"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 ақпандағы № 183 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1744 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы ақпандағы № 183 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 21, 269-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналғанстратегиялық жоспарында (бұдан әрі – Стратегиялық жоспар):
      "Ағымдағы ахуалды және денсаулық сақтау саласының даму үрдістерін талдау" деген 2-бөлімде:
      1-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім-жітім деңгейін төмендету. Денсаулық сақтау саласын дамытудың негізгі параметрлері";
      2-кіші бөлімнің он сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "БҰДЖ енгізу шеңберінде Министрлік түпкілікті нәтижеге және әрбір нақты ауруды емдегені үшін нақты шығыстарға ақы төлеуге, сапаны бағалау негізінде ақы төлеуге, медициналық қызметтерге ақы төлеудің ашықтығына бағдарланған Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін (бұдан әрі – ТМККК) қаржыландырудың жаңа моделін енгізді, сондай-ақ пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдауы енгізілді";
      "Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген 3-бөлімнің "Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген 3.1-кіші бөлімі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:
      "Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту" деген 4-бөлімде:
      "Функционалдық мүмкіншіліктерді дамыту бойынша ДСМ іске асыратын іс-шаралары" және "Іске асыру мерзімі" деген бағандарда:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"

1-1. Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтердің стандарттарын және регламенттерін әзірлеу

2012 жыл

";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"

11. Мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа ауыстыру:
Қызметкерлер контингентінің алдын ала және мерзімдік медициналық тескеріп-қаралудан өтуіне келісім; медициналық қызметті лицензиялау; дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы өндіруге және көтерме саудамен байланысты фармацевтикалық қызметті лицензиялау; денсаулық сақтау саласында есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымымен байланысты қызметті лицензиялау.

2013 жыл

";

      "Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2011 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1744 қаулысына   
1-қосымша        

3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

      1-стратегиялық бағыт. Азаматтардың денсаулығын нығайту және өлім-жітім деңгейін төмендету

      1.1-мақсат. Аурулардың профилактикасы, емдеу және оңалтудың тиімді жүйесі

      Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1.

БҚЖИ позициясы бойынша өмір сүру ұзақтығы

ДЭФ деректері

позиция

108

106

96

95

95

95

95

2.

Нәресте өлім-жітімі бойынша БҚЖИ позициясы

ДЭФ деректері

позиция

87

93

90

90

79

74

73

3.

Туберкулезбен сырқаттанушылық бойынша БҚЖИ позициясы

ДЭФ деректері

позиция

94

103

101

86

86

85

85

4.

Туберкулездің іске ортамерзімдік әсері

ДЭФ деректері

позиция

111

104

102

90

90

89

89

5.

АИТВ таралуы бойынша БҚЖИ позициясы

ДЭФ деректері

позиция

23

22

20

20

20

20

20

6.

АИТВ/ЖИТС-тің іске ортамерзімдік әсері

ДЭФ деректері

позиция

95

86

86

80

80

79

79

7.

Мемлекеттік органдармен қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ деректері

позиция


75

53

46

44

43

42

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.1.1-міндет Аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру әдістемелерін жетілдіру

8.

Күтілетін өмір сүру ұзақтығы*

СА

жас

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8

70,1

9.

Жалпы өлім-жітімді төмендету*

СА

1000 халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91

7,62

10.

Халық арасында темекі шегудің таралуын төмендету

ДСМ

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8

18,2

11.

Халық арасында алкогольді шектен тыс тұтынудың таралуын төмендету

ДСМ

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5

14

12.

Скрининтік тексеріп-қарау мен қамтуды қамтамасыз ету

ДСМ

нысаналы халықтан %

80

80

80

80

80

80

80

13.

СӨС-ті насихаттау бойынша ҮЕҮ арасында әлеуметтік жобаларды орналастыру

ДСМ

жобалар саны



110

110

120

125

125

14.

Жобалардың жалпы санында үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес-құрылым дар бірлесіп іске асыратын жобалар үлесі

ДСМ

%

0

0

3

5

7

8

9

15.

БМСК дәрігерлерінің жалпы санынан жалпы практика дәрігерлері үлесін арттыру

ЖАО деректері

%

25

26

27

35

40

45

50

16.

2015 жылға қарай БМСК шығыстар көлемін денсаулық сақтау саласының жалпы шығыстар көлемінен 30 %-ға дейін ұлғайту

ДСМ

%

10

12

16

20

24

28

30

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

17.

Ұлттық скринингілік бағдарламаны әзірлеу және енгізу

Х





18.

Мына аурулардың түрлерін: қанайналым жүйесінің ауруларын, қант диабетін, онкопатология, В және С вирусты гепатит, глаукома, ерте жастағы балалардың туа біткен және тұқым қуалайтын есту патологиясын ерте анықтауға арналған скринингтері қоса алынған Ұлттық скринингілік бағдарламаны енгізу және іске асырылуына мониторинг жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

19.

СӨС насихаттау мәселесі бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

20.

СӨС ұйымдарының желісін мемлекеттік нормативке сәйкес келтірудің мониторингі

Х

Х

Х

Х

Х

21.

Халықты ақпараттық-білім беру баспа материалдармен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

22.

Әлеуметтік денсаулықты сақтау саласында әлеуметтік қызмет көрсететін ҮЕҰ-ны тарту бойынша жұмысты белсендіру (мемлекеттік тапсырысты орналастыру)

Х

Х

Х

Х

Х

23.

Жастарға арналған денсаулық орталықтары желісін дамыту арқылы жастарды саламатты өмір салтын насихаттаумен қамту

Х

Х

Х

Х

Х

24.

Саламатты өмір салтын енгізуге уәждеу және қауіпті мінез-құлық факторларын таралуын бағалау бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізу

Х


Х


Х

25.

БМСК қызметінің іс-әрекетін регламенттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

26.

БМСК объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

27.

БМСК деңгейінде әлеуметтік қызметкерлер институтын енгізу және дамыту

Х

Х

Х

Х

Х

28.

Амбулаториялық деңгейде науқастарды диагностикалау және емдеу хаттамаларын әзірлеу және жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2 - міндет. Ана мен баланың денсаулығын нығайту

29.

Ана өлім-жітімін төмендету*

СА

100 мың тірі туғандарға шаққанда

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2

24,5

30.

Нәресте өлім-жітімін төмендету*

СА

1000 мың тірі туғандарға шаққанда

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2

12,3

31.

ДДҰ ұсынған, 2008 жылдан бастап енгізілген тірі туу және өлі туу критерийлерін есепке ала отырып, 5 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімін төмендету*

ДСМ

1 000 тірі туғандарға шаққанда

21,28

21,0

20,5

19,0

18,0

17,0

16,0

32.

Әйелдер денсаулығы индексі

ДСМ

%

30,6

30,6

30,6

30,7

30,7

30,8

30,8

33.

Босандыру мекемелерінде есепке уақтылы тұрған жүкті әйелдер үлесі

ДСМ

%

73

65

70,1

72,5

72,7

73,0

75,0

34.

Аборттардың таралу деңгейі

ДСМ

фертильді жастағы 1000 әйел халыққа шаққанда

25,6

23,3

23,0

22,8

22,5

22,0

21,0

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

35.

Перинатальдық медициналық көмек көрсетуді өңірлендіру және пренаталды, перинатальдық, неонатальдық және педиатриялық медициналық көмек көрсетудің және хаттамалар мен стандарттарды дәлелді медицина негізінде енгізу (әзірлеу және таратып көбейту)

Х

Х

Х

Х

Х

36.

Көмек көрсету деңгейіне сәйкес материалдық-техникалық базаны жетілдіру, халықаралық стандарттарға сәйкес балалар және босандыру денсаулық сақтау ұйымдарын қазіргі заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру

Х

Х

Х

Х

Х

37.

Ана болу қауіпсіздігі, тиімді перинатальдық технологиялар және балалық шақ ауруларын ықпалдастыра ем жүргізу бойынша каскадты оқыту

х

х

х

х

х

38.

ЭКҰ циклдерін жүргізудің ұлғаюы бөлігінде ТМККК-ні кеңейту

х

х

х

х

х

39.

Босандыру ұйымдарында акушерлік асқынулардың қиын жағдайларын және ана өлім-жітімін құпия аудитін жүргізу

х

х

х

х

х

40.

Ұрпақты болу денсаулығын сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру және насихаттау жұмыстарын жүргізу

х

х

х

х

х

1.1.3-міндет. Негізгі әлеуметтік мәні бар ауруларды және жарақаттардың диагностикасын, емдеуді және оңалтуды жетілдіру

41.

Қанайналым жүйесі ауруларынан өлім-жітімді азайту*

СА

100 мың халыққа

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4

353,9

42.

Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді азайту

СА

100 мың халыққа

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2

95,8

43.

Сүт безінің қатерлі ісігінен өлім-жітім деңгейі

ДСМ

100 000 халыққа шаққанда

8,5

8,7

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

44.

Жарақаттардан, жазатайым оқиғадан және уланудан өлім-жітімді төмендету*

СА

100 мың халыққа

108,37

108,72

107,0

100,3

97,6

94,9

92,1

45.

Туберкулезден өлім-жітімді төмендету*

СА

100 мың халыққа

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4

9,1

46.

Туберкулезбен сырқаттанушылы қты төмендету*

СА

100 мың халыққа

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4

81,8

47.

АИТВ инфекциясын 15-49 жастар тобында таралуын ұстау*

ДСМ

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

48.

Ауруханалық және амбулаториялық -емханалық ұйымдардың жанындағы күндізгі стационардағы төсек орын саны

ДСМ

төсек орындар саны

11 691

17 558

17 558

17 600

17 600

17 600

17 600

49.

БМСК ұйымдарының жұмыс сағаттарында (8-ден 19-ға дейін) созылмалы аурулары бар науқастарға шақыру санын төмендету

ЖАО деректері

%

30

29

28

27

26

25

24

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

50.

Жоғары технологиялық көмектің жаңа түрлерін енгізу есебінен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін кезең-кезеңмен кеңейту

Х

Х

Х

Х

Х

51.

Халықаралық стандарттарға және дәлелді медицинаға сәйкес ауруларды диагностикалау және емдеудің, паллиативті көмек көрсету, қалпына келтіріп емдеу және оңалтудың клиникалық нұсқаулары мен хаттамаларын әзірлеу мен жетілдіру және одан әрі енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

52.

Ересек тұрғындар арасында холестерин, қан глюкозасын анықтау арқылы АГ, ЖИА, қант диабетін ерте анықтаудың экспресс-диагностика әдісін дәрігерге дейінгі кабинеттер жұмысына енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

53.

Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

54.

АИТВ инфекциясының таралуын қадағалауды күшейту

Х

Х

Х

Х

Х

55.

АИТВ жұқтырған науқастардың вирустық жүктемесін анықтау үшін ЖИТС РО референс-зертханаларын тест-жүйелермен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

56.

АИТВ жұқтырған науқастарды антиретровирустық терапиямен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

57.

Медициналық жедел жәрдем қызметі стансаларының және стационарлардың материалдық-техникалық базасын жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

58.

Санитариялық авиация қызметінің жұмысын үйлестіру және мониторингілеу

Х

Х

Х

Х

Х

59.

Халықаралық стандартқа сәйкес жедел медициналық көмек және медициналық тасымалдау (санитарлық авиация) қызметін жетілдіру

Х





60.

Жедел медициналық жәрдем бригадаларын GPS навигация жүйелері бар ұтқыр терминалдармен жарақтандыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4-міндет. Инфекциялық сырқаттанушылықтың өсуіне жол бермеу

61.

Қызылшамен сырқаттанушылық көрсеткішін ұстау

СА

100 мың халыққа

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

62.

В вирусты жіті гепатитімен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету

СА

100 мың халыққа

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

3,4

63.

А вирусты жіті гепатитімен сырқаттанушылық көрсеткішін төмендету

СА

100 мың халыққа

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4

39,2

64.

Обамен сырқаттанушылық көрсеткішін 0,03-тен аспайтын деңгейде ұстау

СА

100 мың халыққа

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

65.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің нормативтік құқықтық актілерін халықаралық стандарттар мен Кеден одағы талаптарымен үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

66.

Жұмыс істеп тұрған орталықтар базасында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы, сібір жарасы, туляремия, бруцеллезді диагностикалау бойынша мамандандырылған зертханалар желісін ұйымдастыру

Х

Х




67.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау бойынша мамандандырылған зертханалар құру


Х

Х

Х

Х

68.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханаларына стандарттар әзірлеу

Х





69.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет зертханаларының қызметіне сапаны сыртқы бағалау жүйесін енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

70.

Қазақ карантиндік және зоонозды жұқпалар ғылыми орталығы базасында Аса қауіпті және карантиндік инфекцияларды диагностикалау жөніндегі орталық зертхананы құру





Х

71.

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдарының қызметіне бактериологиялық және химиялық заттарды анықтауға экспресс-зерттеулерді енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

72.

Балаларды пневмококк вакцинасына қарсы кезең-кезеңмен вакцинациялауды енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

      1.2-міндет. Білім беру және ғылым жүйесін жетілдіру және инновациялық технологияларды енгізу

      Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

73.

Дәрігер кадрлар тапшылығын төмендету*

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ДСБ

адам

5083

5474

4583

4333

4083

3833

3583

74.

Халықаралық рецензиясы бар баспалардағы басылымдардың үлес салмағы

ДСМ

%

6

7

8

9

10

11

12

75.

Халықаралық патенттер үлесін ұлғайту

ДСМ

%

2

2,5

3

3,5

4

5

5

1.2.1-міндет Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту

76.

Аккредиттелген медициналық жоғарғы оқу орындарының саны

ДСМ

бірл.

0

1

3

4

5

6

6

77.

Медициналық ЖОО бітірушілердің жұмысқа орналасқандардың үлесі

ДСМ

%

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

92,0

92,0

78.

Медициналық жоғарғы оқу орындарының меншікті клиникаларының саны

ДСМ

бірл.

2

2

2

2

2

2

2

79.

Дәлелді медицина орталықтарының санын ұлғайту

ДСМ

орталықтар саны

12

15

17

20

25

25

25

80.

ISO стандарты бойынша сертификатталған сапа менеджменті жүйесін енгізген медицина ғылымы ұйымдарының үлесін ұлғайту

ДСМ

%

1

10

27

30

30

30

30

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

81.

Медициналық білім беру ұйымдарының аккредитациясын өткізу

Х

Х

Х



82.

Мемлекеттік тапсырыс бойынша медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша даярлау құнын ұлғайту, мемлекеттік тапсырысты және магистратурада, резидентурада, PhD докторантурада оқыту құнын ұлғайту

Х

Х

Х

Х

Х

83.

Республикалық білім және дағдыларды бағалау орталықтарын (Астана және Алматы қалаларында) құру және жарақтандыру, сондай-ақ практикадан өтетін дәрігерлер және орта медицина қызметкерлерінің дағдыларын өтеуге арналған 16 өңірлік симуляциялық орталық құру

Х

Х

Х

Х

Х

84.

Медицина кадрларын шетелде оқыту

Х

Х

Х

Х

Х

85.

Алматы, Семей және Ақтөбе қалаларындағы медициналық жоғарғы оқу орындары үшін 1000 орындық 3 студенттік жатақхананы салу




Х


86.

Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру

Х

Х

Х



87.

Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласының мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарын жетілдіру

Х





88.

Медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

89.

Ғылыми-техникалық бағдарламаларды қаржыландыруды ұлғайту

Х

Х

Х

Х

Х

90.

Ғылым ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға және акционерлік қоғамдарға қайта ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

91.

Үздік әлемдік стандарттарға сәйкес келетін жабдықтармен жарақтанған қазіргі заманғы ұжымдық пайдаланудағы 2 ғылыми зертхананы құру


Х




92.

Ғылыми зерттеулердің сапасын қамтамасыз ету үшін ғылыми кластерлерді және ғылыми консорциумдарды құру

Х

Х

Х



      2-стратегиялық бағыт. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру

      2.1-мақсат. Денсаулық сақтау ұйымдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
      Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031

Нысаналы индикатор

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

93.

Халықтың медициналық қызмет сапасына қанағаттанушылы қ деңгейі

ДСМ, ЖАО

%

70

75

80

85

85

90

90

94.

ТМККК шеңберінде бірыңғай дистрибуция жүйесі арқылы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету (2015 жылға қарай жоспарланған сатып алу көлемін жеткізу)

ДСМ, ИЖТМ, ЖАО

%

0

50

60

65

70

75

80

95.

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі

ДСМ, ЖАО

1000 халыққа шаққанда төсек-күн саны

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250

1172

96.

Халықты ауруханалық төсектермен қамтамасыз етілуі (ДСМ жүйесінде)

ДСМ

10 мың халыққа шаққанда

65,9

65,7

65

64,5

64

62

60

97.

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген жеке меншік медициналық ұйымдардың үлес салмағы

ДСМ, ЖАО

%

-

10

12

13

14

15

16

98.

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерді өндіру

ДСМ,Еңбекмині, ЖАО

Алдыңғы жылға қарағанда ФКИ %



106,6

106,6

106,6

106,7

106,7

2.1.1-міндет. Денсаулық сақтау ұйымдарын басқаруды және қаржыландыруды жетілдіру

99.

Көп бейінді стационарлар үлесін ұлғайту

ДСМ, ЖАО деректері

%

35,4

38

40

45

50

55

60

100.

Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған медициналық көмекті алған науқастар санын ұлғайту

ДСМ, ЖАО

науқастар саны

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000

17 500

101.

Аккредиттеуден өткен медициналық ұйымдардың үлес салмағы

ДСМ

%

96,4

96,4

95

95

96

96

96,1

102.

Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы)

ДСМ ИЖТМ, ЖАО

бірлік

3000

3015

3050

3100

3200

3250

3300

103.

Бірыңғай дистрибуция жүйесі арқылы ТМККК шеңберінде сатып алынатын жалпы көлемінде отандық дәрілік заттардың үлесі (ақшалай мәнде)

ДСМ ИЖТМ, ЖАО

%

0

23

30

35

40

45

50

104.

Шығын мен уақытты қоса алғанда 2011 жылға қарай 30 %-ға және 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда тағы 30 %-ға тіркеуге және бизнесті жүргізуге байланысты (рұқсаттарды, лицензияны, сертификаттарды алуға, аккредиттеуге, консультация алуға) операциялық шығындарды төмендету

ДСМ

%


30





30

105.

Денсаулық сақтау саласындағы бақылау органдарымен (тексерулердің жылдық жоспарына сәйкес) жоспарлы тексерулерді қысқарту

ДСМ

2011 жылғы жүргізілген тексерулердің санынан %-бен



2

10

20

28


106.

Электрондық нұсқада көрсетілетін ҚР ДСМ және ведомстволардың мемлекеттік қызметтерінің саны

ДСМ

қызметтер саны

0

0

0

0

6

6

6

107.

Регламенттелген мерзімде көрсетілген мемлекеттік қызметтер үлесі

ДСМ

%




100

100

100

100

108.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету рәсімдерінің орташа ұзақтығын азайту

ДСМ

2011 жылдан % бойынша



5

5

5

5


109.

Министрлік қызметкерлерінің қызметі тиімділігінің орташа бағасы

ДСМ

балл



98

99

100

100

100

110.

Басқару қызметін атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметкер әйелдердің үлесі

ДСМ

%

50

50

50

50

50

50

50

Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар:

111.

Мамандандырылған көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының, сот-медициналық сараптама, зертханалар және қан қызметтерінің материалдық-техникалық базасын нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

112.

Стационарларды алмастыратын ұйымдарда, емханаларда және стационар жағдайында емдеуге жататын патологиялар тізбесін жетілдіру, ауруларды диагностикалау мен емдеудің хаттамаларын одан әрі жетілдіру және енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

113.

Облыстық деңгейге жоғары технологиялық медициналық қызметтердің трансферті және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету мәселелері жөнінде шетелдік клиникалармен әріптестік өзара қарым-қатынасты нығайту

Х

Х

Х

Х

Х

114.

Зертханалық бөлімшелерде өткізілетін сот-медициналық сараптамалардың сапасын бағалау үшін халықаралық ISO 2009 стандарттарын енгізу және сот-медициналық сараптамалардың стандарттарын, теориялық негіздер жүйесін әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

115.

Астана қаласындағы Қан орталығы базасында Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығын ұйымдастыру және Қан орталығы базасында қан қызметі үшін референс-зертхана құру

Х





116.

Қан препараттарын өндіретін зауыт салу


Х

Х

Х

Х

117.

Денсаулық сақтау саласында аккредиттеуге қатысуға уәждеме жүйесін әзірлеуді қоса алғанда, денсаулық сақтау саласында аккредиттеу рәсімдерін жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

118.

Медициналық қызмет сапасының сыртқы мониторингі жүйесін әзірлеу және енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

119.

Азаматтардың ТМККК алуға тең құқықтарын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

120.

Халыққа денсаулық сақтаудың электрондық қызметтерін ұсыну



Х

Х

Х

121.

Ұлттық телемедицина желісін кеңейту

Х

Х

Х

Х

Х

122.

Формулярлық жүйені дамыту

Х

Х

Х

Х

Х

123.

Ауылдық жерлерде дәріханалық ұйымдарды, оның ішінде жылжымалы дәріханалық пункттерді қоса алғанда, БМСК объектілерінің базасында дәріханалық ұйымдарды ашу

Х

Х

Х

Х

Х

124.

Денсаулық сақтауды басқарудың жергілікті және орталық органдарының өкілдерін тәуекелдерді басқару жүйесіне (ТБЖ) оқыту


Х

Х



125.

Денсаулық сақтау менеджментіне оқыту

Х

Х

Х

Х

Х

126.

Денсаулық сақтау ұйымдарын кезең-кезеңмен шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын және акционерлік қоғам мәртебесіне ауыстыру

Х

Х

Х

Х

Х

127.

Шалғайдағы ауылдық елді мекендер үшін АТ-инфрақұрылымды, коммуникацияны және ДБАЖ бағдарламалық шешімін құру

Х

Х

Х

Х

Х

128.

Денсаулық сақтау объектілерінің қажеттілігін анықтаудың біртұтас әдістемесі негізінде республиканың әр өңірін дамытудың егжей-тегжейлі инвестициялық жоспарларын әзірлеу

Х

Х




129.

Денсаулық сақтау саласын жетілдіру саласында зерттеу өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

130.

Медициналық қызметтерге қоса ақы төлеу және денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру тетіктерін жетілдіру (орташа қор ұстау, екі компоненттік жанбасылық норматив, клиникалық-шығындар топтары)

Х

Х

Х

Х

Х

131.

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізу

Х

Х

Х



132.

Ерікті медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру, сондай-ақ шетел азаматтарын сақтандыру тетігін әзірлеу және енгізу


Х

Х

Х

Х

133.

Бос лауазымды орындарға кандидаттарды іріктеу және қызмет бабында жоғарылату кезінде тең шарттарды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

      Ескертпе* - көрсеткіш деңгейі жергілікті атқарушы органдардың қызметіне байланысты

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2011 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1744 қаулысына   
2-қосымша        

7-бөлім Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 "Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, ведомстволары мен оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, кәсіби құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің веб-ресурстарының ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және пайдалану, денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, денсаулық сақтау ұйымдарымен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропа өңірлік бюросымен басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпаратпен алмасуды қолдау; Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың Бірыңғай ақпараттық жүйесі шеңберінде Бірыңғай төлеуші функцияларын ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ республикалық деңгейде статистикалық және талдау деректерін қалыптастыру бойынша қызметтер
Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету және медицина білімі саласында білім үдерісін жетілдіру; қазіргі заманға сәйкес үрдістерді ескере отырып, жаңа ұрпақтың медициналық білім стандарттарын әзірлеу және тиімді етіп енгізу.
Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында денсаулық сақтау саласындағы барынша өзекті тақырыптар бойынша зерттеулер жүргізу.

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

кіші бағдарлама

100 "Денсаулық сақтау саласында уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету"

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны

адам

46

9






Әзірленген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының болжамды саны

бірл.


9


2

2

3


Әзірленген үлгілік оқыту бағдарламаларының болжамды саны

бірл.


0

109

16

35

30


Қаржы, жедел қызмет туралы есептердің саны

бірл.

138

138

138

138

138

138


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қызмет саласын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету

адам

46

46

28

120

150

100



Тілдік оқытуды өткен мамандардың саны

адам

65

50

140

70

60

50



Тиімділік көрсеткіштері

ДСМ бір мемлекеттік қызметкерін шетелде оқытудың орташа құны

мың теңге

1170,2

1445,8






Бір маманды тілдік оқытудың орташа құны

мың теңге

18,7

14,4

15

16

17

18


кіші бағдарлама

103 "Әлеуметтік, талдау зерттеулерді жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету"

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген зерттеулердің және атқарылған жұмыстардың болжамды саны

бірлік


12

12

16

18

10


ҮЕҮ-мен өзара іс-қимыл бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың болжамды саны

жобалар саны



17

17

17

17


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Әзірленген әдістемелік ұсыныстардың, жинақтардың болжамды саны

бірлік


7

6

5

7

3


Жүргізілген талдау жұмыстары және мониторингтер, шолулар бойынша есептердің болжамды саны

бірлік


5

6

11

11

7


ҮЕҮ-ға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әдістемелік ұсыныстардың, жинақтардың, талдау жұмыстары және мониторингтер, шолулар бойынша есептердің болжамды саны

бірлік



17

17

17

17


Тиімділік көрсеткіштері

Бір зерттеу жүргізудің орташа құны

мың теңге


6235,5

22637,5

14152,1

14061

22038,4


кіші бағдарлама

104 "Ақпараттық жүйелердің жұмысын қамтамасыз ету және мемлекеттік органдардың ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету"

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны

бірлік

154

180

183

183

183

183


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген телемедицина консультацияларын ың саны

бірлік

10 611

10 283

10 500

11 000

11 000

11 000


Тиімділік көрсеткіштері

1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар

мың теңге

148,8

68,0

74,5

51,4

53,5

55,4


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 441 419

8 900 913

10 536 347

12 793 823

13 336 320

14 677 759


Бюджеттік бағдарлама

002 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттамасы

Медициналық колледждер оқушыларын, оларға техникалық және кәсіби білім алу кезеңіндегі әлеуметтік қолдау көрсету, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі біліммен денсаулық сақтау саласының білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Медицина колледждеріне күтілетін қабылдау

адам

500

500

500

500

500

500


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Білім алушылардың орташа жылдық контингент Білім алатын стипендиаттардың болжамды орташа жылдық контингенті

адам

1261

1325

1370

1414

1427

1438


адам

964

1019

1064

1078

1093

1104


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білімі бар түлектердің күтілетін саны

адам

374

452

465

508

505

500


Сапа көрсеткіштері

Білім алушыларға стипендияны, жол жүруге өтемақыны уақтылы және толық төлеу

%

100

100

100

100

100

100


Медицина колледждерінің жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі

%

88

90

93

93

93

93


Тиімділік көрсеткіштері

1 студент оқуының орташа құны

мың теңге

215,5

241,8

269,3

307,4

314,1

320,4


Ауғанстаннан келген 1 студент оқуының орташа құны

мың теңге



257,8

280,7

325,7

336

342,3


Колледж студенті стипендиясының орташа мөлшері (үстемесіз)

теңге

7 500

8 906,3

12 188

12 188

12 188

12 188


Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек "үздік" бағасы бар колледждің студентіне мемлекеттік стипендиясын арттырудың орташа мөлшері (үстемесіз)

теңге

1 125

1 335,9

1 828,2

1 828,2

1 828,2

1 828,2


Көзі көрмейтін студенттердің колледж студенттеріне қарағанда мемлекеттік стипендиясының арттырудың орташа мөлшері

теңге


6 679,7

9 141

9 141

9 141

9 141


Жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығында (қарауында) қалған балаларға- колледждің студенттеріне мемлекеттік степендияны арттырудың орташа мөлшері

теңге

2 250

2 671,9

3 656,4

3 656,4

3 656,4

3 656,4


Ауғанстаннан оқуға келген студенттердің стипендиясының орташа мөлшері

теңге


17 812,5

24 376

24 376

24 376

24 376


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

363 380

440 048

558 147

633 128

662 290

686 871


Бюджеттік бағдарлама

003 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласының жоғары және жоғары оқу орыннан кейінгі білімі бар білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету, медициналық мамандықтар бойынша запастағы офицерлер бағдарламасымен жоғары ору орындарының студенттерін әскери даярлауды қамтамасыз ету. ЖОО-ның студенттеріне, интерндеріне, докторанттарға, PhD докторанттарына, аспиранттарына, клиникалық ординаторларына, резидентура тыңдаушыларына және магистранттарға жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу кезеңінде мемлекеттік стипендияны төлеу арқылы әлеуметтік қолдау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мазмұнына байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Медициналық ЖОО-ға мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білім беру бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

5000

5000

5000

5000

5000

5000


Магистратура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

70

100

150

150

150

150


PhD докторантура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

10

20

30

30

30

30


Резидентура бағдарламалары бойынша күтілетін қабылдау

адам

278

400

730

840

840

840


ЖОО-ларда грант бойынша білім алушылардың орташа жылдық контингенті

адам

18 558

21847

25280

28145

29784

30631


Жоғары оқу орындарында грант бойынша білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам

13 547

17142

20629

22115

23340

24064


Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандардың (докторанттардың, PhD докторанттарының, аспиранттарының, магистранттардың, клиникалық ординаторлардың және резидентура тыңдаушыларының) орташа жылдық контингенті

адам

625

665

1102

1742

1988

2333


түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білім беру бағдарламалары бойынша бітірушілердің саны

мың адам

1,3

1,5

1,9

2,8

3,9

4,4


Жалғастырушы курстар студенттерінің степендиялармен қамтамасыз етілуі

%

73

75

75

75

75

75


Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алатын мамандардың стипендиямен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

Медициналық жоғары оқу орындарының жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі

%

90,0

91

92

92

92

92


Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа балы

балл

92,0

100,94

101,7

98

98

98


Тиімділік көрсеткіштері

Ұлттық жоғары оқу орнының
1 студентін оқытудың орташа құны, (жаңа қабылдау)

мың теңге

412,2

520,3

719,3

770,1

785,9

806,5


Ұлттық жоғары оқу орнының
1 студентін (2009 жылға дейін түскен) оқытудың орташа құны

мың теңге

318,2

444,0

543,2

606,5

616,1

626,3


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 студентін (2009 жылдан бастап түскен) оқытудың орташа құны

мың теңге

412,2

520,3

578,6

637,7

649,4

655,7


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 студентін оқытудың орташа құны, (жаңа қабылдау)

мың теңге

318,2

349,3

558,0

609

627,7

648


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 студентін оқытудың орташа құны

мың теңге

318,2

349,3

399,1

444,1

456,6

457,6


1 запастағы офицер
студентті оқытудың орташа құны

мың теңге

47,4

57,1

69,7

106,6

108,4

110,2


Ауғанстаннан келген 1 студентті оқытудың орташа құны

мың теңге


541,3

578,6

665,6

677,3

683,6


Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015,7

1032,2


Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны

мың теңге

260,9

303,9

807,6

854,1

863

868,7


Қарапайым жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

260,9

303,9

752,2

815,5

834,4

850,9


Қарапайым жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны

мың теңге

260,9

303,9

644,3

672,7

681,7

687,4


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жаңа қабылдау

мың теңге

406,3

486,1

863,1

945,1

957,3

973,8


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны

мың теңге

406,3

486,1

729,6

802,3




Қарапайым жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жаңа қабылдау

мың теңге

406,3

486,1

717,5

780,5

854,9

871,4


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 магистрантын оқытудың орташа құны, жалғастырып оқу

мың теңге

406,3

486,1

584,0

696,7




1 докторантты оқытудың орташа құны

мың теңге

79,6

93,8

197





Ұлттық жоғары оқу орнының 1 PhD докторантын оқытудың орташа құны

мың теңге

771,3

786,4

1 429,7

1 516,0

1 531,3

1 547,7


Ұлттық жоғары оқу орнының 1 PhD докторантын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

771,3

786,4

1 410,0

1 445,0

1 460,3

1 476,8


Қарапайым жоғары оқу орнының 1 PhDдокторантын оқытудың орташа құны

мың теңге

771,3

786,4

1 269,6

1 302,1

1 307,5

1 313,3


1 қаңтардан бастап стипендияның мөлшері (үстемесіз)









студенттерге

теңге

9 375

9 375

15 235

15 235

15 235

15 235


интерндерге

теңге

16 983

16 983

27 596

27 596

27 596

27 596


Ауғанстаннан келген білім алушыларға

теңге



30 470

30 468

30 468

30 468


магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға)

теңге

27 552

27 552

44 772

44 772

44 772

44 772


докторанттарға

теңге

36 699

36 699

59 635

59 636

59 636

59 636


аспиранттарға

теңге

28 750

28 750

46 718





2010 жылғы 1 сәуірден бастап стипендияның мөлшері (үстемесіз)









студенттерге

теңге

9 375

11 719

15 235

15 235

15 235

15 235


интерндерге

теңге

16 983

21 228

27 596

27 596

27 596

27 596


Ауғанстаннан келген білім алушыларға

теңге


23 438

30 470

30 468

30 468

30 468


магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына (клиникалық ординаторларға)

теңге

27 552

34 440

44 772

44 772

44 772

44 772


докторанттарға

теңге

36 699

45 874

59 635

59 636

59 636

59 636


аспиранттарға

теңге

28 750

35 938

46 718





Емтихандық сессияның нәтижесі бойынша тек "үздік" бағасы бар студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері

теңге

1 406,25

1 670

2 285,25

2 285,25

2 285,25

2 285,25


Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқорлығындағы (қарауындағы) балалар арасынан студенттер мен магистранттардың мемлекеттік степендиясын көбейтудің орташа мөлшері (үстемесіз)

теңге

2 812,5

3 339,9

4 570,5

4 570,2

4 570,2

4 570,2


Мемлекеттік атаулы стипендияны алатын студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері

теңге

4 218,75

5 009,9

6 855,75

6 855,3

6 855,3

6 855,3


Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушылардың мемлекеттік стипендиясын көбейтудің орташа мөлшері

теңге

9 375

11 133

15 235

15 235

15 235

15 235


Ұлттық жоғары оқу орны резидентурасының 1 тыңдаушысын оқытудың орташа құны (жаңа қабылдау)

мың теңге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015,7

1032,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

8 610 259

11 815 647

17 541 151

22 932 339

25 932 935

27 857 932


Бюджеттік бағдарлама

005 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері"

Сипаттамасы

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін салуды және қайта жаңартуды жүзеге асыру үшін және Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны

дана

83

82

44

31

24

5



оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер



5

5

5

9

1





Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны

дана

18

54

25

18

16

3



оның ішінде 100 аурухана жобасы шеңберінде



11

33

9

3

10

2



оның ішінде 350 дәрігерлік амбулатория, емхана және фельдшерлік- акушерлік пункт шеңберінде









6

2

1



оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер


3

4

3

8

1



Тиімділік көрсеткіштері

Салынған бір стационарлық объектінің орташа құны

млн. теңге

2 491

2 931,3

6 517,8

4 402,4

5 688,3

4 784,2


Салынған бір амбулаториялық-емханалық қызмет объектісінің орташа құны

млн. теңге

1 051,5

1 085,2

667,7

903,1

1 754,7

1 034,8


Салынған бір қан қызметі орталығының орташа құны

млн. теңге

2 682,9

2 563,9


3 078,9




Салынған бір сейсмокүшейтілген объектінің орташа құны

млн. теңге

145,9

534,6

61,6

92,1

830,5



бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

61 613 277,1

90 887 799

46 502 306

33 490 651

37 458 809

12 586 270


Бюджеттік бағдарлама

006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Халықтың инфекциялық, паразиттік және кәсіптік аурулармең, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен сырқаттанушылығының пайда болуының және таралуының алдын алу және төмендету, аса қауіпті инфекциялардың әкелуінен және таралуынан шекараларды қорғау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мазмұнына байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

іске асыру тәсіліне байланысты

ағымдағы/ даму

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

ККГБ бойынша қолайсыз елді мекендердің айналасында санитариялық-қорғау аймақтарын құру

елді мекендердің саны

168

168

168

168

168

168


Алаңдарды обаға қарсы тазарту

мың шаршы км

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1


Ошақтар және басқа эндемиялық өңірлерге шығу саны

шығулар саны

68

71

71

72

73

73


Орындалған зертханалық зерттеулердің саны

млн.бірл

0,086

11,1

10,87

10,87

10,87

10,87


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

0,2-ден аспайтын деңгейде ККГБ сырқаттанушылықты ұстау

100 мың халыққа шаққанда

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


Обамен сырқаттанушылық көрсеткішін 0,03 аспайтын деңгейде ұстау

100 мың халыққа шаққанда

0,03

0

0,03

0,03

0,03

0,03


Жалпы инфекциялық сырқаттанушылықты төмендету

100 мың халыққа шаққанда

1843,4

1842,8

1841,5

1840,5

1839,4

1839,1


тиімділік көрсеткіштері

1 зертханалық зерттеуге орташа шығындар

теңге

357,65

443,9

541,05

605,2

647,6

692,9


1 дез. препараттың орташа құны

теңге

590,0

633,6

664,46

692,4

740,84

792,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 035 875

8 252 453

9 747 135

10 833 032

11 064 669

11 311 491


Бюджеттік бағдарлама

007 "Қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулердің басымды бағыттары шеңберінде профилактика, диагностикалау, емдеудің, оңалтудың жаңа әдістер мен құралдарын әзірлеу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

кіші бағдарлама

100 "Денсаулық сақтау саласында"

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Орындалатын ғылыми-техникалық бағдарламалардың жалпы саны

бірл.

31

29

31

24

15

9


түпкі нәтиже көрсеткіштері

ҚР ДСМ рұқсат берген жаңа технологияларды енгізу жөніндегі өтінімдердің саны

бірл.

1

1

1

2

4

6


БҒМ мемлекеттік ғылыми-техникалық оң қорытындысын алған ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша қорытынды есептердің үлес салмағы

%

100

100

100

100

100

100


сапа көрсеткіштері

Халықаралық патенттердің үлес салмағы (халықаралық патенттер саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны)

%

2

2

2

2

2

3


Халықаралық басылымдарда жариялымдардың үлес салмағы (халықаралық басылымдарда жариялымдар саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны)

%

6

11,1

7

7

8

9


Тиімділік көрсеткіштері

Бір ғылыми- техникалық бағдарламалардың орташа құны

теңге

34 509

36 518

59 084

54 567

67 672

70 910


кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 069 716

1059 029

1831 601

1309629

1015 084

638 195


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


Бюджеттік бағдарлама

008 "Арнайы медицина резервін сақтау"

Сипаттамасы

Саланың жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелеріне ұйымдастырушылық-әдістемелік нұсқалықты жүзеге асыру, денсаулық сақтау жүйесінің мекемелері мен құрылымдары үшін жұмылдыру, соғыс жағдайы мен соғыс уақыты кезеңінде медицина кадрларын есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің жұмылдыру резервінің медициналық мүлігін сақтау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

22 984

37 087

28 908

52 629

31 479

32 599


Бюджеттік бағдарлама

009 "Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Алматы қаласының сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерінің ғимараттарының, үй-жайларының және құрылыстарының техникалық жағдайын жақсарту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны

дана


2

7

8




түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны

дана



7

8




тиімділік көрсеткіштері

Сейсмотұрақтылығы күшейтілетін объектінің аяқталған күрделі жөндеудің орташа құны

млн. теңге



145

191




бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


361 314

640 074

1 528 217




Бюджеттік бағдарлама

010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға, саламатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға нысаналы ағымдағы трансферттер

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

кіші бағдарлама

100 "Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту"

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шолушы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу

бірл.



17 180

17 180

17 180

17 180


Халықты қан айналымы жүйесі ауруларын ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам

1 318 211

177 975

2 713 630

2 534
088

2 580
736

2 611
512


Халықты қант диабетін ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам


22 141

1 012 664

2 534 088

2 328 298

2 363 270


Инъекциялық есірткіні тұтынушыларды орнын алмастырушы терапиямен қамтамасыз ету

адам




1273

1396

1396


Вирусты гепатитті анықтау үшін балаларды скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам



324 556

120 696

120 796

120 896


Вирусты гепатитті анықтау үшін ересектерді скринингтік тексеріп-қараумен қамту

адам




277 926

279 495

280 495


БМСК ұйымдарында әлеуметтік қызметкерлерді және психологтарды енгізу

адам



2521/389

2147,75/ 481,5

2147,75/ 481,5

2147,75/ 481,5


Жақ-бет саласының туа біткен патологиялары бар балаларды амбулаториялық деңгейде тіс-жақ аномалияларын жоюға арналған аппараттарды пайдалана отырып ортодонтиялық емдеу көрсету

адам



2 019

2 295

2 442

2 616


СӨС негіздерін насихаттау бойынша ҮЕҰ арасында әлеуметтік жобаларды орналастыру

бірл.



110

110

120

125


Денсаулық сақтау орталықтар желісінің функцияландыру және дамыту

Орталықтар саны


17

44

70

75

80


Халықты баспа ақпараттық- білім басылымдарымен қамтамасыз ету

Халықтың нысаналы тобының жалпы санына %

10%

50%

55%

60%

65%

70%


СӨС қалыптастыру және аурулардың профилактикасы аспектілері бойынша республикалық және өңірлік арналарда телерадио арналарында, бейне-аудиоматериалдарды шығару және прокаттау

Шығу саны


4200

4500

4750

4900

5150


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жалпы өлім-жітім

1000 халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Қанайналым жүйесі ауруларынан өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4


Халық арасында темекіні тұтынудың таралуы

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8


Халық арасында алкогольды шамадан тыс тұтынудың таралуы

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5


Онкологиялық аурулардан өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


сапа көрсеткіштері

Денсаулықты сақтау және нығайту мәселелерінде халықтың нысаналы топтарының хабардар болу деңгейін ұлғайту

% (жылына 1 рет)

84%

86%

88%

89%

90%

91%


Халықтың саламатты өмір салтын жүргізуге дайындығы

% (3 жылда 1 рет)


59%



62%



тиімділік көрсеткіштері

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі

1000 тұрғынға шаққанда төсек-күнінің саны

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250


Бейне роликті дайындаудың орташа құны

мың теңге



2 199 000





Аудиороликті дайындаудың орташа құны

теңге



306 430





Телеарнаға бір бейнероликті прокаттаудың орташа құны

теңге



235 000





Радиоға бір аудиороликті прокаттаудың орташа құны

теңге



47 000





Бір адамға қанайналым жүйесі ауруларын ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараудың орташа құны

теңге



120

236

252,5

270,2


Бір адамға қант диабетін ерте анықтаудың скринингтік тексеріп-қараудың орташа құны

теңге



100

84

89,9

96,2


Бір балаға вирусты гепатитті анықтау үшін скринингтік тексеріп- қараудың орташа құны

мың теңге



25,4

3,9

4,3

4,6


Бір ересек адамға вирусты гепатитті анықтау үшін скринингтік тексеріп- қараудың орташа құны

мың теңге




6,0

6,7

7,1


Тіс-жақ аномалияларын жоюға арналған аппараттарды пайдалана отырып туа біткен жақ-бет аймағы патологиялары ("жырық таңдай", "қоян жырық") бар балаларды амбулаториялық деңгейде ортодонтиялық емдеу көрсетудің орташа құны

мың теңге



21,4

21,4

21,4

21,4


кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

15 440 313

13 882 136

23 482 001

49 098 929

52 980 925

55 698 891


кіші бағдарлама

101 "Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды сатып алу"

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Вакцина алушылардың саны

бірл.

6 373 967

4 658 065

4 569 954

4 825 244

4 907 193

4 949 886


Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам

37 118

36 220

30 330

31270

29221

28025


Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

адам

37163

41 123

41 481

47 137

51 012

51 052


Онкогематологиялық ересек науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам

1680

1730

1451

2313

2517

2551


Жіті инфаркт миокарды аурулары бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

адам


5992

4793

4646

4646

4646


Гемофилиямен (оның ішінде гемофилия В-ны қосқанда) ауыратын науқастарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

адам


385

387

417

435

435


Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын науқастарды диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз ету

адам



820

902

902

902


Аутоиммундық (соның ішінде миастения) және иммунитет тапшылығымен ауыратын науқастарды препараттармен қамтамасыз ету

адам




278

278

278


Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен қамтамасыз ету

адам

1035

1335

1620

2560

3035

3358


Вирусқа қарсы препараттармен (В және С вирусты гепатит) балаларды (3 жастан 18 жасқа дейін) қамтамасыз ету

адам


568

386

272

272

272


Вирусқа қарсы В және С вирусты гепатит ересек адамдарды препараттармен қамтамасыз ету

адам




1082

1082

1082


18 жасқа дейінгі балаларды вакцинациялаумен қамту

%

95

96,1

95,5

96

96

96


түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жүректің ишемиялық ауруынан өлім-жітімді төмендету (орташа республикалық көрсеткіш)

100 мың халыққа шаққанда

420,7

119,04

116,0

114,7

113,1

105,7


Туберкулезден өлім-жітімді төмендету

100 мың халыққа шаққанда

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4


Онкологиялық аурулардан өлім-жітімді төмендету

100 мың халыққа шаққанда

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Туберкулезбен сырқаттанушылықтың төмендету

100 мың халыққа шаққанда

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


А жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықтың төмендету

100 мың халыққа шаққанда

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4


В жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықтың төмендету

100 мың халыққа шаққанда

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6


АИТВ жұқтырған пациенттердің тірі қалуы (антиретровирустық терапияға емделуді жалғастырып жатқан пациенттердің пайызы)

%

67

70

70

72

73

74


Қызылшамен сырқаттанушылықтың көрсеткішін ұстау

100 мың халыққа шаққанда

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0


Тиімділік көрсеткіштері

Бір науқасты туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге

41,4

39,5

46,1

68,3

78,2

89,5


Бір науқасты диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге

72,7

69,94

68,8

83,8

82,9

88,6


Бір ересек онкогематологиялық науқасты химиялық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



1329,0

1401

1377,4

1454,2


Жіті инфаркт миокарды ауруы бар бір науқасқа тромболитикалық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге


102,5

187,8

273,2

292,3

312,8


Гемофилиямен (оның ішінде гемофилия В-ны қосқанда) ауыратын ересек бір науқасқа қан ұйыту факторларымен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге


9439,05

9385,0

8728

8952,2

9578,8


Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын бір науқасқа диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



506,4

625,2

669,0

715,8


Миастениямен ауыратын бір науқасқа (матазан, вазанитин, октагам) препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



2 564,0

2507,0

2682,5

2870,3


Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас баланы қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



617,1

660,3

706,5

756


Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас ересек адамды қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



594,4

636,0

680,5

728,14


Бір науқасқа баланы (3 жастан 18 жасқа дейін) вирусқа қарсы (В және С) препараттарымен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге


1 547,8

1,678,0

2191,2

2344,5

2508,6


Бір науқас ересек адамды вирусқа қарсы(В және С) препараттармен қамтамасыз етуге орташа шығын

мың теңге



2 805,1

2535,4

2712,8

2902,7


1 вакцина алушының вакцинасына орташа шығын

теңге

1380

1967

1 380,7

1833

2299

2748


кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

11 356 092

14 700 984

20 863 731

39 791 370

44 289 828

48 948 623


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

26 796 405

28 583 120

44 345 732

88 890 299

97 270 753

104 647 514


Бюджеттік бағдарлама

013 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің аумақтық органдарының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту; мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Күрделі жөндеуге қаржыландыратын ұйымдардың саны

бірл.

16

16

16

16

16

16


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі - ҚР ДСМ) Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны

бірл.

16

16

16

16

16

16


ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны

бірл.

16

16

16

16

16

16


ҚР ДСМ Мемлекеттік санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау комитеті аумақтық бөлімшелерінің жарақтандырылатын ұйымдарының саны

бірл

12

25

32

28

24

21


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлерінің тұрақты жұмыс атқаруы үшін кеңсе жиһазымен, ұйымдастыру техникасымен және компьютерлермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен тәртібіне сәйкес атқарылған жұмыстардың үлес салмағы

%


100

100

100

100

100


Ғимаратта, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақытылы аяқтау

бірл.


2

1

3




Тиімділік көрсеткіштері

Ғимаратта, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеуге шығынның орташа құны

млн. теңге


23,5

13,3

20,6




ҚР ДСМ Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын материалдық- техникалық жарақтандыру шығынының орташа құны

мың теңге

5 822,9

3 519,5

1314,0

537,5

580,9

682,2


ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын жарақтандыру шығынының орташа құны

мың теңге


1 427,2

8 462,2

8159,9

596,1

762,2


ҚР ДСМ Мемлекеттік санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау комитеті аумақтық бөлімшелерінің бір ұйымын материалдық- техникалық жарақтандыру шығынының орташа құны

мың теңге

1 685,9

2 082,9

1 774,1

4455,3

6530,6

7320,4


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


188 822

127 042

332 885

183 138

189 495


Бюджеттік бағдарлама

014 "Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау"

Сипаттамасы

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, қазіргі заманғы практикалық денсаулық сақтау талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шетелде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген мамандардың саны

адам

209

229

137

46

46

46


Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға жіберілген мамандардың саны

адам

14 242

13 700

33 333

17 026

17 026

17 026


Шетелден тартылған мамандардың саны

адам

42

84

35

44

44

44


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары дәрігерлерінің жалпы санынан елде және шетелді біліктілігін арттырған дәрігерлер үлесі (кемінде)

%

18,7

19,0

20

20

20

20


Тиімділік көрсеткіштері

Шетелде 1 маманның біліктілігін арттырудың және қайта даярлаудың орташа құны

мың теңге

1694,6

1447,8

1377,9

1845,0

1833,4

1849,2


Ел ішінде 1 маманның біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың орташа құны

мың теңге

43,42

53,9

60,14

67,5

68,2

69,3


Шет елден 1 маманды тартудың орташа құны

мың теңге

3289,6

3959,3

7650,5

8193,4

8200,6

8208,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 098 872

1 179 386

2 461 291

1 594 214

1 606 922

1 625 437


Бюджеттік бағдарлама

016 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттамасы

Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды қалыптастыру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қаржыландырылатын, оның ішінде жобаланатын денсаулық сақтау объектілерінің саны

дана

12

7

7

4

2

2


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аяқталған, оның ішінде  жобаланатын денсаулық сақтау объектілері нің саны

дана

5


5

2




Тиімділік көрсеткіштері

Бір аяқталған құрылыс объектісінің орташа құны

млн. теңге

7 783,6


7927,9

7642,5




Бір аяқталған жобалау объектісінің орташа құны

млн. теңге

223


104,5

141,1




бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

8 041 344,7

15 740 877,4

2 876 239

2 449 502

4 912 000

7 137 462


Бюджеттік бағдарлама

017 "Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Сот уәждемесімен айқындалған қылмыстық, азаматтық іс-жүргізу заңнамаларында көзделген қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процеске қатысушы болып табылатын тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, сот-медициналық сараптама жүргізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сот- медициналық сараптамалардың саны

бірл.

228 400

196 639

180 680

180 680

180 680

180 680


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Комиссиялық сараптамалардың үлесі

бірл.

1 120

1 073

1 040

1 000

1 000

950


Сапа көрсеткіштері

Қайталанған комиссиялық сараптама үлесін төмендету

%

8,9

8,3

8

7,8

7,6

7,4


Тиімділік көрсеткіштері

Бір сот- медициналық сараптаманың орташа құны

теңге

6 175

8 275

10 658

11 880

12 009

12 166


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 410 335

1 627 092

1 925 727

2 146 492

2 169 897

2 198 191


Бюджеттік бағдарлама

018 "Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыру, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарын зерделеуге мүдделі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сақтауға жататын жәдігерлерд ің болжамды саны

бірл.

54
763

54763

55774

55800

55850

55 900


Өткізілетін көрмелердің болжамды саны

бірл.

62

66

70

70

70

70


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мұражайға келушілердің болжамды саны

бірл

3
000

3500

3400

3400

3400

3400


Тиімділік көрсеткіштері

Бір келушіге орташа шығыстар

теңге

2417

2424

2693

2980

3114

3241


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

7 250

7 756

9 156

10 132

10 588

11 020


Бюджеттік бағдарлама

019 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының ақпараттық құрылымын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақпарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қол жетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйелерін енгізу және пайдаланушыларды оқыту.

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджет инвестицияларын іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесімен құрылған жұмыс орындарының саны

дана




7 719

11 967

6 378


ДБАЖ ақпараттық сүйемелдеумен қамтамасыз етілген денсаулық сақтау ұйымдарының саны

бірлік




1 064

1 064

1 064


АТ-қызметте қазақстандық мазмұнның үлесі

%



38

50

65

80


АБТ жабдықтарда қазақстандық мазмұнның үлесі

%



5

8

11

15


Бағдарламалық жасақтамада қазақстандық мазмұнның үлесі

%



5

7

8

10


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

ДБАЖ-да іске асырылған денсаулық сақтаудың электрондық қызметтер саны

бірлік




8

9

9


Денсаулық сақтаудың электрондық қызметтеріне халық білдірген өтініштердің саны

бірлік


1 200

1 200

1 500

2 500

2500


Тиімділік көрсеткіштері

АТ-инфрақұрылым қалыптастыру бойынша тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуға бір жұмыс орнының орташа шығысы

мың теңге




171,8

171,8

171,8


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

594 938,5

521 815

2 296 361

1 685 413

3 002 944

3 065 503


Бюджеттік бағдарлама

020 "Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту арқылы халықтың зияткерлік деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Болжанған кітапханалық қор

бірл.

348 538

350 193

351 742

353 283

354 823

356 393


Кітап қорының толықтырылуын болжау

бірл.

1 520

1 549

1 140

1 140

1200

1250


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Оқырмандардың кітапханаға келу көрсеткіші (келушілердің саны/ оқырмандардың саны)

бірл.

12,5

12,5

12,7

12,8

12,8

12,9


Тиімділік көрсеткіштері

Бір оқырманға орташа шығыстар

теңге

201,8

257,9

284,4

312,4

323,5

334,9


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

9 183

11 826

13 156

14 556

15 141

15 776


Бюджеттік бағдарлама

021 "Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында республикалық деңгейде жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Күрделі жөндеуге қаржыландыратын ұйымдардың саны

бірл.

15

19

17

12

3

2


Жарақтандырылатын ұйымдардың саны

бірл.

69

48

31

55

46

39


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Ғимараттарда, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

бірл.

16

25

20

12

3

2


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері

Ғимараттарда, үй-жайларда және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеуге шығынның орташа құны

млн. теңге

32,7

31,6

34,2

41,7

22,4

40


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

3 022 222

3 631 617

6 618 986

3 149 431

2 560 568

1 494 706


Бюджеттік бағдарлама

023 "Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту"

Сипаттамасы

Ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Ұлттық телемедицина жүйесін құру және кеңейту есебінен Қазақстанның ауыл тұрғындарына консультациялық-диагностикалық медициналық көмекке қол жетімділігін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны

бірл.

154

180

183





Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жүргізілген телемедицина консультацияларының саны

бірл.

10 611

10 283

10 500





Тиімділік көрсеткіштері

1 Ұлттық телемедицина желісінің торабын құру мен жұмыс істеуіне орташа шығыстар

мың теңге

10 255,2

3 885,4

3 205,2





Тиімділік көрсеткіштері

1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар

мың теңге

148,8

68,0

31,0





бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 579 308

699 367

586 557





Бюджеттік бағдарлама

024 "Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары"

Сипаттамасы

Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау мақсатында жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарақтандырылатын ұйымдардың саны

бірл.

0

6

6

5

5

5


Күрделі жөндеуге қаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны

бірл.

5

4

5

4

3

1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Ғимараттарда, үй-жайларда, және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау

бірл.

6

7

9

8

6

1


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері

Ғимаратты, үй-жайды және құрылысты күрделі жөндеуге орташа шығынның құны (оның ішінде жеке компоненттер)

млн. теңге

62,7

57,2

56,2

35,2

28,7

36,6


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

376 762

568 976

755 690

1 625 858

285 385

157 086


Бюджеттік бағдарлама

026 "Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлау үшін жағдай жасау және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту арқылы инфрақұрылым қалыптастыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджет инвестицияларын іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Салынып жатқан медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны

дана

2

1

4

3

3

3


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Құрылысы аяқталған медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны

дана

1


4



3


Тиімділік көрсеткіштері

Бір қайта реконструкциялау немесе салуы аяқталған объектісінің орташа құны

млн. теңге

2 902,0


187,2



1 500


Бір жобалау объектісін аяқтаудың орташа құны

млн. теңге



100





бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

154 634,3

25 316,7

306 081

1 500 000

1 500 000

1 500 000


Бюджеттік бағдарлама

029 "Денсаулық сақтау жүйесін реформалау"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтауды жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, дәрі-дәрмектің сапасын және қол жетімдігін жақсарту, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі шеңберінде азық-түлік өнімінің қауіпсіздігін арттыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджет инвестицияларын іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Әріптестік өзара іс-қимыл негізінде технологияны беру үшін консалтингтік кампанияларын тарту

бірл.


10

12





Денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу бойынша қызметті қамтамасыз ету

бірл.

1

1

1

1

1



ОМТ клиникалық хаттамаларын, нұсқауларын әзірлеу және енгізу бойынша стандарттау орталығының қызметін қамтамасыз ету

бірл.

1

1

1

1

1



Дәрілік ақпараттық орталық және 16 филиал құру

бірл.

1

5

13

17




Оқыту- медициналық клиникалық орталықтарды жарақтандыру

бірл.




5




Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру орталығын қамтамасыз ету

бірл.

1

1

1

1

1



Кодекс Алиментариус комиссиясын қамтамасыз ету

бірл.


1

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жаңа халықаралық стандарттар бойынша аккредиттелген денсаулық сақтау ұйымдарының саны

бірл.



5

15




Дәлелді медицина негізінде әзірленген клиникалық хаттамалардың саны

бірл.



60

40




Үш облысты (Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан) ДБАЖ ақпараттық-техникалық жабдықтармен жарақтандыру

обл.


1 (Ақмола)


2 (Қарағанды, ШҚО)




Халықаралық стандарттарға негізделген лицензиялау бойынша жаңа әзірленген ережелерге сәйкес аттестатталған/қайта аттестатталған дәрігерлердің саны

Дәрігерлер саны



500

500

500



Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы)

бірл.


3015

3050

3100

3200



Сапа көрсеткіштері

Қайта әзірленген клиникалық хаттамалардың 60 пайызын практикалық қолдану




30

60




ДБАЖ пайдаланушы медицина қызметкерлерінің 75 пайызынан қанағаттанарлық орта немесе жоғарғы деңгейі туралы пікір алу

%



40

75




Халықтың медициналық қызметтердің сапасына қанағаттанушылығының деңгейі

%

70

75

80

85

85



кіші бағдарлама

004 "Сыртқы қарыздар есебінен"

кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

399 115

2 457 617

1 236 443

1 712 386

843 041

0


кіші бағдарлама

016 "Республикалық бюджеттен қосымша сыртқы қарыздар есебінен"

кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

941 840

1 028 475

1 307 803

9 076 990

4 029 984

0


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 340 955

3 486 092

2 544 246

10 789 376

4 873 025

0


Бюджеттік бағдарлама

031 "Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу"

Сипаттамасы

Астана қаласындағы медициналық кластердің негізінде "Болашақ госпиталін" құру мақсатында аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Шетелде білім алу бағдарламаларының саны

бірл.

7

7

8





Диагностика, емдеу және профилактиканың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу актілерінің саны

бірл.


7

3





Шетелден шақырылған мамандардың қатысуымен өткен мастер-кластардың саны

бірл.

4

13

10





Ауруханалық әкімшілендіру саласында ХДА бағдарламасы бойынша білім алушы мамандардың саны

адам

20

35

28

40

40

40


JCI халықаралық аккредиттеу шеңберінде алғашқы бағалаудан өткен Холдинг клиникаларының саны

бірл.



1

4




Тестілік аккредиттеуден өткен Холдинг клиникаларының саны

бірл.




1

4



JCI халықаралық аккредиттеуді алған Холдинг клиникаларының саны






1

4


Пациенттерді тасымалдаудың ұлттық жүйесін (санитариялық авиация) жетілдіру бойынша ұсынымдар

бірл.



1





Денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық техниканы жеткізу бойынша ақпарат

бірл.



2

2

2

2


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

"Болашақ госпиталі" жобасын жоба алдында зерттеу

бірл.



1





Холдингтің Ана мен бала ұлттық ғылыми медициналық орталығын шетелдік компанияның басқаруы

бірл.

1

1

1





Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша ақпараттық жүйені енгізу

бірл


1

1





Сапа көрсеткіштері

Пациенттердің қанағаттанушылық деңгейі

%

60

70

75

75

80

80


Тиімділік көрсеткіштері

ХДА магистранттарының стипендиясының орташа мөлшері

теңге

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

730 965

974 873

1 480 603

452 434

461 913

447 739


Бюджеттік бағдарлама

036 "Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Республикалық ұйымдарда құрылымдық-әдістемелік, консультативтік-диагностикалық, жоғары мамандандырылған көмек көрсету; балалар мен ересектерге санаторлық, оңалту және сауықтыру көмек көрсету, санитарлық авиацияны дамыту, азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалау, емдеу, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру, республика азаматтарын елден тыс емдеуге жіберу, дәрігерді мен медициналық ұйымды ерікті таңдау азаматтардың конституциялық құқығын іске асыру, өңірлер бойынша медициналық көмектің тарифтерінің теңдестіру, денсаулық сақтау саласында нарықтық қатынастарды енгізу, медициналық қызмет көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласында жемқорлықтың пайда болуы жағдайын болдырмау, денсаулық сақтау саласының негізгі көрсеткіштерін жақсарту

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде стационар және стационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілген медициналық көмектің саны

адам


3 204504

3 083
529

2 981373

2 898662

2 836509


оның ішінде:









ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарлық медициналық көмектің саны

адам


2 337695

2 190531

2 061395

1 950889

1 860101


ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарды алмастыратын медициналық көмектің саны

адам


866
809

892
998

919 978

947 773

976 408


Консультациялық-диагностикалық көмек түрінде көрсетілген жоғары мамандырылған және мамандырылған көмектің саны

қызметтер


483 961

655 717

750 000

850 000

950 000


Экстракорпоралды ұрықтандыру циклдарының саны

цикл

0

108

350

600

600

600


Республикада дайындалатын қанның орташа көлемі

литрлер

172 848

172 922

180 000

185 000

190 000

193000


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жалпы өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Ана өлімі -жітім

100 мың тірі туғандарға шаққанда

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2


Нәресте өлім-жітімі

100 мың тірі туғандарға шаққанда

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2


Онкологиялық аурулардан өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

111,76

108,2

106,5

102,8

99,5

96,2


Туберкулезбен сырқаттанушылықтан төмендету

100 мың халыққа шаққанда

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Өтеусіз донацияның үлес салмағы

%

65

70

75

80

85

85


Шетелде емделуге азаматтарды жіберу санын азайту

адам

80

41

45

40

35

30


Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған көмек алған науқастардың санын ұлғайту

науқас саны

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000


Тиімділік көрсеткіштері

Төсек айналымын арттыру

жылында бір төсектің "қызмет көрсеткен" науқас саны


30,2

30,5

31

31,5

32


Шетелде 1 науқасты емдеудің орташа құны

мың теңге

4 923

7 809

7 974,5

9386,8

11517,1

14421,9


Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде 1 науқасқа медициналық көмек көрсетудің орташа құны

теңге

251
084

279 117

289 729

300 744

312 177

324 045


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

23 117 583

164 693 101

206 364 857

210 618 374

225 182 507

233 343 785


Бюджеттік бағдарлама

038 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

Сипаттамасы

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық жарақтануына облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін нысаналы ағымды трансферттерді бөлу

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарақтандырылатын ұйымдардың саны

бірл.



1713

457

54

19


Сатып алынатын медициналық жабдықтың саны

бірл.

1081

1516

4224

1021

60

30


Сатып алынатын жылжымалы медициналық кешендер саны

бірл.


14

36





Медициналық ұйымдардың жарақтануының деңгейі

%

65

67

68

70

71

75


Тиімділік көрсеткіштері

Бір жылжымалы медициналық кешеннің орташа құны

мың теңге


86 000,0

86 000,0





Бір ұйымды жарақтандырудың орташа құны

мың теңге



10 242,4

179 510,6

87 869,3

271 783,2


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

9 224 678

14 873 103

17 545 309

10 485 164

4 826 262

4 566 275


Бюджеттік бағдарлама

062 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту"

Сипаттамасы

Инфрақұрылымды жетілдіру және денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдарды тиімді басқару

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарғылық капиталын ұлғайтып жатқан акционерлік қоғамдардың саны

бірл.


1

2

2

1



Сатып алынатын акциялардың саны

бірл.


53 097

1 006 080

389
541

369
741



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Орналастырылған акциялардың саны

бірл.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



Тиімділік көрсеткіштері

Бір акцияның орташа құны

теңге


1000

1000

1000

1000



бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

4 186 296

53 097

1 006 080

389 541

369 741



Бюджеттік бағдарлама

103 "Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл"

Сипаттамасы

Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл іс-шараларын іске асыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

АИТВ/ЖИТС бойынша жұмыс атқаратын ҮЕҰ әлеуетін арттыру, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар арасындағы өзара
іс-қимылды нығайту

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саны



4

4

4

4


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Күтілетін өмір сүру ұзақтығы

жыл

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8


Жалпы өлім-жітім

100 мың халыққа шаққанда

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Халық арасында алкогольді аса көп тұтынуды төмендету

%

16,9

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0


АИТВ инфекциясын 15-49 жас топтарында таратылуын ұстау

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



15 854 413

21 588 375

4 905 635

1 797 407


Бюджеттік бағдарлама

104 "Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес"

Сипаттамасы

ПБЗ-дан тәуелділікке тартылу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасын енгізу және балалар, жас өспірімдер, жастар - ҚР халқының әлсіз топтарының арасында нашақорлыққа тәуелділігінің таралуының алдын алу тиімділігін арттыру

бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Копьютерлік бағдарламалармен жарақталған орта-білім беру оқу орындарының саны

Бірл.

75

162

948

935

970

1000


Әзірленген және білім беру мекемелеріне енгізілген алкогольге қарсы және нашақорлыққа қарсы профилактикалық бағдарламалардың саны

Бірл.

0

0

2

2

2

2


Психикалық белсенді заттардан тәуелді болу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасына оқытылған мамандардың саны

адам

95

162

347

75

109

113


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Психобелсенді заттардан тәуелді болу бейіні бойынша жоғарғы қауіпті топтарын тиімді түзету іс-шараларымен қамту

%

5

10

30

45

60

75


Тиімділік көрсеткіштері

Енгізілген бағдарламалардың орташа құны

мың теңге


30,1

30,1

30,1

30,1

30,1


бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


6 000

38 265

39 934

42 866

44 500


7.2. Бюджеттік бағдарламалардың жиыны


Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттік шығыстар барлығы:

мың теңге

358 626 526

394 541 460

441 335 428

443 680 871

430 033 013

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

247 212 162

338 423 590

391 030 945

391 564 352

405 743 778

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

111 414 664

56 117 870

50 304 483

52 116 519

24 289 235

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады