Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 "2025 - 2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 13 наурыздағы № 20/125 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №18/118 "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №205052 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 48 343 910,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 37 999 293,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 380 286,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 960 584,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 7 003 747,0 мың теңге;

      2) шығындар – 49 606 391,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 105 532,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 864,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 396,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 156 949,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      - 1 156 949,3 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 7 864,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 113 396,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 262 481,3 теңге.";

      2-тармақта:бірінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы 51,4 пайыз";

      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "Төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы 2,2 пайыз";

      бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "Әлеуметтік салық 2,3 пайыз".

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 1 959 742,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1,4 қосымшалары осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Қалалық мәслихаттың
  2025 жылғы 13 наурыздағы
  №20/125 шешіміне
  №1-қосымша
  Қалалық мәслихаттың
  2024 жылғы 20 желтоқсандағы
  №18/118 шешіміне
  №1-қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты



ВСЕГО Сумма, тысяч тенге

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 




 



Атауы

 



1. КІРІСТЕР

48 343 910,2

1



Салықтық түсімдер

37 999 293,2

 

01


Табыс салығы

19 330 811,0

 


1

Корпоративтік табыс салығы

17 122 920,0

 


2

Жеке табыс салығы

2 207 891,0

 

03


Әлеуметтiк салық

1 348 555,1

 


1

Әлеуметтік салық

1 348 555,1

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

8 862 313,1

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 631 458,1

 


3

Жер салығы

455 190,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 774 996,0

 


5

Бірыңғай жер салығы

669,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 810 073,0

 


2

Акциздер

1 711 477,0

 


3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

257 600,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 840 996,0

 

07


Басқа да салықтар

89,0

 


1

Басқа да салықтар

89,0

 

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 647 452,0

 


1

Мемлекеттік баж

3 647 452,0

2



Салықтық емес түсiмдер

380 286,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

114 500,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

114 498,0

 


7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2,0

 

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 706,0

 


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 706,0

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

34 505,0

 


1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

34 505,0

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

225 575,0

 


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

225 575,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 960 584,0

 

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 036 584,0

 


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 036 584,0

 

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

924 000,0

 


1

Жерді сату

780 000,0

 


2

Материалдық емес активтерді сату

144 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 003 747,0

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 003 747,0

 


2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 003 747,0

Функционалдық топ


Барлығы соммасы, мың теңге

 

Ішкі функционалды топ


 


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі


 



Бағдарлама


 





 




Атауы

 




2. ШЫҒЫНДАР

49 606 391,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

610 807,8

 

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

341 361,4

 


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

51 050,0

 



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 067,0

 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 983,0

 


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

290 311,4

 



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

290 311,4

 

2



Қаржылық қызмет

113 036,0

 


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

113 036,0

 



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 000,0

 



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 750,0

 



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

35 144,0

 



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

142,0

 

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

62 382,0

 


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

62 382,0

 



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 882,0

 



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0

 

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

94 028,4

 


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

94 028,4

 



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 028,4

02




Қорғаныс

194 740,0

 

1



Әскери мұқтаждар

135 283,0

 


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

135 283,0

 



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

135 283,0

 

2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

59 457,0

 


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

59 457,0

 



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

59 457,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

711 354,0

 

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

711 354,0

 


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

711 354,0

 



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

711 354,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

7 986 637,8

 

1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 293 039,8

 


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 293 039,8

 



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 293 039,8

 

2



Әлеуметтiк көмек

6 165 343,0

 


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

6 137 506,0

 



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

50 160,0

 



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 991 723,0

 



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

38 927,0

 



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

547 593,0

 



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

3 509 103,0

 


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 837,0

 



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

27 837,0

 

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

528 255,0

 


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

352 255,0

 



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

127 795,0

 



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

25 673,0

 



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

97 756,0

 



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

24 994,0

 



054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

47 037,0

 



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 000,0

 


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

176 000,0

 



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

176 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

16 232 357,8

 

1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 352 440,0

 


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

886 854,0

 



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

886 854,0

 


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

91 763,0

 



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 208,0

 



005

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

555,0

 


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 373 823,0

 



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

174 462,0

 



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 199 361,0

2




Коммуналдық шаруашылық

2 696 648,2

 


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 658 320,2

 



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 158 320,2

 



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 500 000,0

 


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

38 328,0

 



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

38 328,0

 

3



Елді-мекендерді көркейту

11 183 269,6

 


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

11 183 269,6

 



005

Мемлекеттік тұрғын-үй қорын сақтауды ұйымдастыру

64 575,0

 



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 071 188,6

 



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 207 650,0

 



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

21 052,0

 



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 818 804,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

3 002 846,9

 

1



Мәдениет саласындағы қызмет

1 987 037,9

 


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 987 037,9

 



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 987 037,9

 

2



Спорт

183 273,0

 


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

183 273,0

 



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

165 273,0

 



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

18 000,0

 

3



Ақпараттық кеңiстiк

307 635,0

 


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

6 713,0

 



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 713,0

 


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

300 922,0

 



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

300 922,0

 

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер

524 901,0

 


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

455 369,0

 



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

276 847,0

 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0

 



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

178 372,0

 


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

69 532,0

 



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 186,0

 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 048,0

 



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 298,0

9




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

2 461 979,7

 

1



Отын-энергетика

2 461 979,7

 


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 461 979,7

 



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 428 735,0

 



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

33 244,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

308 357,9

 

6



Жер қатынастары

306 570,9

 


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

306 570,9

 



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 234,0

 



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0

 



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

231 336,9

 

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

1 787,0

 


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 787,0

 



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 787,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

450 161,4

 

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

450 161,4

 


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

123 345,0

 



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

123 345,0

 


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

326 816,4

 



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 261,4

 



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

258 555,0

12




Көлік және коммуникация

7 311 153,0

 

1



Автомобиль көлiгi

3 750 596,0

 


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 750 596,0

 



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 766 557,0

 



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 646 346,0

 



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

337 693,0

 

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 560 557,0

 


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 560 557,0

 



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 207,0

 



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

723 214,0

 



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

3 987,0

 



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 759 149,0

13




Басқалар

1 605 648,0

 

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

34 800,0

 


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

34 800,0

 



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

34 800,0

 

9



Басқалар

1 570 848,0

 


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

300 000,0

 



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

300 000,0

 


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 270 848,0

 



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 270 848,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 251 525,0

 

1



Борышқа қызмет көрсету

1 251 525,0

 


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 251 525,0

 



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 251 525,0

15




Трансферттер

7 478 822,2

 

1



Трансферттер

7 478 822,2

 


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 478 822,2

 



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4

 



007

Бюджеттік алып коюлар

6 881 462,0

 



021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

152,0

 



038

Субвенциялар

549 944,9

 



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

47 259,9

Категория

Категория


 

Класс



 


Подкласс



 



Специфика



 




Атауы


 




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-105 532,0

 




Бюджеттік кредиттер

7 864,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 864,0

 

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0

 


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0

 



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

Категория



 

Класс



 


Подкласс



 



Специфика



 




Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0

 

1



Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0

 



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0

 




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

 




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

 




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 156 949,3

 




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 156 949,3

7




Қарыздар түсімдері

7 864,0

 

1



Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 864,0

 



2

Қарыз алу келісім-шарттары

7 864,0

Функциональная группа



 

Функциональная подгруппа



 


Администратор бюджетных программ



 



Программа



16




Қарыздарды өтеу

113 396,0

 

1



Қарыздарды өтеу

113 396,0

 


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

113 396,0

 



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

113 396,0

Категория



 

Класс



 


Подкласс



 



Специфика



8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 262 481,3

 

1



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 262 481,3

 



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 262 481,3

  Қалалық мәслихаттың
  2025 жылғы 13 наурыздағы
  №20/125 шешіміне
  №2-қосымша
  Қалалық мәслихаттың
  2024 жылғы 20 желтоқсандағы
  №18/118 шешіміне
  №4-қосымша

2025-2027 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2025 жыл

2026 жыл

2027 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

549 944,9

235 244,0

246 999,0

Өмірзақ ауылы

549 944,9

235 244,0

246 999,0


О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025 - 2027 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13 марта 2025 года № 20/125

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 205052) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 48 343 910,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 37 999 293,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 380 286,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 7 003 747,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 49 606 391,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 105 532,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 262 481,3 тенге.";

      в пункте 2: абзац первый изложить в новой редакции :

      "корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 51,4 процентов";

      абзац второй изложить в новой редакции:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 2,2 процентов";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "Социальный налог – 2,3 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции :

      "Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 959 742,0 тысяч тенге.";

      приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т.Закенов

      Приложение №1

      к решению городского маслихата

      от 13 марта 2025 года №20/125

      Приложение №1

      к решению городского маслихата

      от 20 декабря 2024 года №18/118

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1. ДОХОДЫ

48 343 910,2

1



Налоговые поступления

37 999 293,2


01


Подоходный налог

19 330 811,0



1

Корпоративный подоходный налог

17 122 920,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 207 891,0


03


Социальный налог

1 348 555,1



1

Социальный налог

1 348 555,1


04


Hалоги на собственность

8 862 313,1



1

Hалоги на имущество

4 631 458,1



3

Земельный налог

455 190,0



4

Hалог на транспортные средства

3 774 996,0



5

Единый земельный налог

669,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 810 073,0



2

Акцизы

1 711 477,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

257 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 840 996,0


07


Прочие налоги

89,0



1

Прочие налоги

89,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 647 452,0



1

Государственная пошлина

3 647 452,0

2



Неналоговые поступления

380 286,0


01


Доходы от государственной собственности

114 500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114 498,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

34 505,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

34 505,0


06


Прочие неналоговые поступления

225 575,0



1

Прочие неналоговые поступления

225 575,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 960 584,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

924 000,0



1

Продажа земли

780 000,0



2

Продажа нематериальных активов

144 000,0

4



Поступления трансфертов

7 003 747,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 003 747,0



2

Трансферты из областного бюджета

7 003 747,0

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

49 606 391,5

01




Государственные услуги общего характера

610 807,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

341 361,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

51 050,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

48 067,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 983,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

290 311,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

290 311,4


2



Финансовая деятельность

113 036,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 036,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 000,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 750,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

35 144,0




018

Капитальные расходы государственного органа

142,0


5



Планирование и статистическая деятельность

62 382,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

62 382,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

60 882,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

94 028,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

94 028,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

94 028,4

02




Оборона

194 740,0


1



Военные нужды

135 283,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

135 283,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

135 283,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

59 457,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

59 457,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

59 457,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

711 354,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

711 354,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

711 354,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

711 354,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 986 637,8


1



Социальное обеспечение

1 293 039,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 293 039,8




005

Государственная адресная социальная помощь

1 293 039,8


2



Социальная помощь

6 165 343,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 137 506,0




006

Оказание жилищной помощи

50 160,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 991 723,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

38 927,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

547 593,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

3 509 103,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 837,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

27 837,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

528 255,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

352 255,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

127 795,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

25 673,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

47 037,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

176 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

176 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 232 357,8


1



Жилищное хозяйство

2 352 440,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

886 854,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

886 854,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

91 763,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

91 208,0




005

Капитальные расходы государственного органа

555,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 373 823,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

174 462,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 199 361,0


2



Коммунальное хозяйство

2 696 648,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 658 320,2




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 158 320,2




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 500 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

38 328,0




016

Функционирование сиситемы водоснабжения и водоотведения

38 328,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 183 269,6



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

11 183 269,6




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

64 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 071 188,6




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 207 650,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

21 052,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 818 804,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 002 846,9


1



Деятельность в области культуры

1 987 037,9



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 987 037,9




005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 987 037,9


2



Спорт

183 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

183 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

165 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

18 000,0


3



Информационное пространство

307 635,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 713,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 713,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

300 922,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

300 922,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

524 901,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

455 369,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

276 847,0




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 532,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

45 186,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 461 979,7


1



Топливо и энергетика

2 461 979,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 461 979,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 428 735,0




036

Развитие газотранспортной системы

33 244,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

308 357,9


6



Земельные отношения

306 570,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

306 570,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

70 234,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 787,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 787,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 787,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

450 161,4


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

450 161,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

123 345,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

123 345,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

326 816,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

68 261,4




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

258 555,0

12




Транспорт и коммуникации

7 311 153,0


1



Автомобильный транспорт

3 750 596,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 750 596,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 766 557,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

337 693,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 560 557,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 560 557,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 207,0




003

Капитальные расходы государственного органа

723 214,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

3 987,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 759 149,0

13




Прочие

1 605 648,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

34 800,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

34 800,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

34 800,0


9



Прочие

1 570 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 525,0


1



Обслуживание долга

1 251 525,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 525,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 525,0

15




Трансферты

7 478 822,2


1



Трансферты

7 478 822,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 478 822,2




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

549 944,9




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9







Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Наименование






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-105 532,0





Бюджетные кредиты

7 864,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Погашение бюджетных кредитов

113 396,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 396,0


1



Погашение бюджетных кредитов

113 396,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 396,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 156 949,3





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 156 949,3

7




Поступление займов

7 864,0


1



Внутренние государственные займы

7 864,0




2

Договоры займа

7 864,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16




Погашение займов

113 396,0


1



Погашение займов

113 396,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 396,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 396,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика


8




Используемые остатки бюджетных средств

1 262 481,3


1



Остатки бюджетных средств

1 262 481,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 262 481,3

      Приложение №2

      к решению городского маслихата

      от 13 марта 2025 года №20/125

      Приложение №4

      к решению городского маслихата

      от 20 декабря 2024 года №18/118

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов

      тыс.тенге

Наименование

2025 год

2026год

2027 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

549 944,9

235 244,0

246 999,0

Село Умирзак

549 944,9

235 244,0

246 999,0