Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" № 37-147 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешімі

      Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 644 964 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 339 143 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 305 821 мың теңге;

      2) шығындар 660 733 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 769 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 769 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 769 мың теңге.";

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 81 151 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 25 515 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 55 636 мың теңге;

      2) шығындар 85 019 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.";

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 196 785 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 56 486 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 140 299 мың теңге;

      2) шығындар 199 833 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.";

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 135 516 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 27 799 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 107 717 мың теңге;

      2) шығындар 137 619 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.";

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 183 261 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 50 724 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 132 537 мың теңге;

      2) шығындар 186 695 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.";

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 59 141 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 10 741 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 48 400 мың теңге;

      2) шығындар 60 143 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.";

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 86 676 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 28 801 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 57 875 мың теңге;

      2) шығындар 88 382 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.";

      "8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 128 424 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 6 970 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 121 454 мың теңге;

      2) шығындар 128 425 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 мың теңге.";

      "9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 298 336 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 8 438 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 289 898 мың теңге;

      2) шығындар 298 345 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 9 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 9 мың теңге.";

      "10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 112 741 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 19 067 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 93 674 мың теңге;

      2) шығындар 112 745 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көксу ауданы мәслихатының төрағасы Ж. Бейсенбай

  Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 1-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

644 964

1



Салықтық түсімдер

339 143


01


Табыс салығы 

235 000



2

Жеке табыс салығы

235 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

102 996



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 745



3

Жер салығы 

1 358



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

91 613



5

Бірыңғай жер салығы 

7 280


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 147



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

651



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

496

4



Трансферттердің түсімдері

305 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

305 821



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

305 821

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

660 733

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

68 719


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

68 663

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 663

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 019




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

245 385

07

3



Елді-мекендерді көркейту

245 385

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

245 385

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

131 210

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 032

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

106 143

12




Көлік және коммуникация

33 022


1



Автомобиль көлігі

33 022



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 022




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 022

13




Басқалар

265 762


9



Басқалар

265 762



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

265 762




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

265 762

15




Трансферттер

47 845

15

1



Трансферттер

47 845

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 845




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

48




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

47 797

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 769




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 769

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

15 769


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

15 769



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 769

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 2-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

81 151

1



Салықтық түсімдер

25 515


01


Табыс салығы 

10 200



2

Жеке табыс салығы

10 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 235



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

376



3

Жер салығы 

57



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

8 528



5

Бірыңғай жер салығы 

6 274


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

80



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

80

4



Трансферттердің түсімдері

55 636


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 636



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 636

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

85 019

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

50 078


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50 022

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 022

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 378




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 227

07

3



Елді-мекендерді көркейту

26 227

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 227

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 798

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 394

12




Көлік және коммуникация

3 500


1



Автомобиль көлігі

3 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 500

15




Трансферттер

5 214

15

1



Трансферттер

5 214

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 214




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

214




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 868




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 868

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 868


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 868



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 868

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 3-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

196 785

1



Салықтық түсімдер

56 486


01


Табыс салығы 

27 052



2

Жеке табыс салығы

27 052


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 895



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

648



3

Жер салығы 

128



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

18 053



5

Бірыңғай жер салығы 

5 066


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5 539



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 539

4



Трансферттердің түсімдері

140 299


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

140 299



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

140 299

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

199 833

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

119 492


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

119 436

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 436

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 583




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

76 853


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71 836

07

3



Елді-мекендерді көркейту

71 836

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 836

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 694

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 539

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

58 603

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

7 005

15

1



Трансферттер

7 005

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 005




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

7 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0











Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 048




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 048

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 048


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 048



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 048

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 4-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

135 516

1



Салықтық түсімдер

27 799


01


Табыс салығы 

10 980



2

Жеке табыс салығы

10 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

16 040



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

440



3

Жер салығы 

197



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

10 024



5

Бірыңғай жер салығы 

5 379


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

779



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

779

4



Трансферттердің түсімдері

107 717


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

107 717



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

107 717

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

137 619

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

73 644


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

73 588

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 588

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 944




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 387

07

3



Елді-мекендерді көркейту

30 387

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 387

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 645

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 707

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

13




Басқалар

27 087


9



Басқалар

27 087



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 087




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

27 087

15




Трансферттер

5 001

15

1



Трансферттер

5 001

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 001




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 103




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 103

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 103


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 103



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 103

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 5-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

183 261

1



Салықтық түсімдер

50 724


01


Табыс салығы 

26 143



2

Жеке табыс салығы

26 143


04


Меншiкке салынатын салықтар

21 890



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

270



3

Жер салығы 

114



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

14 460



5

Бірыңғай жер салығы 

7 046


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 691



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 691

4



Трансферттердің түсімдері

132 537


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

132 537



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

132 537

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

186 695

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

71 362


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

71 306

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 306

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 662




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

106 830

07

3



Елді-мекендерді көркейту

106 830

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 830

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

87 362

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 767

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 701

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

7 003

15

1



Трансферттер

7 003

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 003




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

7 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 434




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 434

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 434


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 434



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 434

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 6-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

59 141

1



Салықтық түсімдер

10 741


01


Табыс салығы 

3 869



2

Жеке табыс салығы

3 869


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 756



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

152



3

Жер салығы 

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

5 031



5

Бірыңғай жер салығы 

553


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 116



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 116

4



Трансферттердің түсімдері

48 400


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 400



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 400

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

60 143

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

35 624


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 568

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 568

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 924




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 017

07

3



Елді-мекендерді көркейту

20 017

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 017

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 142

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 840

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

3 002

15

1



Трансферттер

3 002

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 002




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 002




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 002

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 002


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 002



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 002

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 7-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

86 676

1



Салықтық түсімдер

28 801


01


Табыс салығы 

11 591



2

Жеке табыс салығы

11 591


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 188



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

333



3

Жер салығы 

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

8 409



5

Бірыңғай жер салығы 

8 210


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22

4



Трансферттердің түсімдері

57 875


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57 875



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

57 875

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

88 382

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

41 835


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 779

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 779

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 135




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 041

07

3



Елді-мекендерді көркейту

40 041

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 041

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 346

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31 660

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

5 006

15

1



Трансферттер

5 006

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 006




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 706




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 706

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 706


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 706



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 706

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 8-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша

2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

128 424

1



Салықтық түсімдер

6 970


01


Табыс салығы 

4 047



2

Жеке табыс салығы

4 047


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 425



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

54



3

Жер салығы 

48



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

2 117



5

Бірыңғай жер салығы 

206


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

498



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

498

4



Трансферттердің түсімдері

121 454


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121 454



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121 454

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

128 425

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 743


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 687

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 687

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 043




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 181

07

3



Елді-мекендерді көркейту

85 181

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 181

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

56 885

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

26 261

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

3 001

15

1



Трансферттер

3 001

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 001




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 9-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша

2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

298 336

1



Салықтық түсімдер

8 438


01


Табыс салығы 

2 327



2

Жеке табыс салығы

2 327


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 748



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

78



3

Жер салығы 

9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

2 900



5

Бірыңғай жер салығы 

2 761


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

363



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

363

4



Трансферттердің түсімдері

289 898


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

289 898



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

289 898

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

298 345

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

82 095


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

82 039

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 039

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 395




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50 644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

209 741

07

3



Елді-мекендерді көркейту

209 741

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

209 741

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 696

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

204 010

12




Көлік және коммуникация

3 500


1



Автомобиль көлігі

3 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 500

15




Трансферттер

3 009

15

1



Трансферттер

3 009

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 009




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 12 ақпандағы № 39-156 шешіміне 10-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша

2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

112 741

1



Салықтық түсімдер

19 067


01


Табыс салығы 

5 635



2

Жеке табыс салығы

5 635


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 080



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

170



3

Жер салығы 

54



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

5 223



5

Бірыңғай жер салығы 

7 633


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

352



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

352

4



Трансферттердің түсімдері

93 674


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93 674



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93 674

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

112 745

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

88 000


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

87 944

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 944

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 300




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50 644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 241

07

3



Елді-мекендерді көркейту

19 241

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 241

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 206

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 000

12




Көлік және коммуникация

2 500


1



Автомобиль көлігі

2 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 500

15




Трансферттер

3 004

15

1



Трансферттер

3 004

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 004




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4


О внесении изменений в решение маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы"

Решение Коксуского районного маслихата области Жетісу от 12 февраля 2025 года № 39-156

      Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 644 964 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления 339 143 тысячи тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 305 821 тысяча тенге;

      2) затраты 660 733 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.";

      "2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 81 151 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 25 515 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 55 636 тысяч тенге;

      2) затраты 85 019 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.";

      "3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 196 785 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 56 486 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 140 299 тысяч тенге;

      2) затраты 199 833 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.";

      "4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 135 516 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 27 799 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 107 717 тысяч тенге;

      2) затраты 137 619 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.";

      "5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 183 261 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 50 724 тысячи тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 132 537 тысяч тенге;

      2) затраты 186 695 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.";

      "6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 59 141 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 10 741 тысяча тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 48 400 тысяч тенге;

      2) затраты 60 143 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.";

      "7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 86 676 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 28 801 тысяча тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 57 875 тысяч тенге;

      2) затраты 88 382 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.";

      "8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 128 424 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления 6 970 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 121 454 тысячи тенге;

      2) затраты 128 425 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.";

      "9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 298 336 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 8 438 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 289 898 тысяч тенге;

      2) затраты 298 345 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 9 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 9 тысяч тенге.";

      "10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 112 741 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 19 067 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 93 674 тысячи тенге;

      2) затраты 112 745 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 4 тысячи тенге.".

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Коксуского района Бейсенбай Ж.

  Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

644 964

1



Налоговые поступления

339 143


01


Подоходный налог

235 000



2

Индивидуальный подоходный налог

235 000


04


Hалоги на собственность

102 996



1

Hалоги на имущество

2 745



3

Земельный налог

1 358



4

Hалог на транспортные средства

91 613



5

Единый земельный налог

7 280


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 147



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

651



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

496

4



Поступления трансфертов

305 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

305 821



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

305 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

660 733

01




Государственные услуги общего характера

68 719


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68 663



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 663




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 019




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

245 385


3



Благоустройство населенных пунктов

245 385



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

245 385




008

Освещение улиц в населенных пунктах

131 210




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 032




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

106 143

12




Транспорт и коммуникации

33 022


1



Автомобильный транспорт

33 022



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

33 022




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

33 022

13




Прочие

265 762


9



Прочие

265 762



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

265 762




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

265 762

15




Трансферты

47 845


1



Трансферты

47 845



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 845




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

47 797

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 769




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

15 769

8



Используемые остатки бюджетных средств

15 769


01


Остатки бюджетных средств

15 769



1

Свободные остатки бюджетных средств

15 769

  Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

81 151

1



Налоговые поступления

25 515


01


Подоходный налог

10 200



2

Индивидуальный подоходный налог

10 200


04


Hалоги на собственность

15 235



1

Hалоги на имущество

376



3

Земельный налог

57



4

Hалог на транспортные средства

8 528



5

Единый земельный налог

6 274


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

80

4



Поступления трансфертов

55 636


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 636



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 636

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

85 019

01




Государственные услуги общего характера

50 078


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 022



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 022




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 378




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 227


3



Благоустройство населенных пунктов

26 227



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 227




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 798




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 394

12




Транспорт и коммуникации

3 500


1



Автомобильный транспорт

3 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

3 500

15




Трансферты

5 214


1



Трансферты

5 214



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 214




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

214




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 868




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 868

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 868


01


Остатки бюджетных средств

3 868



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 868

  Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

196 785

1



Налоговые поступления

56 486


01


Подоходный налог

27 052



2

Индивидуальный подоходный налог

27 052


04


Hалоги на собственность

23 895



1

Hалоги на имущество

648



3

Земельный налог

128



4

Hалог на транспортные средства

18 053



5

Единый земельный налог

5 066


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 539



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 539

4



Поступления трансфертов

140 299


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

140 299



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

140 299

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

199 833

01




Государственные услуги общего характера

119 492


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

119 436



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 436




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 583




022

Капитальные расходы государственного органа

76 853


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

71 836


3



Благоустройство населенных пунктов

71 836



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 836




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 694




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 539




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

58 603

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

7 005


1



Трансферты

7 005



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 005




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

7 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 048




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 048

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 048


01


Остатки бюджетных средств

3 048



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 048

  Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

135 516

1



Налоговые поступления

27 799


01


Подоходный налог

10 980



2

Индивидуальный подоходный налог

10 980


04


Hалоги на собственность

16 040



1

Hалоги на имущество

440



3

Земельный налог

197



4

Hалог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

5 379


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

779



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

779

4



Поступления трансфертов

107 717


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 717



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

107 717

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

137 619

01




Государственные услуги общего характера

73 644


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

73 588



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 588




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 944




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

30 387


3



Благоустройство населенных пунктов

30 387



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 387




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 645




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 707

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

13




Прочие

27 087


9



Прочие

27 087



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

27 087




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

27 087

15




Трансферты

5 001


1



Трансферты

5 001



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 001




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 103




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 103

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 103


01


Остатки бюджетных средств

2 103



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 103

  Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

183 261

1



Налоговые поступления

50 724


01


Подоходный налог

26 143



2

Индивидуальный подоходный налог

26 143


04


Hалоги на собственность

21 890



1

Hалоги на имущество

270



3

Земельный налог

114



4

Hалог на транспортные средства

14 460



5

Единый земельный налог

7 046


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 691



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 691

4



Поступления трансфертов

132 537


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

132 537



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

132 537

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

186 695

01




Государственные услуги общего характера

71 362


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 306



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 306




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 662




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

106 830


3



Благоустройство населенных пунктов

106 830



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 830




008

Освещение улиц в населенных пунктах

87 362




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 767




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 701

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

7 003


1



Трансферты

7 003



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 003




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

7 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 434




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 434

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 434


01


Остатки бюджетных средств

3 434



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 434

  Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

59 141

1



Налоговые поступления

10 741


01


Подоходный налог

3 869



2

Индивидуальный подоходный налог

3 869


04


Hалоги на собственность

5 756



1

Hалоги на имущество

152



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

5 031



5

Единый земельный налог

553


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 116



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 116

4



Поступления трансфертов

48 400


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 400



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 400

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

60 143

01




Государственные услуги общего характера

35 624


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 568



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 568




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 924




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 017


3



Благоустройство населенных пунктов

20 017



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 017




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 142




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 840

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

3 002


1



Трансферты

3 002



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 002




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0






Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 002




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 002

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 002


01


Остатки бюджетных средств

1 002



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 002

  Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

86 676

1



Налоговые поступления

28 801


01


Подоходный налог

11 591



2

Индивидуальный подоходный налог

11 591


04


Hалоги на собственность

17 188



1

Hалоги на имущество

333



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

8 409



5

Единый земельный налог

8 210


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22

4



Поступления трансфертов

57 875


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57 875



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

57 875

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

88 382

01




Государственные услуги общего характера

41 835


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 779



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 779




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 135




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 041


3



Благоустройство населенных пунктов

40 041



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 041




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 346




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 660

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

5 006


1



Трансферты

5 006



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 006




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 706




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 706

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 706


01


Остатки бюджетных средств

1 706



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 706

  Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

128 424

1



Налоговые поступления

6 970


01


Подоходный налог

4 047



2

Индивидуальный подоходный налог

4 047


04


Hалоги на собственность

2 425



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

48



4

Hалог на транспортные средства

2 117



5

Единый земельный налог

206


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

498



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

498

4



Поступления трансфертов

121 454


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 454



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121 454

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

128 425

01




Государственные услуги общего характера

38 743


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 687



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 687




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 043




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

85 181


3



Благоустройство населенных пунктов

85 181



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 181




008

Освещение улиц в населенных пунктах

56 885




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 261

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

3 001


1



Трансферты

3 001



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 001




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1

8



Используемые остатки бюджетных средств

1


01


Остатки бюджетных средств

1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1

  Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

298 336

1



Налоговые поступления

8 438


01


Подоходный налог

2 327



2

Индивидуальный подоходный налог

2 327


04


Hалоги на собственность

5 748



1

Hалоги на имущество

78



3

Земельный налог

9



4

Hалог на транспортные средства

2 900



5

Единый земельный налог

2 761


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

363



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

363

4



Поступления трансфертов

289 898


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

289 898



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

289 898

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

298 345

01




Государственные услуги общего характера

82 095


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82 039



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 039




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 395




022

Капитальные расходы государственного органа

50 644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

209 741


3



Благоустройство населенных пунктов

209 741



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

209 741




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 696




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

204 010

12




Транспорт и коммуникации

3 500


1



Автомобильный транспорт

3 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

3 500

15




Трансферты

3 009


1



Трансферты

3 009



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 009




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9

8



Используемые остатки бюджетных средств

9


01


Остатки бюджетных средств

9



1

Свободные остатки бюджетных средств

9

  Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 12 февраля 2025 года № 39-156

  Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

112 741

1



Налоговые поступления

19 067


01


Подоходный налог

5 635



2

Индивидуальный подоходный налог

5 635


04


Hалоги на собственность

13 080



1

Hалоги на имущество

170



3

Земельный налог

54



4

Hалог на транспортные средства

5 223



5

Единый земельный налог

7 633


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

352



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

352

4



Поступления трансфертов

93 674


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93 674



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93 674

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

112 745

01




Государственные услуги общего характера

88 000


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

87 944



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 944




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 300




022

Капитальные расходы государственного органа

50 644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 241


3



Благоустройство населенных пунктов

19 241



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 241




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 206




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 000

12




Транспорт и коммуникации

2 500


1



Автомобильный транспорт

2 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

2 500

15




Трансферты

3 004


1



Трансферты

3 004



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 004




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4

8



Используемые остатки бюджетных средств

4


01


Остатки бюджетных средств

4



1

Свободные остатки бюджетных средств

4