"2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне, Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген, өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2005 жылғы 30 мамырдағы N 11/194 шешімі. Маңғыстау облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 7 маусымда N 1910 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына , Қазақстан Республикасының Бюджеттік  кодексіне  және "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес облыстық мәслихат  ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126  шешіміне  (Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 желтоқсанында N 1801 тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсандағы N 212 санында және "Огни Мангистау" газетінде 2004 жылғы 25 желтоқсанда N 210 санында жарияланған; "2005 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 8/126 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 8 ақпанындағы N 9/141 шешімі, N 1854 болып тіркелген, "Маңғыстау" газетінде 2005 жылғы 19 ақпандағы N 33-34 санында және "Огни Мангистау" газетінде 2005 жылғы 19 ақпандағы N 33-34 санында жарияланған шешімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "1. 2005 жылға арналған облыстық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 26 288 327 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 22 293 443 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 22 471 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 35 500 мың теңге;
      ресми трансферттер түсімдері бойынша - 3 936 913 мың теңге;
      2) шығындар - 27 906 920 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 1 618 593 мың теңге;
      4) таза бюджеттік кредит беру - 33 462 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 50 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 83 462 мың теңге, 
      5) бюджет тапшылығы - 1 585 131 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 1 585 131 мың теңге";

      2) 2-тармақтың 1) тармақшасында:
      4-азат жолдағы "2,4" саны "3,9" санымен ауыстырылсын;
      5-азат жолдағы "4,9" саны "5,5" санымен ауыстырылсын;

      3) 2-тармақтың 4) тармақшасында:
      4-азат жолдағы "4,4" саны "4,8" санымен ауыстырылсын;
      5-азат жолдағы "5,6" саны "6,2" санымен ауыстырылсын;

      4) 5-1 тармағында:
      2-азат жолдағы "32 950" саны "38 077" санымен ауыстырылсын;
      3-азат жолдағы "17 757" саны "18 685" санымен ауыстырылсын;
      5-азат жолдағы "4 290" саны "5 267" санымен ауыстырылсын;
      11-азат жолдағы "1 920" саны "231" санымен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы азат жолдармен толықтырылсын: 
      "30 738 мың теңге - жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіби оқу орындарында оқитын студенттерге стипендия көлемін ұлғайтуға;
      9 706 мың теңге - жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіби оқу орындарында оқитын студенттердің  жолына өтемақы төлеуге;

      5) 5-2 тармағында:
      1 азат жолдағы "110 324" саны "110 669" санымен ауыстырылсын;
      6 азат жолдағы "3 000" саны "3 345" санымен ауыстырылсын;

      6) 5-8 тармағында:
      1 азат жолдағы "204 346" саны "253 756" санымен ауыстырылсын;
      2 азат жолдағы "120 000" саны "145 000" санымен ауыстырылсын;
      3 азат жолдағы "35 000" саны "50 110" санымен ауыстырылсын;
      5 азат жолдағы "15 000" саны "22 000" санымен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы азат жолдармен толықтырылсын:
      "2 300 мың теңге - жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана қорын жаңартуға арналған оқыту-әдіснамалық жиынтықтар мен оқулықтар сатып алуға және жеткізуге."

      7) мынадай мазмұндағы 5-9 тармақпен толықтырылсын:
      "5-9. 2005 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарында мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көбейтуге республикалық бюджеттен 846 659 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны белгіленсін.
      Көрсетілген соманы облыстық бюджет, аудандар мен қалалардың бюджеттері кесіндісінде бөлу 12-қосымшаға сай жүзеге асырылады."

      8) 9-тармақта:
      1 азат жолдағы "74 883" саны "81 883" санымен ауыстырылсын;
      2 азат жолдағы "38 689" саны "43 689" санымен ауыстырылсын;
      3 азат жолдағы "26 194" саны "28 194" санымен ауыстырылсын;

      9) Аталған шешімге 2, 5, 6, 11 қосымшалар осы шешімге 2, 5, 6, 11 қосымшаларға сәйкес редакцияда оқылсын.

      2. Шешім мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді. 

 

       Сессия төрағасы                        Облыстық
                                         мәслихат хатшысы 
      Н.Жұмағұлов                           Б. Шелпеков

   

Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 30 мамырдағы  
N 11/194 шешіміне 1 қосымша

2005 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

                                                     (мың теңге)

 

Сан

Сын

ІшкСын

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма

 

 

 

I. КІРІСТЕР

25169224

26288327

1119103

1

 

 

САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

22066578

22293443

226865

 

01

 

Табыс салығы

7230447

6626157

-604290

 

 

2

Жеке табыс салығы

7230447

6626157

-604290

 

03

 

Әлеуметтік салық

14194342

15 021960

827 618

 

 

1

Әлеуметтік салық

14194342

15 021960

827 618

 

05

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге
салынатын ішкі салықтар

641 789

645 326

3 537

  

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

641 789

645 326

 3 537

2

 

 

САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

23 024

22 471

-553

 

01

 

Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер

21 390

21 390

0

 

 

1

Мемлекеттік кәсіпорындар
таза кірісінің бөлігінің
түсімі

1 060

1 060

0

 

 

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік  пакетіне дивидендтер

6 430

6 430

0

 

 

5

Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден  түсетін кірістер

10 000

10 000

0

 

 

7

Мемлекеттік бюджеттен  берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)

3 900

3 900

0

  

03

  

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0

47

47

  

  

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

 

47

47

 

04

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ ҚР Ұлттық  Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар 

1 634

1 034

-600

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

1 634

1 034

-600

3

 

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН
ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

35 500 

35 500

0

 

01

 

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік  мүлікті сату

35 500 

35 500

0

 

 

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік  мүлікті сату

35 500 

35 500

0

4

 

 

РЕСМИ ТРАНСФЕРТТЕРДЕН
ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

3 044122

3 936 913

892 791

 

01

 

Төмен тұрған мемлекеттік
басқару органдарынан алынатын трансферттер

1 417411

1 417 411

0

 

 

2

Аудандық (қалалық)
бюджеттерден трансферттер

1 417411

1 417 411

0

 

02

 

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 626711

2 519 502

892 791

 

 

1

Республикалық бюджеттен
түсетін трансферттер

1 626711

2 519 502

892 791

  

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Айырма

 

 

 

IV. ШЫҒЫНДАР

26787817

27906920

1119103

1

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету

279 720

313 481

33 761

 

110

 

Мәслихат аппараты

22 496

26 592

4 096

 

 

001

Облыс маслихатының
қызметін қамтамасыз ету

22 496

26 592

4 096

 

120

 

Әкім  аппараты

200 524

219 768

19 524

 

 

001

Облыс әкімнің
қызметін қамтамасыз ету

200 524

219 768

19 524

 

257

 

Қаржы департаменті 

26 800

33 373

6 573

 

 

001

Қаржы департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

24 800

30 873

6 073

 

 

009

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

2 000

2 500

500

 

258

 

Экономика және бюджеттік
жоспарлау департаменті 

29 900

33 748

3 848

 

 

001

Экономика және бюджеттік
жоспарлау департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

29 900

33 748

3 848

2

 

 

Қорғаныс

40 993

44 093

3 100

 

250

 

Жұмылдыру дайындығы және
төтенше жағдайлар басқар-
масы

40 993

44 093

3 100

 

 

003

Жалпыға бірдей әскери  міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 205

2 506

301

 

 

001

Жұмылдыру дайындығы және
төтенше жағдайлар департа
ментінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

8 305

8 805

500

 

 

004

Облыстық ауқымдағы  азаматтық қорғаныстың іс-шаралары

10 000

10 000

0

 

 

005

Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

4 586

4 736

150

 

 

006

Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 897

15 046

2 149

 

 

 

  

 

 

 

3

 

 

Қоғамдық тәртіп ,
қауіпсіздік, құқық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

801 241

903 414

102 173

 

252

 

Ішкі істер басқармасы 

801 241

903 414

102 173

 

 

001

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органының қызметін қамтамасыз ету

703 318

903 798

96 480

 

 

002

Облыс аумағында қоғамдық
тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету

57 123

62 816

5 693

 

 

003

Қоғамдық тәртіпті қорғау
ға қатысатын азамат-
тарды көтермелеу

800

800

0

 

 

 

  

  

  

 

4

 

 

Білім беру

1 547545

1 714217

166 672

 

260

 

Дене шынықтыру және спорт
басқармасы

145 013

157 308

12 295

 

 

006

Балалар мен жеткіншек-
терге спорт бойынша қосымша білім беру

145 013

157 308

12 295

 

261

 

Білім беру департаменті

744 978

863 761

118 783

 

 

003

Арнайы оқыту бағдарламалары
бойынша жалпы білім беру

115 165

144 609

29 444

 

 

004

Орта білім жүйесін ақпарат тандыру

57 464

57 834

370

 

 

005

Білім берудің мемлекеттік
облыстық ұйымдары үшін
оқулықтар сатып алу және
жеткізу

9 000

9 000

0

 

 

006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

26 029

32 049

6 020

 

 

007

Облыстық ауқымда мектеп
олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

31 030

35 492

4 462

 

 

008

Бастауыш кәсіптік білім
беру

136 819

145 544

8 725

 

 

009

Орта кәсіби білімді  мамандар даярлау

186 658

239 723

53 065

 

 

010

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

22 332

30 186

7 854

 

 

011

Балалар мен жеткіншектердің
психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек
көрсету

4 040

4 521

481

 

 

012

Дамуында проблемалары бар
балалар мен жеткіншектердің
оңалту және әлеуметтік
бейімдеу

6 842

7 498

656

 

 

001

Білім беру департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

22 463

25 008

2 545

 

 

017

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелерінің
үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге аудандар
(облыстық маңызы бар қала
лар) бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

32 950

38 077

5 127

 

 

018

Жаңадан іске қосылатын
білім беру объектілерін
ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджет
теріне берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер

17 757

18 685

928

 

 

019

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелерін
Интернет желісіне қосуға
және олардың трафигін төлеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджет
теріне ағымдағы нысаналы
трансферттер

6 322

6 251

-71

  

  

020

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелеріне кітапханалық қорларын үшін оқулық пен оқу-әдістемелік сатып алуға және жеткізуге аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы  трансферттер

  

2 300

2 300

 

 

021

Жалпы орта білім берудің
мемлекеттік мекемелері үшін лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы трансферттер

70 107

66 984

-3 123

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті

588 020 

613 020

25 000

 

 

016

Білім беру объектілерін
дамыту

468 020 

468 020

0

 

 

017

Білім беру объектілерін
салуға және қайта жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)  бюджеттеріне берілетін  нысаналы даму
трансферттер

120 000 

145 000

25 000

 

253

 

Денсаулық сақтау  департаменті

46 443

53 506

7 063

 

 

002

Орта кәсіптік білімі бар
мамандарды даярлау

35 023

42 086

7 063

 

 

003

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

11 420

11 420

0

 

252

 

Маңғыстау облысының ішкі
істер басқармасы

23 091

26 622

3 531

 

 

007

Кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды қайта
даярлау

23 091

26 622

3 531

 

 

 

  

  

  

 

5

 

 

Денсаулық сақтау

4 691939

4 926 381

234 442

 

253

 

Денсаулық сақтау  департаменті

4 135406

4 375 096

239 690

 

 

004

Бастапқы медициналық- санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы  бойынша станционарлық медициналық көмек көрсету

1 744512

1 812 844

68 332

 

 

005

Жергілікті денсаулық  сақтау ұйымдары үшін қан,
оның құрамдас бөліктері
мен препараттарын өндіру

75 593

77 981

2 388

 

 

006

Ана мен баланы қорғау

42 920

45 609

2 689

 

 

007

Салауатты өмір салтын  насихаттау

11 316

12 352

1 036

 

 

008

Аурулардың жеке түрлері
бойынша халықты арнаулы
тағам өнімдерімен мен  дәрілік заттармен  қамтамасыз ету

124 595

124 595

0

 

 

009

Әлеуметтік елелулі және
айналадағылар үшін қауіп
төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету

846 106

902 051

55 945

 

 

010

Халыққа бастапқы  медициналық-санитарлық  көмек көрсету

1 096137

1 174 133

77 996

 

 

011

Жедел және шұғыл көмек көрсету

143 544

166 204

22 660

 

 

012

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық  көмек көрсету

18 084

21 775

3 691

 

 

001

Денсаулық сақтау  департаментінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

19 411

23 753

4 342

 

 

013

Патологоанатомиялық союды
жүргізу

5 188

5 799

611

 

 

016

Азаматтарды елді мекенінің шегінен тыс емделуге  тегін және жеңілдетілген
жол жүру мен  қамтамасыз ету

8 000

8 000

0

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті

364 730

344 733

-19 997

 

 

019

Денсаулық сақтау  объектілерін дамыту

364 730

344 733

-19 997

 

269

 

Мемлекеттік санитарлық- эпидемиологиялық
қадағалау департаменті

191 803

206 552

14 749

 

 

001

Мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау
департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

65 234

73 303

8 069

 

 

002

Халықтың санитарлық- эпидемиологиялық  салауаттылығы 

125 069

131 749

6 680

 

 

003

Індетке қарсы күрес

1 500

1 500

0

 

 

 

  

  

  

 

6

 

 

Әлеуметтік  көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 

326 699

341 085

14 386

 

256

 

Жұмыспен қамтылу мен  әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті

213 435

227 235

5 890

 

 

002

Жалпы үлгідегі мүгедектер
мен қарттарды әлеуметтік
қамтамасыз ету

112 983

114 712

1 729

 

 

003

Мүгедектерге әлеуметтік
қолдау көрсету

34 193

34 193

0

 

 

001

Жұмыспен қамту мен  әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаментінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

29 578

35 428

5 850

 

 

006

Ұлы Отан соғысының  мүгедектерi мен қатысушыларына бiржолғы материалдық көмек көрісету үшін
аудандар(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінеағымдағы  нысаналы трансферттер

33 074

33 074

0

 

 

008

Мемлекеттік мекемелер мен
қазыналық кәсiпорындардың
бiрiншi және екiншi  разрядтағы жұмысшылардiң лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшiн коэффициенттердiң мөлшерiн ұлғайтуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
бюджеттеріне берілетін  ағымдағы
нысаналы трансферттер

7 734

7 734

0

 

 

009

Қалалық телекоммуникация
желiлерiнiң абоненттерi
болып табылатын,
әлеуметтiк жағынан  қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттiк
төлем тарифiнiң көтерiлуiн өтеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
бюджеттеріне берілетін  ағымдағы нысаналы
трансферттер

1 920

231

-1 689

 

 

010

Ұлы Отан соғысының  мүгедектерi мен  қатысушыларының 
жол жүруiн қамтамасыз ету

1 299

1 299

0

 

 

011

Жәрдемақыларды және басқа
да әлеуметтік төлемдерді
есептеу,төлеу мен жеткізу
бойынша қызметтерге ақы
төлеу

564

564

0

 

261

 

Білім беру департаменті 

105 354

113 850

8 496

 

 

015

Жетім балаларды ата-анасы
ның қамқорлығынсыз қалған
балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

105 354

113 850

8 496

 

 

 

  

  

  

 

7

 

 

Тұрғын  үй-коммуналдық
шаруашылық

1 639053

1 637 808

-1 245

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

1 639053

1 637 808

-1 245

 

 

004

Елді мекендерді газдандыр

598 679

575 324

-23 355

 

 

005

Тұрғын үй салуға аудандар
(облыстық маңызы бар  қалалар) бюджеттеріне  кредит беру

500 000

500 000

0

 

 

006

Мемлекеттік коммуналдық  тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне  берілетін нысаналы
даму трансферттер

397 250

397 250

0

 

 

007

Сумен жабдықтау жүйесін  дамытуға аудандар  (облыстық маңызы бар  қалалар) бюджеттеріне  берілетін нысаналы
даму трансферттер

123 124

138 234

15 110

 

 

008

Коммуналдық шаруашылықты
дамытуға аудандар  (облыстық маңызы бар  қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттер

15 000

22 000

7 000

 

 

009

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды  дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)  бюджеттеріне нысаналы  даму трансферттер

5 000

5 000

0

 

 

 

  

  

  

 

8

 

 

Мәдениет , спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік

 661 716

701 141

39 425

 

262

 

Мәдениет басқармасы

218 130

230 259

12 129

 

 

001

Мәдениет басқармасының
қызметін қамтамасыз ету

11 849

13 010

1 161

 

 

003

Мәдени-демалыс жұмыстарын
қолдау

23 247

31 937

8 690

 

 

005

Жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол  жетімді болуын  қамтамасыз ету

87 121

90 720

3 599

 

 

007

Жергілікті маңызы бар театр және музыка  өнерін қолдау

78 157

75 419

-2 738

 

 

008

Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 756

19 173

1 417

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті

  61 000

73 876

12 876

 

 

021

Мәдениет объектілерін  дамыту

  61 000

73 876

12 876

 

260

 

Дене шынықтыру және спорт
басқармасы

267 570

271 171

3 601

 

 

001

Дене шынықтыру және спорт
басқармасының (бөлімінің)
қызметін қамтамасыз ету

10 571

11 487

916

 

 

003

Облыстық деңгейінде спорт
жарыстарын өткізу

91 639

94 324

2 685

 

 

004

Әртүрлі спорт түрлері  бойынша облыстық
құрама командаларының  мүшелерін дайындау және олардың республикалық  және халықаралық спорт  жарыстарына қатысуы

165 360

165 360

0

 

259

 

Мұрағат және құжаттама басқармасы

26 502

28 279

1 777

 

 

001

Мұрағат және құжаттама  басқармасының (бөлімінің)
қызметін қамтамасыз ету

3 395

3 808

413

 

 

002

Мұрағат қорының сақталауын қамтамасыз ету 

23 107

24 471

1 364

 

263

 

Ішкі саясат департаменті

74 815

79 518

4 703

  

  

001

Ішкі саясат департаменті (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

25 873

29 785

3 912

 

 

002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясат жүргізу

35 000

35 000

0

 

 

003

Жастар саясаты саласында
өңірлік бағдарламаларды
іске асыру

13 942

14 733

791

 

264

 

Тілдерді дамыту  басқармасы 

5 811

 8 150

2 339

 

 

001

Тілдерді дамыту басқармасының қызметін  қамтамасыз ету

5 811

6 150

339

  

  

002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

 

2 000

2 000

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департамент

7 888

9 888

2 000

 

 

005

Туристік қызметті реттеу

7 888

9 888

2 000

 

 

 

  

  

  

 

10

 

 

Ауыл , су, орман,  балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны  және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

205 733

210 138

4 405

 

255

 

Ауыл шаруашылығы басқармасы

13 646

15 680

2 034

 

 

001

Ауыл шаруашылығы департамен
тінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

13 646

15 680

2 034

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті

 16 200 

16 200

0

 

 

024

Ауыл шаруашылығы
объектілерін дамыту

 16 200 

16 200

0

 

254

 

Табиғи ресурстар және   табиғатты пайдалануды  реттеу басқармасы

167 635

169 113

1 478

 

 

001

Табиғи ресурстар және  табиғатты пайдалануды реттеу департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

10 830

12 917

2 087

 

 

005

Ормандарды сақтау,
қорғау, молайту және  орман өсіру

11 805

16 196

4 391

 

 

008

Қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі іс-шаралар өткізу

145 000

140 000

-5 000

 

251

 

Жер қатынастары басқармас

8 252

9 145

893

 

 

001

Жер қатынастары басқармас
ы қызметін қамтамасыз ету

8 252

9 145

893

 

266

 

Өнеркәсіп , сәулет, қала құрылысы және
құрылыс департаменті

28 906

30 439

1 533

 

 

001

Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

21 481

22 490

1 009

 

 

108

Жергілікті бюджеттік  инвестициялық жобалардың
(бағдарламалардың)технико-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау

10 000

10 000

0

 

267

 

Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылауы  басқармасы

7 425

7 949

524

 

 

001

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
қызметін қамтамасыз ету

7 425

7 949

524

12

 

 

Көлік  және коммуникациялар

215 309

216 408

1 099

 

268

 

Жолаушылар көлігі және  автомобиль жолдары  басқармасы

215 309

216 408

1 099

 

 

001

Жолаушылар көлігі және  автомобиль жолдары  департаментінің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

10 309

11 408

1 099

 

 

003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

200 000

200 000

0

 

 

007

Көлік инфрақұрылымын  дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 5 000 

5 000

0

 

 

 

  

  

  

 

13

 

 

Басқалар

181 681 

701 033

519 352

 

120

 

Әкім аппараты

23 000

23 000

0

 

 

006

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

23 000

23 000

0

 

257

 

Қаржы департаменті

74 883 

537 289

462 406

 

 

012

Аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттерінің кассалық алшақтықты  жабуға арналған облыстың жергілікті атқарушы  органының резерві

10 000

10 000

 

 

013

Шұғыл шығындарға арналған
облыстық жергілікті  ат қарушы органының резерві

26 194

28 194

2 000

 

 

014

Табиғи және техногендік  сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін облыстың  жергілікті атқарушы  органның төтенше резерві

38 689

43 689

 5 000

  

  

015

Мемлекеттік қызметкерлердің, мемлекеттік қызметшілерге жатпайтын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының жалақысын көбейтуге аудандар/қалалар
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 

 

455 406

455 406

 

265

 

Кәсіпкерлік және  өнеркәсіп департаменті 

42 017

98 318

56 301

 

 

001

Кәсіпкерлік және  өнеркәсіп
департаментінің
(басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

29 867

34 168

4 301

 

 

003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

12 150

14 150

2 000

  

  

008

"Қазақстан Даму Банкі"  АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

  

50 000

50 000

 

266

 

Сәулет,қала құрылысы және
құрылыс департаменті

30 000

30 000

0

 

 

012

Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын қалаларды дамытуға аудандық
(облыстық маңызы бар қала
лар) бюджеттеріне  берілетін нысаналы даму  трансферттерi

30 000

30 000

0

 

270

 

Табиғи монополиялар қызме
тін реттеу және бәсекелес
тікті қорғау басқармасы

11 781

12 426

645

 

 

001

Табиғи монополиялар қызметін реттеу және бәсекелес
тікті қорғау департаменті
нің (басқармасының)
қызметін қамтамасыз ету

11 781

12 426

645

15

 

 

Ресми трансферттер

16167282

16 167282

0

 

257

 

Облыстың қаржы департаменті

16167282

16 167282

0

 

 

006

Бюджеттік алулар

15989138

15 989138

0

 

 

007

Субвенциялар

173 068

173 068

0

 

 

011

Нысаналы трансферттерді
қайтару

 5 076 

5 076

0

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ІІІ. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-1618593

-1 618593

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

  

 

 

 

Бюджеттік несиелер

50 000

50 000

0

13

 

 

Басқалар

50 000

50 000

0

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
департаменті 

50 000

50 000

0

 

 

004

Шағын кәсіпкерлікті  дамыту үшін кредит беру

50 000

50 000

0

5

 

 

Бюджеттік кредиттерді  өтеу

83 462

83 462

0

 

01

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

83 462

83 462

0

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен
берілген бюджеттік  кредиттерді өтеу

83 462

83 462

0

 

  

 

V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕ
РАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

0

0

 

 

 

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-1585131

-1585131

0

 

 

 

VIІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 585131

1 585131

0

   

 

Облыстық мәслихатының  
2005 жылғы 30 мамырдағы 
N 11/194 шешіміне 2 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, бюджеттік инвестициялық
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2005
жылға арналған облыстық бюджеттің бюджеттік даму
бағдарламасының және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайтудың тізбесі

Фтоп

Әкімші

Бағ

Атауы

 

 

 

Инвестициялық жобалар

4

 

 

Білім беру

 

261

 

Білім беру департаменті 

  

 

004

Орта білім жүйесін ақпараттандыру

  

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
департаменті

  

 

016

Білім беру объектілерін дамыту

  

 

017

Білім беру объектілерін салуға және қайта
жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттер 

5

 

 

Денсаулық сақтау

 

266

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
департаменті

 

 

019

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

7

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

004

Елді мекендерді газдандыру 

 

 

005

Тұрғын үй салуға аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру

 

 

006

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
тұрғын үйін салуға аудандар (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттері

 

 

007

Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
берілетін нысаналы даму трансферттері

 

 

008

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға аудандар
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
нысаналы даму трансферттері

 

 

009

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды
дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар
қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму
трансферттері

8

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістік

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

021

Мәдениет объектілерін дамыту

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған ортаны  және жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

024

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

 

 

 

  

12

  

  

Көлік және коммуникациялар

  

268

  

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

  

  

007

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар /облыстық маңызы бар қалалар/ бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  

  

  

  

13

 

 

Өзгелері

 

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті

 

 

004

Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін несиелендіру

 

266

 

Сәулет, қала салу және құрылыс басқармасы

 

 

012

Экономикасы күйзеліске ұшыраған шағын
қалаларды дамытуға аудандық (облыстық маңызы
бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы
даму трансферттерi

 

 

 

Инвестициялық  бағдарламалар

4

 

 

Білім беру

 

261

 

Білім беру департаменті 

 

 

009

Орта кәсіптік білімді мамандарды даярлау

 

253

 

Облыстық денсаулық сақтау департаменті 

 

 

002

Жергілікті деңгейде орта кәсіби білімі бар
мамандарды даярлау

13

 

 

Өзгелері

 

120

 

Әкім аппараты

  

 

006

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

  

265

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті 

  

 

008

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

 
Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 30 мамырдағы  
N 11/194 шешіміне 5 қосымша

      

2005 жылға республикалық бюджеттен облыстық бюджетке,
қалалар мен аудандар бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомаларын бөлу

                                                 (мың теңге)

N р/с

Атауы

Мемлекет
тік
жалпы
орта
білім
беру 
мекемелер
інің үлгі
штаттарын
ұстауды
қамтама
сыз етуге

Жаңадан
іске
қосыла
тын
білім
беру
объекті
лерін
ұстауға

Арнаулы
(түзету)
білім
беру ұйымда
рын арнайы
техникалық
және орнын
толтырушы
құралдармен
қамтамасыз
етуге

Жаңадан
іске
қосыла
тын
денсау
лық сақ
тау
объекті
лерін
ұстауға

Дәрiлiк
заттар
ды,
вакцина
ларды
және
басқа да
медицина
лық имму
ндық-био
логиялық
препарат
тарды
сатып
алуға 

Жергілікті
деңгейдегі
мемлекет
тік қан
орталықта
рын
материал
дық-
техникалық
жарақтан
дыруға

А

Б

1

2

3

4

5

6

1.

Бейнеу ауданы

8 599

11 369

 

  

  

  

2.

Қарақия
ауданы

3 202

 

 

  

  

  

3.

Маңғыстау
ауданы

6 225

7 316

 

  

  

  

4.

Түпқараған
ауданы

2 965

 

 

  

  

  

5.

Ақтау  қаласы

10 672

 

 

  

  

  

6.

Жаңаөзен
қаласы

6 414

 

 

  

  

  

7.

Облыстық  бюджет

 

7 492

5 267

74 420

8 140

Облыс бойынша
барлығы

38 077

18 685

7 492

5 267

74 420

8 140

 

N
р/
с

Ұлы Отан
соғысының
қатысушы
лары мен
мүгедекте
ріне бір
жолғы
материал
дық көмек
көрсетуге 

Ұлы Отан
соғысының қа
тысушылары
мен
мүгедектеріне
жылына бір
рет Тәуелсіз
Мемлекеттер
Достастығы
елдеріне
темір жол
көлігімен
жол
жүруді қамта
масыз етуге

Мемлекеттік
мекемелер
мен қазыналық
кәсіпорындары
ның бірінші
және екінші
разрядтағы
жұмысшылары
ның лауазым
дық жалақыла
рын есептеу
үшін коэф-
фициенттері-
нің мөлшерін
көбейтуге 

Қалалық же
лілер мен
телекомму
никацияның
абонентте
рі болып
табылатын
әлеуметтік
қорғалушы
азаматтар
дың теле-
фон үшін
абоненттік
төлемдері
нің өтем
ақысына

Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіби оқу орындарында оқитын студенттерге стипендия көлемін ұлғайту

Жергілікті атқарушы органның мемлекеттік тапсырысы негізінде орта кәсіптік оқу орындарында оқитын студенттердің жолына өтемақы төлеуге

А

7

8

9

10

11

12

1.

787

  

1 149

  

  

  

2.

605

  

652

  

  

  

3.

787

  

925

  

  

  

4.

424

  

494

  

  

  

5.

7 446

  

3 075

196

  

  

6.

2 179

  

1 439

35

  

  

7.

  

1 299

2 289

  

30 738

9 076

 

12 228

1 299

10 023

231

30 738

9 076

 

 

Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 30 мамырдағы  
N 11/194 шешіміне 6 қосымша

2005 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер сомаларын бөлу

                                                   (мың теңге)

№                    р/с

Атауы

Жалпы орта
білім
беретін
мемлекеттік
мекемелерді
интернетке
қосуға
және
олардың
трафигін
төлеуге

Жалпы орта
білім беретін
мемлекеттік
мекемелердің
кітапхана
қорларын
жаңарту үшін
оқулықтар мен
оқу-әдістемелік
кешендерді
сатып алуға
және жеткізуге

Жалпы
орта
білім
беретін
мемлекет
тік
мекемелер
де
лингафон
дық және
мультиме
диялық
кабинет
тер
жасауға

А

Б

1

2

3

1.

Бейнеу ауданы

1 279

  

5 582

2.

Қарақия ауданы

568

  

5 582

3.

Маңғыстау ауданы

781

  

5 582

4.

Түпқараған ауданы

426

  

11 164

5.

Ақтау қаласы

2 060

  

22 328

6.

Жаңаөзен қаласы 

1 137

  

16 746

7.

Облыстық  бюджет

71

5 000

7 137

Облыс бойынша барлығы

6 322

5 000

74 121

 

№                    р/с

Атауы

Кәсіптік
бастауыш
білім
беретін
мемлекеттік
мекемелері
нің 
материалдық
техникалық
базасын
нығайтуға 

Облыстық
педагог
кадрлардың
біліктілігін
арттыру
институтына
педагог
қызметкерлер
ді қайта
даярлауға
және
біліктілігін
арттыруға

Облыстық
педагогика
лық кадрлар
біліктілі
гін
арттыру
институты
ның
материал
дық-техни
калық
базасын
нығайтуға

А

Б

4

5

6

1.

Бейнеу ауданы

  

  

  

2.

Қарақия ауданы

  

  

  

3.

Маңғыстау ауданы

  

  

  

4.

Түпқараған ауданы

  

  

  

5.

Ақтау қаласы

  

  

  

6.

Жаңаөзен қаласы 

  

  

  

7.

Облыстық бюджет

17 881

3 345

4 000

Облыс бойынша барлығы

17 881

3 345

4 000

  

    Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 30 мамырдағы  
N 11/194 шешіміне 11 қосымша

 

Облыстық бюджеттен аудандар мен қалалардың 2005 жылға
арналған бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер мен
нысаналы даму трансферттер сомаларын бөлу

 

№ р/с

Атауы

Білім беру
объектілерін
салуға және
қайта жаңартуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
 қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Сумен
жабдықтау
жүйесін
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Қалалар
мен елді
мекендерді
абаттандыруды
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
нысаналы
даму
трансферт
тер

Коммуналдық
шаруашылықты
дамытуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
нысаналы
даму
трансферттер

А

Б

1

2

3

  

1

Бейнеу ауданы

145 000

15 000

3 900

 

2

Қарақия ауданы

 

14 000 

 

 

3

Маңғыстау ауданы

  

21 110

600

7 000

4

Түпқараған ауданы

  

 

500

 

5

Ақтау қаласы

 

 

 

 

6

Жаңаөзен қаласы 

 

 

 

15 00

 

Облыс бойынша

145 000

50 110

5 000

22 000 

 

№ р/с

Мемлекеттік
коммуналдық
тұрғын үй
қорының
тұрғын үйін
салуға
аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
берілетін
нысаналы даму
трансферттер

Ұлы Отан
соғысының
мүгедектерi мен
қатысушыларына
бiржолғы
материалдық
көмек көрсету
үшін аудандар
(облыстық
маңызы бар
қалалар)
бюджеттеріне
ағымдағы
нысаналы
трансферттер

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына  теңестірілген адамдарға біржолғы көмек төлеу үшін аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

Жалпы білім беретін мемлекеттік мекемелердің кіпапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға және жеткізуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ағымдағы трансферттер

А

5

6

7

8

9

1

 

829 

 

432

  

2

 

 644

 

700

  

3

 3 500

701

5 000

1 299

2 300

4

 

 402

 

1 042

  

5

 

 8 250

 

2 675

  

6

 

 3 220

 

652

  

 

3 500

14 046

5 000

6 800

2 300

 

Облыстық мәслихатының   
2005 жылғы 30 мамырдағы  
N 11/194 шешіміне 12 қосымша

Мемлекеттік қызметкерлердің, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік  қызметшілерге жатпайтын қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көбейтуге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысалы трансферттер сомасын 2005 жылға облыстық бюджетке, аудандар мен қалалардың бюджеттеріне бөлу

 

 1.      Бейнеу ауданы                                   63 359

 2.      Қарақия ауданы                                  40 014

 3.      Маңғыстау ауданы                                59 312

 4.      Түпқараған ауданы                               26 383

 5.      Ақтау қаласы                                   178 214

 6.      Жаңаөзен қаласы                                 86 124

 7.      Облыстық бюджет                                391 253

          Облыс бойынша барлығы                      846 659  

О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрированное в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801

Решение Мангистауского областного Маслихата от 30 мая 2005 года N 11/194. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 7 июня 2005 года за N 1910

    В соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Бюджетным  кодексом  Республики Казахстан и  Законом  Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год" областной маслихат  РЕШИЛ :      

    1. Внести в  решением  областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год" (зарегистрировано в департаменте юстиции 21 декабря 2004 года N 1801, опубликовано в газетах "Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 212 и "Огни Мангистау" от 25 декабря 2004 года N 210; внесены изменения и дополнения  решением  областного маслихата от 8 февраля 2005 года N 9/141 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1854, опубликовано в газетах "Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34 и "Огни Мангистау" от 19 февраля 2005 года N 33-34; внесены изменения и дополнения  решением  областного маслихата от 6 апреля 2005 года N 10/148 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2004 года N 8/126 "Об областном бюджете на 2005 год", зарегистрировано за N 1896, опубликовано в газетах "Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 76 и "Огни Мангистау" от 26 апреля 2005 года N 73) следующие изменения и дополнения:

    1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
    "1. Утвердить областной бюджет на 2005 год согласно приложению 1 в следующих объемах: 
    1) доходы - 26 288 327 тысяч тенге, в том числе по:
    налоговым поступлениям - 22 293 443 тысяч тенге;
    неналоговым поступлениям - 22 471 тысяч тенге;
    поступлениям от продажи основного капитала - 35 500 тысяч тенге;
    поступлениям официальных трансфертов - 3  936 913 тысяч тенге;
    2) затраты - 27 906 920 тысячи тенге;
    3) операционное сальдо - 1 618 593 тысяч тенге;
    4) чистое бюджетное кредитование - 33 462 тысяч тенге, в том числе:
    бюджетные кредиты - 50 000 тысяч тенге;
    погашение бюджетных кредитов - 83 462 тысяч тенге; 
    5) дефицит бюджета - 1 585 131 тысяч тенге; 
    6) финансирование дефицита бюджета - 1 585 131 тысяч тенге.

    2) в подпункте 1) пункта 2:
    в абзаце четвертом цифры "2,4" заменить цифрами "3,9";
    в абзаце пятом цифры "4,9" заменить цифрами "5,5";

    3) в подпункте 4) пункта 2:
    в абзаце 4 цифры "4,4" заменить цифрами "4,8";
    в абзаце 5 цифры "5,6" заменить цифрами "6,2";

     4) в пункте 5-1:
     в абзаце втором цифры "32950" заменить цифрами "38077";
     в абзаце третьем цифры "17757" заменить цифрами "18685";
     в абзаце пятом цифры "4290" заменить цифрами "5267";
     в абзаце одинадцатом цифры "1920" заменить цифрами "231";
     дополнить новыми абзацами следующего содержания:
     "30738 тысяч тенге - на увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа;
     9706 тысяч тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местного исполнительного органа".

     5) в пункте 5-2:
     в абзаце первом цифры "110 324" заменить цифрами "110 669";
     в абзаце шестом цифры "3 000" заменить цифрами "3 345";

     6) в пункте 5-8:
     в абзаце первом цифры "204 346" заменить цифрами "253 756";
     в абзаце втором цифры "120 000" заменить цифрами "145 000";
     в абзаце третьем цифры "35 000" заменить цифрами "50 110";
     в абзаце пятом цифры "15 000" заменить цифрами "22 000";
     дополнить абзацем десятым следующего содержания:
     "2 300 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования".

     7) дополнить пунктом 5-9 следующего содержания:
     "5-9. Установить, что в расходах областного бюджета на 2005 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 846 659 тысяч тенге.
     Распределение указанной суммы в разрезе областного бюджета, бюджетов районов и городов осуществляется согласно приложению 12."

     8) в пункте 9:
     в абзаце первом цифры "74 883" заменить цифрами "81 883";
     в абзаце втором цифры "38 689" заменить цифрами "43 689";
     в абзаце третьем цифры "26 194" заменить цифрами "28 194";

     9) приложения 2, 5, 6, 11 к указанному решению изложить в редакции согласно приложениям 2, 5, 6, 11 к настоящему решению.

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации.

    Председатель сессии                    Секретарь
                                     областного маслихата

    Н. Джумагулов                              Б. Чельпеков

 
Приложение 1        
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2005 ГОД

Кат.

Кл

Пдк

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

 

 

 

I. ДОХОДЫ

25 169224

26288327

1119103

1

 

 

HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

22 066578

22293443

226865

 

01

 

Подоходный налог 

7 230 447

6 626 157

-604290

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

7 230 447

6 626 157

-604290

 

03

 

Социальный налог

14 194342

15 021960

827 618

 

 

1

Социальный налог

14 194342

15 021960

827 618

 

05

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

641 789

645 326

3 537

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

641 789

645 326

3 537

 

 

 

     

 

2

 

 

HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

23 024

23 471

-553

 

01

 

Доходы от государственной собственности

21 390

21 390

0

 

 

1

Поступления части чистого дохода государственых предприятий

1 060

1 060

0

   

3

Дивиденты на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности 

6 430

6 430

0

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 000

10 000

0

 

 

7

Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

3 900

3 900

0

 

3

 

Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых госучреждениями,
финансируемыми из госбюджета

0

47

47

 

 

1

Поступления денег от проведения гос.закупок, организуемых госучреждениями,
финансируемыми из госбюджета

 

47

47

 

04

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государств. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК

1 634

1 034

-600

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 634

1 034

-600

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

35 500

35 500

0

 

01

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

35 500

35 500

0

 

 

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

35 500

35 500

0

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ

3 044 122

3 936 913

892791

 

01

 

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 417 411

1 417 411

0

 

 

Трансферты из районных (городских) бюджетов 

1 417 411

1 417411 

0

 

02

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 626 711

2 519 502

892 791

   

1

Трансферты из республиканского бюджета

1 626 711

2 519 502

892 791

 

Фгр

Адм

Пр

Наименование

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Отклонение

   

 

ІI З А Т Р А Т Ы

26 787817

27 906920

1119103

1

 

 

Государственные услуги общего характера

279 720

313 481

33 761

 

110

 

Аппарат маслихата 

22 496

26 592

4 096

   

001

Обеспечение деятельности маслихата области

22 496

26 592

4 096

 

120

 

Аппарат акима 

200 524

219 768

19 244

   

001

Обеспечение деятельности акима области

200 524

219 768

19 244

 

257

 

Департамент финансов 

26 800

33 373

6 573

   

001

Обеспечение деятельности
Департамента (Управления) финансов

24 800

30 873

6 073

   

009

Организация приватизации
коммунальной собствен-ти

2 000

2 500

500

 

258

 

Департамент экономики и бюджетного планирования 

29 900

33 748

3 848

   

001

Обеспечение деятельности
Департамента  (Управления) экономики и бюджетного планиров-ия

29 900

33 748

3 848

   

 

     

 

2

 

 

Оборона

40 993

44 093

3 100

 

250

 

Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 

40 993

44 093

3 100

   

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 205

2 506

301

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 

8 305

8 805

500

   

004

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

10 000

10 000

0

   

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

4 586

4 736

150

   

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

15 897

18 046

2 149

             

3

 

 

Общественный порядок , безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

801 241

903 414

102 173

 

252

 

Управление внутренних дел 

801 241

903 414

102 173

   

001

Обеспечение деятельности
исполнительного органа внутренних дел, финансируемых из областного бюджета

743 318

839 798

96 480

   

002

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

57 123

62 816

5 693

   

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

800

800

0

   

 

     

 

4

 

 

Образование

1 547 545

1 714 217

166 672

 

260

 

Управление физической культуры и спорта 

145 013

157 308

12 295

   

006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

145 013

157 308

12 295

 

261

 

Департамент образования 

744 978

863 761

118 783

   

003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

115 165

144 609

29 444

   

004

Информатизация системы среднего образования 

57 464

57 834

370

   

005

Приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций образования

9 000

9 000

0

   

006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

26 029

32 049

6 020

   

007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба

31 030

35 492

4 462

   

008

Начальное профессиональное образование 

136 819

145 544

8 725

   

009

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

186 658

239 723

53 065

   

010

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

22 332

30 186

7 854

   

011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

4 040

4 521

481

   

012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

6 842

7 498

656

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования

22 463

25 008

2 545

   

017

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

32 950

38 077

5 127

   

018

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

17 757

18 685

928

   

019

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

6 322

6 251

-71

   

020

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-
методических комплексов для обновления библиотечных
фондов госучреждений среднего общего образования

 

2 300

2 300

   

021

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

70 107

66 984

-3 123

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

588 020

613 020

25 000

   

016

Развитие объектов образования

468 020

468 020

0

   

017

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

120 000

145 000

25 000

 

253

 

Департамент  здравоохранения

46 443

53 506

7 063

   

002

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием  

35 023

42 086

7 063

   

003

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

11 420

11 420

0

 

252

 

Управление внутренних дел 

23 091

26 622

3 531

   

007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

23 091

26 622

3 531

   

 

     

 

5

 

 

Здравоохранение

4 691 939

4 926 381

234 442

 

253

 

Департамент здравоохранения 

4 135 406

4 375 096

239 690

   

004

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

1 744 512

1 812 844

68 332

   

005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

75 593

77 981

2 388

   

006

Охрана материнства и детства

42 920

45 609

2 689

   

007

Пропаганда здорового образа жизни  

11 316

12 352

1 036

   

008

Обеспечение специализированными продуктами питания и лекарственными средствами населения по отдельным видам заболеваний

124 595

124 595

0

   

009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

846 106

902 051

55 945

   

010

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

1 096 137

1 174 133

77 996

   

011

Оказание скорой и неотложной помощи

143 544

166 204

22 660

   

012

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

18 084

21 775

3 691

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения

19 411

23 753

4 342

   

013

Проведение патологоанатомического вскрытия

5 188

5 799

611

   

016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

8 000

8 000

0

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

364 730

344 733

-19 997

   

019

Развитие объектов здравоохранения

364 730

344 733

-19 997

 

269

 

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

191 803

206 552

14 749

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора

65 234

73 303

8 069

   

002

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

125 069

131 749

6 680

   

003

Борьба с эпидемиями 

1 500

1 500

0

   

 

     

 

6

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

326 699

341 085

14 386

 

256

 

Департамент координации занятости и социальных программ

221 345

227 235

5 890

   

002

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

112 983

114 712

1 729

   

003

Социальная поддержка инвалидов 

34 193

34 193

0

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ

29 578

35 428

5 850

   

006

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОB

33 074

33 074

0

   

008

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на увеличение размеров коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок) рабочих первого и второго разрядов государственных учреждений и казенных предприятий

7 734

7 734

0

   

009

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций

1 920

231

-1 689

   

010

Обеспечение проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны 

1 299

1 299

0

   

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

564

564

0

 

261

 

Департамент образования

105 354

113 850

8 496

   

015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

105 354

113 850

8 496

   

 

     

 

7

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 639 053

1 637 808

-1 245

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

1 639 053

1 637 808

-1 245

   

004

Газификация населенных пунктов

598 679

575 324

-23 355

   

005

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

500 000

500 000

0

   

006

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

397 250

397 250

0

   

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

123 124

138 234

15 110

   

008

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

15 000

22 000

7 000

   

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

5 000

5 000

0

   

 

     

 

8

 

 

Культура , спорт, туризм и информационное пространство

661 716

701 141

39 425

 

262

 

Управление культуры

218 130

230 259

12 129

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры

11 849

13 010

1 161

   

003

Поддержка культурно-досуговой работы

23 247

31 937

8 690

   

005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

87 121

90 720

3 599

   

007

Поддержка театрального и музыкального искусства

78 157

75 419

-2 738

   

008

Обеспечение функционирования областных библиотек

17 756

19 173

1 417

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

61 000

73 876

12 876

   

021

Развитие объектов культуры

61 000

73 876

12 876

 

260

 

Управление физической культуры и спорта 

267 570

271 171

3 601

   

001

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта 

10 571

11 487

916

   

003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне 

91 639

94 324

2 685

   

004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях

165 360

165 360

0

 

259

 

Отдел архивов и документации 

26 502

28 279

1 777

   

001

Обеспечение деятельности Управления  (Отдела) архивов и документации

3 395

3 808

413

   

002

Обеспечение сохранности архивного фонда

23 107

24 471

1 364

 

263

 

Департамент внутренней политики 

74 815

79 518

4 703

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики

25 873

29 785

3 912

   

002

Проведение государственной информационной политики через СМИ

35 000

35 000

0

   

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

13 942

14 733

791

 

264

 

Управление по развитию языков 

5 811

8 150

2 339

   

001

Обеспечение деятельности Управления по развитию языков

5 811

6 150

 339

   

002

Развитие гос.языка и других
языков народов Казахстана

 

2 000

2 000

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности 

7 888

9 888

2 000

   

005

Регулирование туристской деятельности

7 888

9 888

2 000

   

 

     

 

10

 

 

Сельское , водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

205 733

210 138

4 405

 

255

 

Управление сельского хозяйства 

13 646

15 680

2 034

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства

13 646

15 680

2 034

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

 16 200

16 200

0

   

024

Развитие объектов сельского хозяйства

 16 200

16 200

0

 

254

 

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

167 635

169 113

1 478

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования

10 830

12 917

2 087

   

005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

11 805

16 196

4 391

   

008

Проведение мероприятий по охране окружающей среды 

145 000

140 000

-5 000

 

251

 

Управление земельных отношений 

8 252

9 145

893

   

001

Обеспечение деятельности Управления земельных отношений

8 252

9 145

893

   

 

     

 

11

 

 

Промышленность , архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

28 906

30 439

1 533

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

21 481

22 490

1 009

   

001

Обеспечение деятельности
Департамента (Управ-ия) архитектуры, градостроительства и строительства

11 481

12 490

1 009

   

108

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных  бюджетных инвестиционных проектов (программ)

10 000

10 000

0

 

267

 

Управление государственного архитектурно-
строительного контроля 

7 425

7 949

524

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного архитектурно-
строительного контроля

7 425

7 949

524

   

 

     

 

12

 

 

Транспорт и коммуникации

210 309

216 408

1 099

 

268

 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

210 309

216 408

1 099

   

001

Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 309

11 408

1 099

   

003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог 

200 000

200 000

0

   

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

 5 000

5 000

0

   

 

     

 

13

 

 

Прочие

181 681

701 033

519 352

 

120

 

Аппарат акима

23 000

23 000

0

   

006

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

23 000

23 000

0

 

257

 

Департамент финансов 

74 883

537 289

462 406

   

012

Резерв местного исполнительного органа области на покрытие кассового разрыва бюджетов районов (городов областного значения)

10 000

10 000

0

   

013

Резерв местного исполнительного органа области  на неотложные затраты

26 194

28 194

2 000

   

014

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

38 689

43 689

5 000

   

015

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам гос.учреждений, не являющ. госслужащими, и работникам казенных предприятий

 

455 406

455 406

 

265

 

Департамент  предпринимательства и промышленности 

42 017

98 318

56 301

   

001

Обеспечение деятельности Департамента  (Управления) предпринимательства и промышленности

29 867

34 168

4 301

   

003

Поддержка предпринимательской деятельности

12 150

14 150

2 000

   

008

Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"

 

50 000

50 000

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства 

30 000

30 000

0

   

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие малых городов с депрессивной экономикой

30 000

30 000

0

 

270

 

Управление регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции 

11 781

12 426

645

   

001

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции

11 781

12 426

645

   

 

     

 

15

 

 

Официальные трансферты

16 167282

16 167282

0

 

257

 

Департамент финансов 

16 167282

16 167282

0

   

006

Бюджетные изъятия

15 989138

15 989138

0

   

007

Субвенции

173 068

173 068

0

   

011

Возврат целевых трансфертов

 5 076

5 076

0

   

 

     

 

   

 

ІІІ. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-1 618593

-1 618593

0

   

 

     

 

   

 

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

   

 

   

 

Бюджетные кредиты

50 000

50 000

0

13

 

 

Прочие

50 000

50 000

0

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности 

50 000

50 000

0

   

004

Кредитование для развития малого предпринимательства 

50 000

50 000

0

5

 

 

Погашение бюджетных кредитов

83 462

83 462

0

 

01

 

Погашение бюджетных кредитов

83 462

83 462

0

   

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

83 462

83 462

0

   

 

     

 

   

 

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

0

0

   

 

     

 

   

 

VI. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-1 585131

-1 585131

0

   

 

     

 

   

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 585 131

1 585 131

0

 

Приложение 2        
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) И НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Фгр

Адм

Пр

Наименование

 

 

 

Инвестиционные   проекты

4

 

 

Образование

 

261

 

Департамент образования

   

004

Информатизация системы среднего образования 

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и строительства 

   

016

Развитие объектов образования

   

017

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов  (городов областного значения) на строительство и  реконструкцию объектов образования

5

 

 

Здравоохранение

 

266

 

Управление  архитектуры, градостроительства и  строительства 

 

 

019

Развитие объектов здравоохранения

7

 

 

Жилищно - коммунальное   хозяйство

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

 

 

004

Газификация населенных пунктов

   

005

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

   

006

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

   

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

   

008

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

   

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов  (городов областного значения) на развитие  благоустройства городов и населенных пунктов

8

 

 

Культура спорт туризм   и   информационное   пространство

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и строительства

   

021

Развитие объектов спорта 

10

 

 

Сельское водное лесное рыбное   хозяйство особо охраняемые   природные   территории охрана   окружающей   среды   и   животного   мира земельные   отношения

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и 
строительства

   

024

Развитие объектов сельского хозяйства

12

 

 

Транспорт и коммуникации 

 

268

 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

   

007

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

13

 

 

Прочие

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности

 

 

004

Кредитование для развития малого 
предпринимательства 

 

266

 

Управление архитектуры, градостроительства и 
строительства

 

 

012

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов 
(городов областного значения) на развитие малых 
городов с депрессивной экономикой

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционные   программы

 

 

 

 

4

 

 

Образование

 

261

 

Департамент образования

 

 

009

Подготовка специалистов со средним 
профессиональным образованием 

 

253

 

Департамент здравоохранения

 

 

002

Подготовка специалистов со средним 
профессиональным образованием  

 

 

 

 

13

 

 

Прочие

 

120

 

Аппарат акима

   

006

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

 

265

 

Департамент предпринимательства и промышленности

   

008

Увеличение уставного капитала АО "Банк развития Казахстана"

 

Приложение 5        
к решению областного маслихата
от 30 мая 2005 года N 11/194

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год

№ п/п

Наименование 

На обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

На содержание  вновь вводимых объектов образования

На обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническ.и компенсаторными  средствами

На содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиоло-гических препаратов

А

Б

1

2

3

4

5

1.

Бейнеуский район

8 599

11 369

 

   

2.

Каракиянский район

3 202

 

 

   

3.

Мангистауский район

6 225

7 316

 

   

4.

Тупкараганский район

2 965

 

 

   

5.

город Актау

10 672

 

 

   

6.

город Жанаозен 

6 414

 

 

   

7.

Областной  бюджет

 

 

7 492

5 267

74 420

 

Всего по области

38 077

18 685

7 492

5 267

74 420

продолжение таблицы

№ п/п

На материально-техническое оснащение государственных центров крови на местном уровне 

На оказание единовременной помощи, материальной помощи инвалидам и участникам Великой отечественной войны

На обеспеч-е  проезда инвалидов и участников ВОВ  один раз  в год железнодорожным транспортом по странам СНГ 

На увеличение размеров коэффициентов  для исчисления  должностных окладов (ставок) рабочих 1-2го разрядов государственных учреждений  и казенных предприятий 

На компенс-ю повышения тарифов абонентской платы за телефон социально-защищ. гражданам являющ-ся  абонентами  городских сетей телекоммуникаций

На увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании госзаказа местных исполнительных органов

На выплату компенсаций на проезд для обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании госзаказа местных исполнительных органов

А

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

787

 

1 149

 

 

 

2.

 

605

 

652

 

 

 

3.

 

787

 

925

 

 

 

4.

 

424

 

494

 

 

 

5.

 

7 446

 

3 075

196

 

 

6.

 

2 179

 

1 439

35

 

 

7.

8 140

 

1 299

2 289

 

30 738

9 706

 

8 140

12 228

1 299

10 023

231

30 738

9 706

 

Приложение 6             
к решению областного маслихата    
от 30 мая 2005 года N 11/194     

   Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан  на 2005-2010 годы  областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2005 год

№                    п/п

Наименование 

На подключение к сети Интернет и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования

На приобретение  и доставку  учебников  и учебно-методических  комплексов  для обновления  библиотечных  фондов  государственных учреждений  среднего  общего образования 

На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования

А

Б

1

2

3

1.

Бейнеуский район

1 279

 

4 763

2.

Каракиянский район

568

 

4 763

3.

Мангистауский район

781

 

4 763

4.

Тупкараганский район

426

 

7 639

5.

город Актау

2 131

 

30 023

6.

город Жанаозен 

1 137

 

18 156

7.

Областной  бюджет

 

5 000

4 014

 

Всего по области

6 322

5 000

74 121

 

№                    п/п

Наименование 

На укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования

На переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров

На укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров

А

Б

4

5

6

1.

Бейнеуский р-он

     

2.

Каракиянский р.

     

3.

Мангистауский р.

     

4.

Тупкараганский район

     

5.

город Актау

     

6.

город Жанаозен 

     

7.

Областной бюджет

17 881

3 345

4 000

 

Всего по области

17 881

3 345

4 000

 

Приложение 11             
к решению областного маслихата    
от 30 мая 2005 года N 11/194    

Распределение сумм целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов  на 2005 год  

Наименование

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

А

Б

1

2

3

4

1

Бейнеуский р

145 000

15 000

3 900

 

2

Каракиянский район

14 000

 

 

3

Мангистауский район

21 110

600 

7 000

4

Тупкараганский район

 

500

 

5

город Актау

 

 

 

 

6

город Жанаозен 

 

 

15 000

 

Всего по области

145 000

50 110

5 000

22 000

продолжение таблицы

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи участникам и инвалидам ВОВ и локальных войн в Афганистане

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) для выплаты единовременной помощи лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-метедических комплексов для обновления библиотечных фондов

А

5

6

7

8

9

1

 

829

 

432

 

2

 

644

 

700

 

3

3 500

701

5000

1299

2 300

4

 

402

 

1042

 

5

 

8 250

 

2675

 

6

 

3 220

 

652

 

 

3 500

14 046

5000

6800

2 300

 

Приложение 12             
к решению областного маслихата    
от 30 мая 2005 года N 11/194    

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий областному бюджету, бюджетам районов и городов  на 2005 год  

N п/п

Наименование

Сумма

А

Б

С

1.      Бейнеуский район                                65 359

2.      Каракиянский район                              40 014

3.      Мангистауский район                             59 312    

4.      Тупкараганский район                            26 383  

5.      город Актау                                    178 214

6.      город Жанаозен                                  86 124

7.      Областной бюджет                               391 253

  Всего по области                                846 659