Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года №17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 454 291,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 216 455,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 44 364,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12 999,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 180 473,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 820 668,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 326 322,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 507 228,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –180 906,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -692 699,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
692 699,3 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 507 228,0 тысяч тенге;
погашение займов – 180 906,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 366 377,3 тысяч тенге;";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 3 309 868,6 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 711 247,6 тысяч тенге;
села Жынгылды – 218 693,6 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 393 356,8 тысячи тенге;
сельского округа Тущыкудук – 157 720,2 тысяч тенге;
села Кызан – 323 689,6 тысячи тенге;
сельского округа Актобе – 154 863,5 тысячи тенге;
сельского округа Шайыр – 216 129,8 тысяч тенге;
села Жармыш – 247 036,3 тысяч тенге;
села Акшымырау – 245 439,0 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 284 090,9 тысячи тенге;
сельского округа Шебир – 229 566,4 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 128 034,9 тысяч тенге;";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,5 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты –0 процентов;
5) социальный налог – 7,4 процентов;";
в пункте 4: абзац третий изложить в новой редакции:
"50 400,0 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного Маслихата | Е.Махмутов |
Приложение
к решению Мангистауского районного
маслихата от 5 марта 2025 года
№18/139
Приложение 1
к решению Мангистауского районного
маслихата от 23 декабря 2024 года
№17/126
Районный бюджет на 2025 год
Кате гория | Класс | Под класс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1.Доходы | 9 454 291,4 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9 216 455,4 | ||||||
0 1 | Подоходный налог | 785 752,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 253 882,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 531 870,0 | ||||||
0 3 | Социальный налог | 120 045,4 | ||||||
1 | Социальный налог | 120 045,4 | ||||||
0 4 | Hалоги на собственность | 8 201 791,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 8 116 727,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 16 488,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 67 114,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 1 462,0 | ||||||
0 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62 851,0 | ||||||
2 | Акцизы | 2 530,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 520,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 801,0 | ||||||
0 7 | Прочие налоги | 16,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 16,0 | ||||||
0 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46 000,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 46 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 44 364,0 | ||||||
0 1 | Доходы от государственной собственности | 5 528,0 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 441,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 82,0 | ||||||
0 2 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 647,0 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 647,0 | ||||||
0 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 580,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 580,0 | ||||||
0 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 854,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 854,0 | ||||||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 33 755,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 33 755,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 999,0 | ||||||
0 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 697,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 697,0 | ||||||
0 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 12 302,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 12 132,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 170,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 180 473,0 | ||||||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 180 473,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 180 473,0 | ||||||
Функ |
Админис |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2.Затраты | 9 820 668,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 595 752,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 80 479,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 089,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 23 390,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 210 584,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 176 584,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 34 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 77 030,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 56 040,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 20 990,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 126 885,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 70 178,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 41 319,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 388,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 346,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 4 346,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения) | 96 428,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 82 428,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
02 | Оборона | 31 711,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31 711,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 31 711,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 291,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 291,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 291,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 172 823,6 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 615,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 615,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 166 208,6 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 186 112,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 46 864,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 103,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 369 572,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 827,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 121 979,6 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 217 663,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 465,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 536,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 62 306,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 482,0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 47 299,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 064 210,3 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 603 307,0 | ||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 50 400,0 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 161 698,0 | ||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 391 209,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 460 903,3 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 555 391,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 279 147,6 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 626 364,7 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 537 397,4 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 401,0 | ||||||
075 | Строительство сетей связи | 17 401,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 5 000,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 346 793,4 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 024 100,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 215,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 48 953,6 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 171 089,8 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 65 435,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 168 203,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 66 655,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 79 317,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 231,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 168 461,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 116 948,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 116 948,0 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 51 513,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 32 513,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственног о органа | 19 000,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50 127,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 127,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 36 127,0 | ||||||
017 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 370 461,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 370 461,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 142 770,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 227 691,0 | ||||||
13 | Прочие | 317 507,3 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 57 087,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 43 087,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160 420,3 | ||||||
064 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 160 420,3 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 65 279,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 279,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 65 279,0 | ||||||
15 | Трансферты | 3 439 648,1 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 439 648,1 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 420,3 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 50 000,0 | ||||||
038 | Субвенции | 3 309 868,6 | ||||||
052 | Возврат сумм неиспользованных ( недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году , разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 58 297,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 62,2 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 326 322,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 507 228,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 507 228,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 507 228,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 507 228,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 180 906,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 180 906,0 | ||||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 180 906,0 | ||||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | - 692 699,3 | |||||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) | 692 699,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 507 228,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 507 228,0 | ||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 507 228,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 180 906,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 180 906,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 180 906,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 366 377,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 366 377,3 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 366 377,3 |