О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025 - 2027 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13 марта 2025 года № 20/125

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 205052) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 48 343 910,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 37 999 293,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 380 286,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 7 003 747,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 49 606 391,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 105 532,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 156 949,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 262 481,3 тенге.";

      в пункте 2: абзац первый изложить в новой редакции :

      "корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 51,4 процентов";

      абзац второй изложить в новой редакции:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 2,2 процентов";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "Социальный налог – 2,3 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции :

      "Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 959 742,0 тысяч тенге.";

      приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т.Закенов

      Приложение №1

      к решению городского маслихата

      от 13 марта 2025 года №20/125

      Приложение №1

      к решению городского маслихата

      от 20 декабря 2024 года №18/118

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1. ДОХОДЫ

48 343 910,2

1



Налоговые поступления

37 999 293,2


01


Подоходный налог

19 330 811,0



1

Корпоративный подоходный налог

17 122 920,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 207 891,0


03


Социальный налог

1 348 555,1



1

Социальный налог

1 348 555,1


04


Hалоги на собственность

8 862 313,1



1

Hалоги на имущество

4 631 458,1



3

Земельный налог

455 190,0



4

Hалог на транспортные средства

3 774 996,0



5

Единый земельный налог

669,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 810 073,0



2

Акцизы

1 711 477,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

257 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 840 996,0


07


Прочие налоги

89,0



1

Прочие налоги

89,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 647 452,0



1

Государственная пошлина

3 647 452,0

2



Неналоговые поступления

380 286,0


01


Доходы от государственной собственности

114 500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114 498,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

34 505,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

34 505,0


06


Прочие неналоговые поступления

225 575,0



1

Прочие неналоговые поступления

225 575,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 960 584,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

924 000,0



1

Продажа земли

780 000,0



2

Продажа нематериальных активов

144 000,0

4



Поступления трансфертов

7 003 747,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 003 747,0



2

Трансферты из областного бюджета

7 003 747,0

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

49 606 391,5

01




Государственные услуги общего характера

610 807,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

341 361,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

51 050,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

48 067,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 983,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

290 311,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

290 311,4


2



Финансовая деятельность

113 036,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 036,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 000,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 750,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

35 144,0




018

Капитальные расходы государственного органа

142,0


5



Планирование и статистическая деятельность

62 382,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

62 382,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

60 882,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

94 028,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

94 028,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

94 028,4

02




Оборона

194 740,0


1



Военные нужды

135 283,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

135 283,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

135 283,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

59 457,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

59 457,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

59 457,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

711 354,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

711 354,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

711 354,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

711 354,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 986 637,8


1



Социальное обеспечение

1 293 039,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 293 039,8




005

Государственная адресная социальная помощь

1 293 039,8


2



Социальная помощь

6 165 343,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 137 506,0




006

Оказание жилищной помощи

50 160,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 991 723,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

38 927,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

547 593,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

3 509 103,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 837,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

27 837,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

528 255,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

352 255,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

127 795,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

25 673,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

47 037,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

176 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

176 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 232 357,8


1



Жилищное хозяйство

2 352 440,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

886 854,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

886 854,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

91 763,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

91 208,0




005

Капитальные расходы государственного органа

555,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 373 823,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

174 462,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 199 361,0


2



Коммунальное хозяйство

2 696 648,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 658 320,2




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 158 320,2




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 500 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

38 328,0




016

Функционирование сиситемы водоснабжения и водоотведения

38 328,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 183 269,6



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

11 183 269,6




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

64 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 071 188,6




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 207 650,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

21 052,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 818 804,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 002 846,9


1



Деятельность в области культуры

1 987 037,9



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 987 037,9




005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 987 037,9


2



Спорт

183 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

183 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

165 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

18 000,0


3



Информационное пространство

307 635,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 713,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 713,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

300 922,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

300 922,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

524 901,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

455 369,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

276 847,0




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 532,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

45 186,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 461 979,7


1



Топливо и энергетика

2 461 979,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 461 979,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 428 735,0




036

Развитие газотранспортной системы

33 244,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

308 357,9


6



Земельные отношения

306 570,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

306 570,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

70 234,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 787,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 787,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 787,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

450 161,4


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

450 161,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

123 345,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

123 345,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

326 816,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

68 261,4




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

258 555,0

12




Транспорт и коммуникации

7 311 153,0


1



Автомобильный транспорт

3 750 596,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 750 596,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 766 557,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

337 693,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 560 557,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 560 557,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 207,0




003

Капитальные расходы государственного органа

723 214,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

3 987,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 759 149,0

13




Прочие

1 605 648,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

34 800,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

34 800,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

34 800,0


9



Прочие

1 570 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 525,0


1



Обслуживание долга

1 251 525,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 525,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 525,0

15




Трансферты

7 478 822,2


1



Трансферты

7 478 822,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 478 822,2




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

549 944,9




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9







Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Наименование






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-105 532,0





Бюджетные кредиты

7 864,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Погашение бюджетных кредитов

113 396,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 396,0


1



Погашение бюджетных кредитов

113 396,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 396,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 156 949,3





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 156 949,3

7




Поступление займов

7 864,0


1



Внутренние государственные займы

7 864,0




2

Договоры займа

7 864,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16




Погашение займов

113 396,0


1



Погашение займов

113 396,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 396,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 396,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика


8




Используемые остатки бюджетных средств

1 262 481,3


1



Остатки бюджетных средств

1 262 481,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 262 481,3

      Приложение №2

      к решению городского маслихата

      от 13 марта 2025 года №20/125

      Приложение №4

      к решению городского маслихата

      от 20 декабря 2024 года №18/118

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов

      тыс.тенге

Наименование

2025 год

2026год

2027 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

549 944,9

235 244,0

246 999,0

Село Умирзак

549 944,9

235 244,0

246 999,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.