Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«3. Қызметінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
«Қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
кестеде:
«Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
1.1-мақсатта:
«1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «7,5», «7,4», «7,3», «7,4», «7,0», «8,0», «7,8», «7,6», «7,4», «7,2», «8,3», «7,1», «7,9», «7,7», «7,5» деген сандар тиісінше «6,6», «6,4», «6,2», «6,0», «5,9», «7,1», «6,8», «6,5», «6,2», «6,1», «7,4», «7,1», «6,8», «6,6», «6,4» деген сандармен ауыстырылсын;
1.2-мақсатта:
«1.2. Еңбек ресурстарын дамыту» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «65,5», «65,6», «66», «66,3», «66,5» деген сандар тиісінше «64,8», «64,8», «64,9», «65,0», «65,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
2.1-мақсатта:
«2.1. Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу» деген жолдың 1-тармағының б) тармақшасы мен 2-тармағы алып тасталсын;
«2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «68», «81», «87», «93», «95» деген сандар тиісінше «32», «37», «42», «48», «53» деген сандармен ауыстырылсын;
«2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «45», «45», «50», «50», «50», «7», «9», «10», «11», «12» деген сандар тиісінше «32», «34», «25», «15», «15»,"«6», «7», «8», «9», «10» деген сандармен ауыстырылсын;
2.2-мақсатта:
«2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру» деген жолдың «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «2», «2», «1», «1» деген сандар алып тасталсын;
«Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 мамырдағы
№ 415 қаулысына
қосымша
8. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
1-қосымша
2010-2012 жылдарға арналған бюджеттік шығыстардың жиынтығы
Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Функц. тобы |
Кіші функция |
Бағдарлама |
Көрсеткіштер |
2008 жыл |
2009 жылға арналған нақтыланған бюджет |
Болжам |
|||
Нақты орындалуы |
Кассалық орындалуы |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
921 208 976 |
1 026 183 544 |
1 120 270 082 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
914 875 341 |
1 025 869 701 |
1 120 270 082 |
|||
5 |
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек |
534 881 565 |
535 038 747 |
644 431 275 |
773 801 568 |
973 343 226 |
1 072 318 477 |
||
1 |
Әлеуметтік қамсыздандыру |
501 578 849 |
501 662 838 |
611 209 426 |
730 966 600 |
920 785 261 |
1 015 414 879 |
||
002 |
Зейнетақы бағдарламасы |
363 541 309 |
363 594 434 |
454 231 109 |
554 655 853 |
724 962 585 |
802 783 135 |
||
003 |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар |
92 029 542 |
92 052 358 |
105 870 902 |
116 410 074 |
121 319 832 |
131 410 037 |
||
004 |
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар |
41 626 624 |
41 634 157 |
45 344 032 |
52 591 047 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
017 |
Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
4 381 373 |
1 381 889 |
5 763 383 |
7 309 626 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
2 |
Әлеуметтік көмек |
33 302 716 |
33 375 909 |
33 221 849 |
42 834 968 |
52 557 965 |
56 903 598 |
||
005 |
Жерлеуге берілетін жәрдемақы |
1 876 116 |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
007 |
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар |
27 841 310 |
27 842 306 |
30 336 875 |
40 234 532 |
49 978 861 |
53 988 311 |
||
008 |
Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар |
3 559 344 |
3 559 358 |
781 147 |
426 629 |
80 336 |
36 740 |
||
010 |
Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуған-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы |
25 947 |
30 545 |
42 372 |
28 279 |
23 395 |
21 218 |
||
9 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер |
27 754 036 |
27 758 581 |
162 253 267 |
141 073 773 |
52 526 475 |
47 951 605 |
||
001 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер |
1 625 422 |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 621 385 |
3 098 378 |
3 401 552 |
||
006 |
Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
12 096 284 |
12 096 284 |
13 027 595 |
17 511 873 |
17 431 680 |
18 837 726 |
||
009 |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
198 124 |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
||
012 |
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
65 618 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
||
013 |
Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
9 298 074 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
||
014 |
Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
66 226 |
66 226 |
73 485 |
95 711 |
88 097 |
97 480 |
||
015 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
936 694 |
2 086 785 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
016 |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
||
018 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
15 243 |
15 243 |
212 012 |
375 012 |
878 529 |
911 576 |
||
020 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 785 500 |
2 785 500 |
3 280 631 |
4 091 897 |
3 730 617 |
0 |
||
022 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
165 120 |
453 785 |
592 263 |
282 661 |
||
023 |
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
21 448 |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
||
024 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
151 100 |
213 774 |
519 720 |
284 589 |
||
025 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
4 189 900 |
2 908 760 |
3 156 005 |
0 |
||
027 |
Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу |
44 367 |
44 367 |
71 954 |
152 574 |
176 590 |
192 711 |
||
028 |
Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
0 |
0 |
379 779 |
413 958 |
201 003 |
200 521 |
||
031 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
090 |
Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы зерттеулер |
37 730 |
37 730 |
38 563 |
90 046 |
125 000 |
21 369 |
||
115 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету |
0 |
0 |
117 425 642 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
6 333 635 |
313 843 |
0 |
|||
011 |
Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру |
0 |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
||
019 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері |
2 915 247 |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 366 |
0 |
0 |
||
II. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
4 552 285 |
34 725 |
0 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
4 552 285 |
34 725 |
0 |
|||
054 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
297 178 |
0 |
0 |
||
057 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оку орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
4 214 832 |
0 |
0 |
||
059 |
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту |
0 |
0 |
0 |
40 257 |
34 725 |
0 |
||
Шығыстардың барлығы, оның ішінде: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
925 761 261 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
|||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
919 427 626 |
1 025 904 426 |
1 120 270 082 |
|||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
6 333 635 |
313 843 |
0 |
2-қосымша
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер |
||||||
Сипаттамасы |
Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру |
||||||
1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы мониторинг, үйлестіру, стратегиялық, әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету. |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны |
дана |
6 |
3 |
2 |
2 |
|
Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны |
бірлік |
30 |
29 |
37 |
25 |
25 |
|
Келісілген үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны |
бірлік |
44 |
30 |
32 |
34 |
25 |
|
Қайта қаралған қызметшілердің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, Біліктілік анықтамалығының және Біліктілік сипаттамасының болжамды саны |
бірлік |
7 |
10 |
12 |
12 |
15 |
|
Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
|
Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшылығына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны |
дана |
643 |
678 |
1 150 |
723 |
723 |
|
Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны |
кәсіпорын саны |
300 |
230 |
250 |
300 |
350 |
|
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА). |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны |
бірлік |
8 000 |
9 500 |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан) |
% |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың (ірі, орта) жалпы санынан) |
% |
91,8 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны |
мың адам |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
340 |
|
Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан) |
% |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
3,5 |
|
Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны |
мың адам |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
41 |
|
Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны |
мың бірлік |
263 |
263,5 |
264 |
264 |
264 |
|
МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан) |
% |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
16 |
|
Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына) |
% |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
66 |
|
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны |
бірлік |
13 200 |
6 600 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету. |
||||||
3. Оралмандарды қабылдау, қоныстандыру, алғашқы бейімдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көші-қон саясатын іске асыруды, халықтың көші-қоны туралы заңнаманың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
3.2.2. Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштердің болжамды саны |
мың отбасы |
30 |
40 |
20 |
20 |
20 |
Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны |
бірлік |
200 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын, тексерілетін лицензиарлардың болжамды саны |
бірлік |
7 |
20 |
35 |
30 |
30 |
|
Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны |
бірлік |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Тұрақты тұруға көшіп келген көшіп келушілердің жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
94 |
Көшіп келу квотасының орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Барлық лицензиарлардың лицензияда қамтылған талаптарды орындауы |
|||||||
Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу |
|||||||
4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту. |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА). |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Сандық көрсеткіші |
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің әзірленген стандарттары мен регламенттерінің болжамды саны |
бірлік |
3 |
5 |
8 |
10 |
10 |
|
Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны |
бірлік |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Министрлік әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны |
бірлік |
25 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің болжамды саны |
адам |
628 |
509 |
723 |
733 |
759 |
|
Шетелдік мемлекеттердің уәкілетті органдарымен мен халықаралық ұйымдармен қол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдердің) болжамды саны |
бірлік |
4 |
6 |
8 |
10 |
10 |
|
Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны |
бірлік |
14 |
10 |
15 |
15 |
15 |
|
Конкурстық рәсімдерді өткізу үшін әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық айрықшалықтардың, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны |
бірлік |
8 |
15 |
19 |
25 |
25 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту, Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру. |
||||||
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 621 385 |
3 098 371 |
3 401 552 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Зейнетақы бағдарламасы» |
||||||
Сипаттамасы |
- базалық зейнетақы төлемдерін; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардағы орташа жылдық саны: |
адам |
3 281 578 |
3 327 273 |
3 373 930 |
3 359 764 |
3 392 455 |
- базалық зейнетақы төлемін; |
1 651 282 |
1 680 884 |
1 697 945 |
1 687 950 |
1 701 032 |
||
Сандық көрсеткіштері |
- ынтымақты зейнетақы; |
адам |
1 630 237 |
1 646 104 |
1 675 985 |
1 671 574 |
1 691 183 |
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар; |
59 |
285 |
240 |
240 |
240 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту |
өткен жылға % |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері |
теңге |
4 810 |
5 487 |
5 981 |
8 112 |
8 761 |
Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері |
теңге |
13 675 |
17 367 |
21 500 |
27 950 |
30 745 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
363 594 434 |
454 231 109 |
554 655 853 |
724 962 585 |
802 783 135 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны: |
адам |
638 979 |
654 563 |
667 391 |
657 276 |
658 079 |
мүгедектігі бойынша |
414 534 |
432 249 |
445 273 |
439 614 |
443 618 |
||
асыраушысынан айрылу бойынша |
210 486 |
206 310 |
203 980 |
200 301 |
198 389 |
||
жасына байланысты |
13 959 |
15 985 |
18 138 |
17 362 |
16 071 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту |
өткен жылға % |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
1 топ |
16 148 |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
24 159 |
||
2 топ |
13 023 |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 830 |
||
3 топ |
9 514 |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
13 145 |
||
асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде |
|||||||
асырауында 1 адам болғанда |
7 937 |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
11 724 |
||
асырауында 2 адам болғанда |
13 709 |
15 637 |
17 045 |
17 753 |
17 753 |
||
асырауында 3 адам болғанда |
16 955 |
19 341 |
21 082 |
21 958 |
21 958 |
||
асырауында 5 адам болғанда |
18 639 |
21 261 |
23 176 |
24 138 |
24 138 |
||
жасына байланысты |
6 333 |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 882 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
92 052 358 |
105 870 902 |
116 410 074 |
121 319 832 |
131 410 037 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны |
адам |
1 137 515 |
1 159 975 |
1 169 549 |
1 210 026 |
1 213 889 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
% |
107 |
109 |
109 |
109 |
109 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ен төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы: |
% |
|||||
- 1 және 2-топтағы мүгедектер |
34 |
34 |
33 |
33 |
33 |
||
- 3-топтағы мүгедектер |
15 |
15 |
14 |
14 |
15 |
||
- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар |
22 |
22 |
28 |
31 |
33 |
||
- «Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар |
95 |
95 |
142 |
142 |
142 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
41 634 157 |
45 344 032 |
52 591 047 |
65 368 972 |
70 492 914 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Жерлеуге берілетін жәрдемакы» |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
96 046 |
97 131 |
95 683 |
101 486 |
108 183 |
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
79 245 |
79 578 |
79 486 |
85 306 |
92 021 |
||
мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін |
16 801 |
17 553 |
16 197 |
16 181 |
16 162 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаюы |
өткен жылға % |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Жәрдемакының орташа мөлшері; |
теңге |
|||||
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
40 880 |
45 360 |
49 455 |
53 655 |
57 960 |
||
мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін |
17 520 |
19 440 |
21 195 |
22 995 |
24 840 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жәрдемақыны уақытылы және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету» |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-қон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.2. Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Оралмандардың көшіп келу квотасы |
мың отбасы |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың көшіп келушілердің жалпы санындағы үлес салмағы |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
12 096 284 |
13 027 595 |
13 511 573 |
17 431 680 |
18 837 726 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемакылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
489 205 |
495 621 |
510 264 |
583 334 |
582 585 |
- баланың туылуына байланысты |
адам |
347 851 |
351 582 |
341 034 |
343 719 |
342 923 |
|
- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша |
адам |
141 354 |
144 039 |
140 267 |
190 764 |
190 322 |
|
- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар |
адам |
- |
- |
28 963 |
48 851 |
49 340 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен |
% |
107 |
109 |
145 |
108,5 |
108 |
Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен |
107 |
109 |
145 |
108,5 |
108 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
27 842 306 |
30 336 875 |
40 234 532 |
49 978 861 |
53 988 311 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемакылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Орташа жылдық саны: |
адам |
233 051 |
51 697 |
35 162 |
8 941 |
3 861 |
- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың |
адам |
4 082 |
1 128 |
1 414 |
595 |
448 |
|
- төтенше және ең жоғары радиациялық катер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған, жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың |
адам |
228 969 |
50 569 |
33 748 |
8 346 |
3 413 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3 559 358 |
781 147 |
426 629 |
80 336 |
36 740 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттамасы |
Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтаңдыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны |
дана |
0 |
0 |
10 |
11 |
|
Сатып алынған есептеу және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың болжамды саны |
дана |
561 |
675 |
781 |
1 061 |
||
Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны |
дана |
0 |
0 |
294 |
194 |
||
Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны |
дана |
- |
1 006 |
778 |
1 099 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі: |
||||||
- материалдық-техникалық |
% |
77 |
77 |
80 |
85 |
85 |
|
- ақпараттық-техникалық |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы» |
||||||
Сипаттамасы |
Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны |
адам |
360 |
990 |
622 |
479 |
449 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, СЯСП ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
30 545 |
42 372 |
28 279 |
23 395 |
21 218 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру» |
||||||
Сипаттамасы |
Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны |
дана |
- |
6 |
6 |
8 |
|
Әзірленген дерек қорлардың болжамды саны |
дана |
- |
6 |
2 |
- |
||
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
- |
- |
933 |
487 |
||
Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны |
дана |
- |
- |
528 |
40 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту |
дней |
10 |
10 |
10 |
5 |
0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
ҒЗЖ аяқталған тақырыптық тапсырмаларының болжамды саны |
дана |
8 |
9 |
6 |
7 |
8 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны |
дана |
12 |
14 |
15 |
15 |
16 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны |
адам |
5 316 827 |
5 442 721 |
6 011 151 |
5 944 751 |
5 988 651 |
Сапа көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу |
күн |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
Халық шағымдары мен өтініштерінің саны |
өткен жылға % |
60 |
50 |
60 |
20 |
15 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы |
% |
0,92 |
0,91 |
0,85 |
0,83 |
0,83 |
Нәтиже көрсеткіштері |
- зейнетақы және жәрдемақыларды төлеудің; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету: |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Өңделетін ақпараттың болжамды саны |
дана |
5 159 |
5 800 |
7 502 |
9 366 |
9 464 |
Сапа көрсеткіштері |
Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
66 226 |
73 485 |
95 711 |
88 097 |
97 480 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі нақты қорларының бірі ретінде пайдалану |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
936 694 |
2 086 785 |
5 358 149 |
5 116 570 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу» |
||||||
Сипаттамасы |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны |
Атқару парағы |
978 |
978 |
489 |
783 |
683 |
Сапа көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Төлемнің уақтылығы және атаулылығы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету қолдау көрсету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
33 302 |
42 317 |
50 310 |
58 240 |
63 396 |
- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
|||||||
а) № 1 тізім бойынша |
24 533 |
26 837 |
28 618 |
30 594 |
32 727 |
||
б) № 2 тізім бойынша |
8 769 |
15 480 |
21 692 |
27 646 |
30 727 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаю |
өткен жылға % |
- |
80 |
80 |
70 |
60 |
Тиімділік көрсеткіштері |
мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
а) № 1 тізім бойынша |
теңге |
10 512 |
11 664 |
12 717 |
13 797 |
14 904 |
|
б) № 2 тізім бойынша |
теңге |
9 344 |
10 368 |
11 304 |
12 264 |
13 248 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
4 381 889 |
5 763 383 |
7 309 626 |
9 133 872 |
10 728 793 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2010 жыл - 4 бірлік, 2011 жыл - 8 бірлік, 2012 жыл - 5 бірлік. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігі |
||||||
Міндеттері |
4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
15 243 |
212 012 |
375 760 |
878 529 |
911 576 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттамасы |
Бағдарламада: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 366 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер». |
||||||
Сипаттамасы |
Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.1.2. Аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 785 500 |
3 280 631 |
4 091 897 |
3 730 617 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
165 120 |
453 785 |
592 263 |
282 661 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
1. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру |
дана |
4 |
1 |
4 |
2 |
0 |
2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу |
дана |
15 |
7 |
7 |
12 |
12 |
|
3. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
дана |
17 |
6 |
5 |
12 |
12 |
|
4. Құрам заттардың: |
дана |
||||||
- тізе модульдерінің; |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
||
- табандардың; |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
||
- баска құрам заттардың болжамды жасалуы |
0 |
0 |
3 |
10 |
10 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
151 100 |
213 774 |
519 720 |
284 589 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
4 189 900 |
2 908 760 |
3 156 005 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу» |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-қон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны |
адам |
673 |
1 220 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар |
мың теңге |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
53,3 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
44 367 |
71 954 |
152 574 |
176 590 |
192 711 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету: |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
0 |
881 |
965 |
501 |
500 |
Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны |
дана |
0 |
9 |
40 |
15 |
1 |
|
Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны |
дана |
- |
- |
1 745 |
1 732 |
1 858 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-коны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі: |
% |
|||||
- материалдық-техникалық |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
||
- ақпараттық-техникалық |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
- |
379 779 |
413 958 |
201 003 |
200 521 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
054 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан және ТМД елдерінің аумақтарында мерекелеу іс-шараларын жүргізу кезеңінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне тегін жолақы беру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
297 178 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
057 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне біржолғы материалдық көмек көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
4 214 832 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
059 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту» |
||||||
Сипаттамасы |
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде шектеулі мүмкіндіктері адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Ғылыми-тәжірибелік зерттеулерді өткізу |
дана |
- |
- |
4 |
4 |
- |
Семинарлар, дөңгелек үстелдер |
дана |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Телевизиялық хабарлар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын даярлау |
дана |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Сапа көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Х |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Қазақстан Республикасы жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында жүргізілген зерттеулердің болжамды саны |
дана |
6 |
8 |
3 |
3 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
37 730 |
38 563 |
90 046 |
125 000 |
21 369 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттамасы |
1) тұрған үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау); |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару. |
||||||
Мақсаты |
Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. |
||||||
Міндеттері |
Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
117 425 642 |
100 000 000 |
0 |
0 |
3-қосымша
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және
бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу
Мақсаты/Міндеттері |
Қаржыландыру көзі (код БЖ) |
Есепті кезең |
Болжам |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
РБ, оның ішінде: |
565 712 576 |
812 900 346 |
925 761 261 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
базалық |
565 712 576 |
812 900 346 |
921 208 976 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
жаңа бастамалар |
4 552 285 |
0 |
0 |
||||
Әкімшілік шығыстар |
РБ (001.009. 028) |
1 828 091 |
2 506 181 |
3 132 631 |
3 422 612 |
3 767 474 |
|
1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
|||||||
1.1-мақсат |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
|
1.1.2-міндет |
Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту |
РБ(О11) |
0 |
330 050 |
606 269 |
313 843 |
0 |
1.3-мақсат |
Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
66 226 |
125 099 567 |
100 095 711 |
88 097 |
97 480 |
|
1.3.1-міндет |
Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету: |
РБ (014) |
66 226 |
125 099 567 |
100 095 711 |
88 097 |
97 480 |
а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; |
РБ (031) |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
|
б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру. |
РБ (115) |
0 |
117 425 642 |
100 000 000 |
0 |
0 |
|
2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
|||||||
2.1-мақсат |
Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін алдын алу |
1 537 730 |
1 038 563 |
590 046 |
425 000 |
221 369 |
|
2.1.1-міндет |
Еңбек заңнамасын жетілдіру |
РБ (090) |
37 730 |
38 563 |
90 046 |
125 000 |
21 369 |
2.1.3-міндет |
Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету |
РБ (016) |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
2.2-мақсат |
Азаматтардың еңбек құқығын қорғау |
РБ (012) |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
2.2.1-міндет |
Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру |
||||||
2.2.2-міндет |
Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
|
3-стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару |
|||||||
3.2-мақсат |
Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп) |
12 140 651 |
14 533 934 |
13 664 147 |
17 608 270 |
19 030 437 |
|
3.2.2-міндет |
Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру |
РБ (006) |
12 096 284 |
13 027 595 |
13 511 573 |
17 431 680 |
18 837 726 |
3.2.4-міндет |
Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігу жағдайларын жеңілдету |
РБ (019), оның ішінде |
0 |
1 434 385 |
0 |
0 |
0 |
РБ (027) |
44 367 |
71 954 |
152 574 |
176 590 |
192 711 |
||
4-стратегиялық бағыт. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
|||||||
4.1-мақсат |
Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
516 494 515 |
625 573 691 |
751 425 394 |
939 987 337 |
1 036 426 809 |
|
4.1.2-міндет |
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
РБ (002.102) |
96 044 706 |
109 677 691 |
121 868 497 |
164 311 757 |
178 832 899 |
РБ (002.100.101.103) |
267 549 728 |
344 553 418 |
432 787 356 |
560 650 828 |
623 950 236 |
||
4.1.4-міндет |
Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
РБ (003.100,101,102) |
92 052 358 |
105 870 902 |
116 410 074 |
121 319 832 |
131 410 037 |
РБ (004) |
41 634 157 |
45 344 032 |
52 591 047 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
РБ (005.) |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
РБ (017.) |
4 381 889 |
5 763 383 |
7 309 626 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
РБ (010.) |
30 545 |
42 372 |
28 279 |
23 395 |
21 218 |
||
РБ (008.) |
3 559 358 |
781 147 |
426 629 |
80 336 |
36 740 |
||
РБ (057) |
0 |
0 |
4 214 832 |
0 |
0 |
||
РБ (054) |
0 |
0 |
297 178 |
0 |
0 |
||
4.1.5-міндет |
Әлеуметтік төлемдерге әкімшілік етудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету |
РБ (013.) |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
4.2-мақсат |
Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
2 951 938 |
10 124 109 |
11 830 456 |
10 566 900 |
6 628 202 |
|
4.2.1-міндет |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
РБ (022) |
0 |
165 120 |
453 785 |
592 263 |
282 661 |
РБ (024) |
0 |
151 100 |
213 774 |
519 720 |
284 589 |
||
РБ (025) |
0 |
4 189 900 |
2 908 760 |
3 156 005 |
0 |
||
РБ (015) |
0 |
936 694 |
2 086 785 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
РБ (059) |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
||
4.2.2-міндет |
Әлеуметтік инфрақұрылымды кеңейту |
РБ (018) |
15 243 |
212 012 |
375 760 |
878 529 |
911 576 |
РБ (019) оның ішінде |
2 915 247 |
4 451 369 |
5 727 366 |
0 |
0 |
||
4.2.3-міндет |
Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру |
РБ (023) |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару |
|||||||
5.1-мақсат |
Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
30 627 806 |
33 617 506 |
44 326 429 |
53 709 478 |
53 988 311 |
|
5.1.1-міндет |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау |
РБ (007.100) |
11 854 828 |
13 584 823 |
15 628 742 |
17 114 397 |
18 444 780 |
РБ (007.101) |
15 987 478 |
16 752 052 |
19 409 097 |
23 354 347 |
25 169 800 |
||
РБ (020.101) |
1 709 900 |
2 130 569 |
2 967 928 |
2 505 015 |
0 |
||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
5 196 693 |
9 510 117 |
10 373 731 |
||
5.1.2-міндет |
Аз қамтамасыз етілген отбасыларын әлеуметтік қолдау |
РБ (020.100) |
1 075 600 |
1 150 062 |
1 123 969 |
1 225 602 |
0 |