Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 мамырдағы № 415 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «3. Қызметінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
      «Қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
      кестеде:
      «Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
      1.1-мақсатта:
      «1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «7,5», «7,4», «7,3», «7,4», «7,0», «8,0», «7,8», «7,6», «7,4», «7,2», «8,3», «7,1», «7,9», «7,7», «7,5» деген сандар тиісінше «6,6», «6,4», «6,2», «6,0», «5,9», «7,1», «6,8», «6,5», «6,2», «6,1», «7,4», «7,1», «6,8», «6,6», «6,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      1.2-мақсатта:
      «1.2. Еңбек ресурстарын дамыту» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «65,5», «65,6», «66», «66,3», «66,5» деген сандар тиісінше «64,8», «64,8», «64,9», «65,0», «65,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
      2.1-мақсатта:
      «2.1. Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу» деген жолдың 1-тармағының б) тармақшасы мен 2-тармағы алып тасталсын;
      «2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «68», «81», «87», «93», «95» деген сандар тиісінше «32», «37», «42», «48», «53» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «45», «45», «50», «50», «50», «7», «9», «10», «11», «12» деген сандар тиісінше «32», «34», «25», «15», «15»,"«6», «7», «8», «9», «10» деген сандармен ауыстырылсын;
      2.2-мақсатта:
      «2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру» деген жолдың «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «2», «2», «1», «1» деген сандар алып тасталсын;
      «Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2010 жылғы 14 мамырдағы
№ 415 қаулысына    
қосымша        

8. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

1-қосымша

2010-2012 жылдарға арналған бюджеттік шығыстардың жиынтығы

Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Функц. тобы

Кіші функция

Бағдарлама

Көрсеткіштер

2008 жыл

2009 жылға арналған нақтыланған бюджет

Болжам

Нақты орындалуы

Кассалық орындалуы

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 183 544

1 120 270 082

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

562 635 601

562 797 329

806 684 542

914 875 341

1 025 869 701

1 120 270 082

5



Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

534 881 565

535 038 747

644 431 275

773 801 568

973 343 226

1 072 318 477


1


Әлеуметтік қамсыздандыру

501 578 849

501 662 838

611 209 426

730 966 600

920 785 261

1 015 414 879



002

Зейнетақы бағдарламасы

363 541 309

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135



003

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар

92 029 542

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037



004

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

41 626 624

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914



017

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

4 381 373

1 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793


2


Әлеуметтік көмек

33 302 716

33 375 909

33 221 849

42 834 968

52 557 965

56 903 598



005

Жерлеуге берілетін жәрдемақы

1 876 116

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

27 841 310

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

3 559 344

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740



010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуған-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы

25 947

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218


9


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер

27 754 036

27 758 581

162 253 267

141 073 773

52 526 475

47 951 605



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 625 422

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 378

3 401 552



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

12 096 284

12 096 284

13 027 595

17 511 873

17 431 680

18 837 726



009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

198 124

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

65 618

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000



013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 298 074

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643



014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 226

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

1 500 000

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 243

15 243

212 012

375 012

878 529

911 576



020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 785 500

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

165 120

453 785

592 263

282 661



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 448

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

151 100

213 774

519 720

284 589



025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

44 367

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

0

0

379 779

413 958

201 003

200 521



031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

7 600 440

0

0

0



090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы зерттеулер

37 730

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369



115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету

0

0

117 425 642

100 000 000

0

0

2. Бюджеттік даму бағдарламалары

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0



011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

0

0

330 050

606 269

313 843

0



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 915 247

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

II. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

4 552 285

34 725

0

1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

4 552 285

34 725

0



054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

297 178

0

0



057

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оку орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

0

4 214 832

0

0



059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту

0

0

0

40 257

34 725

0

Шығыстардың барлығы, оның ішінде:

565 550 848

565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

562 635 601

562 797 329

806 684 542

919 427 626

1 025 904 426

1 120 270 082

Бюджеттік даму бағдарламалары

2 915 247

2 915 247

6 215 804

6 333 635

313 843

0

2-қосымша 

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

Сипаттамасы

Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру

1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы мониторинг, үйлестіру, стратегиялық, әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейден төмендеу қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-кон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ-мен бірлесіп)
4.1. Әлеуметтік төлемдер мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету
5.1. Кедейшілік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру.
1.2.1. Кәсіптік білімнің экономиканың еңбек ресурстарына деген қажеттіліктеріне (жұмыс күшіне болжамды сұраныстың көлемі мен құрылымына) сәйкестігін белгілеуге жәрдемдесу (БҒМ-мен бірлесе отырып).
1.2.2. Халықтың нысаналы топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу.
1.2.3. Кадрларды кәсіптік даярлау және қайта даярлауда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту.
2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру.
2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттардыны әзірлеу және енгізу.
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін олардың заманауи ұйымдық-техникалық өндіріс жағдайларына және ЕурАзЭҚ ұйғарымдарына барабарлығын ескере отырып жетілдіру.
2.2.3. Бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру.
3.1.1. Көші-кон заңнамасын жетілдіру.
3.2.3. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
3.2.4. Оралмандарды бастапқы бейімдеу мен кіріктіру жағдайларын жақсарту.
4.1.1. Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру.
4.1.2. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру.
4.1.3. Негізгі әлеуметтік қатерлер басталған кезде МӘСҚ-нан төленетін әлеуметтік төлемдердің деңгейін арттыру.
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету.
4.1.5. Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендірудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету.
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру.
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру.
5.1.3. Аз қамтамасыз етілген халықтың еңбекке жарамды бөлігінің экономикалық белсенділігін ынталандыру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны

дана


6

3

2

2

Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны

бірлік

30

29

37

25

25

Келісілген үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны

бірлік

44

30

32

34

25

Қайта қаралған қызметшілердің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, Біліктілік анықтамалығының және Біліктілік сипаттамасының болжамды саны

бірлік

7

10

12

12

15

Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

бірлік

2

2

2

-

-

Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшылығына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны

дана

643

678

1 150

723

723

Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны

кәсіпорын саны

300

230

250

300

350

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу

бірлік

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету

2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-қон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ-мен бірлесіп)

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА).
2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету.
2.1.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайының мониторингі.
2.2.5. МЕИ қадағалау-бақылау қызметінің тиімділігін арттыру.
3.1.1. Көші-қон заңнамасын жетілдіру.
3.1.2. Халықтың көші-қоны мониторингін және оны болжауды жақсарту (ҚР ҰҚК және ІІМ бірлесіп).
3.1.3. ҚР еңбек және көші-кон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту.
3.1.4. Шет елдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (СІМ бірлесіп).
3.2.1. Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп).

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны

бірлік

8 000

9 500

10 000

11 000

12 000

Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан)

%

8

9

10

10

10

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың (ірі, орта) жалпы санынан)

%

91,8

90,0

91,0

92,0

93,0

Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны

мың адам

308,7

315

331

340

340

Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан)

%

1,5

2,5

3

3,5

3,5

Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны

мың адам

42,6

42,1

41,6

41

41

Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны

мың бірлік

263

263,5

264

264

264

МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан)

%

13,5

14

15

16

16

Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына)

%

64,5

65

65,5

66

66

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны

бірлік

13 200

6 600

10 000

10 000

10 000

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету.
Еңбек заңнамасының жойылған бұзушылықтары деңгейін көбейту.
Зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді тағайындау жөніндегі қызметтердің сапасын арттыру, зейнетақы және әлеуметтік төлем алушылардың шағымдары мен өтініштерінің санын азайту.
Мүгедектерді толық және ішінара оңалту көрсеткіштерін жақсарту.

3. Оралмандарды қабылдау, қоныстандыру, алғашқы бейімдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көші-қон саясатын іске асыруды, халықтың көші-қоны туралы заңнаманың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

3. Көші-кон процестерін басқару

Мақсаты

3.1. Басқарылмайтын көші-кон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-қон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп)

Міндеттері

3.2.2. Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру
3.2.3. Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
3.2.4. Оралмандардың алғашқы бейімдеу мен кірігу жағдайларын жақсарту.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштердің болжамды саны

мың отбасы

30

40

20

20

20

Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны

бірлік

200

500

500

500

500

Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын, тексерілетін лицензиарлардың болжамды саны

бірлік

7

20

35

30

30

Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны

бірлік

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты тұруға көшіп келген көшіп келушілердің жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы

%

91

92

93

94

94

Көшіп келу квотасының орындалуы

%

100

100

100

100

100

Барлық лицензиарлардың лицензияда қамтылған талаптарды орындауы

Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу

4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек кұқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу
1.2. Еңбек ресурстарын дамыту
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
3.2. Көші-қон процесін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ-мен бірлесіп)
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА).
1.1.3. Қайта құрылымдау, өндіріс көлемін қысқарту және банкротқа ұшырау салдарынан жалдамалы қызметкерлерді жаппай босатудың алдын алу
2.2.4. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру.
3.1.4. Шет елдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (СІМ бірлесіп).
3.2.3. Экономиканың басымды салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету.
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру.

Көрсеткіштер

Сандық көрсеткіші

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің әзірленген стандарттары мен регламенттерінің болжамды саны

бірлік

3

5

8

10

10

Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны

бірлік

87

87

87

87

87

Министрлік әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны

бірлік

25

70

70

70

70

Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің болжамды саны

адам

628

509

723

733

759

Шетелдік мемлекеттердің уәкілетті органдарымен мен халықаралық ұйымдармен қол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдердің) болжамды саны

бірлік

4

6

8

10

10

Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны

бірлік

14

10

15

15

15

Конкурстық рәсімдерді өткізу үшін әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық айрықшалықтардың, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны

бірлік

8

15

19

25

25

Сапа көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Тиімділік көрсеткіштері

X

X

X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту, Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру.

Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 629 967

2 094 537

2 621 385

3 098 371

3 401 552

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 «Зейнетақы бағдарламасы»

Сипаттамасы

- базалық зейнетақы төлемдерін;
- ынтымақты зейнетақыларды;
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстеме ақыларды;
- жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарын сақтаудың мемлекеттік кепілдемесі жөніндегі міндеттемесін төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардағы орташа жылдық саны:

адам

3 281 578

3 327 273

3 373 930

3 359 764

3 392 455

- базалық зейнетақы төлемін;

1 651 282

1 680 884

1 697 945

1 687 950

1 701 032

Сандық көрсеткіштері

- ынтымақты зейнетақы;

адам

1 630 237

1 646 104

1 675 985

1 671 574

1 691 183

- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар;

59

285

240

240

240

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері

теңге

4 810

5 487

5 981

8 112

8 761

Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері

теңге

13 675

17 367

21 500

27 950

30 745

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

363 594 434

454 231 109

554 655 853

724 962 585

802 783 135

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны:

адам

638 979

654 563

667 391

657 276

658 079

мүгедектігі бойынша

414 534

432 249

445 273

439 614

443 618

асыраушысынан айрылу бойынша

210 486

206 310

203 980

200 301

198 389

жасына байланысты

13 959

15 985

18 138

17 362

16 071

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






1 топ

16 148

18 655

20 335

22 165

24 159

2 топ

13 023

14 540

15 849

17 276

18 830

3 топ

9 514

10 151

11 064

12 061

13 145

асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде






асырауында 1 адам болғанда

7 937

9 053

9 868

10 757

11 724

асырауында 2 адам болғанда

13 709

15 637

17 045

17 753

17 753

асырауында 3 адам болғанда

16 955

19 341

21 082

21 958

21 958

асырауында 5 адам болғанда

18 639

21 261

23 176

24 138

24 138

жасына байланысты

6 333

6 859

7 476

8 149

8 882

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар»

Сипаттамасы

Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны

адам

1 137 515

1 159 975

1 169 549

1 210 026

1 213 889

Сапа көрсеткіштері

X

%

107

109

109

109

109

Тиімділік көрсеткіштері

Ен төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы:

%






- 1 және 2-топтағы мүгедектер

34

34

33

33

33

- 3-топтағы мүгедектер


15

15

14

14

15

- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар


22

22

28

31

33

- «Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар


95

95

142

142

142

Нәтиже көрсеткіштері

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 «Жерлеуге берілетін жәрдемакы»

Сипаттамасы

Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

96 046

97 131

95 683

101 486

108 183

зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

79 245

79 578

79 486

85 306

92 021

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін

16 801

17 553

16 197

16 181

16 162

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаюы

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

Жәрдемакының орташа мөлшері;

теңге











зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін;

40 880

45 360

49 455

53 655

57 960

мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін

17 520

19 440

21 195

22 995

24 840

Нәтиже көрсеткіштері

Жәрдемақыны уақытылы және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету»

Сипаттамасы

Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.2. Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Оралмандардың көшіп келу квотасы

мың отбасы

15

20

20

20

20

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың көшіп келушілердің жалпы санындағы үлес салмағы

%

91

92

93

94

95

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемакылар»

Сипаттамасы

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау:
1) бала тууына байланысты біржолғы жәрдемақы
2) бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақы
3) мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға жәрдемақы түрінде

Стратегиялық бағыты

5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны:

адам

489 205

495 621

510 264

583 334

582 585

- баланың туылуына байланысты

адам

347 851

351 582

341 034

343 719

342 923

- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша

адам

141 354

144 039

140 267

190 764

190 322

- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар

адам

-

-

28 963

48 851

49 340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен

%

107

109

145

108,5

108

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен

107

109

145

108,5

108

Нәтиже көрсеткіштері

Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

27 842 306

30 336 875

40 234 532

49 978 861

53 988 311

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемакылар»

Сипаттамасы

Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындау

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Орташа жылдық саны:

адам

233 051

51 697

35 162

8 941

3 861

- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың

адам

4 082

1 128

1 414

595

448

- төтенше және ең жоғары радиациялық катер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған, жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың

адам

228 969

50 569

33 748

8 346

3 413

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтаңдыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
- еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
- көші-қон процестерін басқару
- қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару
- табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Міндеттері

Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны

дана


0

0

10

11

Сатып алынған есептеу және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың болжамды саны

дана


561

675

781

1 061

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана


0

0

294

194

Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана


-

1 006

778

1 099

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі:







- материалдық-техникалық

%

77

77

80

85

85

- ақпараттық-техникалық

70

80

90

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

198 124

31 865

97 288

123 231

165 401

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 «Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы»

Сипаттамасы

Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны

адам

360

990

622

479

449

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, СЯСП ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 «Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру»

Сипаттамасы

Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-қон процестерін басқару
5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту
1.1.4. Ұлттық еңбек нарығында сұраныс пен ұсыныстың жағдайы, жұмыста орналасу мүмкіндігі мен шарттары туралы халықтың хабардар болуын арттыру
2.1.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайының мониторингі
3.1.2. Халықтың көші-қоны мониторингін және оны болжауды жақсарту
5.1.4. Халықты әлеуметтік қолдау мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны

дана

-

6

6

8


Әзірленген дерек қорлардың болжамды саны

дана

-

6

2

-


Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана

-

-

933

487


Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана

-

-

528

40


Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту

дней

10

10

10

5

0

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

330 050

606 269

313 843

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау

Міндеттері

2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру.
2.2.2. Өндірістің заманауи ұйымдастыру-техникалық жағдайларымен барабарлығын және ЕурАзЭҚ ұсынымдарын ескере отырып, қызметкерлердің біліктілік сипаттамасының жүйесін жетілдіру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

ҒЗЖ аяқталған тақырыптық тапсырмаларының болжамды саны

дана

8

9

6

7

8

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны

дана

12

14

15

15

16

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны

адам

5 316 827

5 442 721

6 011 151

5 944 751

5 988 651

Сапа көрсеткіштері

Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу

күн

10

10

10

5

5

Халық шағымдары мен өтініштерінің саны

өткен жылға %

60

50

60

20

15

Тиімділік көрсеткіштері

Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы

%

0,92

0,91

0,85

0,83

0,83

Нәтиже көрсеткіштері

- зейнетақы және жәрдемақыларды төлеудің;
- міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар;
- МӘСҚ-ға әлеуметтік аударымдардың уақтылығы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару

Мақсаты

1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

Міндеттері

1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:
а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Өңделетін ақпараттың болжамды саны

дана

5 159

5 800

7 502

9 366

9 464

Сапа көрсеткіштері

Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

66 226

73 485

95 711

88 097

97 480

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі нақты қорларының бірі ретінде пайдалану

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттамасы

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау.

Стратегиялық бағыты

2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

Мақсаты

2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу

Міндеттері

2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны

Атқару парағы

978

978

489

783

683

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Төлемнің уақтылығы және атаулылығы

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар»

Сипаттамасы

№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету қолдау көрсету

Міндеттері

4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Алушылардың орташа жылдық саны:

адам

33 302

42 317

50 310

58 240

63 396

- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар







а) № 1 тізім бойынша

24 533

26 837

28 618

30 594

32 727

б) № 2 тізім бойынша

8 769

15 480

21 692

27 646

30 727

Сапа көрсеткіштері

Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаю

өткен жылға %

-

80

80

70

60

Тиімділік көрсеткіштері

мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері:

теңге






а) № 1 тізім бойынша

теңге

10 512

11 664

12 717

13 797

14 904

б) № 2 тізім бойынша

теңге

9 344

10 368

11 304

12 264

13 248

Нәтиже көрсеткіштері

Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2010 жыл - 4 бірлік, 2011 жыл - 8 бірлік, 2012 жыл - 5 бірлік.

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігі

Міндеттері

4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Бағдарламада:
- 3 дана - медициналық-әлеуметтік мекемесін,
- 1 дана - мүгедектерге арналған оңалту орталығын салу көзделеді

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 915 247

5 885 754

5 727 366

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».

Сипаттамасы

Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау

Стратегиялық бағыты

5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару

Мақсаты

5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу

Міндеттері

5.1.2. Аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 785 500

3 280 631

4 091 897

3 730 617

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

165 120

453 785

592 263

282 661

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

1. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру

дана

4

1

4

2

0

2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу

дана

15

7

7

12

12

3. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны

дана

17

6

5

12

12

4. Құрам заттардың:

дана






- тізе модульдерінің;

0

4

1

0

0

- табандардың;

0

5

0

0

0

- баска құрам заттардың болжамды жасалуы

0

0

3

10

10

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

151 100

213 774

519 720

284 589

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу»

Сипаттамасы

Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу

Стратегиялық бағыты

3. Көші-қон процестерін басқару

Мақсаты

3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру

Міндеттері

3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

673

1 220

2 340

2 340

2 340

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар

мың теңге

66,1

60,9

55,2

53,3

53,3

Нәтиже көрсеткіштері

Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Көші-кон процестерін басқару
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау
3.2. Көші-қон процестерін реттеу тетігін жетілдіру
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:
а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру
2.2.2. Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту
4.1.5 Әлеуметтік төлемдерге әкімшілік етудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны

дана

0

881

965

501

500

Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны

дана

0

9

40

15

1

Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны

дана

-

-

1 745

1 732

1 858

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-коны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі:

%






- материалдық-техникалық

77

77

77

77

77

- ақпараттық-техникалық

70

80

80

80

80

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

-

379 779

413 958

201 003

200 521

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

054 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Қазақстан және ТМД елдерінің аумақтарында мерекелеу іс-шараларын жүргізу кезеңінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне тегін жолақы беру

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

297 178

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

057 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне біржолғы материалдық көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

4 214 832

0

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

059 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту»

Сипаттамасы

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде шектеулі мүмкіндіктері адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту

Стратегиялық бағыты

Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

Мақсаты

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Ғылыми-тәжірибелік зерттеулерді өткізу

дана

-

-

4

4

-

Семинарлар, дөңгелек үстелдер

дана

-

-

3

3

-

Телевизиялық хабарлар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын даярлау

дана

-

-

3

3

-

Сапа көрсеткіштері

Х













Тиімділік көрсеткіштері

Х













Нәтиже көрсеткіштері

Х

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

40 275

34 725

0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

090 «Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер»

Сипаттамасы

- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу;
- ТМД-мен өзара ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының еңбек жөніндегі нормалары мен нормативтерін әзірлеу;
- әлеуметтік еңбек саласында әлеуметтік зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару
3. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтан қатерді басқару

Мақсаты

1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін алдын алу
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.1. Қазақстан Республикасы жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру
2.1.1. Еңбек заңнамасын жетілдіру
2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру
2.2.3. Бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру
4.1.1. Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында жүргізілген зерттеулердің болжамды саны

дана


6

8

3

3

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

1) тұрған үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау);
2) мектептерді, ауруханаларды және басқа да әлеуметтік объектілерді жөндеу және жылыту;
3) республикалық және жергілікті маңызы бар жолдарды жөндеу, қайта жаңарту және салу;
4) қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі басым әлеуметтік жобаларды қаржыландыру.

Стратегиялық бағыты

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару.

Мақсаты

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу.

Міндеттері

Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (нақты)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

117 425 642

100 000 000

0

0

3-қосымша

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және
бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу

Мақсаты/Міндеттері

Қаржыландыру көзі (код БЖ)

Есепті кезең

Болжам

2008

2009

2010

2011

2012


РБ, оның ішінде:


565 712 576

812 900 346

925 761 261

1 026 218 269

1 120 270 082


базалық


565 712 576

812 900 346

921 208 976

1 026 218 269

1 120 270 082


жаңа бастамалар




4 552 285

0

0


Әкімшілік шығыстар

РБ (001.009. 028)

1 828 091

2 506 181

3 132 631

3 422 612

3 767 474

1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару

1.1-мақсат

Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу


0

330 050

606 269

313 843

0

1.1.2-міндет

Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту

РБ(О11)

0

330 050

606 269

313 843

0

1.3-мақсат

Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу


66 226

125 099 567

100 095 711

88 097

97 480

1.3.1-міндет

Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету:

РБ (014)

66 226

125 099 567

100 095 711

88 097

97 480

а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;

РБ (031)

0

7 600 440

0

0

0

б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру.

РБ (115)

0

117 425 642

100 000 000

0

0

2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару

2.1-мақсат

Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін алдын алу


1 537 730

1 038 563

590 046

425 000

221 369

2.1.1-міндет

Еңбек заңнамасын жетілдіру

РБ (090)

37 730

38 563

90 046

125 000

21 369

2.1.3-міндет

Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

РБ (016)

1 500 000

1 000 000

500 000

300 000

200 000

2.2-мақсат

Азаматтардың еңбек құқығын қорғау


РБ (012)

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

2.2.1-міндет

Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру






2.2.2-міндет

Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру

65 618

76 745

90 178

96 732

110 000

3-стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару

3.2-мақсат

Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп)


12 140 651

14 533 934

13 664 147

17 608 270

19 030 437

3.2.2-міндет

Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру

РБ (006)

12 096 284

13 027 595

13 511 573

17 431 680

18 837 726

3.2.4-міндет

Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігу жағдайларын жеңілдету

РБ (019), оның ішінде

0

1 434 385

0

0

0

РБ (027)

44 367

71 954

152 574

176 590

192 711

4-стратегиялық бағыт. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару

4.1-мақсат

Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету


516 494 515

625 573 691

751 425 394

939 987 337

1 036 426 809

4.1.2-міндет

Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру

РБ (002.102)

96 044 706

109 677 691

121 868 497

164 311 757

178 832 899

РБ (002.100.101.103)

267 549 728

344 553 418

432 787 356

560 650 828

623 950 236

4.1.4-міндет

Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету

РБ (003.100,101,102)

92 052 358

105 870 902

116 410 074

121 319 832

131 410 037

РБ (004)

41 634 157

45 344 032

52 591 047

65 368 972

70 492 914

РБ (005.)

1 943 700

2 061 455

2 145 528

2 475 373

2 857 329

РБ (017.)

4 381 889

5 763 383

7 309 626

9 133 872

10 728 793

РБ (010.)

30 545

42 372

28 279

23 395

21 218

РБ (008.)

3 559 358

781 147

426 629

80 336

36 740

РБ (057)

0

0

4 214 832

0

0

РБ (054)

0

0

297 178

0

0

4.1.5-міндет

Әлеуметтік төлемдерге әкімшілік етудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету

РБ (013.)

9 298 074

11 479 291

13 346 348

16 622 972

18 096 643

4.2-мақсат

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету


2 951 938

10 124 109

11 830 456

10 566 900

6 628 202

4.2.1-міндет

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру

РБ (022)

0

165 120

453 785

592 263

282 661

РБ (024)

0

151 100

213 774

519 720

284 589

РБ (025)

0

4 189 900

2 908 760

3 156 005

0

РБ (015)

0

936 694

2 086 785

5 358 149

5 116 570

РБ (059)

0

0

40 275

34 725

0

4.2.2-міндет

Әлеуметтік инфрақұрылымды кеңейту

РБ (018)

15 243

212 012

375 760

878 529

911 576

РБ (019) оның ішінде

2 915 247

4 451 369

5 727 366

0

0

4.2.3-міндет

Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру

РБ (023)

21 448

17 914

23 951

27 509

32 806

5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару

5.1-мақсат

Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу


30 627 806

33 617 506

44 326 429

53 709 478

53 988 311

5.1.1-міндет

Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау

РБ (007.100)

11 854 828

13 584 823

15 628 742

17 114 397

18 444 780

РБ (007.101)

15 987 478

16 752 052

19 409 097

23 354 347

25 169 800

РБ (020.101)

1 709 900

2 130 569

2 967 928

2 505 015

0

РБ (007.102)

0

0

5 196 693

9 510 117

10 373 731

5.1.2-міндет

Аз қамтамасыз етілген отбасыларын әлеуметтік қолдау

РБ (020.100)

1 075 600

1 150 062

1 123 969

1 225 602

0

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады