836 | |||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 836 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 694 | |||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 539 | |||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 58 603 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 005 | ||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 7 005 | |||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 005 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | ||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 000 | ||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 048 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 048 | |||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 048 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 4-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 135 516 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 27 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 10 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 024 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 379 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 107 717 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 107 717 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 107 717 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 137 619 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 73 644 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 73 588 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 588 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 944 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 387 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 30 387 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 387 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 645 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 707 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 27 087 | ||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 27 087 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 087 | ||||||||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 27 087 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 001 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 001 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 001 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 103 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 5-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 183 261 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 50 724 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 26 143 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 26 143 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 890 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 270 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 114 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 460 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 046 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 691 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 691 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132 537 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 132 537 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 132 537 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 186 695 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 71 362 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 306 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 306 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 662 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 106 830 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 106 830 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106 830 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 87 362 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 767 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 701 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 003 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 7 003 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 003 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 434 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 434 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 434 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 6-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
І. Кірістер | 59 141 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 741 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3 869 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 869 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 756 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 152 | |||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 031 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 553 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 116 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 116 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 400 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 400 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48 400 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ІІ. Шығындар | 60 143 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 35 624 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 568 | |||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 568 | |||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 924 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 017 | |||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 017 | ||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 017 | |||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 142 | ||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | ||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 840 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | |||||||
15 | Трансферттер | 3 002 | |||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 002 | ||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 002 | |||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 002 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 002 | ||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 002 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 002 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 002 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 7-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 86 676 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 28 801 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 591 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 591 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 17 188 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 333 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 409 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 210 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 22 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 875 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 57 875 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 57 875 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 88 382 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 835 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 779 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 779 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 135 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 40 041 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 40 041 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 041 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 346 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 660 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 006 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 006 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 006 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 706 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 8-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 128 424 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 047 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 047 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 425 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 54 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 48 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 117 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 206 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 121 454 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 121 454 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 121 454 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 128 425 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 743 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 687 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 687 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 043 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 181 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 85 181 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 181 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 56 885 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 26 261 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 001 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 001 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 001 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 9-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 298 336 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 438 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 327 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 327 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 748 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 761 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 289 898 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 289 898 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 289 898 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 298 345 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 82 095 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 039 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 039 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 395 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 50 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 209 741 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 209 741 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 209 741 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 696 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 204 010 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 009 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 009 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 009 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -9 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 9 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 10-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
І. Кірістер | 112 741 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 19 067 | ||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 635 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 635 | ||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 080 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 170 | ||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 54 | ||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 223 | ||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 633 | ||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 352 | ||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 352 | ||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 93 674 | ||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 93 674 | ||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 93 674 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 112 745 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 88 000 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 87 944 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 944 | ||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 300 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 50 644 | ||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19 241 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 19 241 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 241 | ||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 206 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 035 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 000 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 004 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 004 | |||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 004 | ||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 | ||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 |