Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 101 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 мамырдағы № 564 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.31 № 414 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 101 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Аса тиімді және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру Бюджеттік бағдарламалар коды: 011, 104, 025, 009» деген 1.1-мақсатта:
      «Ұлттық туристік өнімдерді халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту» деген 1.1.2-міндетте:
      тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
      «1. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды трансляциялайтын әлемдік телеарналардың саны» деген жолдың «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.», «2015 ж.» деген бағандарындағы «14» деген сандар «4» санмен ауыстырылсын;
      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      «1. Қазақстан туралы имиджді фильм жасау және әлемдік телеарналарда (14 телеарнада) көрсету» деген жолдағы «14» деген сандар «4» деген санмен ауыстырылсын;
      «Жоғары жетістіктер спортын дамыту Аталған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 003, 004, 005, 007, 009, 012, 015, 023» деген 2.2-мақсатта:
      «023» деген сандардан кейін «, 014» деген сандармен толықтырылсын;
      «Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды күшейту» деген 2.2.1-міндеттегі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы 11, 12-жолдармен толықтырылсын:
      «11. «Велотрек» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру;
      12. «Шаңғы және биатлон стадионы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру»;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
      7.1.6, 7.1.7, 7.1.13-кестелер осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес 7.1.15-кестемен толықтырылсын;
      «Бюджеттік шығыстардың жиынтығы» осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 23 мамырдағы
№ 564 қаулысына   
1-қосымша       

7.1.6-кесте

Бюджеттік бағдарлама

011 Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

Сипаттама

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру; Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлердегі туристік іс-шараларға қатысу және өткізу; Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы 

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

9

8

8

8

8



2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралар санының көбеюі

саны

4

4

4

4

4



3. Халықаралық (шетелдік) іс-шараларда таралған Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдардың саны

саны кемінде

20000

20000

20 000

20 000

30 000



4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны

саны


4

4

4

4



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылдық деңгейінен кемінде 15% ұлғайту

%

2,5

3,3

4,7

7,5

9,5



сапа көрсеткіштері









Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту


X

X

X

X

X



тиімділік көрсеткіштері









1. I ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

4 205

2 765

2 769

2 769

2 769



2. I халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

16 536

21 056

22 547

22 547

22 547



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217



7.1.7-кесте

Бюджеттік бағдарлама

012- Жоғары жетістіктер спортын дамыту

Сипаттама

Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету, патриоттық тәрбиелеу және халық арасында дене шынықтыруды және спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қорғау, 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Өткізілген республикалық жарыстардың саны

саны

360

598

640

684

732



2. Өткізілген кешенді спорттық іс-шаралардың, ӘЧ, ӘК және АЧ саны

саны

6

7

6

7

7



3. Қазақстанның құрама командасының кешенді спорттық іс-шараларға, ӘЧ, ӘК және АЧ қатысу саны

саны

344

353

368

415

468



4. Спортшыларды диспансерлік қадағалау саны

адам

2 560

6 600

6 600

7 062

7 556



5. Шетелде оқитын жас спортшылар саны

адам

28

28

28

28

28



6. Оқу-жаттығу жиындарының саны

саны

680

750

800

825

882



түпкі нәтиже көрсеткіштері









Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубогында, Азия чемпионатында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдардың саны

саны

650

660

671

665

697



Білікті спортшылардың жалпы санынан (спорт шеберлері) халықаралық деңгейдегі спорт шеберлері санының үлесі

%

10

15,0

20

25,0

28



сапа көрсеткіштері









Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).

адам

85

90

111

150

157



тиімділік көрсеткіштері









1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығын

мың теңге

2 448

2 941

3 290

2 863

3 006



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 932 666

4 870 676

7 895 032

6 871 848

7 214 136



ӘЧ       Әлем чемпионаты
ӘК       Әлем кубогы
АЧ       Азия чемпионаты
СШ       Спорт шебері
ХДСШ     Халықаралық дәрежедегі спорт шебері
ЕСШ      Еңбек сіңірген спорт шебері

7.1.13-кесте

Бюджеттік бағдарлама

009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаттама

Жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін спортты және туризмді дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланған 2014 жыл

жобаланған 2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









салынатын спорт объектілерінің саны

бірлік

5

5

5





туристік орталық инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)



1





түпкі нәтиже көрсеткіштері спорт объектілерін пайдалануға беру

бірлік



2





туристік орталық инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)



1





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

12 918 808

30 640 578

4 934 106





Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2011 жылғы 23 мамырдағы
№ 564 қаулысына   
2-қосымша      

7.1.15-кесте

Бюджеттік бағдарлама

014 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаттама

Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету арқылы дене шынықтыру және спорт саласын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру

дана



1





түпкі нәтиже көрсеткіштері









Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%



100





сапа көрсеткіштері









Спортшыларды тиімді және сапалы даярлау




X

X

X



тиімділік көрсеткіштері









1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс




224 000





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

0

0

224 000

0

0



Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2011 жылғы 23 мамырдағы
№ 564 қаулысына   
3-қосымша       

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы


Өлшем бірлігі

2009 жылғы факт

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

60 669 155

101 481 246

20 619 091

10 468 968

10 683 083



ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

7 551 327

41 237572

12 884 762

10 278 350

10 683 083

-

-

001 - Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

549 307

608 352

619 935

677 113

697 569



003 - Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

мың теңге

1 578 012

1 641 022

1 733 517

1 887 932

1 962 596



004 - Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру және әлеуметтік қолдау көрсету ұйымдарында мамандар даярлау

мың теңге

159 808

182 463

281 047

304 887

315 708



006 - Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

мың теңге

94 212

104 058

202 818

164 414

119 631



007 - Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

42 400

42 800

42 800

42 800

42 800



011 - Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

мың теңге

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217



012 - Жоғары жетістіктер спортын дамыту

мың теңге

4 932 666

4 870 676

7 895 032

6 871 848

7 214 136



015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

1 830

386 906

49 120

47 120

47 120



017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

мың теңге

4 587

3 940

14 503

8 477

9 446



104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

мың теңге

3 298

3 320

4 245

4 542

4 860



023 - 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

мың теңге


33 108 669

1 548 528

-

-



014 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

-

-

224 000

-

-



бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

53 117 828

60 243 674

7 734 329

190 618

-

-

-

005 - Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

мың теңге

23 699 020

16 298 296

690 619

190 618




009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

мың теңге

12 918 808

30 640 578

4 934 106

-

-



022 - «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

16 500 000

13 204 800

-

-




025 - Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

мың теңге

-
 

100 000

2 109 604

-

-



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2011 года № 564. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2012 № 414.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности":
      в цели 1.1. "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009":
      в задаче 1.1.2. "Продвижение национальных туристских продуктов на международном и внутреннем рынках":
      в показателе прямых результатов:
      в графах "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г.", "2015 г." строки "1. Количество мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана" цифры "14" заменить цифрой "4";
      в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
      в строке "1. Создание имиджевого фильма о Казахстане и трансляция на мировых телеканалах (14 телевизионных каналов)" цифры "14" заменить цифрой "4";
      в цели 2.2. "Развитие спорта высших достижений Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003, 004, 005, 007, 009, 012, 015, 023":
      после цифры "023" дополнить цифрами ", 014";
      в задаче 2.2.1 "Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов" мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строками 11, 12 следующего содержания:
      "11. Создание республиканского государственного казенного предприятия "Велотрек";
      "12. Создание республиканского государственного казенного предприятия "Лыжный и биатлонный стадион";
      в разделе 7 "Бюджетные программы":
      таблицы 7.1.67.1.77.1.13, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      дополнить таблицей 7.1.15 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      "Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 мая 2011 года № 564 

                                                        Таблица 7.1.6

Бюджетная
программа

011 - Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

прое-
кти-
руе-
мый год

прое-
кти-
руе-
мый год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









1. Участие Казахстана в
международных туристских
выставках

кол-
во

9

8

8

8

8



2. Увеличение количества
туристских мероприятий по
внутреннему туризму

кол-
во

4

4

4

4

4



3.Количество
рекламно-информационного
материала о туристском
потенциале Казахстана,
распространенного на
международных
(зарубежных) мероприятиях

кол-
во не
менее

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000



4. Кол-во мировых
телевизионных каналов,
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана

кол-
во


4

4

4

4



показатели конечного
результата









Увеличение совокупного
дохода организации,
предоставляющих услуги в
сфере туристской
деятельности в 2015 году
не менее чем на 15 % от
уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7

7,5

9,5



показатели качества









Укрепление туристского
имиджа Казахстана как
страны привлекательной
для туризма



X

X

X

Х

Х



показатели
эффективности









1. Средняя стоимость 1
внутреннего мероприятия

тыс.
тг.

4 205

2 765

2 769

2 769

2 769



2. Средняя стоимость 1
международной выставки

тыс.
тг.

16 536

21 056

22 547

22 547

22 547



объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217



                                                        Таблица 7.1.7

Бюджетная
программа

012 - Развитие спорта высших достижений

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по
видам спорта, организация республиканских, международных спортивных
мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта
в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение
сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий
для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная
поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х
зимних Азиатских игр в 2011 году

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них госуслуг


в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная


текущая/
развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План 2010
года

плановый период

Про-
екти-
руе-
мый
год

Про-
екти
руе- мый
год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









1. Кол-во проведенных
республиканских
соревнований;

кол-
во

360

598

640

684

732



2. Кол-во проведенных
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА;

кол-
во

6

7

6

7

7



3. Кол-во участия сборной
команды Казахстана в
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА;

кол-
во

344

353

368

415

468



4. Кол-во диспансерных
наблюдений спортсменов.

чел

2 560

6 600

6 600

7 062

7 556



5. Количество молодых
спортсменов обучающихся за
рубежом

чел

28

28

28

28

28



6. Кол-во
учебно-тренировочных
сборов

кол-
во

680

750

800

825

882



показатели конечного
результата









Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионата мира, кубка
мира, чемпионата Азии и на
международных турнирах

кол-
во

650

660

671

665

697



Доля числа мастеров спорта
международного класса от
общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер
спорта)

%

10

15,0

20

25,0

28



показатели качества









Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК,
ЗМС).

чел

85

90

111

150

157



показатели
эффективности









Средние затраты на
подготовку и участие 1
спортсмена

тыс.
тг.

2 448

2 941

3 290

2 863

3 006



объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

4 932 666

4 870 676

7 895 032

6 871 848

7 214 136



ЧМ      Чемпионат Мира
КМ      Кубок Мира
ЧА      Чемпионат Азии
МС      Мастер спорта
МСМК    Мастер спорта международного класса
ЗМС     Заслуженный мастер спорта

                                                       Таблица 7.1.13

Бюджетная
программа

009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма

Описание

Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных
инвестиционных проектов

вид
бюджетной
программы

в
зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

факт 2009
года

план 2010
года

плановый период

про-
екти-
руе-
мый
2014
год

про-
екти-
руе-
мый
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата
количество строящихся
спортивных объектов

ед.

5

5

5





количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)



1





показатели конечного
результата
ввод в эксплуатацию
спортивных объектов

ед.



2





количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)



1





объем бюджетных
расходов

тыс.
ен-
ге

12 918 808

30 640 578

4 934 106





Приложение 2        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 мая 2011 года № 564 

                                                       Таблица 7.1.15

Бюджетная
программа

014 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта

Описание

Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения
высококвалифицированными специалистами

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

плановый период

про-
ек-
ти-
руе-
мый
год

про-
ек-
ти-
руе-
мый
год

2011
год

2012
год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Ввод в эксплуатацию
объектов спорта на
местном уровне

шт



1





показатели конечного
результата









Обеспечение
функционирования объектов
спорта

%



100





показатели качества









Эффективная и
качественная подготовка
спортсменов




X

X

X



показатели
эффективности









Средний расход на 1
организацию




224 000





объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

0

0

224 000

0

0



Приложение 3        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 мая 2011 года № 564 

                    Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

Факт
2009
года

План
2010
года

Плановый период

2014
год

2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс
тг.

60 669 155

101 481 246

20 619 091

10 468 968

10 683 083



текущие бюджетные
программы

тыс
тг.

7 551 327

41 237 572

12 884 762

10 278 350

10 683 083



001 - Формирование
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта

тыс
тг.

549 307

608 352

619 935

677 113

697 569



003 - Обучение и
воспитание одаренных в
спорте детей

тыс
тг.

1 578 012

1 641 022

1 733 517

1 887 932

1 962 596



004 - Подготовка
специалистов в
организациях
технического,
профессионального,
послесреднего
образования и оказания
социальной поддержки
обучающимся

тыс
тг.

159 808

182 463

281 047

304 887

315 708



006 - Поддержка
развития массового
спорта и национальных
видов спорта

тыстг.

94 212

104 058

202 818

164 414

119 631



007 - Прикладные
научные исследования

тыс
тг.

42 400

42 800

42 800

42 800

42 800



011 - Формирование
туристского имиджа
Казахстана

тыстг.

185 207

285 366

269 217

269 217

269 217



012 - Развитие спорта
высших достижений

тыстг.

4 932 666

4 870 676

7 895 032

6 871 848

7 214 136



015 - Капитальные
расходы
подведомственных
организаций спорта

тыс
тг.

1 830

386 906

49 120

47 120

47 120



017 - Капитальные
расходы Министерства
туризма и спорта
Республики Казахстан

тыс
тг.

4 587

3 940

14 503

8 477

9 446



104 - Борьба с
наркоманией и
наркобизнесом

тыс
тг.

3 298

3 320

4 245

4 542

4 860



023 - Организация и
проведение 7-х Зимних
Азиатских игр 2011
года

тыс
тг.

-

33 108 669

1 548 528

-

-



014 - Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на содержание
вновь вводимых
объектов спорта

тыс
тг.

-

-

224 000

-

-



бюджетные программы
развития

тыс
тг.

53 117 828

60 243 674

7 734 329

190 618

-



005 - Бюджетные
инвестиции в области
спорта

тыс
тг.

23 669 020

16 298 296

690 619

190 618

-



009 - Целевые
трансферты на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
развитие объектов
спорта и туризма

тыс
тг.

12 918 808

30 640 578

4 934 106

-

-



022 - Увеличение
уставного капитала АО
"Исполнительная
дирекция
Организационного
комитета 7-х Азиатских
игр 2011 года"

тыс
тг.

16 500 000

13 204 800

-

-





025 - Развитие и
создание
инфраструктуры туризма

тыс
тг.

-

100 000

2 109 604

-

-