Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 17/126 "2025 - 2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 5 наурыздағы № 18/139 шешімі

      Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы №17/126 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 454 291,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 216 455,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 44 364,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша– 12 999,0 мың теңге; трансферттер түсімдері бойынша – 180 473,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 820 668,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 326 322,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 507 228,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 180 906,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -692 699,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 692 699,3 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 507 228,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 180 906,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 366 377,3 мың теңге;";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 3 309 868,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Шетпе ауылы – 711 247,6 мың теңге;

      Жыңғылды ауылы – 218 693,6 мың теңге;

      Сайөтес ауылдық округі – 393 356,8 мың теңге;

      Тұщықұдық ауылдық округі – 157 720,2 мың теңге;

      Қызан ауылы – 323 689,6 мың теңге;

      Ақтөбе ауылдық округі – 154 863,5 мың теңге;

      Шайыр ауылдық округі – 216 129,8 мың теңге;

      Жармыш ауылы – 247 036,3 мың теңге;

      Ақшымырау ауылы – 245 439,0 мың теңге;

      Онды ауылдық округі – 284 090,9 мың теңге;

      Шебір ауылдық округі – 229 566,4 мың теңге;

      Отпан ауылдық округі – 128 034,9 мың теңге,";

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған аудандық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленсін:

      1) ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 пайыз;

      2) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 7,5 пайыз;

      3) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;

      4) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 0 пайыз;

      5) әлеуметтік салық – 7,4 пайыз;";

      4 тармақта:үшінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "50 400 мың теңге – халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға;";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Е.Махмутов

      Маңғыстау аудандық мәслихатының

      2025 жылғы 5 наурыздағы

      № 18/139 шешіміне

      қосымша

      Маңғыстау аудандық мәслихатының

      2024 жылғы 23 желтоқсандағы

      №17/126 шешіміне

      1 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




1.Кірістер

9 454 291,4

1



Салықтық түсімдер

9 216 455,4


0 1


Табыс салығы

785 752,0



1

Корпоративтік табыс салығы

253 882,0



2

Жеке табыс салығы

531 870,0


0 3


Әлеуметтік салық

120 045,4



1

Әлеуметтік салық

120 045,4


0 4


Меншікке салынатын салықтар

8 201 791,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

8 116 727,0



3

Жер салығы

16 488,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

67 114,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 462,0


0 5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

62 851,0



2

Акциздер

2 530,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

53 520,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6 801,0


0 7


Басқа да салықтар

16,0



1

Басқа да салықтар

16,0


0 8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 000,0



1

Мемлекеттік баж

46 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

44 364,0


0 1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 528,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің
түсімдері

5,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 441,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

82,0


0 2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

647,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

647,0


0 3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 580,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 580,0


0 4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 854,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 854,0


0 6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

33 755,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

33 755,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 999,0


0 1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

697,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

697,0


0 3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

12 302,0



1

Жерді сату

12 132,0



2

Материалдық емес активтерді сату

170,0

4



Трансферттердің түсімдері

180 473,0


0 2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

180 473,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

180 473,0

Функцио
налдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың
әкімшісі

Бағдарлама

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

9 820 668,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

595 752,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

80 479,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 089,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 390,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

210 584,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

176 584,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

34 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

77 030,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 040,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 990,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

126 885,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 178,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

41 319,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 388,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 346,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

4 346,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

96 428,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 428,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0

02



Қорғаныс

31 711,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

31 711,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

31 711,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 291,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 291,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

7 291,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 172 823,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 615,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

6 615,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 166 208,6



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

186 112,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

46 864,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

1 103,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

369 572,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 827,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

121 979,6



017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

217 663,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 465,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 536,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

62 306,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 482,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

47 299,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 064 210,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

603 307,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

50 400,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

161 698,0



029

Сумен жабдықтау және субұру жүйелерін дамыту

391 209,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 460 903,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

555 391,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

279 147,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

626 364,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 537 397,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 401,0



075

Байланыс желілерін салу

17 401,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

5 000,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 346 793,4



005

Mәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 024 100,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

23 215,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

48 953,6



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

171 089,8



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 435,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

168 203,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 655,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

79 317,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 231,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

168 461,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

116 948,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

116 948,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

51 513,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 513,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

50 127,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 127,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 127,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0

12



Көлік және коммуникация

370 461,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

370 461,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

142 770,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

227 691,0

13



Басқалар

317 507,3


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

57 087,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 087,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

160 420,3



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

160 420,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

65 279,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65 279,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

65 279,0

15



Трансферттер

3 439 648,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 439 648,1



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

21 420,3



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

50 000,0



038

Субвенциялар

3 309 868,6



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

58 297,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

62,2




3.Таза бюджеттік кредиттеу

326 322,0




Бюджеттік кредиттер

507 228,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

507 228,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

507 228,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

507 228,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

180 906,0


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

180 906,0



06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

180 906,0




4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-692 699,3




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

692 699,3

7



Қарыздар түсімдері

507 228,0


2


Қарыз алу келісім-шарттары

507 228,0



0 3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

507 228,0

16



Қарыздарды өтеу

180 906,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

180 906,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

180 906,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

366 377,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

366 377,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

366 377,3


О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 17/126 "О районном бюджете на 2025 - 2027 годы"

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 5 марта 2025 года № 18/139

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года №17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 454 291,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 216 455,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 44 364,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 12 999,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 180 473,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 820 668,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 326 322,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 507 228,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –180 906,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -692 699,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      692 699,3 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 507 228,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 180 906,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 366 377,3 тысяч тенге;";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 3 309 868,6 тысяч тенге, в том числе:

      села Шетпе – 711 247,6 тысяч тенге;

      села Жынгылды – 218 693,6 тысяч тенге;

      сельского округа Сайотес – 393 356,8 тысячи тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 157 720,2 тысяч тенге;

      села Кызан – 323 689,6 тысячи тенге;

      сельского округа Актобе – 154 863,5 тысячи тенге;

      сельского округа Шайыр – 216 129,8 тысяч тенге;

      села Жармыш – 247 036,3 тысяч тенге;

      села Акшымырау – 245 439,0 тысяч тенге;

      сельского округа Онды – 284 090,9 тысячи тенге;

      сельского округа Шебир – 229 566,4 тысяч тенге;

      сельского округа Отпан – 128 034,9 тысяч тенге;";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:

      1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,5 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;

      4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты –0 процентов;

      5) социальный налог – 7,4 процентов;";

      в пункте 4: абзац третий изложить в новой редакции:

      "50 400,0 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного Маслихата Е.Махмутов

      Приложение

      к решению Мангистауского районного

      маслихата от 5 марта 2025 года

      №18/139

      Приложение 1

      к решению Мангистауского районного

      маслихата от 23 декабря 2024 года

      №17/126

Районный бюджет на 2025 год

Кате гория

Класс

Под класс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1.Доходы

9 454 291,4

1



Налоговые поступления

9 216 455,4


0 1


Подоходный налог

785 752,0



1

Корпоративный подоходный налог

253 882,0



2

Индивидуальный подоходный налог

531 870,0


0 3


Социальный налог

120 045,4



1

Социальный налог

120 045,4


0 4


Hалоги на собственность

8 201 791,0



1

Hалоги на имущество

8 116 727,0



3

Земельный налог

16 488,0



4

Hалог на транспортные средства

67 114,0



5

Единый земельный налог

1 462,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62 851,0



2

Акцизы

2 530,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 520,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6 801,0


0 7


Прочие налоги

16,0



1

Прочие налоги

16,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 000,0



1

Государственная пошлина

46 000,0

2



Неналоговые поступления

44 364,0


0 1


Доходы от государственной собственности

5 528,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 441,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

82,0


0 2


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

647,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

647,0


0 3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 580,0



1

Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 580,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 854,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 854,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

33 755,0



1

Прочие неналоговые поступления

33 755,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 999,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

697,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

697,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

12 302,0



1

Продажа земли

12 132,0



2

Продажа нематериальных активов

170,0

4



Поступления трансфертов

180 473,0


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

180 473,0



2

Трансферты из областного бюджета

180 473,0

Функ
циональная группа

Админис
тратор бюджет
ных программ

Програм
ма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2.Затраты

9 820 668,7

01



Государственные услуги общего характера

595 752,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

80 479,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 089,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

23 390,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

210 584,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

176 584,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

34 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

77 030,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

56 040,0



013

Капитальные расходы государственного органа

20 990,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

126 885,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

70 178,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

41 319,0



015

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 388,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 346,0



040

Развитие объектов государственных органов

4 346,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)

96 428,0



001

Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

82 428,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0

02



Оборона

31 711,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

31 711,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

31 711,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 291,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 291,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 291,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 172 823,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 615,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

6 615,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 166 208,6



005

Государственная адресная социальная помощь

186 112,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

46 864,0



006

Оказание жилищной помощи

1 103,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

369 572,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 827,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

121 979,6



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

217 663,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

62 465,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 536,0



021

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

62 306,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 482,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

47 299,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 064 210,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

603 307,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

50 400,0



028

Развитие коммунального хозяйства

161 698,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

391 209,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 460 903,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

555 391,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

279 147,6



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

626 364,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 537 397,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 401,0



075

Строительство сетей связи

17 401,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 000,0



011

Развитие объектов культуры

5 000,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 346 793,4



005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 024 100,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 215,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

48 953,6



004

Функционирование районных (городских) библиотек

171 089,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

65 435,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

168 203,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

66 655,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

79 317,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 231,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

168 461,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

116 948,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

116 948,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

51 513,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

32 513,0



006

Капитальные расходы государственног о органа

19 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

50 127,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 127,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

36 127,0



017

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0

12



Транспорт и коммуникации

370 461,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

370 461,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

142 770,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

227 691,0

13



Прочие

317 507,3


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

57 087,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

43 087,0



004

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 420,3



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

160 420,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0

14



Обслуживание долга

65 279,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 279,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

65 279,0

15



Трансферты

3 439 648,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 439 648,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

21 420,3



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

50 000,0



038

Субвенции

3 309 868,6



052

Возврат сумм неиспользованных ( недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году , разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

58 297,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

62,2




3.Чистое бюджетное кредитование

326 322,0




Бюджетные кредиты

507 228,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

507 228,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

507 228,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

507 228,0

5



Погашение бюджетных кредитов

180 906,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

180 906,0



06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

180 906,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

- 692 699,3




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

692 699,3

7



Поступления займов

507 228,0


2


Договоры займа

507 228,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

507 228,0

16



Погашение займов

180 906,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

180 906,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

180 906,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

366 377,3


01


Остатки бюджетных средств

366 377,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

366 377,3