"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 497 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 211-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      "2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларын (аяларын) дамыту үрдiстерiн талдау" деген бөлімде:
      "1. Нәтижеге бағдарланған бюджеттi қалыптастыру" деген стратегиялық бағытта:
      он тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осыған байланысты алдағы орта мерзiмдi кезеңде бiрлескен жобалар мен бағдарламаларды iске асыру үшiн Қазақстан Республикасының әртүрлi, оның iшiнде ХҚДБ, АДБ, ЕҚДБ, ЖХЫА, ИДБ, ЕИБ, ЕАДБ және т.б. сияқты халықаралық қаржы институттарымен халықаралық кредиттiк қарым-қатынастар саласындағы ынтымақтастығын одан әрi дамыту жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiне Қазақстан Республикасының атынан ХҚДБ, ХҚК, ХДҚ, ХИКА, УҚДБ, АДБ, ИДБ, ЕАДБ және т.б. осы халықаралық институттарындағы Қазақстан Республикасының мүшелігіне қатысты тиісті келісімдердің шарттарына сәйкес сомалардың төленуін қамтамасыз етуге уәкілеттік берілген.";
      мынадай мазмұндағы жиырмасыншы абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарына сәйкес Қазақстан Орталық Азияда, еуразиялық кеңістіктегі әртүрлі жылдамдықты және көп деңгейлі интеграциясын күшейтуге алған бағытын жалғастырады. Осыған байланысты экономикалық интеграция үшін шарттар мен алғышарттарды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының ЕурАЗЭҚ Дағдарысқа қарсы қорының құрылтайшы құжаттарының шеңберінде қабылданған қаржылық міндеттемелері уақтылы орындалуы қажет.";
      "3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикатор, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері" деген бөлімде:
      "3.1 Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері" деген кіші бөлімде:
      "1. Нәтижеге бағдарланған бюджетті жетілдіру" деген стратегиялық бағытта:
      "1.2. Бюджетті орындаудың сапасын, шығыстардың тиімділігі мен қаржылық тәртіпті арттыру, сондай-ақ мемлекеттік борышты қауіпсіз деңгейде ұстау" деген мақсатта:
      "1.2.2. Мемлекеттік мекемелердің бюджеттері мен шоттарының орындалуына көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру" деген міндетте:
      мына:
      "

Төлеуге берілетін шоттарды және АҚМ тіркеуге арналған өтінімдерді өңдеу уақытын қысқарту

АҚБ есептері

жұм/сағ

-

-

-

24

16

16

16

"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "

Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және "Қазынашылық Клиент" АЖ арқылы АҚМ-ді тіркеуге арналған өтінімдерді өңдеу уақытын қысқарту

ҚАБ есептері

жұм/сағ

-

-

-

16

8

8

8

";

      "2. Салықтық және кедендiк жүйелерді жетiлдiру" деген стратегиялық бағытта:
      "2.1. Салықтық әкiмшiлендiрудi жақсарту" деген мақсатта:
      мына:
      "

"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "салық салу" индикаторы

Дүниежүзiлiк банктiң есебi

Позиция

53

39

38

38

13

13

13

"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "

"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "Салық салу" индикаторы

Дүниежүзiлiк банктiң есебi

Позиция

53

39

38

13

13

13

13

";

      "2.1.2. Ұсынылатын салықтық қызмет көрсетулердің сапасын арттыру" деген міндетте:
      мына:
      "

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

Салықтық декларацияларды қабылдау және өңдеу үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру

-

х

-

-

-

Салықтық декларацияларды қабылдау және өңдеу үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiнiң Салықтық декларацияларды өңдеу орталықтарын салу және енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру

-

х

х

х

х

Салықтық қызмет көрсетулердiң жалпы санындағы электрондық және iшiнара автоматтандырылған салықтық қызметтердiң үлесiн кемiнде 20 % деңгейiнде ұстап тұру

х

х

х

х

х

Салық органдарының 4 қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

х

-

-

-

-

"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар

iске асыру мерзiмi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Салықтық декларацияларды қабылдау және өндеу үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің Салық комитетiне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру

-

Х

-

-

-

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің Салық комитетiнiң Салықтық декларацияларды өңдеу орталықтарын салу және енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру

-

Х

Х

Х

Х

Салықтық қызмет көрсетулердiң жалпы санындағы электрондық және iшiнара автоматтандырылған салықтық қызметтердiң үлесiн кемiнде 20 % деңгейiнде ұстап тұру

Х

Х

Х

Х

Х

Салық органдарының 4 қабылдау және өңдеу орталықтарын салу

Х

-

-

-

-

Салық қызметі органдары көрсететін мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және енгізу

-

Х

-

-

-

Салық қызметтерін, оның ішінде "электрондық үкімет" порталы арқылы автоматтандыру

-

Х

Х

-

-

";

      "3. Банкроттық саласындағы реттеудiң тиiмдiлiгiн арттыру және дағдарыстан кейiнгi бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды қалпына келтiру (сауықтыру)" деген стратегиялық бағытта:
      "3.1. Банкроттық тетiгiн жетiлдiру" деген мақсатта:
      мына:
      "

"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "Кәсiпорындарды тарату" индикаторы

Дүниежүзiлiк банктiң есебi

Позиция

54

48

48

53

48

47

46

"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "

"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "Төлем қабілетсіздігін шешу" индикаторы

Дүниежүзiлiк банктiң есебi

Позиция

54

48

48

54

48

47

46

";

      "4. Республикалық мемлекеттiк меншiктi және экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншiктi басқару жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру" деген стратегиялық бағытта:
      "4.1. Мемлекеттiк меншiктi және экономиканың стратегиялық
маңызы бар салаларындағы меншiктi басқаруды жетiлдiру" деген мақсатта:
      "Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды" деген жолдағы ", 061" деген сандар алынып тасталын;
      "5. Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету" деген стратегиялық бағытта:
      "5.1. Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында тиiмдi қаржылық мониторингтеу жүйесiн қалыптастыру" деген мақсатта:
      "5.1.1 "Қаржылық мониторинг жүйесiн жетiлдiру" деген міндет мынадай редакцияда жазылсын:
      "

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

"Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы" ҚР Заңында көзделген қаржы мониторингі субъектілерін қаржы мониторингі жүйесімен қамту

ҚМК-не есепті деректер

%

-

20

50

65

80

95

98

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануы



х

-

-

-

Қаржылық мониторинг субъектiлерiнiң және мемлекеттiк органдардың қызметкерлерi үшін оқыту семинарларын, кеңестер мен консультациялар өткізу

х

х

х

х

х

";

      мынадай мазмұндағы "5.1.2. Халықаралық ынтымақтастық әлеуетін нығайту және кеңейту" деген міндетпен толықтырылсын:
      "

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Ақпарат көзi

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Шетелдiк мемлекеттердiң қаржылық барлау бөлiмшелерiмен жасалған келiсiмдердің, меморандумдардың саны



ҚМК-не есепті деректер



бірлік

-

-

2

3

3

2

1

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар

Іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Ақшаны жылыстыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту жөніндегі іс-шаралар жүргізу

х

х

х

х

х

Халықаралық қаржылық барлау бөлiмшелерi бірлестігі ("ЭГМОНТ" тобы) мүшелерінің қатарына кіру

х

-

-

-

-

";

      "7. Бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
      "7.1. Бюджеттік бағдарламалар" деген кіші бөлімде:
      003 "Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген жолдағы:
      "Таратылған ұйымдардың саны" деген жолдағы "588" деген сандар "1 095" деген сандармен ауыстырылсын;
      "түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi" деген жолдар:
      "Дәрменсiз борышкерлерді тарату" деген жолдағы "588" деген сандар "1 095" деген сандармен ауыстырылсын;
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "63 827" деген сандар "118 861" деген сандармен ауыстырылсын;
      010 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "53 852 990" деген сандар "86 331 317" деген сандармен ауыстырылсын;
      019 "Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "11 813" деген сандар "18 494" деген сандармен ауыстырылсын;
      021 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң күрделi шығындары" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген жолдағы:
      "Қызметтiк автокөлiк сатып алу" деген жолдағы "59" деген сандар "31" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Сатып алынатын техниканың, жабдықтың және жиһаздың болжамды саны" деген жолдағы "104 952" деген сандар "104 956" деген сандармен ауыстырылсын;
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "1 637 749" деген сандар "1 577 894" деген сандармен ауыстырылсын;
      026 "Кедендiк бақылау және кедендiк инфрақұрылым объектiлерiн салу" деген бюджеттік бағдарламада:
      "тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген жолда:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "

Жамбыл облысы Қордай ауданының Қарасу ауылдық округіндегі "Қордай" кеден бекетінің "Қарасу" бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысын аяқтау

объектілер




1




";

      "2012 жыл" деген бағанда:
      "Кеден бекеттерiндегi жаңа бақылау-өткiзу пункттерiн пайдалануға енгiзу және қолданыстағыларын қайта жаңарту" деген жолдағы "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "3 152 475" деген сандар "3 679 614" деген сандармен ауыстырылсын;
      031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесiн құру" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу" деген жолдағы "4" деген сан "5" деген санмен ауыстырылсын;
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "497 262" деген сандар "757 816" деген сандармен ауыстырылсын;
      033 "Электрондық мемлекеттiк сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесiн дамыту" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2011 жыл" деген бағанда:
      "Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінде электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесін ұлғайту" деген жолдағы "13" деген сандар "12" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің жұмысымен қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі" деген жолдағы "98" деген сандар "75" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінде электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесін ұлғайту" деген жолдағы "13" деген сандар "19" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің жұмысымен қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі" деген жолдағы "65" деген сандар "85" деген сандармен ауыстырылсын;
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "5 105" деген сандар "83 105" деген сандармен ауыстырылсын;
      036 "Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерiн жаңғырту" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "6 481 704" деген сандар "7 195 587" деген сандармен ауыстырылсын;
      038 "Дағдарыстан кейiнгi қалпына келтiру бағдарламасы (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру)" шеңберiнде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "Субсидияланатын кредиттердiң саны" деген жолдағы "18" деген сандар "30" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бiрлесiп субсидияланатын кредиттер саны" деген жолдағы "18" деген сандар "30" деген сандармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 123-қосымшаларға сәйкес 040 "Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру", 058 "Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiне өңiрдiң шығындарын өтеуді және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер", 073 "Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және "Қазынашылық-клиент" құрауышын құру" деген бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын;
      067 "Саяси партияларды қаржыландыру" деген бюджеттік бағдарламада:
      "2012 жыл" деген бағанда:
      "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржыландырылатын саяси партиялардың болжамды саны" деген жолдағы "1" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
      "бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "5 974 004" деген сандар "3 473 132" деген сандармен ауыстырылсын;
      "7.2. Бюджет шығыстардың жиынтығы" деген бөлімде:
      "2012 жыл" деген бағандағы "1 208 325 454", "1 190 839 572", "17 485 882" деген сандар тиісінше "1 257 553 614", "1 236 718 887", "20 834 727" деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi                                     К.Мәсiмов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2012 жылғы 19 сәуірдегі
№ 497 қаулысына   
1-қосымша       

Бюджеттік бағдарлама

040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

Сипаттамасы

Аумақтық салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

бюджеттік бағдарлама ның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2014 жыл

жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын салу

бірлік

9

10

4

1







түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын пайдалануға енгізу

бірлік

9

10

4

1







сапа көрсеткіштері

















тиімділік көрсеткіштері

















бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

566 876

594 030

237 626

4 491

0

0



Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 19 сәуірдегі
№ 497 қаулысына  
2-қосымша     

Бюджеттік бағдарлама

058 Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

Сипаттамасы

Батыс Қазақстан облысының бюджетіне экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған нысаналы ағымдағы нысаналы трансферттер

бюджеттік бағдарлама ның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттің субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2014 жыл

жобалы жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Уақтылы трансферттер бөлу

%





100

100







түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Жергілікті бюджетке трансферттердің барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

%





100

100







сапа көрсеткіштері

















тиімділік көрсеткіштері

















бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





12 485 670

15 900 000







Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2012 жылғы 19 сәуірдегі
№ 497 қаулысына   
3-қосымша       

Бюджеттік бағдарлама

073 Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және "Қазынашылық-клиент" құрауышын құру

Сипаттамасы

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама ның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

2014 жыл

жобаланатын жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

















Пилоттық аймақта қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелерді "Қазынашылық-клиент" АЖ іске қосу

%







70







түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

















Пилоттық аймақта жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелердің "Қазынашылық-клиент" ақпараттық жүйесінде қызмет

%







50







сапа көрсеткіштері

















Пилоттық аймақта "Қазынашылық-клиент" АЖ арқылы мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық төлем құжаттарын өңдеу уақытын қысқарту

жұмыс сағат







16







тиімділік көрсеткіштері

















бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге







1 764 778







О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 "О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2012 года № 497

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      в стратегическом направлении «1. Формирование бюджета, ориентированного на результат»:
      абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
      «В этой связи, в предстоящем среднесрочном периоде планируется развивать дальнейшее сотрудничество Республики Казахстан в области международных кредитных отношений с различными международными финансовыми институтами, в том числе, такими как МБРР, АБР, ЕБРР, ЯАМС, ИБР, ЕИБ, ЕАБР и т.п. для реализации совместных проектов и программ. Министерство финансов Республики Казахстан уполномочено обеспечивать выплаты от имени Республики Казахстан МБРР, МФК, МАР, МАГИ, ЕБРР, АБР, ИБР, ЕАБР и т.п. сумм согласно условиям соответствующих соглашений, относящихся к членству Республики Казахстан в этих международных институтах.»;
      дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
      «В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года Казахстан продолжит курс на усиление разноскоростной и многоуровневой интеграции в Центральной Азии, на евразийском пространстве. В связи с чем необходимо своевременное исполнение финансовых обязательств Республики Казахстан, принятых в рамках учредительных документов Антикризисного фонда ЕврАзЭС, в целях обеспечения условий и предпосылок для экономической интеграции.»;
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе «3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении «1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»:
      в цели «1.2. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины, а также удержание государственного долга на безопасном уровне»:
      в задаче «1.2.2. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений»:
      строку
      «

Сокращение времени
обработки счетов к
оплате и заявок на
регистрацию ГПС

Отчеты
ТПК

раб/
часы

-

-

-

24

16

16

16

                                                            »
      изложить в следующей редакции:
      «

Сокращение времени
обслуживания
государственных
учреждений и
обработки заявок
на регистрацию ГПС
через ИС
«Казначейство
Клиент»

Отчеты ТПК

раб/часы

-

-

-

16

8

8

8

                                                            »;
      в стратегическом направлении «2. Совершенствование налоговой и таможенной систем»:
      в цели 2.1. «Улучшение налогового администрирования»:
      строку
      «

Индикатор
«Налогообложение»
рейтинга Всемирного банка
«Doing Business»

Отчет
Всемир-
ного
банка

Пози-
ция

53

39

38

38

13

13

13

      »
      изложить в следующей редакции:
      «

Индикатор
«Налогообложение»
рейтинга Всемирного банка
«Doing Business»

Отчет
Всемир-
ного
банка

Пози-
ция

53

39

38

13

13

13

13

                                                            »;
      в задаче «2.1.2. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг»
      строку
      «

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Создание подведомственной Налоговому комитету
Министерства финансов Республики Казахстан
организации для приема и обработки налоговых
деклараций

-

х

-

-

-

Реализация проекта по строительству и внедрению
центров обработки налоговых деклараций Налогового
комитета Министерства финансов Республики
Казахстан

-

х

х

х

х

Поддержание доли электронных и частично
автоматизированных налоговых услуг в общем
количестве налоговых услуг, на уровне не менее 20 %

х

х

х

х

х

Строительство 4 центров приема и обработки
информации налоговых органов

х

-

-

-

-

                                                            »
      изложить в следующей редакции:
      «

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Создание подведомственной Налоговому комитету
Министерства финансов Республики Казахстан
организации для приема и обработки налоговых
деклараций

-

х

-

-

-

Реализация проекта по строительству и внедрению
Центров обработки налоговых деклараций Налогового
комитета Министерства финансов Республики
Казахстан

-

х

х

х

х

Поддержание доли электронных и частично
автоматизированных налоговых услуг в общем
количестве налоговых услуг, на уровне не
менее 20 %

х

х

х

х

х

Строительство 4 центров приема и обработки
информации налоговых органов

х

-

-

-

-

Разработка и внедрение стандартов и регламентов
государственных услуг, оказываемых органам
налоговой службы

-

х

-

-

-

Автоматизация налоговых услуг, в том числе через
портал «электронного правительства»

-

х

х

-

-

                                                            »;
      в стратегическом направлении «3. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства и посткризисное восстановление (оздоровление) конкурентоспособных предприятий)»:
      в цели «3.1. Усовершенствование механизма банкротства»:
      строку
      «

Индикатор «Ликвидация
предприятий» рейтинга
Всемирного банка «Doing
Business»

Отчет
Всемирного
банка

Позиция

54

48

48

53

48

47

46

                                                            »
      изложить в следующей редакции:
      «

Индикатор «Разрешение
неплатежеспособности»
рейтинга Всемирного банка
«Doing Business»

Отчет
Всемирного
банка

Пози-
ция

54

48

48

54

48

47

46

      »;
      в стратегическом направлении «4. Повышение эффективности системы управления республиканской государственной собственностью и собственностью в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»:
      в цели «4.1. Совершенствование управления государственной собственностью и собственностью в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»:
      в строке «Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели» цифры «, 061» исключить;
      в стратегическом направлении «5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»:
      в цели «5.1. Формирование эффективной системы финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.»:
      задачу «5.1.1. Совершенствование системы финансового мониторинга.»:
      изложить в следующей редакции:
      «

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Охват системой
финансового
мониторинга
субъектов
финансового
мониторинга,
предусмотренных
Законом РК «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
незаконным путем,
и финансированию
терроризма»


 
 
 
 

Отчетные
данные
КФМ

%

-

20

50

65

80

95

98

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Принятие Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстана по
вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма»

-

х

-

-

-

Проведение обучающих семинаров, совещаний и
консультаций для сотрудников субъектов
финансового мониторинга и государственных
органов

х

х

х

х

х

                                                            »;
      дополнить задачей «5.1.2. Укрепление и расширение потенциала международного сотрудничества» следующего содержания:
      «

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Количество
соглашений,
меморандумов о
сотрудничестве с
подразделениями
финансовой разведки
иностранных
государств

Отчетные
данные

КФМ

Ед.

-

-

2

3

3

2

1

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение мероприятий по укреплению
международного сотрудничества в области
противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма

х

х

х

х

х

Вступление в число членов Международного
объединения подразделений финансовой разведки
(группы «ЭГМОНТ»)

х

-

-

-

-

                                                                 »;
      в разделе «Раздел 7. Бюджетные программы»:
      в подразделе «7.1. Бюджетные программы»:
      в Бюджетной программе 003 «Проведение процедур ликвидации и банкротства»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «показатели прямого результата»:
      в строке «Количество ликвидированных организаций» цифры «588» заменить цифрами «1 095»;
      в строке «показатели конечного результата»:
      в строке «Ликвидация несостоятельных должников» цифры «588» заменить цифрами «1 095»;
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «63 827» заменить цифрами «118 861»;
      в Бюджетной программе 010 «Резерв Правительства Республики Казахстан»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «53 852 990» заменить цифрами «86 331 317»;
      в Бюджетной программе 019 «Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «11 813» заменить цифрами «18 494»;
      в Бюджетной программе 021 «Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «показатели прямого результата»:
      в строке «Приобретение служебного автотранспорта» цифры «59» заменить цифрами «31»;
      в строке «Ориентировочное количество приобретаемой техники, оборудования и мебели» цифры «104 952» заменить цифрой «104 956»;
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «1 637 749» заменить цифрами «1 577 894»;
      в Бюджетной программе 026 «Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры»:
      в строке «показатели прямого результата»:
      дополнить строкой следующего содержания:
      «

Завершение строительства единого
контрольно-пропускного пункта «Карасу»
таможенного поста «Кордай» в Карасуском
сельском округе Кордайского района
Жамбылской области

объектов




1




      »;
      в графе «2012 год»:
      в строке «Ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих контрольно-пропускных пунктов на таможенных постах» цифру «2» заменить цифрой «3»;
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «3 152 475» заменить цифрами «3 679 614»;
      в Бюджетной программе 031 «Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «Развитие и внедрение информационных систем» цифру «4» заменить цифрой «5»;
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «497 262» заменить цифрами «757 816»;
      в Бюджетной программе 033 «Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»:
      в графе «2011 год»:
      в строке «Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок» цифры «13» заменить цифрами «12»;
      в строке «Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок» цифры «98» заменить цифрами «75»;
      в графе «2012 год»:
      в строке «Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок» цифры «13» заменить цифрами «19»;
      в строке «Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок» цифры «65» заменить цифрами «85»;
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «5 105» заменить цифрами «83 105»;
      в Бюджетной программе 036 «Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «6 481 704» заменить цифрами «7 195 587»;
      в Бюджетной программе 038 «Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «Количество субсидируемых кредитов» цифры «18» заменить цифрами «30»;
      в строке «Количество просубсидируемых кредитов» цифры «18» заменить цифрами «30»;
      дополнить бюджетными программами 040 «Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов», 058 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности региона», 073 «Развитие интегрированной информационной системы казначейства и создание компонента «Казначейство-клиент» согласно приложениям 123 к настоящему постановлению;
      в Бюджетной программе 067 «Финансирование политических партий»:
      в графе «2012 год»:
      в строке «Ориентировочное количество финансируемых политических партий в соответствии с законодательством Республики Казахстан» цифру «1» заменить цифрой «3»;
      в строке «объем бюджетных расходов» цифры «5 974 004» заменить цифрами «3 473 132»;
      в разделе «7.2. Свод бюджетных расходов»:
      в графе «2012 год» цифры «1 208 325 454», «1 190 839 572», «17 485 882» заменить соответственно цифрами «1 257 553 614», «1 236 718 887», «20 834 727».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 19 апреля 2012 года № 497

Бюджетная программа

040 Строительство центров приема и обработки информации
налоговых органов

Описание

Строительство центров приема и обработки информации
территориальных налоговых органов

Вид бюджетной программы:

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

2014
год

проекти-
руемый
год

2009 год
(отчет)

2010
год
(план
текущего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Строительство Центров приема и
обработки информации налоговых
органов

ед.

9

10

4

1




показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию Центров приема и
обработки информации налоговых
органов

ед.

9

10

4

1




показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

566 876

594 030

237 626

4 491

0

0


Приложение 2         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 19 апреля 2012 года № 497 

Бюджетная
программа

058 Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской
области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности
региона

Описание

Целевые текущие трансферты бюджету Западно-Казахстанской области на
обеспечение экономической стабильности региона

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

2014 год

проекти-
руемый
год

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Своевременное выделение
трансфертов

%



100

100




показатели конечного результата









Обеспечение поступления в местные
бюджеты всей суммы трансфертов

%



100

100




показатели качества









показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс.
тг.



12 485 670

15 900 000




Приложение 3        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 19 апреля 2012 года № 497

Бюджетная
программа

073 Развитие интегрированной информационной системы казначейства и
создание компонента «Казначейство-клиент»

Описание

Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной
системы казначейства

Вид бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

2014
год

проекти-
руемый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текущего
года)

2011 год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Подключение государственных
учреждений к ИС
«Казначейство-клиент», имеющих
необходимый уровень
технического оснащения в
пилотной зоне

%




70




показатели конечного результата









Переход на обслуживание в ИС
«Казначейство-клиент»
государственных учреждений
подключенных к системе
«Казначейство-клиент» в
пилотной зоне

%




50




показатели качества









Сокращение времени обслуживания
государственных учреждений и
обработки финансовых платежных
документов через информационную
систему «Казначейство-клиент» в
пилотной зоне

рабочие
часы




16




показатели эффективности









объем бюджетных расходов

тыс. тг.




1 764 778