Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 205052) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 343 910,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 37 999 293,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 380 286,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 003 747,0 тысяч тенге;
2) затраты – 49 606 391,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 105 532,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 262 481,3 тенге.";
в пункте 2: абзац первый изложить в новой редакции :
"корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 51,4 процентов";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 2,2 процентов";
абзац пятый изложить в новой редакции:
"Социальный налог – 2,3 процентов".
пункт 3 изложить в новой редакции :
"Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 959 742,0 тысяч тенге.";
приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Актауского городского маслихата | С. Т.Закенов |
Приложение №1
к решению городского маслихата
от 13 марта 2025 года №20/125
Приложение №1
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2024 года №18/118
Городской бюджет на 2025 год
Категория | ВСЕГО Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. ДОХОДЫ | 48 343 910,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 37 999 293,2 | ||||||
01 | Подоходный налог | 19 330 811,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 122 920,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 207 891,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 1 348 555,1 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 348 555,1 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 862 313,1 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 4 631 458,1 | ||||||
3 | Земельный налог | 455 190,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 774 996,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 669,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 810 073,0 | ||||||
2 | Акцизы | 1 711 477,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 257 600,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 840 996,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 89,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 89,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 647 452,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 3 647 452,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 380 286,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 114 500,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 114 498,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 706,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 706,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 34 505,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 34 505,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 225 575,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 225 575,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 960 584,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 036 584,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 036 584,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 924 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 780 000,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 144 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 003 747,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 003 747,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 003 747,0 | ||||||
Функциональная группа | ВСЕГО Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 49 606 391,5 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 610 807,8 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 341 361,4 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 51 050,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 067,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 983,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 290 311,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 290 311,4 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 113 036,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 113 036,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 000,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 750,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 35 144,0 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 142,0 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 62 382,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 62 382,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 60 882,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 94 028,4 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 94 028,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 94 028,4 | ||||||
02 | Оборона | 194 740,0 | ||||||
1 | Военные нужды | 135 283,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 135 283,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 135 283,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 59 457,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 59 457,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 59 457,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 711 354,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 711 354,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 711 354,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 711 354,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 986 637,8 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 1 293 039,8 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 293 039,8 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 293 039,8 | ||||||
2 | Социальная помощь | 6 165 343,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 137 506,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 50 160,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 991 723,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 38 927,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 547 593,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 3 509 103,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 837,0 | ||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 27 837,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 528 255,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 352 255,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 127 795,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 25 673,0 | ||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 97 756,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 994,0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 47 037,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 176 000,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 176 000,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 232 357,8 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 2 352 440,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 886 854,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 886 854,0 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 91 763,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 91 208,0 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 555,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 373 823,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 174 462,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 199 361,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 696 648,2 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 658 320,2 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 158 320,2 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 500 000,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 38 328,0 | ||||||
016 | Функционирование сиситемы водоснабжения и водоотведения | 38 328,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 183 269,6 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 11 183 269,6 | ||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 64 575,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 071 188,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 207 650,0 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 21 052,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 818 804,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 002 846,9 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 987 037,9 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 987 037,9 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 987 037,9 | ||||||
2 | Спорт | 183 273,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 183 273,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 165 273,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18 000,0 | ||||||
3 | Информационное пространство | 307 635,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 6 713,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 713,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 300 922,0 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 300 922,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 524 901,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 455 369,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 276 847,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 178 372,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69 532,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 45 186,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 048,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 298,0 | ||||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 461 979,7 | ||||||
1 | Топливо и энергетика | 2 461 979,7 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 461 979,7 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 428 735,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 33 244,7 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 308 357,9 | ||||||
6 | Земельные отношения | 306 570,9 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 306 570,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 70 234,0 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 231 336,9 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 787,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 787,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 787,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 450 161,4 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 450 161,4 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 123 345,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 123 345,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 326 816,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 68 261,4 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 258 555,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 311 153,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 750 596,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 750 596,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 766 557,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 646 346,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 337 693,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 560 557,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 560 557,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 74 207,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 723 214,0 | ||||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 3 987,0 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 759 149,0 | ||||||
13 | Прочие | 1 605 648,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 34 800,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 34 800,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 34 800,0 | ||||||
9 | Прочие | 1 570 848,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 300 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 300 000,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 270 848,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 270 848,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 1 251 525,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 1 251 525,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 251 525,0 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 251 525,0 | ||||||
15 | Трансферты | 7 478 822,2 | ||||||
1 | Трансферты | 7 478 822,2 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 478 822,2 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,4 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 6 881 462,0 | ||||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 152,0 | ||||||
038 | Субвенции | 549 944,9 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 47 259,9 | ||||||
Категория | ||||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -105 532,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 7 864,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 864,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | ||||||
Категория | ||||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 396,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 156 949,3 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 156 949,3 | |||||||
7 | Поступление займов | 7 864,0 | ||||||
1 | Внутренние государственные займы | 7 864,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 7 864,0 | ||||||
Функциональная группа | ||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
16 | Погашение займов | 113 396,0 | ||||||
1 | Погашение займов | 113 396,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 113 396,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 396,0 | ||||||
Категория | ||||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 262 481,3 | ||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 262 481,3 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 262 481,3 |
Приложение №2
к решению городского маслихата
от 13 марта 2025 года №20/125
Приложение №4
к решению городского маслихата
от 20 декабря 2024 года №18/118
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов
тыс.тенге
Наименование | 2025 год | 2026год | 2027 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 549 944,9 | 235 244,0 | 246 999,0 |
Село Умирзак | 549 944,9 | 235 244,0 | 246 999,0 |