Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 211-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"2. Ағымдағы ахуалды және қызметтiң тиiстi салаларын (аяларын) дамыту үрдiстерiн талдау" деген бөлімде:
"1. Нәтижеге бағдарланған бюджеттi қалыптастыру" деген стратегиялық бағытта:
он тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
"Осыған байланысты алдағы орта мерзiмдi кезеңде бiрлескен жобалар мен бағдарламаларды iске асыру үшiн Қазақстан Республикасының әртүрлi, оның iшiнде ХҚДБ, АДБ, ЕҚДБ, ЖХЫА, ИДБ, ЕИБ, ЕАДБ және т.б. сияқты халықаралық қаржы институттарымен халықаралық кредиттiк қарым-қатынастар саласындағы ынтымақтастығын одан әрi дамыту жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiне Қазақстан Республикасының атынан ХҚДБ, ХҚК, ХДҚ, ХИКА, УҚДБ, АДБ, ИДБ, ЕАДБ және т.б. осы халықаралық институттарындағы Қазақстан Республикасының мүшелігіне қатысты тиісті келісімдердің шарттарына сәйкес сомалардың төленуін қамтамасыз етуге уәкілеттік берілген.";
мынадай мазмұндағы жиырмасыншы абзацпен толықтырылсын:
"Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарына сәйкес Қазақстан Орталық Азияда, еуразиялық кеңістіктегі әртүрлі жылдамдықты және көп деңгейлі интеграциясын күшейтуге алған бағытын жалғастырады. Осыған байланысты экономикалық интеграция үшін шарттар мен алғышарттарды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының ЕурАЗЭҚ Дағдарысқа қарсы қорының құрылтайшы құжаттарының шеңберінде қабылданған қаржылық міндеттемелері уақтылы орындалуы қажет.";
"3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикатор, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері" деген бөлімде:
"3.1 Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері" деген кіші бөлімде:
"1. Нәтижеге бағдарланған бюджетті жетілдіру" деген стратегиялық бағытта:
"1.2. Бюджетті орындаудың сапасын, шығыстардың тиімділігі мен қаржылық тәртіпті арттыру, сондай-ақ мемлекеттік борышты қауіпсіз деңгейде ұстау" деген мақсатта:
"1.2.2. Мемлекеттік мекемелердің бюджеттері мен шоттарының орындалуына көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру" деген міндетте:
мына:
"
Төлеуге берілетін шоттарды және АҚМ тіркеуге арналған өтінімдерді өңдеу уақытын қысқарту |
АҚБ есептері |
жұм/сағ |
- |
- |
- |
24 |
16 |
16 |
16 |
"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және "Қазынашылық Клиент" АЖ арқылы АҚМ-ді тіркеуге арналған өтінімдерді өңдеу уақытын қысқарту |
ҚАБ есептері |
жұм/сағ |
- |
- |
- |
16 |
8 |
8 |
8 |
";
"2. Салықтық және кедендiк жүйелерді жетiлдiру" деген стратегиялық бағытта:
"2.1. Салықтық әкiмшiлендiрудi жақсарту" деген мақсатта:
мына:
"
"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "салық салу" индикаторы |
Дүниежүзiлiк банктiң есебi |
Позиция |
53 |
39 |
38 |
38 |
13 |
13 |
13 |
"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "Салық салу" индикаторы |
Дүниежүзiлiк банктiң есебi |
Позиция |
53 |
39 |
38 |
13 |
13 |
13 |
13 |
";
"2.1.2. Ұсынылатын салықтық қызмет көрсетулердің сапасын арттыру" деген міндетте:
мына:
"
Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар |
iске асыру мерзiмi |
||||
2011 жыл |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Салықтық декларацияларды қабылдау және өңдеу үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру |
- |
х |
- |
- |
- |
Салықтық декларацияларды қабылдау және өңдеу үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiнiң Салықтық декларацияларды өңдеу орталықтарын салу және енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру |
- |
х |
х |
х |
х |
Салықтық қызмет көрсетулердiң жалпы санындағы электрондық және iшiнара автоматтандырылған салықтық қызметтердiң үлесiн кемiнде 20 % деңгейiнде ұстап тұру |
х |
х |
х |
х |
х |
Салық органдарының 4 қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
х |
- |
- |
- |
- |
"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзу үшiн iс-шаралар |
iске асыру мерзiмi |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|
Салықтық декларацияларды қабылдау және өндеу үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің Салық комитетiне ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру |
- |
Х |
- |
- |
- |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнің Салық комитетiнiң Салықтық декларацияларды өңдеу орталықтарын салу және енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Салықтық қызмет көрсетулердiң жалпы санындағы электрондық және iшiнара автоматтандырылған салықтық қызметтердiң үлесiн кемiнде 20 % деңгейiнде ұстап тұру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Салық органдарының 4 қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
Х |
- |
- |
- |
- |
Салық қызметі органдары көрсететін мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және енгізу |
- |
Х |
- |
- |
- |
Салық қызметтерін, оның ішінде "электрондық үкімет" порталы арқылы автоматтандыру |
- |
Х |
Х |
- |
- |
";
"3. Банкроттық саласындағы реттеудiң тиiмдiлiгiн арттыру және дағдарыстан кейiнгi бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды қалпына келтiру (сауықтыру)" деген стратегиялық бағытта:
"3.1. Банкроттық тетiгiн жетiлдiру" деген мақсатта:
мына:
"
"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "Кәсiпорындарды тарату" индикаторы |
Дүниежүзiлiк банктiң есебi |
Позиция |
54 |
48 |
48 |
53 |
48 |
47 |
46 |
"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
"Doing Business" Дүниежүзiлiк банк рейтингiнiң "Төлем қабілетсіздігін шешу" индикаторы |
Дүниежүзiлiк банктiң есебi |
Позиция |
54 |
48 |
48 |
54 |
48 |
47 |
46 |
";
"4. Республикалық мемлекеттiк меншiктi және экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншiктi басқару жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру" деген стратегиялық бағытта:
"4.1. Мемлекеттiк меншiктi және экономиканың стратегиялық
маңызы бар салаларындағы меншiктi басқаруды жетiлдiру" деген мақсатта:
"Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды" деген жолдағы ", 061" деген сандар алынып тасталын;
"5. Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету" деген стратегиялық бағытта:
"5.1. Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында тиiмдi қаржылық мониторингтеу жүйесiн қалыптастыру" деген мақсатта:
"5.1.1 "Қаржылық мониторинг жүйесiн жетiлдiру" деген міндет мынадай редакцияда жазылсын:
"
Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi |
Ақпарат көзi |
Өлшем бiрлiгi |
Есептi кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
"Заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы" ҚР Заңында көзделген қаржы мониторингі субъектілерін қаржы мониторингі жүйесімен қамту |
ҚМК-не есепті деректер |
% |
- |
20 |
50 |
65 |
80 |
95 |
98 |
Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар |
Іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы әрекет ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануы |
х |
- |
- |
- |
|||||
Қаржылық мониторинг субъектiлерiнiң және мемлекеттiк органдардың қызметкерлерi үшін оқыту семинарларын, кеңестер мен консультациялар өткізу |
х |
х |
х |
х |
х |
";
мынадай мазмұндағы "5.1.2. Халықаралық ынтымақтастық әлеуетін нығайту және кеңейту" деген міндетпен толықтырылсын:
"
Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi |
Ақпарат көзi |
Өлшем бірлігі |
Есептi кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
Шетелдiк мемлекеттердiң қаржылық барлау бөлiмшелерiмен жасалған келiсiмдердің, меморандумдардың саны |
ҚМК-не есепті деректер |
бірлік |
- |
- |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар |
Іске асыру мерзімі |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
Ақшаны жылыстыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту жөніндегі іс-шаралар жүргізу |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Халықаралық қаржылық барлау бөлiмшелерi бірлестігі ("ЭГМОНТ" тобы) мүшелерінің қатарына кіру |
х |
- |
- |
- |
- |
";
"7. Бюджеттік бағдарлама" деген бөлімде:
"7.1. Бюджеттік бағдарламалар" деген кіші бөлімде:
003 "Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген жолдағы:
"Таратылған ұйымдардың саны" деген жолдағы "588" деген сандар "1 095" деген сандармен ауыстырылсын;
"түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi" деген жолдар:
"Дәрменсiз борышкерлерді тарату" деген жолдағы "588" деген сандар "1 095" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "63 827" деген сандар "118 861" деген сандармен ауыстырылсын;
010 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "53 852 990" деген сандар "86 331 317" деген сандармен ауыстырылсын;
019 "Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "11 813" деген сандар "18 494" деген сандармен ауыстырылсын;
021 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң күрделi шығындары" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген жолдағы:
"Қызметтiк автокөлiк сатып алу" деген жолдағы "59" деген сандар "31" деген сандармен ауыстырылсын;
"Сатып алынатын техниканың, жабдықтың және жиһаздың болжамды саны" деген жолдағы "104 952" деген сандар "104 956" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "1 637 749" деген сандар "1 577 894" деген сандармен ауыстырылсын;
026 "Кедендiк бақылау және кедендiк инфрақұрылым объектiлерiн салу" деген бюджеттік бағдарламада:
"тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген жолда:
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"
Жамбыл облысы Қордай ауданының Қарасу ауылдық округіндегі "Қордай" кеден бекетінің "Қарасу" бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысын аяқтау |
объектілер |
1 |
";
"2012 жыл" деген бағанда:
"Кеден бекеттерiндегi жаңа бақылау-өткiзу пункттерiн пайдалануға енгiзу және қолданыстағыларын қайта жаңарту" деген жолдағы "2" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "3 152 475" деген сандар "3 679 614" деген сандармен ауыстырылсын;
031 "КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесiн құру" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу" деген жолдағы "4" деген сан "5" деген санмен ауыстырылсын;
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "497 262" деген сандар "757 816" деген сандармен ауыстырылсын;
033 "Электрондық мемлекеттiк сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесiн дамыту" деген бюджеттік бағдарламада:
"2011 жыл" деген бағанда:
"Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінде электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесін ұлғайту" деген жолдағы "13" деген сандар "12" деген сандармен ауыстырылсын;
"Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің жұмысымен қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі" деген жолдағы "98" деген сандар "75" деген сандармен ауыстырылсын;
"2012 жыл" деген бағанда:
"Мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінде электрондық мемлекеттік сатып алудың үлесін ұлғайту" деген жолдағы "13" деген сандар "19" деген сандармен ауыстырылсын;
"Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің жұмысымен қанағаттанған пайдаланушылардың үлесі" деген жолдағы "65" деген сандар "85" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "5 105" деген сандар "83 105" деген сандармен ауыстырылсын;
036 "Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерiн жаңғырту" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "6 481 704" деген сандар "7 195 587" деген сандармен ауыстырылсын;
038 "Дағдарыстан кейiнгi қалпына келтiру бағдарламасы (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру)" шеңберiнде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"Субсидияланатын кредиттердiң саны" деген жолдағы "18" деген сандар "30" деген сандармен ауыстырылсын;
"Бiрлесiп субсидияланатын кредиттер саны" деген жолдағы "18" деген сандар "30" деген сандармен ауыстырылсын;
осы қаулыға 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес 040 "Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру", 058 "Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiне өңiрдiң шығындарын өтеуді және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер", 073 "Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және "Қазынашылық-клиент" құрауышын құру" деген бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын;
067 "Саяси партияларды қаржыландыру" деген бюджеттік бағдарламада:
"2012 жыл" деген бағанда:
"Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржыландырылатын саяси партиялардың болжамды саны" деген жолдағы "1" деген сан "3" деген санмен ауыстырылсын;
"бюджет шығыстарының көлемі" деген жолдағы "5 974 004" деген сандар "3 473 132" деген сандармен ауыстырылсын;
"7.2. Бюджет шығыстардың жиынтығы" деген бөлімде:
"2012 жыл" деген бағандағы "1 208 325 454", "1 190 839 572", "17 485 882" деген сандар тиісінше "1 257 553 614", "1 236 718 887", "20 834 727" деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi К.Мәсiмов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 19 сәуірдегі
№ 497 қаулысына
1-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру |
||||||||
Сипаттамасы |
Аумақтық салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама ның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2014 жыл |
жобаланатын жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын салу |
бірлік |
9 |
10 |
4 |
1 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын пайдалануға енгізу |
бірлік |
9 |
10 |
4 |
1 |
||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
566 876 |
594 030 |
237 626 |
4 491 |
0 |
0 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 19 сәуірдегі
№ 497 қаулысына
2-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
058 Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
||||||||
Сипаттамасы |
Батыс Қазақстан облысының бюджетіне экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған нысаналы ағымдағы нысаналы трансферттер |
||||||||
бюджеттік бағдарлама ның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттің субсидияларды беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
2014 жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Уақтылы трансферттер бөлу |
% |
100 |
100 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Жергілікті бюджетке трансферттердің барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
12 485 670 |
15 900 000 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 19 сәуірдегі
№ 497 қаулысына
3-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
073 Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және "Қазынашылық-клиент" құрауышын құру |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама ның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті жыл |
жоспарлы кезең |
2014 жыл |
жобаланатын жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Пилоттық аймақта қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелерді "Қазынашылық-клиент" АЖ іске қосу |
% |
70 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Пилоттық аймақта жүйеге қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелердің "Қазынашылық-клиент" ақпараттық жүйесінде қызмет |
% |
50 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Пилоттық аймақта "Қазынашылық-клиент" АЖ арқылы мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық төлем құжаттарын өңдеу уақытын қысқарту |
жұмыс сағат |
16 |
|||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 764 778 |