Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII "Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2025 жылғы 23 сәуірдегі № 33/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т қараңыз.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII "Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205573 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2025 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 110 486 951,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 70 498 519,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 466 806,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 11 981 088,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 27 540 537,9 мың теңге;

      2) шығындар – 104 410 779,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 864,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 864,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 602 005,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 602 005,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 466 302,7 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -4 466 302,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 6 359 348,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 11 759 974,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 934 323,3 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2025 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 886 349,4 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 23 сәуірдегі
№ 33/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 30/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

110 486 951,1

1



Салықтық түсімдер

70 498 519,0


01


Табыс салығы

49 983 703,0



1

Корпоративтік табыс салығы

30 537 096,0



2

Жеке табыс салығы

19 446 607,0


03


Әлеуметтік салық

7 783 293,0



1

Әлеуметтік салық

7 783 293,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 322 291,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 650 923,0



3

Жер салығы

600 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 071 368,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 609 232,0



2

Акциздер

118 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

202 284,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 288 448,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 800 000,0



1

Мемлекеттік баж

2 800 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

466 806,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

137 742,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

350,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

137 392,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 500,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 500,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 600,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 600,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

324 964,2



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

324 964,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 981 088,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 494 588,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 494 588,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

486 500,0



1

Жерді сату

450 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

36 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

27 540 537,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27 540 537,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

27 540 537,9


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

104 410 779,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 186 394,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

62 485,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 951,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 534,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

604 751,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

558 732,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 019,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

464 890,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

278 132,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

23 561,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 294,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 782,5



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

134 120,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

106 922,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 349,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 578,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

1 995,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

99 439,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 773,1



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

445,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 221,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

542 118,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

530 590,1



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 250,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 278,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 100,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

15 100,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

290 688,5



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

290 688,5

02



Қорғаныс

126 032,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

126 032,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

120 707,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 325,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

195 992,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

195 992,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

195 992,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 432 735,4


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 167 372,4



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

192 121,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 008,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

864 401,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 833,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

683 973,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

45 651,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 863,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

216 482,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

906 338,7



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 838 674,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

216 126,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

25 870,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

44 531,7



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

106 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

265 363,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

265 363,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 562 568,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 486 236,6



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 001 029,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

102 228,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

25 911,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 780 838,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 575 630,6



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

19 683 119,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 765 037,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 521 837,2



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

6 396 245,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

852,0



009

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

852,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

3 392 360,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 673,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 002,4



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

547 033,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

985,5



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

696 109,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

2 043 557,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 265 359,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 591 364,5



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 964,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

811 953,5



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

408 073,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 448,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

332 576,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

360 993,5



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 791,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

173 628,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

120 074,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

96 520,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

96 520,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

216 481,0



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

47 335,0



004

Туристік қызметті реттеу

30 757,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

25 885,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

84 013,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

28 491,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

79 453,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 701,4



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 701,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

53 752,0



071

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

53 752,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 000,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

20 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

767 665,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

490 290,3



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

488 544,9



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 745,4


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

277 374,9



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

277 374,9

12



Көлiк және коммуникация

21 927 657,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

21 927 657,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 524 275,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 957 965,8



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

60 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

5 524 486,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 860 930,4

13



Басқалар

1 000 950,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

886 349,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

886 349,4


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

27 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

27 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

87 601,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

27 403,0



011

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

60 198,0

14



Борышқа қызмет көрсету

883 180,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

883 180,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

883 180,0

15



Трансферттер

38 982 791,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

38 982 791,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

269 310,6



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

38 713 480,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

7 864,0




Бюджеттік кредиттер

7 864,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 602 005,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 602 005,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 602 005,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 602 005,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

4 466 302,7




VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-4 466 302,7

7



Қарыздар түсімдері

6 359 348,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

6 359 348,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

6 359 348,0

16



Қарыздарды өтеу

11 759 974,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 759 974,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 759 974,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

934 323,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

934 323,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

934 323,3


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 апреля 2025 года № 33/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 110 486 951,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 70 498 519,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 466 806,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 11 981 088,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 540 537,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 410 779,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7 864,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 602 005,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 602 005,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 466 302,7 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -4 466 302,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 6 359 348,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 886 349,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 апреля 2025 года
№ 33/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

110 486 951,1

1



Налоговые поступления

70 498 519,0


01


Подоходный налог

49 983 703,0



1

Корпоративный подоходный налог

30 537 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 446 607,0


03


Социальный налог

7 783 293,0



1

Социальный налог

7 783 293,0


04


Налоги на собственность

8 322 291,0



1

Налоги на имущество

4 650 923,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 071 368,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 609 232,0



2

Акцизы

118 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

202 284,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 288 448,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 800 000,0



1

Государственная пошлина

2 800 000,0

2



Неналоговые поступления

466 806,2


01


Доходы от государственной собственности

137 742,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

350,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137 392,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 500,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 500,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 600,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 600,0


06


Прочие неналоговые поступления

324 964,2



1

Прочие неналоговые поступления

324 964,2

3



Поступления от продажи основного капитала

11 981 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 494 588,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 494 588,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

486 500,0



1

Продажа земли

450 000,0



2

Продажа нематериальных активов

36 500,0

4



Поступления трансфертов

27 540 537,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 540 537,9



2

Трансферты из областного бюджета

27 540 537,9


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

104 410 779,4

01



Государственные услуги общего характера

2 186 394,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 485,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 951,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 534,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

604 751,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

558 732,4



003

Капитальные расходы государственного органа

46 019,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

464 890,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

278 132,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

23 561,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 294,0



018

Капитальные расходы государственного органа

27 782,5



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

134 120,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

106 922,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

101 349,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3 578,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 995,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

99 439,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

91 773,1



007

Капитальные расходы государственного органа

445,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 221,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

542 118,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

530 590,1



013

Капитальные расходы государственного органа

10 250,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 278,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 100,0



040

Развитие объектов государственных органов

15 100,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

290 688,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

290 688,5

02



Оборона

126 032,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 032,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

120 707,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 325,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

195 992,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

195 992,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

195 992,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 432 735,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 167 372,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

192 121,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 008,0



005

Государственная адресная социальная помощь

864 401,0



006

Оказание жилищной помощи

10 833,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

683 973,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

45 651,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 863,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

216 482,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

906 338,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 838 674,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

216 126,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

25 870,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

44 531,7



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

106 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

265 363,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

265 363,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30 562 568,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 486 236,6



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 001 029,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

102 228,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 911,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 780 838,0



028

Развитие коммунального хозяйства

100,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 575 630,6



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

19 683 119,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 765 037,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 521 837,2



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 396 245,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

852,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

852,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

3 392 360,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

100 673,2



003

Капитальные расходы государственного органа

4 002,4



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

547 033,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

985,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

696 109,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 043 557,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 265 359,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 591 364,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 964,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

811 953,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

408 073,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 448,0



010

Капитальные расходы государственного органа

350,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

332 576,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

360 993,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

64 791,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

173 628,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

120 074,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

96 520,0



008

Развитие объектов спорта

96 520,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

216 481,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

47 335,0



004

Регулирование туристической деятельности

30 757,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

25 885,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

84 013,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

28 491,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

79 453,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 701,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 701,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 752,0



071

Мероприятия по охране окружающей среды

53 752,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 000,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

767 665,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

490 290,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

488 544,9



017

Капитальные расходы государственного органа

1 745,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

277 374,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

277 374,9

12



Транспорт и коммуникации

21 927 657,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

21 927 657,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 524 275,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 957 965,8



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

60 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

5 524 486,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 860 930,4

13



Прочие

1 000 950,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

886 349,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

886 349,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

27 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

27 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

87 601,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

27 403,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

60 198,0

14



Обслуживание долга

883 180,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

883 180,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

883 180,0

15



Трансферты

38 982 791,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 982 791,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

269 310,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

38 713 480,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

7 864,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 602 005,0

4



Приобретение финансовых активов

1 602 005,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 602 005,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 602 005,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

4 466 302,7




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-4 466 302,7

7



Поступления займов

6 359 348,0


01


Внутренние государственные займы

6 359 348,0



2

Договоры займа

6 359 348,0

16



Погашение займов

11 759 974,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 759 974,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 759 974,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

934 323,3


01


Остатки бюджетных средств

934 323,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

934 323,3