Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 486 951,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 70 498 519,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 466 806,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 981 088,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 540 537,9 тысяч тенге;
2) затраты – 104 410 779,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 864,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 602 005,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 602 005,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 466 302,7 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -4 466 302,7 тысяч тенге;
поступление займов – 6 359 348,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 886 349,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 апреля 2025 года № 33/2-VIII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 110 486 951,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 70 498 519,0 | ||
01 | Подоходный налог | 49 983 703,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 30 537 096,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 446 607,0 | ||
03 | Социальный налог | 7 783 293,0 | ||
1 | Социальный налог | 7 783 293,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 322 291,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 650 923,0 | ||
3 | Земельный налог | 600 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 071 368,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 609 232,0 | ||
2 | Акцизы | 118 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 202 284,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 288 448,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 800 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 800 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 466 806,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 137 742,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 350,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 137 392,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 500,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 500,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 600,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 600,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 324 964,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 324 964,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 981 088,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 494 588,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 494 588,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 486 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 450 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 36 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 540 537,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 540 537,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 27 540 537,9 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 104 410 779,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 186 394,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 62 485,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 951,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 534,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 604 751,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 558 732,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 46 019,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 464 890,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 278 132,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 23 561,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 294,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 27 782,5 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 134 120,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 106 922,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 101 349,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 578,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 995,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 99 439,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 91 773,1 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 445,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 221,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 542 118,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 530 590,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 250,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 278,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 100,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 15 100,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 290 688,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 290 688,5 | ||
02 | Оборона | 126 032,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 126 032,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 120 707,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 325,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 195 992,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 195 992,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 195 992,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 432 735,4 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 167 372,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 192 121,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 008,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 864 401,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 10 833,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 683 973,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 45 651,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 863,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 216 482,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 906 338,7 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 838 674,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 216 126,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 25 870,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 44 531,7 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 106 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 265 363,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 265 363,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 562 568,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 486 236,6 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 001 029,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 102 228,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 25 911,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 780 838,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 100,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 575 630,6 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 500,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 683 119,8 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 765 037,6 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 521 837,2 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 6 396 245,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 852,0 | ||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 852,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 3 392 360,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 100 673,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 002,4 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 547 033,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 985,5 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 696 109,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 043 557,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 265 359,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 591 364,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 35 964,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 811 953,5 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 408 073,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 448,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 332 576,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 360 993,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 64 791,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 173 628,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 120 074,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 500,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 96 520,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 96 520,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 216 481,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 47 335,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 30 757,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 25 885,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 84 013,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 28 491,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 79 453,4 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 701,4 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5 701,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53 752,0 | ||
071 | Мероприятия по охране окружающей среды | 53 752,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20 000,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 20 000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 767 665,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 490 290,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 488 544,9 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 745,4 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 277 374,9 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 277 374,9 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 927 657,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 927 657,2 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 524 275,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 957 965,8 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 60 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 524 486,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 860 930,4 | ||
13 | Прочие | 1 000 950,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 886 349,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 886 349,4 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 27 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 27 000,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 87 601,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 27 403,0 | ||
011 | Поддержка субъектов предпринимательства | 60 198,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 883 180,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 883 180,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 883 180,0 | ||
15 | Трансферты | 38 982 791,8 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 38 982 791,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 269 310,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 38 713 480,2 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 864,0 | |||
Бюджетные кредиты | 7 864,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 602 005,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 602 005,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 602 005,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 602 005,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 4 466 302,7 | |||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | -4 466 302,7 | |||
7 | Поступления займов | 6 359 348,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 6 359 348,0 | ||
2 | Договоры займа | 6 359 348,0 | ||
16 | Погашение займов | 11 759 974,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 759 974,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 759 974,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934 323,3 |