Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы ақпандағы № 183 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 21, 269-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналғанстратегиялық жоспарында (бұдан әрі – Стратегиялық жоспар):
"Ағымдағы ахуалды және денсаулық сақтау саласының даму үрдістерін талдау" деген 2-бөлімде:
1-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім-жітім деңгейін төмендету. Денсаулық сақтау саласын дамытудың негізгі параметрлері";
2-кіші бөлімнің он сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
"БҰДЖ енгізу шеңберінде Министрлік түпкілікті нәтижеге және әрбір нақты ауруды емдегені үшін нақты шығыстарға ақы төлеуге, сапаны бағалау негізінде ақы төлеуге, медициналық қызметтерге ақы төлеудің ашықтығына бағдарланған Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін (бұдан әрі – ТМККК) қаржыландырудың жаңа моделін енгізді, сондай-ақ пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдауы енгізілді";
"Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген 3-бөлімнің "Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген 3.1-кіші бөлімі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:
"Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту" деген 4-бөлімде:
"Функционалдық мүмкіншіліктерді дамыту бойынша ДСМ іске асыратын іс-шаралары" және "Іске асыру мерзімі" деген бағандарда:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
"
1-1. Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтердің стандарттарын және регламенттерін әзірлеу |
2012 жыл |
";
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"
11. Мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа ауыстыру: |
2013 жыл |
";
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1744 қаулысына
1-қосымша
3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім-жітім деңгейін төмендету
1.1-мақсат. Аурулардың профилактикасы, емдеу және оңалтудың тиімді жүйесі
Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104
№ |
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
1. |
БҚЖИ позициясы бойынша өмір сүру ұзақтығы |
ДЭФ деректері |
позиция |
108 |
106 |
96 |
95 |
95 |
95 |
95 |
2. |
Нәресте өлім-жітімі бойынша БҚЖИ позициясы |
ДЭФ деректері |
позиция |
87 |
93 |
90 |
90 |
79 |
74 |
73 |
3. |
Туберкулезбен сырқаттанушылық бойынша БҚЖИ позициясы |
ДЭФ деректері |
позиция |
94 |
103 |
101 |
86 |
86 |
85 |
85 |
4. |
Туберкулездің іске ортамерзімдік әсері |
ДЭФ деректері |
позиция |
111 |
104 |
102 |
90 |
90 |
89 |
89 |
5. |
АИТВ таралуы бойынша БҚЖИ позициясы |
ДЭФ деректері |
позиция |
23 |
22 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
6. |
АИТВ/ЖИТС-тің іске ортамерзімдік әсері |
ДЭФ деректері |
позиция |
95 |
86 |
86 |
80 |
80 |
79 |
79 |
7. |
Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің ашықтығы |
ДЭФ деректері |
позиция |
75 |
53 |
46 |
44 |
43 |
42 |
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері: |
||||||||||
8. |
Күтілетін өмір сүру ұзақтығы* |
СА |
жас |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
70,1 |
9. |
Жалпы өлім-жітімді төмендету* |
СА |
1000 халыққа шаққанда |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
7,62 |
10. |
Халық арасында темекі шегудің таралуын төмендету |
ДСМ |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
18,2 |
11. |
Халық арасында алкогольді шектен тыс тұтынудың таралуын төмендету |
ДСМ |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
14 |
12. |
Скрининтік тексеріп-қарау мен қамтуды қамтамасыз ету |
ДСМ |
нысаналы халықтан % |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
13. |
СӨС-ті насихаттау бойынша ҮЕҮ арасында әлеуметтік жобаларды орналастыру |
ДСМ |
жобалар саны |
110 |
110 |
120 |
125 |
125 |
||
14. |
Жобалардың жалпы санында үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес-құрылым дар бірлесіп іске асыратын жобалар үлесі |
ДСМ |
% |
0 |
0 |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
15. |
БМСК дәрігерлерінің жалпы санынан жалпы практика дәрігерлері үлесін арттыру |
ЖАО деректері |
% |
25 |
26 |
27 |
35 |
40 |
45 |
50 |
16. |
2015 жылға қарай БМСК шығыстар көлемін денсаулық сақтау саласының жалпы шығыстар көлемінен 30 %-ға дейін ұлғайту |
ДСМ |
% |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
30 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: |
||||||||||
17. |
Ұлттық скринингілік бағдарламаны әзірлеу және енгізу |
Х |
||||||||
18. |
Мына аурулардың түрлерін: қанайналым жүйесінің ауруларын, қант диабетін, онкопатология, В және С вирусты гепатит, глаукома, ерте жастағы балалардың туа біткен және тұқым қуалайтын есту патологиясын ерте анықтауға арналған скринингтері қоса алынған Ұлттық скринингілік бағдарламаны енгізу және іске асырылуына мониторинг жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
19. |
СӨС насихаттау мәселесі бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
20. |
СӨС ұйымдарының желісін мемлекеттік нормативке сәйкес келтірудің мониторингі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
21. |
Халықты ақпараттық-білім беру баспа материалдармен қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
22. |
Әлеуметтік денсаулықты сақтау саласында әлеуметтік қызмет көрсететін ҮЕҰ-ны тарту бойынша жұмысты белсендіру (мемлекеттік тапсырысты орналастыру) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
23. |
Жастарға арналған денсаулық орталықтары желісін дамыту арқылы жастарды саламатты өмір салтын насихаттаумен қамту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
24. |
Саламатты өмір салтын енгізуге уәждеу және қауіпті мінез-құлық факторларын таралуын бағалау бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізу |
Х |
Х |
Х |
||||||
25. |
БМСК қызметінің іс-әрекетін регламенттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
26. |
БМСК объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
27. |
БМСК деңгейінде әлеуметтік қызметкерлер институтын енгізу және дамыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
28. |
Амбулаториялық деңгейде науқастарды диагностикалау және емдеу хаттамаларын әзірлеу және жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.1.2 - міндет. Ана мен баланың денсаулығын нығайту |
||||||||||
29. |
Ана өлім-жітімін төмендету* |
СА |
100 мың тірі туғандарға шаққанда |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
30,0 |
28,1 |
26,2 |
24,5 |
30. |
Нәресте өлім-жітімін төмендету* |
СА |
1000 мың тірі туғандарға шаққанда |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
16,0 |
14,1 |
13,2 |
12,3 |
31. |
ДДҰ ұсынған, 2008 жылдан бастап енгізілген тірі туу және өлі туу критерийлерін есепке ала отырып, 5 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімін төмендету* |
ДСМ |
1 000 тірі туғандарға шаққанда |
21,28 |
21,0 |
20,5 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
32. |
Әйелдер денсаулығы индексі |
ДСМ |
% |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,7 |
30,7 |
30,8 |
30,8 |
33. |
Босандыру мекемелерінде есепке уақтылы тұрған жүкті әйелдер үлесі |
ДСМ |
% |
73 |
65 |
70,1 |
72,5 |
72,7 |
73,0 |
75,0 |
34. |
Аборттардың таралу деңгейі |
ДСМ |
фертильді жастағы 1000 әйел халыққа шаққанда |
25,6 |
23,3 |
23,0 |
22,8 |
22,5 |
22,0 |
21,0 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: |
||||||||||
35. |
Перинатальдық медициналық көмек көрсетуді өңірлендіру және пренаталды, перинатальдық, неонатальдық және педиатриялық медициналық көмек көрсетудің және хаттамалар мен стандарттарды дәлелді медицина негізінде енгізу (әзірлеу және таратып көбейту) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
36. |
Көмек көрсету деңгейіне сәйкес материалдық-техникалық базаны жетілдіру, халықаралық стандарттарға сәйкес балалар және босандыру денсаулық сақтау ұйымдарын қазіргі заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
37. |
Ана болу қауіпсіздігі, тиімді перинатальдық технологиялар және балалық шақ ауруларын ықпалдастыра ем жүргізу бойынша каскадты оқыту |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
38. |
ЭКҰ циклдерін жүргізудің ұлғаюы бөлігінде ТМККК-ні кеңейту |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
39. |
Босандыру ұйымдарында акушерлік асқынулардың қиын жағдайларын және ана өлім-жітімін құпия аудитін жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
40. |
Ұрпақты болу денсаулығын сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру және насихаттау жұмыстарын жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
1.1.3-міндет. Негізгі әлеуметтік мәні бар ауруларды және жарақаттардың диагностикасын, емдеуді және оңалтуды жетілдіру |
||||||||||
41. |
Қанайналым жүйесі ауруларынан өлім-жітімді азайту* |
СА |
100 мың халыққа |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
395,2 |
374,8 |
364,4 |
353,9 |
42. |
Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді азайту |
СА |
100 мың халыққа |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
95,8 |
43. |
Сүт безінің қатерлі ісігінен өлім-жітім деңгейі |
ДСМ |
100 000 халыққа шаққанда |
8,5 |
8,7 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
44. |
Жарақаттардан, жазатайым оқиғадан және уланудан өлім-жітімді төмендету* |
СА |
100 мың халыққа |
108,37 |
108,72 |
107,0 |
100,3 |
97,6 |
94,9 |
92,1 |
45. |
Туберкулезден өлім-жітімді төмендету* |
СА |
100 мың халыққа |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,7 |
9,4 |
9,1 |
46. |
Туберкулезбен сырқаттанушылы қты төмендету* |
СА |
100 мың халыққа |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
81,8 |
47. |
АИТВ инфекциясын 15-49 жастар тобында таралуын ұстау* |
ДСМ |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
48. |
Ауруханалық және амбулаториялық -емханалық ұйымдардың жанындағы күндізгі стационардағы төсек орын саны |
ДСМ |
төсек орындар саны |
11 691 |
17 558 |
17 558 |
17 600 |
17 600 |
17 600 |
17 600 |
49. |
БМСК ұйымдарының жұмыс сағаттарында (8-ден 19-ға дейін) созылмалы аурулары бар науқастарға шақыру санын төмендету |
ЖАО деректері |
% |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: |
||||||||||
50. |
Жоғары технологиялық көмектің жаңа түрлерін енгізу есебінен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін кезең-кезеңмен кеңейту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
51. |
Халықаралық стандарттарға және дәлелді медицинаға сәйкес ауруларды диагностикалау және емдеудің, паллиативті көмек көрсету, қалпына келтіріп емдеу және оңалтудың клиникалық нұсқаулары мен хаттамаларын әзірлеу мен жетілдіру және одан әрі енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
52. |
Ересек тұрғындар арасында холестерин, қан глюкозасын анықтау арқылы АГ, ЖИА, қант диабетін ерте анықтаудың экспресс-диагностика әдісін дәрігерге дейінгі кабинеттер жұмысына енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
53. |
Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
54. |
АИТВ инфекциясының таралуын қадағалауды күшейту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
55. |
АИТВ жұқтырған науқастардың вирустық жүктемесін анықтау үшін ЖИТС РО референс-зертханаларын тест-жүйелермен қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
56. |
АИТВ жұқтырған науқастарды антиретровирустық терапиямен қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
57. |
Медициналық жедел жәрдем қызметі стансаларының және стационарлардың материалдық-техникалық базасын жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
58. |
Санитариялық авиация қызметінің жұмысын үйлестіру және мониторингілеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
59. |
Халықаралық стандартқа сәйкес жедел медициналық көмек және медициналық тасымалдау (санитарлық авиация) қызметін жетілдіру |
Х |
||||||||
60. |
Жедел медициналық жәрдем бригадаларын GPS навигация жүйелері бар ұтқыр терминалдармен жарақтандыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1.1.4-міндет. Инфекциялық сырқаттанушылықтың өсуіне жол бермеу |
||||||||||
61. |
Қызылшамен сырқаттанушылық көрсеткішін ұстау |
СА |
100 мың халыққа |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
62. |
В вирусты жіті гепатитімен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету |
СА |
100 мың халыққа |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
63. |
А вирусты жіті гепатитімен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету |
СА |
100 мың халыққа |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
39,2 |
64. |
Обамен сырқаттанушылық көрсеткішін 0,03-тен аспайтын деңгейде ұстау |
СА |
100 мың халыққа |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: |
||||||||||
65. |
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің нормативтік құқықтық актілерін халықаралық стандарттар мен Кеден одағы талаптарымен үйлестіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
66. |
Жұмыс істеп тұрған орталықтар базасында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы, сібір жарасы, туляремия, бруцеллезді диагностикалау бойынша мамандандырылған зертханалар желісін ұйымдастыру |
Х |
Х |
|||||||
67. |
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау бойынша мамандандырылған зертханалар құру |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
68. |
Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханаларына стандарттар әзірлеу |
Х |
||||||||
69. |
Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханаларының қызметіне сапаны сыртқы бағалау жүйесін енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
70. |
Қазақ карантиндік және зоонозды жұқпалар ғылыми орталығы базасында Аса қауіпті және карантиндік инфекцияларды диагностикалау жөніндегі орталық зертхананы құру |
Х |
||||||||
71. |
Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдарының қызметіне бактериологиялық және химиялық заттарды анықтауға экспресс-зерттеулерді енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
72. |
Балаларды пневмококк вакцинасына қарсы кезең-кезеңмен вакцинациялауды енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1.2-міндет. Білім беру және ғылым жүйесін жетілдіру және инновациялық технологияларды енгізу
Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026
№ |
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
73. |
Дәрігер кадрлар тапшылығын төмендету* |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ДСБ |
адам |
5083 |
5474 |
4583 |
4333 |
4083 |
3833 |
3583 |
74. |
Халықаралық рецензиясы бар баспалардағы басылымдардың үлес салмағы |
ДСМ |
% |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
75. |
Халықаралық патенттер үлесін ұлғайту |
ДСМ |
% |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
5 |
1.2.1-міндет Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту |
||||||||||
76. |
Аккредиттелген медициналық жоғарғы оқу орындарының саны |
ДСМ |
бірл. |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
77. |
Медициналық ЖОО бітірушілердің жұмысқа орналасқандардың үлесі |
ДСМ |
% |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
78. |
Медициналық жоғарғы оқу орындарының меншікті клиникаларының саны |
ДСМ |
бірл. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
79. |
Дәлелді медицина орталықтарының санын ұлғайту |
ДСМ |
орталықтар саны |
12 |
15 |
17 |
20 |
25 |
25 |
25 |
80. |
ISO стандарты бойынша сертификатталған сапа менеджменті жүйесін енгізген медицина ғылымы ұйымдарының үлесін ұлғайту |
ДСМ |
% |
1 |
10 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: |
||||||||||
81. |
Медициналық білім беру ұйымдарының аккредитациясын өткізу |
Х |
Х |
Х |
||||||
82. |
Мемлекеттік тапсырыс бойынша медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша даярлау құнын ұлғайту, мемлекеттік тапсырысты және магистратурада, резидентурада, PhD докторантурада оқыту құнын ұлғайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
83. |
Республикалық білім және дағдыларды бағалау орталықтарын (Астана және Алматы қалаларында) құру және жарақтандыру, сондай-ақ практикадан өтетін дәрігерлер және орта медицина қызметкерлерінің дағдыларын өтеуге арналған 16 өңірлік симуляциялық орталық құру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
84. |
Медицина кадрларын шетелде оқыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
85. |
Алматы, Семей және Ақтөбе қалаларындағы медициналық жоғарғы оқу орындары үшін 1000 орындық 3 студенттік жатақхананы салу |
Х |
||||||||
86. |
Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
||||||
87. |
Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласының мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарын жетілдіру |
Х |
||||||||
88. |
Медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
89. |
Ғылыми-техникалық бағдарламаларды қаржыландыруды ұлғайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
90. |
Ғылым ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға және акционерлік қоғамдарға қайта ұйымдастыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
91. |
Үздік әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жабдықтармен жарақтанған қазіргі заманғы ұжымдық пайдаланудағы 2 ғылыми зертхананы құру |
Х |
||||||||
92. |
Ғылыми зерттеулердің сапасын қамтамасыз ету үшін ғылыми кластерлерді және ғылыми консорциумдарды құру |
Х |
Х |
Х |
2-стратегиялық бағыт. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру
2.1-мақсат. Денсаулық сақтау ұйымдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031
№ |
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
2012 ж. |
2013 ж. |
2014 ж. |
2015 ж. |
||||
93. |
Халықтың медициналық қызмет сапасына қанағаттанушылы қ деңгейі |
ДСМ, ЖАО |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
94. |
ТМККК шеңберінде бірыңғай дистрибуция жүйесі арқылы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету (2015 жылға қарай жоспарланған сатып алу көлемін жеткізу) |
ДСМ, ИЖТМ, ЖАО |
% |
0 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
95. |
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі |
ДСМ, ЖАО |
1000 халыққа шаққанда төсек-күн саны |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
1172 |
96. |
Халықты ауруханалық төсектермен қамтамасыз етілуі (ДСМ жүйесінде) |
ДСМ |
10 мың халыққа шаққанда |
65,9 |
65,7 |
65 |
64,5 |
64 |
62 |
60 |
97. |
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген жеке меншік медициналық ұйымдардың үлес салмағы |
ДСМ, ЖАО |
% |
- |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
98. |
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерді өндіру |
ДСМ,Еңбекмині, ЖАО |
Алдыңғы жылға қарағанда ФКИ % |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
106,7 |
106,7 |
||
2.1.1-міндет. Денсаулық сақтау ұйымдарын басқаруды және қаржыландыруды жетілдіру |
||||||||||
99. |
Көп бейінді стационарлар үлесін ұлғайту |
ДСМ, ЖАО деректері |
% |
35,4 |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
100. |
Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған медициналық көмекті алған науқастар санын ұлғайту |
ДСМ, ЖАО |
науқастар саны |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
17 500 |
101. |
Аккредиттеуден өткен медициналық ұйымдардың үлес салмағы |
ДСМ |
% |
96,4 |
96,4 |
95 |
95 |
96 |
96 |
96,1 |
102. |
Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы) |
ДСМ ИЖТМ, ЖАО |
бірлік |
3000 |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
3250 |
3300 |
103. |
Бірыңғай дистрибуция жүйесі арқылы ТМККК шеңберінде сатып алынатын жалпы көлемінде отандық дәрілік заттардың үлесі (ақшалай мәнде) |
ДСМ ИЖТМ, ЖАО |
% |
0 |
23 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
104. |
Шығын мен уақытты қоса алғанда 2011 жылға қарай 30 %-ға және 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда тағы 30 %-ға тіркеуге және бизнесті жүргізуге байланысты (рұқсаттарды, лицензияны, сертификаттарды алуға, аккредиттеуге, консультация алуға) операциялық шығындарды төмендету |
ДСМ |
% |
30 |
30 |
|||||
105. |
Денсаулық сақтау саласындағы бақылау органдарымен (тексерулердің жылдық жоспарына сәйкес) жоспарлы тексерулерді қысқарту |
ДСМ |
2011 жылғы жүргізілген тексерулердің санынан %-бен |
2 |
10 |
20 |
28 |
|||
106. |
Электрондық нұсқада көрсетілетін ҚР ДСМ және ведомстволардың мемлекеттік қызметтерінің саны |
ДСМ |
қызметтер саны |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
107. |
Регламенттелген мерзімде көрсетілген мемлекеттік қызметтер үлесі |
ДСМ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
108. |
Мемлекеттік қызметтерді көрсету рәсімдерінің орташа ұзақтығын азайту |
ДСМ |
2011 жылдан % бойынша |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
109. |
Министрлік қызметкерлерінің қызметі тиімділігінің орташа бағасы |
ДСМ |
балл |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
||
110. |
Басқару қызметін атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметкер әйелдердің үлесі |
ДСМ |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар: |
||||||||||
111. |
Мамандандырылған көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының, сот-медициналық сараптама, зертханалар және қан қызметтерінің материалдық-техникалық базасын нығайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
112. |
Стационарларды алмастыратын ұйымдарда, емханаларда және стационар жағдайында емдеуге жататын патологиялар тізбесін жетілдіру, ауруларды диагностикалау мен емдеудің хаттамаларын одан әрі жетілдіру және енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
113. |
Облыстық деңгейге жоғары технологиялық медициналық қызметтердің трансферті және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету мәселелері жөнінде шетелдік клиникалармен әріптестік өзара қарым-қатынасты нығайту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
114. |
Зертханалық бөлімшелерде өткізілетін сот-медициналық сараптамалардың сапасын бағалау үшін халықаралық ISO 2009 стандарттарын енгізу және сот-медициналық сараптамалардың стандарттарын, теориялық негіздер жүйесін әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
115. |
Астана қаласындағы Қан орталығы базасында Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығын ұйымдастыру және Қан орталығы базасында қан қызметі үшін референс-зертхана құру |
Х |
||||||||
116. |
Қан препараттарын өндіретін зауыт салу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
117. |
Денсаулық сақтау саласында аккредиттеуге қатысуға уәждеме жүйесін әзірлеуді қоса алғанда, денсаулық сақтау саласында аккредиттеу рәсімдерін жетілдіру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
118. |
Медициналық қызмет сапасының сыртқы мониторингі жүйесін әзірлеу және енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
119. |
Азаматтардың ТМККК алуға тең құқықтарын қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
120. |
Халыққа денсаулық сақтаудың электрондық қызметтерін ұсыну |
Х |
Х |
Х |
||||||
121. |
Ұлттық телемедицина желісін кеңейту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
122. |
Формулярлық жүйені дамыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
123. |
Ауылдық жерлерде дәріханалық ұйымдарды, оның ішінде жылжымалы дәріханалық пункттерді қоса алғанда, БМСК объектілерінің базасында дәріханалық ұйымдарды ашу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
124. |
Денсаулық сақтауды басқарудың жергілікті және орталық органдарының өкілдерін тәуекелдерді басқару жүйесіне (ТБЖ) оқыту |
Х |
Х |
|||||||
125. |
Денсаулық сақтау менеджментіне оқыту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
126. |
Денсаулық сақтау ұйымдарын кезең-кезеңмен шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын және акционерлік қоғам мәртебесіне ауыстыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
127. |
Шалғайдағы ауылдық елді мекендер үшін АТ-инфрақұрылымды, коммуникацияны және ДБАЖ бағдарламалық шешімін құру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
128. |
Денсаулық сақтау объектілерінің қажеттілігін анықтаудың біртұтас әдістемесі негізінде республиканың әр өңірін дамытудың егжей-тегжейлі инвестициялық жоспарларын әзірлеу |
Х |
Х |
|||||||
129. |
Денсаулық сақтау саласын жетілдіру саласында зерттеу өткізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
130. |
Медициналық қызметтерге қоса ақы төлеу және денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру тетіктерін жетілдіру (орташа қор ұстау, екі компоненттік жанбасылық норматив, клиникалық-шығындар топтары) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
131. |
Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізу |
Х |
Х |
Х |
||||||
132. |
Ерікті медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру, сондай-ақ шетел азаматтарын сақтандыру тетігін әзірлеу және енгізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
133. |
Бос лауазымды орындарға кандидаттарды іріктеу және қызмет бабында жоғарылату кезінде тең шарттарды қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Ескертпе* - көрсеткіш деңгейі жергілікті атқарушы органдардың қызметіне байланысты
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1744 қаулысына
2-қосымша
7-бөлім Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 "Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, ведомстволары мен оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, кәсіби құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің веб-ресурстарының ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және пайдалану, денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, денсаулық сақтау ұйымдарымен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропа өңірлік бюросымен басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпаратпен алмасуды қолдау; Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың Бірыңғай ақпараттық жүйесі шеңберінде Бірыңғай төлеуші функцияларын ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ республикалық деңгейде статистикалық және талдау деректерін қалыптастыру бойынша қызметтер |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
кіші бағдарлама |
100 "Денсаулық сақтау саласында уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету" |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны |
адам |
46 |
9 |
|||||
Әзірленген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының болжамды саны |
бірл. |
9 |
2 |
2 |
3 |
||||
Әзірленген үлгілік оқыту бағдарламаларының болжамды саны |
бірл. |
0 |
109 |
16 |
35 |
30 |
|||
Қаржы, жедел қызмет туралы есептердің саны |
бірл. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік қызмет саласын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету |
адам |
46 |
46 |
28 |
120 |
150 |
100 |
|
Тілдік оқытуды өткен мамандардың саны |
адам |
65 |
50 |
140 |
70 |
60 |
50 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
ДСМ бір мемлекеттік қызметкерін шетелде оқытудың орташа құны |
мың теңге |
1170,2 |
1445,8 |
|||||
Бір маманды тілдік оқытудың орташа құны |
мың теңге |
18,7 |
14,4 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
кіші бағдарлама |
103 "Әлеуметтік, талдау зерттеулерді жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету" |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Жүргізілген зерттеулердің және атқарылған жұмыстардың болжамды саны |
бірлік |
12 |
12 |
16 |
18 |
10 |
||
ҮЕҮ-мен өзара іс-қимыл бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың болжамды саны |
жобалар саны |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Әзірленген әдістемелік ұсыныстардың, жинақтардың болжамды саны |
бірлік |
7 |
6 |
5 |
7 |
3 |
||
Жүргізілген талдау жұмыстары және мониторингтер, шолулар бойынша есептердің болжамды саны |
бірлік |
5 |
6 |
11 |
11 |
7 |
|||
ҮЕҮ-ға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әдістемелік ұсыныстардың, жинақтардың, талдау жұмыстары және мониторингтер, шолулар бойынша есептердің болжамды саны |
бірлік |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір зерттеу жүргізудің орташа құны |
мың теңге |
6235,5 |
22637,5 |
14152,1 |
14061 |
22038,4 |
||
кіші бағдарлама |
104 "Ақпараттық жүйелердің жұмысын қамтамасыз ету және мемлекеттік органдардың ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету" |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны |
бірлік |
154 |
180 |
183 |
183 |
183 |
183 |
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Жүргізілген телемедицина консультацияларын ың саны |
бірлік |
10 611 |
10 283 |
10 500 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар |
мың теңге |
148,8 |
68,0 |
74,5 |
51,4 |
53,5 |
55,4 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
7 441 419 |
8 900 913 |
10 536 347 |
12 793 823 |
13 336 320 |
14 677 759 |
Бюджеттік бағдарлама |
002 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету" |
||||||||
Сипаттамасы |
Медициналық колледждер оқушыларын, оларға техникалық және кәсіби білім алу кезеңіндегі әлеуметтік қолдау көрсету, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі біліммен денсаулық сақтау саласының білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Медицина колледждеріне күтілетін қабылдау |
адам |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Білім алушылардың орташа жылдық контингент Білім алатын стипендиаттардың болжамды орташа жылдық контингенті |
адам |
1261 |
1325 |
1370 |
1414 |
1427 |
1438 |
|
адам |
964 |
1019 |
1064 |
1078 |
1093 |
1104 |
|||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білімі бар түлектердің күтілетін саны |
адам |
374 |
452 |
465 |
508 |
505 |
500 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Білім алушыларға стипендияны, жол жүруге өтемақыны уақтылы және толық төлеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Медицина колледждерінің жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі |
% |
88 |
90 |
93 |
93 |
93 |
93 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 студент оқуының орташа құны |
мың теңге |
215,5 |
241,8 |
269,3 |
307,4 |
314,1 |
320,4 |
|
Ауғанстаннан келген 1 студент оқуының орташа құны |
мың теңге |
257,8 |
280,7 |
325,7 |
336 |
342,3 |
|||
Колледж студенті стипендиясының орташа мөлшері (үстемесіз) |
теңге |
7 500 |
8 906,3 |
12 188 |
12 188 |
12 188 |
12 188 |
||
Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек "үздік" бағасы бар колледждің студентіне мемлекеттік стипендиясын арттырудың орташа мөлшері (үстемесіз) |
теңге |
1 125 |
1 335,9 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
||
Көзі көрмейтін студенттердің колледж студенттеріне қарағанда мемлекеттік стипендиясының арттырудың орташа мөлшері |
теңге |
6 679,7 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
|||
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығында (қарауында) қалған балаларға- колледждің студенттеріне мемлекеттік степендияны арттырудың орташа мөлшері |
теңге |
2 250 |
2 671,9 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
||
Ауғанстаннан оқуға келген студенттердің стипендиясының орташа мөлшері |
теңге |
17 812,5 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
|||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
363 380 |
440 048 |
558 147 |
633 128 |
662 290 |
686 871 |
Бюджеттік бағдарлама |
003 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету" |
||||||||
Сипаттамасы |
Денсаулық сақтау саласының жоғары және жоғары оқу орыннан кейінгі білімі бар білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету, медициналық мамандықтар бойынша запастағы офицерлер бағдарламасымен жоғары ору орындарының студенттерін әскери даярлауды қамтамасыз ету. ЖОО-ның студенттеріне, интерндеріне, докторанттарға, PhD докторанттарына, аспиранттарына, клиникалық ординаторларына, резидентура тыңдаушыларына және магистранттарға жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу кезеңінде мемлекеттік стипендияны төлеу арқылы әлеуметтік қолдау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мазмұнына байланысты |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Медициналық ЖОО-ға мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білім беру бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау |
адам |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
Магистратура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау |
адам |
70 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
PhD докторантура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау |
адам |
10 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Резидентура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау |
адам |
278 |
400 |
730 |
840 |
840 |
840 |
||
ЖОО-ларда грант бойынша білім алушылардың орташа жылдық контингенті |
адам |
18 558 |
21847 |
25280 |
28145 |
29784 |
30631 |
||
Жоғары оқу орындарында грант бойынша білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті |
адам |
13 547 |
17142 |
20629 |
22115 |
23340 |
24064 |
||
Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандардың (докторанттардың, PhD докторанттарының, аспиранттарының, магистранттардың, клиникалық ординаторлардың және резидентура тыңдаушыларының) орташа жылдық контингенті |
адам |
625 |
665 |
1102 |
1742 |
1988 |
2333 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білім беру бағдарламалары бойынша бітірушілердің саны |
мың адам |
1,3 |
1,5 |
1,9 |
2,8 |
3,9 |
4,4 |
|
Жалғастырушы курстар студенттерінің степендиялармен қамтамасыз етілуі |
% |
73 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алатын мамандардың стипендиямен қамтамасыз етілуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткіштері |
Медициналық жоғары оқу орындарының жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі |
% |
90,0 |
91 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа балы |
балл |
92,0 |
100,94 |
101,7 |
98 |
98 |
98 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ұлттық жоғары оқу орнының |
мың теңге |
412,2 |
520,3 |
719,3 |
770,1 |
785,9 |
806,5 |
|
Ұлттық жоғары оқу орнының |
мың теңге |
318,2 |
444,0 |
543,2 |
606,5 |
616,1 |
626,3 |
||
Ұлттық жоғары оқу орнының 1 студентін (2009 жылдан бастап түскен) оқытудың орташа құны |
мың теңге |
412,2 |
520,3 |
578,6 |
637,7 |
649,4 |
655,7 |
||
Қарапайым жоғары оқу орнының 1 студентін оқытудың орташа құны, (жаңа қабылдау) |
мың теңге |
318,2 |
349,3 |
558,0 |
609 |
627,7 |
648 |
||
Қарапайым жоғары оқу орнының 1 студентін оқытудың орташа құны |
мың теңге |
318,2 |
349,3 |
399,1 |
444,1 |
456,6 |
457,6 |
||
1 запастағы офицер |
мың теңге |
47,4 |
57,1 |
69,7 |
106,6 |
108,4 |
110,2 |
||
Ауғанстаннан келген 1 студентті оқытудың орташа құны |
мың теңге |
541,3 |
578,6 |
665,6 |
677,3 |
683,6 |
|||
Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау) |
мың теңге |
260,9 |
303,9 |
895,7 |
996,8 |
1015,7 |
1032,2 |
||
Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны |
мың теңге |
260,9 |
303,9 |
807,6 |
854,1 |
863 |
868,7 |
||
Қарапайым жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау) |
мың теңге |
260,9 |
303,9 |
752,2 |
815,5 |
834,4 |
850,9 |
||
Қарапайым жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны |
мың теңге |
260,9 |
303,9 |
644,3 |
672,7 |
681,7 |
687,4 |
||
Ұлттық жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жаңа қабылдау |
мың теңге |
406,3 |
486,1 |
863,1 |
945,1 |
957,3 |
973,8 |
||
Ұлттық жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны |
мың теңге |
406,3 |
486,1 |
729,6 |
802,3 |
||||
Қарапайым жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жаңа қабылдау |
мың теңге |
406,3 |
486,1 |
717,5 |
780,5 |
854,9 |
871,4 |
||
Қарапайым жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жалғастырып оқу |
мың теңге |
406,3 |
486,1 |
584,0 |
696,7 |
||||
1 докторантты оқытудың орташа құны |
мың теңге |
79,6 |
93,8 |
197 |
|||||
Ұлттық жоғары оқу орнының 1 PhD докторантын оқытудың орташа құны |
мың теңге |
771,3 |
786,4 |
1 429,7 |
1 516,0 |
1 531,3 |
1 547,7 |
||
Ұлттық жоғары оқу орнының 1 PhD докторантын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау) |
мың теңге |
771,3 |
786,4 |
1 410,0 |
1 445,0 |
1 460,3 |
1 476,8 |
||
Қарапайым жоғары оқу орнының 1 PhDдокторантын оқытудың орташа құны |
мың теңге |
771,3 |
786,4 |
1 269,6 |
1 302,1 |
1 307,5 |
1 313,3 |
||
1 қаңтардан бастап стипендияның мөлшері (үстемесіз) |
|||||||||
студенттерге |
теңге |
9 375 |
9 375 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
||
интерндерге |
теңге |
16 983 |
16 983 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
||
Ауғанстаннан келген білім алушыларға |
теңге |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
||||
магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға) |
теңге |
27 552 |
27 552 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
||
докторанттарға |
теңге |
36 699 |
36 699 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
||
аспиранттарға |
теңге |
28 750 |
28 750 |
46 718 |
|||||
2010 жылғы 1 сәуірден бастап стипендияның мөлшері (үстемесіз) |
|||||||||
студенттерге |
теңге |
9 375 |
11 719 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
||
интерндерге |
теңге |
16 983 |
21 228 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
||
Ауғанстаннан келген білім алушыларға |
теңге |
23 438 |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
|||
магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға) |
теңге |
27 552 |
34 440 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
||
докторанттарға |
теңге |
36 699 |
45 874 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
||
аспиранттарға |
теңге |
28 750 |
35 938 |
46 718 |
|||||
Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек "үздік" бағасы бар студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері |
теңге |
1 406,25 |
1 670 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
||
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығындағы (қарауындағы) балалар арасынан студенттер мен магистранттардың мемлекеттік степендиясын көбейтудің орташа мөлшері (үстемесіз) |
теңге |
2 812,5 |
3 339,9 |
4 570,5 |
4 570,2 |
4 570,2 |
4 570,2 |
||
Мемлекеттік атаулы стипендияны алатын студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері |
теңге |
4 218,75 |
5 009,9 |
6 855,75 |
6 855,3 |
6 855,3 |
6 855,3 |
||
Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушылардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері |
теңге |
9 375 |
11 133 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
||
Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау) |
мың теңге |
260,9 |
303,9 |
895,7 |
996,8 |
1015,7 |
1032,2 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
8 610 259 |
11 815 647 |
17 541 151 |
22 932 339 |
25 932 935 |
27 857 932 |
Бюджеттік бағдарлама |
005 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері" |
||||||||
Сипаттамасы |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін салуды және қайта жаңартуды жүзеге асыру үшін және Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/ даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны |
дана |
83 |
82 |
44 |
31 |
24 |
5 |
|
оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер |
5 |
5 |
5 |
9 |
1 |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны |
дана |
18 |
54 |
25 |
18 |
16 |
3 |
|
оның ішінде 100 аурухана жобасы шеңберінде |
11 |
33 |
9 |
3 |
10 |
2 |
|||
оның ішінде 350 дәрігерлік амбулатория, емхана және фельдшерлік- акушерлік пункт шеңберінде |
6 |
2 |
1 |
||||||
оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер |
3 |
4 |
3 |
8 |
1 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Салынған бір стационарлық объектінің орташа құны |
млн. теңге |
2 491 |
2 931,3 |
6 517,8 |
4 402,4 |
5 688,3 |
4 784,2 |
|
Салынған бір амбулаториялық-емханалық қызмет объектісінің орташа құны |
млн. теңге |
1 051,5 |
1 085,2 |
667,7 |
903,1 |
1 754,7 |
1 034,8 |
||
Салынған бір қан қызметі орталығының орташа құны |
млн. теңге |
2 682,9 |
2 563,9 |
3 078,9 |
|||||
Салынған бір сейсмокүшейтілген объектінің орташа құны |
млн. теңге |
145,9 |
534,6 |
61,6 |
92,1 |
830,5 |
|||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
61 613 277,1 |
90 887 799 |
46 502 306 |
33 490 651 |
37 458 809 |
12 586 270 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" |
||||||||
Сипаттамасы |
Халықтың инфекциялық, паразиттік және кәсіптік аурулармең, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен сырқаттанушылығының пайда болуының және таралуының алдын алу және төмендету, аса қауіпті инфекциялардың әкелуінен және таралуынан шекараларды қорғау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мазмұнына байланысты |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
іске асыру тәсіліне байланысты |
||||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы/даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
ККГБ бойынша қолайсыз елді мекендердің айналасында санитариялық-қорғау аймақтарын құру |
елді мекендердің саны |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
|
Алаңдарды обаға қарсы тазарту |
мың шаршы км |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
||
Ошақтар және басқа эндемиялық өңірлерге шығу саны |
шығулар саны |
68 |
71 |
71 |
72 |
73 |
73 |
||
Орындалған зертханалық зерттеулердің саны |
млн.бірл |
0,086 |
11,1 |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
0,2-ден аспайтын деңгейде ККГБ сырқаттанушылықты ұстау |
100 мың халыққа шаққанда |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Обамен сырқаттанушылық көрсеткішін 0,03 аспайтын деңгейде ұстау |
100 мың халыққа шаққанда |
0,03 |
0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||
Жалпы инфекциялық сырқаттанушылықты төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
1843,4 |
1842,8 |
1841,5 |
1840,5 |
1839,4 |
1839,1 |
||
тиімділік көрсеткіштері |
1 зертханалық зерттеуге орташа шығындар |
теңге |
357,65 |
443,9 |
541,05 |
605,2 |
647,6 |
692,9 |
|
1 дез. препараттың орташа құны |
теңге |
590,0 |
633,6 |
664,46 |
692,4 |
740,84 |
792,2 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
7 035 875 |
8 252 453 |
9 747 135 |
10 833 032 |
11 064 669 |
11 311 491 |
Бюджеттік бағдарлама |
007 "Қолданбалы ғылыми зерттеулер" |
|||||||||
Сипаттамасы |
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулердің басымды бағыттары шеңберінде профилактика, диагностикалау, емдеудің, оңалтудың жаңа әдістер мен құралдарын әзірлеу |
|||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
|||||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||||
кіші бағдарлама |
100 "Денсаулық сақтау саласында" |
|||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Орындалатын ғылыми-техникалық бағдарламалардың жалпы саны |
бірл. |
31 |
29 |
31 |
24 |
15 |
9 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
ҚР ДСМ рұқсат берген жаңа технологияларды енгізу жөніндегі өтінімдердің саны |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6 |
||
БҒМ мемлекеттік ғылыми-техникалық оң қорытындысын алған ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша қорытынды есептердің үлес салмағы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
Халықаралық патенттердің үлес салмағы (халықаралық патенттер саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны) |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
||
Халықаралық басылымдарда жариялымдардың үлес салмағы (халықаралық басылымдарда жариялымдар саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны) |
% |
6 |
11,1 |
7 |
7 |
8 |
9 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір ғылыми- техникалық бағдарламалардың орташа құны |
теңге |
34 509 |
36 518 |
59 084 |
54 567 |
67 672 |
70 910 |
||
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 069 716 |
1059 029 |
1831 601 |
1309629 |
1015 084 |
638 195 |
|||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 309 629 |
1 015 084 |
638 195 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 "Арнайы медицина резервін сақтау" |
||||||||
Сипаттамасы |
Саланың жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелеріне ұйымдастырушылық-әдістемелік нұсқалықты жүзеге асыру, денсаулық сақтау жүйесінің мекемелері мен құрылымдары үшін жұмылдыру, соғыс жағдайы мен соғыс уақыты кезеңінде медицина кадрларын есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің жұмылдыру резервінің медициналық мүлігін сақтау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
22 984 |
37 087 |
28 908 |
52 629 |
31 479 |
32 599 |
Бюджеттік бағдарлама |
009 "Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||||
Сипаттамасы |
Алматы қаласының сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерінің ғимараттарының, үй-жайларының және құрылыстарының техникалық жағдайын жақсарту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны |
дана |
2 |
7 |
8 |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны |
дана |
7 |
8 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
Сейсмотұрақтылығы күшейтілетін объектінің аяқталған күрделі жөндеудің орташа құны |
млн. теңге |
145 |
191 |
|||||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
361 314 |
640 074 |
1 528 217 |
Бюджеттік бағдарлама |
010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||||
Сипаттамасы |
Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға нысаналы ағымдағы трансферттер |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
кіші бағдарлама |
100 "Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту" |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Шолушы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу |
бірл. |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
|||
Халықты қан айналымы жүйесі ауруларын ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараумен қамту |
адам |
1 318 211 |
177 975 |
2 713 630 |
2 534 |
2 580 |
2 611 |
||
Халықты қант диабетін ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараумен қамту |
адам |
22 141 |
1 012 664 |
2 534 088 |
2 328 298 |
2 363 270 |
|||
Инъекциялық есірткіні тұтынушыларды орнын алмастырушы терапиямен қамтамасыз ету |
адам |
1273 |
1396 |
1396 |
|||||
Вирусты гепатитті анықтау үшін балаларды скринингтік тексеріп-қараумен қамту |
адам |
324 556 |
120 696 |
120 796 |
120 896 |
||||
Вирусты гепатитті анықтау үшін ересектерді скринингтік тексеріп-қараумен қамту |
адам |
277 926 |
279 495 |
280 495 |
|||||
БМСК ұйымдарында әлеуметтік қызметкерлерді және психологтарды енгізу |
адам |
2521/389 |
2147,75/ 481,5 |
2147,75/ 481,5 |
2147,75/ 481,5 |
||||
Жақ-бет саласының туа біткен патологиялары бар балаларды амбулаториялық деңгейде тіс-жақ аномалияларын жоюға арналған аппараттарды пайдалана отырып ортодонтиялық емдеу көрсету |
адам |
2 019 |
2 295 |
2 442 |
2 616 |
||||
СӨС негіздерін насихаттау бойынша ҮЕҰ арасында әлеуметтік жобаларды орналастыру |
бірл. |
110 |
110 |
120 |
125 |
||||
Денсаулық сақтау орталықтар желісінің функцияландыру және дамыту |
Орталықтар саны |
17 |
44 |
70 |
75 |
80 |
|||
Халықты баспа ақпараттық- білім басылымдарымен қамтамасыз ету |
Халықтың нысаналы тобының жалпы санына % |
10% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
||
СӨС қалыптастыру және аурулардың профилактикасы аспектілері бойынша республикалық және өңірлік арналарда телерадио арналарында, бейне-аудиоматериалдарды шығару және прокаттау |
Шығу саны |
4200 |
4500 |
4750 |
4900 |
5150 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Жалпы өлім-жітім |
1000 халыққа шаққанда |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
|
Қанайналым жүйесі ауруларынан өлім-жітім |
100 мың халыққа шаққанда |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
395,2 |
374,8 |
364,4 |
||
Халық арасында темекіні тұтынудың таралуы |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
||
Халық арасында алкогольды шамадан тыс тұтынудың таралуы |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
||
Онкологиялық аурулардан өлім-жітім |
100 мың халыққа шаққанда |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
||
сапа көрсеткіштері |
Денсаулықты сақтау және нығайту мәселелерінде халықтың нысаналы топтарының хабардар болу деңгейін ұлғайту |
% (жылына 1 рет) |
84% |
86% |
88% |
89% |
90% |
91% |
|
Халықтың саламатты өмір салтын жүргізуге дайындығы |
% (3 жылда 1 рет) |
59% |
62% |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі |
1000 тұрғынға шаққанда төсек-күнінің саны |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
|
Бейне роликті дайындаудың орташа құны |
мың теңге |
2 199 000 |
|||||||
Аудиороликті дайындаудың орташа құны |
теңге |
306 430 |
|||||||
Телеарнаға бір бейнероликті прокаттаудың орташа құны |
теңге |
235 000 |
|||||||
Радиоға бір аудиороликті прокаттаудың орташа құны |
теңге |
47 000 |
|||||||
Бір адамға қанайналым жүйесі ауруларын ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараудың орташа құны |
теңге |
120 |
236 |
252,5 |
270,2 |
||||
Бір адамға қант диабетін ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараудың орташа құны |
теңге |
100 |
84 |
89,9 |
96,2 |
||||
Бір балаға вирусты гепатитті анықтау үшін скринингтік тексеріп- қараудың орташа құны |
мың теңге |
25,4 |
3,9 |
4,3 |
4,6 |
||||
Бір ересек адамға вирусты гепатитті анықтау үшін скринингтік тексеріп- қараудың орташа құны |
мың теңге |
6,0 |
6,7 |
7,1 |
|||||
Тіс-жақ аномалияларын жоюға арналған аппараттарды пайдалана отырып туа біткен жақ-бет аймағы патологиялары ("жырық таңдай", "қоян жырық") бар балаларды амбулаториялық деңгейде ортодонтиялық емдеу көрсетудің орташа құны |
мың теңге |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
||||
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
15 440 313 |
13 882 136 |
23 482 001 |
49 098 929 |
52 980 925 |
55 698 891 |
||
кіші бағдарлама |
101 "Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды сатып алу" |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Вакцина алушылардың саны |
бірл. |
6 373 967 |
4 658 065 |
4 569 954 |
4 825 244 |
4 907 193 |
4 949 886 |
|
Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
37 118 |
36 220 |
30 330 |
31270 |
29221 |
28025 |
||
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
37163 |
41 123 |
41 481 |
47 137 |
51 012 |
51 052 |
||
Онкогематологиялық ересек науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
1680 |
1730 |
1451 |
2313 |
2517 |
2551 |
||
Жіті инфаркт миокарды аурулары бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
5992 |
4793 |
4646 |
4646 |
4646 |
|||
Гемофилиямен (оның ішінде гемофилия В-ны қосқанда) ауыратын науқастарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету |
адам |
385 |
387 |
417 |
435 |
435 |
|||
Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын науқастарды диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
820 |
902 |
902 |
902 |
||||
Аутоиммундық (соның ішінде миастения) және иммунитет тапшылығымен ауыратын науқастарды препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
278 |
278 |
278 |
|||||
Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен қамтамасыз ету |
адам |
1035 |
1335 |
1620 |
2560 |
3035 |
3358 |
||
Вирусқа қарсы препараттармен (В және С вирусты гепатит) балаларды (3 жастан 18 жасқа дейін) қамтамасыз ету |
адам |
568 |
386 |
272 |
272 |
272 |
|||
Вирусқа қарсы В және С вирусты гепатит ересек адамдарды препараттармен қамтамасыз ету |
адам |
1082 |
1082 |
1082 |
|||||
18 жасқа дейінгі балаларды вакцинациялаумен қамту |
% |
95 |
96,1 |
95,5 |
96 |
96 |
96 |
||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Жүректің ишемиялық ауруынан өлім-жітімді төмендету (орташа республикалық көрсеткіш) |
100 мың халыққа шаққанда |
420,7 |
119,04 |
116,0 |
114,7 |
113,1 |
105,7 |
|
Туберкулезден өлім-жітімді төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,7 |
9,4 |
||
Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
||
Туберкулезбен сырқаттанушылықтың төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
||
А жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықтың төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
||
В жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықтың төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
||
АИТВ жұқтырған пациенттердің тірі қалуы (антиретровирустық терапияға емделуді жалғастырып жатқан пациенттердің пайызы) |
% |
67 |
70 |
70 |
72 |
73 |
74 |
||
Қызылшамен сырқаттанушылықтың көрсеткішін ұстау |
100 мың халыққа шаққанда |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір науқасты туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
41,4 |
39,5 |
46,1 |
68,3 |
78,2 |
89,5 |
|
Бір науқасты диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
72,7 |
69,94 |
68,8 |
83,8 |
82,9 |
88,6 |
||
Бір ересек онкогематологиялық науқасты химиялық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
1329,0 |
1401 |
1377,4 |
1454,2 |
||||
Жіті инфаркт миокарды ауруы бар бір науқасқа тромболитикалық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
102,5 |
187,8 |
273,2 |
292,3 |
312,8 |
|||
Гемофилиямен (оның ішінде гемофилия В-ны қосқанда) ауыратын ересек бір науқасқа қан ұйыту факторларымен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
9439,05 |
9385,0 |
8728 |
8952,2 |
9578,8 |
|||
Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын бір науқасқа диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
506,4 |
625,2 |
669,0 |
715,8 |
||||
Миастениямен ауыратын бір науқасқа (матазан, вазанитин, октагам) препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
2 564,0 |
2507,0 |
2682,5 |
2870,3 |
||||
Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас баланы қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
617,1 |
660,3 |
706,5 |
756 |
||||
Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас ересек адамды қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
594,4 |
636,0 |
680,5 |
728,14 |
||||
Бір науқасқа баланы (3 жастан 18 жасқа дейін) вирусқа қарсы (В және С) препараттарымен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
1 547,8 |
1,678,0 |
2191,2 |
2344,5 |
2508,6 |
|||
Бір науқас ересек адамды вирусқа қарсы(В және С) препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын |
мың теңге |
2 805,1 |
2535,4 |
2712,8 |
2902,7 |
||||
1 вакцина алушының вакцинасына орташа шығын |
теңге |
1380 |
1967 |
1 380,7 |
1833 |
2299 |
2748 |
||
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
11 356 092 |
14 700 984 |
20 863 731 |
39 791 370 |
44 289 828 |
48 948 623 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
26 796 405 |
28 583 120 |
44 345 732 |
88 890 299 |
97 270 753 |
104 647 514 |
Бюджеттік бағдарлама |
013 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары" |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің аумақтық органдарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту; мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Күрделі жөндеуге қаржыландыратын ұйымдардың саны |
бірл. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі - ҚР ДСМ) Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны |
бірл. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны |
бірл. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
ҚР ДСМ Мемлекеттік санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны |
бірл |
12 |
25 |
32 |
28 |
24 |
21 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлерінің тұрақты жұмыс атқаруы үшін кеңсе жиһазымен, ұйымдастыру техникасымен және компьютерлермен қамтамасыз етілуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Құрылыс нормалары мен тәртібіне сәйкес атқарылған жұмыстардың үлес салмағы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Ғимаратта, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақытылы аяқтау |
бірл. |
2 |
1 |
3 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ғимаратта, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеуге шығынның орташа құны |
млн. теңге |
23,5 |
13,3 |
20,6 |
||||
ҚР ДСМ Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын материалдық- техникалық жарақтандыру шығынының орташа құны |
мың теңге |
5 822,9 |
3 519,5 |
1314,0 |
537,5 |
580,9 |
682,2 |
||
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын жарақтандыру шығынының орташа құны |
мың теңге |
1 427,2 |
8 462,2 |
8159,9 |
596,1 |
762,2 |
|||
ҚР ДСМ Мемлекеттік санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау комитеті аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын материалдық- техникалық жарақтандыру шығынының орташа құны |
мың теңге |
1 685,9 |
2 082,9 |
1 774,1 |
4455,3 |
6530,6 |
7320,4 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
188 822 |
127 042 |
332 885 |
183 138 |
189 495 |
Бюджеттік бағдарлама |
014 "Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау" |
||||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, қазіргі заманғы практикалық денсаулық сақтау талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Шетелде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген мамандардың саны |
адам |
209 |
229 |
137 |
46 |
46 |
46 |
|
Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген мамандардың саны |
адам |
14 242 |
13 700 |
33 333 |
17 026 |
17 026 |
17 026 |
||
Шетелден тартылған мамандардың саны |
адам |
42 |
84 |
35 |
44 |
44 |
44 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары дәрігерлерінің жалпы санынан елде және шетелді біліктілігін арттырған дәрігерлер үлесі (кемінде) |
% |
18,7 |
19,0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Шетелде 1 маманның біліктілігін арттырудың және қайта даярлаудың орташа құны |
мың теңге |
1694,6 |
1447,8 |
1377,9 |
1845,0 |
1833,4 |
1849,2 |
|
Ел ішінде 1 маманның біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың орташа құны |
мың теңге |
43,42 |
53,9 |
60,14 |
67,5 |
68,2 |
69,3 |
||
Шет елден 1 маманды тартудың орташа құны |
мың теңге |
3289,6 |
3959,3 |
7650,5 |
8193,4 |
8200,6 |
8208,2 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 098 872 |
1 179 386 |
2 461 291 |
1 594 214 |
1 606 922 |
1 625 437 |
Бюджеттік бағдарлама |
016 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау" |
||||||||
Сипаттамасы |
Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды қалыптастыру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Қаржыландырылатын, оның ішінде жобаланатын денсаулық сақтау объектілерінің саны |
дана |
12 |
7 |
7 |
4 |
2 |
2 |
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Аяқталған, оның ішінде жобаланатын денсаулық сақтау объектілері нің саны |
дана |
5 |
5 |
2 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір аяқталған құрылыс объектісінің орташа құны |
млн. теңге |
7 783,6 |
7927,9 |
7642,5 |
||||
Бір аяқталған жобалау объектісінің орташа құны |
млн. теңге |
223 |
104,5 |
141,1 |
|||||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
8 041 344,7 |
15 740 877,4 |
2 876 239 |
2 449 502 |
4 912 000 |
7 137 462 |
Бюджеттік бағдарлама |
017 "Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер" |
||||||||
Сипаттамасы |
Сот уәждемесімен айқындалған қылмыстық, азаматтық іс-жүргізу заңнамаларында көзделген қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процеске қатысушы болып табылатын тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, сот-медициналық сараптама жүргізу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Сот- медициналық сараптамалардың саны |
бірл. |
228 400 |
196 639 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Комиссиялық сараптамалардың үлесі |
бірл. |
1 120 |
1 073 |
1 040 |
1 000 |
1 000 |
950 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Қайталанған комиссиялық сараптама үлесін төмендету |
% |
8,9 |
8,3 |
8 |
7,8 |
7,6 |
7,4 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір сот- медициналық сараптаманың орташа құны |
теңге |
6 175 |
8 275 |
10 658 |
11 880 |
12 009 |
12 166 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 410 335 |
1 627 092 |
1 925 727 |
2 146 492 |
2 169 897 |
2 198 191 |
Бюджеттік бағдарлама |
018 "Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер" |
||||||||
Сипаттамасы |
Отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыру, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарын зерделеуге мүдделі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Сақтауға жататын жәдігерлерд ің болжамды саны |
бірл. |
54 |
54763 |
55774 |
55800 |
55850 |
55 900 |
|
Өткізілетін көрмелердің болжамды саны |
бірл. |
62 |
66 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Мұражайға келушілердің болжамды саны |
бірл |
3 |
3500 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір келушіге орташа шығыстар |
теңге |
2417 |
2424 |
2693 |
2980 |
3114 |
3241 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
7 250 |
7 756 |
9 156 |
10 132 |
10 588 |
11 020 |
Бюджеттік бағдарлама |
019 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру" |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының ақпараттық құрылымын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақпарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қол жетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйелерін енгізу және пайдаланушыларды оқыту. |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджет инвестицияларын іске асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесімен құрылған жұмыс орындарының саны |
дана |
7 719 |
11 967 |
6 378 |
||||
ДБАЖ ақпараттық сүйемелдеумен қамтамасыз етілген денсаулық сақтау ұйымдарының саны |
бірлік |
1 064 |
1 064 |
1 064 |
|||||
АТ-қызметте қазақстандық мазмұнның үлесі |
% |
38 |
50 |
65 |
80 |
||||
АБТ жабдықтарда қазақстандық мазмұнның үлесі |
% |
5 |
8 |
11 |
15 |
||||
Бағдарламалық жасақтамада қазақстандық мазмұнның үлесі |
% |
5 |
7 |
8 |
10 |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
ДБАЖ-да іске асырылған денсаулық сақтаудың электрондық қызметтер саны |
бірлік |
8 |
9 |
9 |
||||
Денсаулық сақтаудың электрондық қызметтеріне халық білдірген өтініштердің саны |
бірлік |
1 200 |
1 200 |
1 500 |
2 500 |
2500 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
АТ-инфрақұрылым қалыптастыру бойынша тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуға бір жұмыс орнының орташа шығысы |
мың теңге |
171,8 |
171,8 |
171,8 |
||||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
594 938,5 |
521 815 |
2 296 361 |
1 685 413 |
3 002 944 |
3 065 503 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 "Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
||||||||
Сипаттамасы |
Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту арқылы халықтың зияткерлік деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Болжанған кітапханалық қор |
бірл. |
348 538 |
350 193 |
351 742 |
353 283 |
354 823 |
356 393 |
|
Кітап қорының толықтырылуын болжау |
бірл. |
1 520 |
1 549 |
1 140 |
1 140 |
1200 |
1250 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Оқырмандардың кітапханаға келу көрсеткіші (келушілердің саны/ оқырмандардың саны) |
бірл. |
12,5 |
12,5 |
12,7 |
12,8 |
12,8 |
12,9 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір оқырманға орташа шығыстар |
теңге |
201,8 |
257,9 |
284,4 |
312,4 |
323,5 |
334,9 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
9 183 |
11 826 |
13 156 |
14 556 |
15 141 |
15 776 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 "Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары" |
||||||||
Сипаттамасы |
Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында республикалық деңгейде жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Күрделі жөндеуге қаржыландыратын ұйымдардың саны |
бірл. |
15 |
19 |
17 |
12 |
3 |
2 |
|
Жарақтандырылатын ұйымдардың саны |
бірл. |
69 |
48 |
31 |
55 |
46 |
39 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Ғимараттарда, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау |
бірл. |
16 |
25 |
20 |
12 |
3 |
2 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Ғимараттарда, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеуге шығынның орташа құны |
млн. теңге |
32,7 |
31,6 |
34,2 |
41,7 |
22,4 |
40 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
3 022 222 |
3 631 617 |
6 618 986 |
3 149 431 |
2 560 568 |
1 494 706 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 "Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту" |
||||||||
Сипаттамасы |
Ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Ұлттық телемедицина жүйесін құру және кеңейту есебінен Қазақстанның ауыл тұрғындарына консультациялық-диагностикалық медициналық көмекке қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны |
бірл. |
154 |
180 |
183 |
||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Жүргізілген телемедицина консультацияларының саны |
бірл. |
10 611 |
10 283 |
10 500 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 Ұлттық телемедицина желісінің торабын құру мен жұмыс істеуіне орташа шығыстар |
мың теңге |
10 255,2 |
3 885,4 |
3 205,2 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар |
мың теңге |
148,8 |
68,0 |
31,0 |
||||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 579 308 |
699 367 |
586 557 |
Бюджеттік бағдарлама |
024 "Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары" |
||||||||
Сипаттамасы |
Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау мақсатында жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Жарақтандырылатын ұйымдардың саны |
бірл. |
0 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
Күрделі жөндеуге қаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны |
бірл. |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
1 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Ғимараттарда, үй-жайларда, және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау |
бірл. |
6 |
7 |
9 |
8 |
6 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Ғимаратты, үй-жайды және құрылысты күрделі жөндеуге орташа шығынның құны (оның ішінде жеке компоненттер) |
млн. теңге |
62,7 |
57,2 |
56,2 |
35,2 |
28,7 |
36,6 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
376 762 |
568 976 |
755 690 |
1 625 858 |
285 385 |
157 086 |
Бюджеттік бағдарлама |
026 "Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау" |
||||||||
Сипаттамасы |
Денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлау үшін жағдай жасау және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту арқылы инфрақұрылым қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджет инвестицияларын іске асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Салынып жатқан медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны |
дана |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Құрылысы аяқталған медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны |
дана |
1 |
4 |
3 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір қайта реконструкциялау немесе салуы аяқталған объектісінің орташа құны |
млн. теңге |
2 902,0 |
187,2 |
1 500 |
||||
Бір жобалау объектісін аяқтаудың орташа құны |
млн. теңге |
100 |
|||||||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
154 634,3 |
25 316,7 |
306 081 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
029 "Денсаулық сақтау жүйесін реформалау" |
||||||||
Сипаттамасы |
Денсаулық сақтауды жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, дәрі-дәрмектің сапасын және қол жетімдігін жақсарту, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі шеңберінде азық-түлік өнімінің қауіпсіздігін арттыру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджет инвестицияларын іске асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Әріптестік өзара іс-қимыл негізінде технологияны беру үшін консалтингтік кампанияларын тарту |
бірл. |
10 |
12 |
|||||
Денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу бойынша қызметті қамтамасыз ету |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ОМТ клиникалық хаттамаларын, нұсқауларын әзірлеу және енгізу бойынша стандарттау орталығының қызметін қамтамасыз ету |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Дәрілік ақпараттық орталық және 16 филиал құру |
бірл. |
1 |
5 |
13 |
17 |
||||
Оқыту- медициналық клиникалық орталықтарды жарақтандыру |
бірл. |
5 |
|||||||
Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру орталығын қамтамасыз ету |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Кодекс Алиментариус комиссиясын қамтамасыз ету |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Жаңа халықаралық стандарттар бойынша аккредиттелген денсаулық сақтау ұйымдарының саны |
бірл. |
5 |
15 |
|||||
Дәлелді медицина негізінде әзірленген клиникалық хаттамалардың саны |
бірл. |
60 |
40 |
||||||
Үш облысты (Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан) ДБАЖ ақпараттық-техникалық жабдықтармен жарақтандыру |
обл. |
1 (Ақмола) |
2 (Қарағанды, ШҚО) |
||||||
Халықаралық стандарттарға негізделген лицензиялау бойынша жаңа әзірленген ережелерге сәйкес аттестатталған/қайта аттестатталған дәрігерлердің саны |
Дәрігерлер саны |
500 |
500 |
500 |
|||||
Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы) |
бірл. |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
Қайта әзірленген клиникалық хаттамалардың 60 пайызын практикалық қолдану |
30 |
60 |
||||||
ДБАЖ пайдаланушы медицина қызметкерлерінің 75 пайызынан қанағаттанарлық орта немесе жоғарғы деңгейі туралы пікір алу |
% |
40 |
75 |
||||||
Халықтың медициналық қызметтердің сапасына қанағаттанушылығының деңгейі |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|||
кіші бағдарлама |
004 "Сыртқы қарыздар есебінен" |
||||||||
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
399 115 |
2 457 617 |
1 236 443 |
1 712 386 |
843 041 |
0 |
||
кіші бағдарлама |
016 "Республикалық бюджеттен қосымша сыртқы қарыздар есебінен" |
||||||||
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
941 840 |
1 028 475 |
1 307 803 |
9 076 990 |
4 029 984 |
0 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 340 955 |
3 486 092 |
2 544 246 |
10 789 376 |
4 873 025 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
031 "Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу" |
||||||||
Сипаттамасы |
Астана қаласындағы медициналық кластердің негізінде "Болашақ госпиталін" құру мақсатында аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Шетелде білім алу бағдарламаларының саны |
бірл. |
7 |
7 |
8 |
||||
Диагностика, емдеу және профилактиканың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу актілерінің саны |
бірл. |
7 |
3 |
||||||
Шетелден шақырылған мамандардың қатысуымен өткен мастер-кластардың саны |
бірл. |
4 |
13 |
10 |
|||||
Ауруханалық әкімшілендіру саласында ХДА бағдарламасы бойынша білім алушы мамандардың саны |
адам |
20 |
35 |
28 |
40 |
40 |
40 |
||
JCI халықаралық аккредиттеу шеңберінде алғашқы бағалаудан өткен Холдинг клиникаларының саны |
бірл. |
1 |
4 |
||||||
Тестілік аккредиттеуден өткен Холдинг клиникаларының саны |
бірл. |
1 |
4 |
||||||
JCI халықаралық аккредиттеуді алған Холдинг клиникаларының саны |
1 |
4 |
|||||||
Пациенттерді тасымалдаудың ұлттық жүйесін (санитариялық авиация) жетілдіру бойынша ұсынымдар |
бірл. |
1 |
|||||||
Денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық техниканы жеткізу бойынша ақпарат |
бірл. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
"Болашақ госпиталі" жобасын жоба алдында зерттеу |
бірл. |
1 |
||||||
Холдингтің Ана мен бала ұлттық ғылыми медициналық орталығын шетелдік компанияның басқаруы |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша ақпараттық жүйені енгізу |
бірл |
1 |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
Пациенттердің қанағаттанушылық деңгейі |
% |
60 |
70 |
75 |
75 |
80 |
80 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
ХДА магистранттарының стипендиясының орташа мөлшері |
теңге |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
730 965 |
974 873 |
1 480 603 |
452 434 |
461 913 |
447 739 |
Бюджеттік бағдарлама |
036 "Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету" |
||||||||
Сипаттамасы |
Республикалық ұйымдарда құрылымдық-әдістемелік, консультативтік-диагностикалық, жоғары мамандандырылған көмек көрсету; балалар мен ересектерге санаторлық, оңалту және сауықтыру көмек көрсету, санитарлық авиацияны дамыту, азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалау, емдеу, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру, республика азаматтарын елден тыс емдеуге жіберу, дәрігерді мен медициналық ұйымды ерікті таңдау азаматтардың конституциялық құқығын іске асыру, өңірлер бойынша медициналық көмектің тарифтерінің теңдестіру, денсаулық сақтау саласында нарықтық қатынастарды енгізу, медициналық қызмет көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласында жемқорлықтың пайда болуы жағдайын болдырмау, денсаулық сақтау саласының негізгі көрсеткіштерін жақсарту |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мемлекеттің міндеттемелерін орындау |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде стационар және стационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілген медициналық көмектің саны |
адам |
3 204504 |
3 083 |
2 981373 |
2 898662 |
2 836509 |
||
оның ішінде: |
|||||||||
ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарлық медициналық көмектің саны |
адам |
2 337695 |
2 190531 |
2 061395 |
1 950889 |
1 860101 |
|||
ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарды алмастыратын медициналық көмектің саны |
адам |
866 |
892 |
919 978 |
947 773 |
976 408 |
|||
Консультациялық-диагностикалық көмек түрінде көрсетілген жоғары мамандырылған және мамандырылған көмектің саны |
қызметтер |
483 961 |
655 717 |
750 000 |
850 000 |
950 000 |
|||
Экстракорпоралды ұрықтандыру циклдарының саны |
цикл |
0 |
108 |
350 |
600 |
600 |
600 |
||
Республикада дайындалатын қанның орташа көлемі |
литрлер |
172 848 |
172 922 |
180 000 |
185 000 |
190 000 |
193000 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Жалпы өлім-жітім |
100 мың халыққа шаққанда |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
|
Ана өлімі -жітім |
100 мың тірі туғандарға шаққанда |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
30,0 |
28,1 |
26,2 |
||
Нәресте өлім-жітімі |
100 мың тірі туғандарға шаққанда |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
16,0 |
14,1 |
13,2 |
||
Онкологиялық аурулардан өлім-жітім |
100 мың халыққа шаққанда |
111,76 |
108,2 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
||
Туберкулезбен сырқаттанушылықтан төмендету |
100 мың халыққа шаққанда |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
||
Өтеусіз донацияның үлес салмағы |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
||
Шетелде емделуге азаматтарды жіберу санын азайту |
адам |
80 |
41 |
45 |
40 |
35 |
30 |
||
Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған көмек алған науқастардың санын ұлғайту |
науқас саны |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Төсек айналымын арттыру |
жылында бір төсектің "қызмет көрсеткен" науқас саны |
30,2 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
||
Шетелде 1 науқасты емдеудің орташа құны |
мың теңге |
4 923 |
7 809 |
7 974,5 |
9386,8 |
11517,1 |
14421,9 |
||
Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде 1 науқасқа медициналық көмек көрсетудің орташа құны |
теңге |
251 |
279 117 |
289 729 |
300 744 |
312 177 |
324 045 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
23 117 583 |
164 693 101 |
206 364 857 |
210 618 374 |
225 182 507 |
233 343 785 |
Бюджеттік бағдарлама |
038 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||||
Сипаттамасы |
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық жарақтануына облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін нысаналы ағымды трансферттерді бөлу |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Жарақтандырылатын ұйымдардың саны |
бірл. |
1713 |
457 |
54 |
19 |
|||
Сатып алынатын медициналық жабдықтың саны |
бірл. |
1081 |
1516 |
4224 |
1021 |
60 |
30 |
||
Сатып алынатын жылжымалы медициналық кешендер саны |
бірл. |
14 |
36 |
||||||
Медициналық ұйымдардың жарақтануының деңгейі |
% |
65 |
67 |
68 |
70 |
71 |
75 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір жылжымалы медициналық кешеннің орташа құны |
мың теңге |
86 000,0 |
86 000,0 |
|||||
Бір ұйымды жарақтандырудың орташа құны |
мың теңге |
10 242,4 |
179 510,6 |
87 869,3 |
271 783,2 |
||||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
9 224 678 |
14 873 103 |
17 545 309 |
10 485 164 |
4 826 262 |
4 566 275 |
Бюджеттік бағдарлама |
062 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту" |
||||||||
Сипаттамасы |
Инфрақұрылымды жетілдіру және денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдарды тиімді басқару |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды іске асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Жарғылық капиталын ұлғайтып жатқан акционерлік қоғамдардың саны |
бірл. |
1 |
2 |
2 |
1 |
|||
Сатып алынатын акциялардың саны |
бірл. |
53 097 |
1 006 080 |
389 |
369 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Орналастырылған акциялардың саны |
бірл. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
369 741 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір акцияның орташа құны |
теңге |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
4 186 296 |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
369 741 |
Бюджеттік бағдарлама |
103 "Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл" |
||||||||
Сипаттамасы |
Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл іс-шараларын іске асыру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
бөлінетін |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
АИТВ/ЖИТС бойынша жұмыс атқаратын ҮЕҰ әлеуетін арттыру, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар арасындағы өзара |
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саны |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
Күтілетін өмір сүру ұзақтығы |
жыл |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
|
Жалпы өлім-жітім |
100 мың халыққа шаққанда |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||
Халық арасында алкогольді аса көп тұтынуды төмендету |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
16,2 |
16,0 |
||
АИТВ инфекциясын 15-49 жас топтарында таратылуын ұстау |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
15 854 413 |
21 588 375 |
4 905 635 |
1 797 407 |
Бюджеттік бағдарлама |
104 "Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес" |
||||||||
Сипаттамасы |
ПБЗ-дан тәуелділікке тартылу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасын енгізу және балалар, жас өспірімдер, жастар - ҚР халқының әлсіз топтарының арасында нашақорлыққа тәуелділігінің таралуының алдын алу тиімділігін арттыру |
||||||||
бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Копьютерлік бағдарламалармен жарақталған орта-білім беру оқу орындарының саны |
Бірл. |
75 |
162 |
948 |
935 |
970 |
1000 |
|
Әзірленген және білім беру мекемелеріне енгізілген алкогольге қарсы және нашақорлыққа қарсы профилактикалық бағдарламалардың саны |
Бірл. |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Психикалық белсенді заттардан тәуелді болу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасына оқытылған мамандардың саны |
адам |
95 |
162 |
347 |
75 |
109 |
113 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
Психобелсенді заттардан тәуелді болу бейіні бойынша жоғарғы қауіпті топтарын тиімді түзету іс-шараларымен қамту |
% |
5 |
10 |
30 |
45 |
60 |
75 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Енгізілген бағдарламалардың орташа құны |
мың теңге |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
||
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
6 000 |
38 265 |
39 934 |
42 866 |
44 500 |
7.2. Бюджеттік бағдарламалардың жиыны
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Бюджеттік шығыстар барлығы: |
мың теңге |
358 626 526 |
394 541 460 |
441 335 428 |
443 680 871 |
430 033 013 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
247 212 162 |
338 423 590 |
391 030 945 |
391 564 352 |
405 743 778 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
111 414 664 |
56 117 870 |
50 304 483 |
52 116 519 |
24 289 235 |